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文档简介
1、江苏5G+融合媒体项目创业计划书xx 有限责任公司报告说明强化5G应用共性技术平台支撑。面向工业制造、交通、医疗等重点领域的关键共性技术需求,依托行业龙头企业、高等院校、科研院所开展5G行业应用关键技术联合攻关,建设重点行业共性技术平台,解决制约行业应用复制推广的技术瓶颈。重点支持建设与5G结合的室外北斗高精度定位、室内 5G蜂窝独立定位、人工智能、超高清视频、 增强现实/虚拟现实(AR/VR等共性技术平台,提供跨行业的5G应用基础能力。根据谨慎财务估算,项目总投资 13720.00 万元,其中:建设投资11264.28 万元,占项目总投资的 82.10%;建设期利息 269.48 万元, 占
2、项目总投资的 1.96%;流动资金 2186.24 万元,占项目总投资的 15.93%。项目正常运营每年营业收入 26800.00 万元,综合总成本费用 22517.10 万元,净利润 3121.81 万元,财务内部收益率 15.93%,财务 净现值 447.61 万元,全部投资回收期 6.50 年。本期项目具有较强的 财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的 生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、 稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投 产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的
3、公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进 行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在5G应用发展中的主体地位,进一步释放消费市场、垂直行业、社会民生等方面 对5G应用的需求潜力,激发 5G应用创新活力。目录第一章 项目基本情况 10一、项目名称及建设性质 10二、项目承办单位 10三、项目定位及建设理由 11四、全面畅通经济循环积极拓展内需市场 12五、报告编制说明 15六、项目建设选址 17七、项目生产规模 17八、建筑物建设规模 17九、环境影响 17十、 原辅材料及设备 18十一、 项目总投资及资金构成 18十二、
4、 资金筹措方案 18十三、 项目预期经济效益规划目标 19十四、 项目建设进度规划 19主要经济指标一览表 20第二章 行业、市场分析 22一、5G 应用标准体系构建行动 22二、5G 产业基础强化行动 22三、基本原则 23第三章 产品方案 25一、建设规模及主要建设内容 25二、产品规划方案及生产纲领 25产品规划方案一览表 26第四章 项目选址可行性分析 28一、项目选址原则 28二、建设区基本情况 28三、深入推进区域协调发展,大力促进省域一体化和新型城镇化 36四、深化东西双向开放,加快向开放强省迈进 39五、坚持科技自立自强,加快建设科技强省 41第五章 建筑技术方案说明 46一、
5、项目工程设计总体要求 46二、建设方案 46三、建筑工程建设指标 46建筑工程投资一览表 47第六章 发展规划 49一、公司发展规划 49二、任务及思路 50第七章 法人治理 53一、股东权利及义务 53二、董事 55三、高级管理人员 60四、监事 62第八章 运营模式 64一、公司经营宗旨 64二、公司的目标、主要职责 64三、各部门职责及权限 65四、财务会计制度 69五、社会民生服务普惠行动 71六、5G 应用标准体系构建及推广工程 73七、5G 应用创新生态培育示范工程 74八、5G 应用安全提升行动 75第九章 项目进度计划 77一、项目进度安排 77项目实施进度计划一览表 77二、
6、项目实施保障措施 78第十章 安全生产 79一、编制依据 79二、防范措施 81三、预期效果评价 85第十一章 环境影响分析 87一、编制依据 87二、建设期大气环境影响分析 88三、建设期水环境影响分析 92四、建设期固体废弃物环境影响分析 92五、建设期声环境影响分析 93六、环境管理分析 93七、结论 95八、建议 95第十二章 原材料及成品管理 97一、项目建设期原辅材料供应情况 97二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 97第十三章 人力资源分析 99一、 人力资源配置 99劳动定员一览表 99二、 员工技能培训 99第十四章 节能方案说明 101一、 项目节能概述 101二、 能源
7、消费种类和数量分析 102能耗分析一览表 102三、项目节能措施 103四、节能综合评价 103第十五章 投资估算及资金筹措 105一、 投资估算的编制说明 105二、 建设投资估算 105建设投资估算表 107三、建设期利息 107建设期利息估算表 107四、流动资金 108流动资金估算表 109五、项目总投资 110总投资及构成一览表 110六、资金筹措与投资计划 111项目投资计划与资金筹措一览表 111第十六章 项目经济效益分析 113一、 基本假设及基础参数选取 113二、 经济评价财务测算 113营业收入、税金及附加和增值税估算表 113综合总成本费用估算表 115利润及利润分配表
8、 117三、项目盈利能力分析 117项目投资现金流量表 119四、财务生存能力分析 120五、偿债能力分析 120借款还本付息计划表 122六、经济评价结论 122第十七章 风险评估 123一、 项目风险分析 123二、 项目风险对策 125第十八章 总结评价说明 127第十九章 附表附件 129主要经济指标一览表 129建设投资估算表 130建设期利息估算表 131固定资产投资估算表 132流动资金估算表 132总投资及构成一览表 133项目投资计划与资金筹措一览表 134营业收入、税金及附加和增值税估算表 135综合总成本费用估算表 136固定资产折旧费估算表 137无形资产和其他资产摊销
9、估算表 137利润及利润分配表 138项目投资现金流量表 139借款还本付息计划表 140建筑工程投资一览表 141项目实施进度计划一览表 142主要设备购置一览表 143能耗分析一览表 143第一章 项目基本情况、 项目名称及建设性质(一)项目名称江苏5G+融合媒体项目(二)项目建设性质 本项目属于扩建项目、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx 有限责任公司(二)项目联系人覃 xx(三)项目建设单位概况 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为 道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提 高
10、最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人 才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品 质的需求。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实 力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。 多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第 一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、
11、方 便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不 懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持 合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位, 进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项 的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严 格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强 化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建 立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。三、项目定位及建设理
12、由加强5G频率资源保障。继续做好 5G基站和卫星地球站等无线电台站的干扰协调工作。推动700M Hz频段广播电视业务的频率迁移,加快700MHz频段5G网络部署,适时发布 5G毫米波频率规划,探索 5G 毫米波频率使用许可实行招标制度,开展 5G 工业专用频率需求以及其 他无线电系统兼容性研究,研究制定适合我国的5G工业专用频率使用许可模式和管理规则。开展5G背包、超高清摄像机、5G转播车等设备的使用推广,利用 5G技术加快传统媒体制作、采访、编辑、播报等各环节智能化升级。推广高新视频服务、推动 5G新空口( NR广播电视落地应用,提供广 播电视和应急广播等业务。开展 5G+8Ki播、5G+全
13、景式交互化视音频 业务,培育 360 度观赛体验,结合 2022 年北京冬奥会和冬残奥会等重 大活动,推动5G在大型赛事活动中的普及。四、全面畅通经济循环积极拓展内需市场 坚持扩大内需战略基点,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构 性改革有机结合,注重需求侧管理,打通国际、国内两个市场,畅通 政府、居民、企业三个部门,贯通生产、分配、流通、消费各环节, 建立健全改进供给质量与拓展国内市场、融入全球市场联动机制,增 强经济发展动力和韧性。一)构建高效内需体系1、释放最终消费潜能培育多元消费业态。实施国内消费振兴计划和海外消费回流计划,引导市场主体精准对接居民多元消费需求,保障绿色健康安全消费,拓展
14、中高端消费市场,提高居民消费率。推进幸福产业培育工程,加快衣食住行等实物消费提升品质,促进文旅休闲、健康养老、家政托 幼、教育培训等服务消费提质扩容。2、积极扩大有效投资发挥投资对优化供给结构的关键作用,着力优化投资结构,把扩大投资和改善民生有机结合起来,保持投资合理增长,形成投资规模支撑现代化建设的正向效应,构建与高质量发展相匹配的投资效益增长模式。树牢政府投资公共价值导向,带动激发民间投资活力,形成 市场主导的投资内生增长机制。(二)推进经济循环畅通1、提高供需体系适配性深化供给侧结构性改革,着力化解结构性、体制性、周期性矛盾,注重质量变革、效率变革、动力变革,大力优化市场环境,建立高效
15、协调运行机制,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,促进供 需有效对接、良性循环。2、加强现代流通体系建设着力提升物流运输效率。推动物流基础设施互联成网,提升物流 枢纽服务能级,打造对接重点中心城市、融入区域经济循环的物流通 道。加快南京、苏锡常、徐州都市圈物流一体化发展,畅通沿海高效 物流通道,强化与重大物流枢纽节点直达衔接。3、促进资源要素高效流动建立完善统一大市场,健全要素市场运行机制,按照市场规则、 市场价格、市场竞争促进要素自由流动,大力破除行政干预和行政壁 垒,维护市场竞争公平,提升资源配置效率。(三)合力推动国内国际双循环互促共进1、打造国内大循环的重要战略支点提高区域经济循环
16、效率。发挥国家重大战略叠加优势,坚持国内 大循环为主体,打破行业垄断和地方保护,促进市场要素在更大范围 畅通流动,实现上下游、产供销有效衔接。2、打造国内国际双循环的重要战略枢纽坚持开放合作的双循环,同世界主要经济体深化互利合作,扬我 所长、趋利避害,巩固先发优势。完善贸易促进计划,优化国内国际 市场布局、商品结构、贸易方式,加快内贸外贸一体化发展,促进内 外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认 可等相衔接,实现内外循环有效链接,建设贸易强省。3、打造畅通经济循环强大支撑体系积极构建经济循环畅通推进体系,主动发起循环、积极融入循环、 提升引领循环,构筑国内国际双循环的新优
17、势。五、报告编制说明(一)报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及 基础材料。(二)报告编制原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想, 以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实 现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求
18、得最好的 经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅, 操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性, 又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将 环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法 规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。(二) 报告主要内容 根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概
19、况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项 目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。六、项目建设选址本期项目选址位于 xxx (待定),占地面积约 29.00 亩。项目拟定 建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用 设施条件完备,非常适宜本期项目建设。七、项目生产规模项目建成后,形成年产XXX套5G+融合媒体设备的生产能力。八、建筑物建设规模本期项目建筑面积 37169.57川,其中:生产工程 23081.
20、00 m2, 仓储工程8974.61 m,行政办公及生活服务设施 3507.92 m,公共工 程 1606.04 m。九、环境影响该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理 规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部 门批复的标准。十、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括 xx 、xx、 xxx 等。(二)主要设备主要设备包括: xx、 xx、xxx 等。十一、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,
21、项目总投资 13720.00 万元,其中:建设投资 11264.28 万元,占项目总投资的 82.10%;建设期利息 269.48 万元,占项目总投 资的 1.96%;流动资金 2186.24 万元,占项目总投资的 15.93%。(二)建设投资构成本期项目建设投资 11264.28 万元,包括工程费用、工程建设其他 费用和预备费,其中:工程费用 9596.52 万元,工程建设其他费用 1398.28 万元,预备费 269.48 万元。十二、 资金筹措方案本期项目总投资 13720.00 万元,其中申请银行长期贷款 5499.67 万元,其余部分由企业自筹。十三、 项目预期经济效益规划目标 (一
22、)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入( SP): 26800.00 万元。2、综合总成本费用( TC): 22517.10 万元。3、净利润( NP): 3121.81 万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期( Pt): 6.50 年。2、财务内部收益率: 15.93%。3、财务净现值: 447.61 万元。十四、 项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设,本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价 本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品 附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足 于本地资源
23、优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护 具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m219333.00约29.00亩1.1总建筑面积m237169.571.2基底面积m211406.471.3投资强度万元/亩368.482总投资万元13720.002.1建设投资万元11264.282.1.1工程费用万元9596.522.1.2其他费用万元1398.282.1.3预备费万元269.482.2建设期利息万元269.482.3流动资金万元2186.243资金筹措万元13720
24、.003.1自筹资金万元8220.333.2银行贷款万元5499.674营业收入万元26800.00正常运营年份5总成本费用万元22517.106利润总额万元4162.427净利润万元3121.818所得税万元1040.619增值税万元1003.9410税金及附加万元120.4811纳税总额万元2165.0312工业增加值万元7664.5913盈亏平衡点万元12114.97产值14回收期年6.5015内部收益率15.93%所得税后16财务净现值万元447.61所得税后第二章 行业、市场分析一、5G 应用标准体系构建行动1、加快打通跨行业协议标准。加强跨部门、跨行业、跨领域标准 化重要事项的统筹
25、协调,建立健全相关标准化组织合作机制,尽快实 现协议互通、标准互认,系统推进5G行业应用标准体系建设及相关政策措施落实,加速推动融合应用标准的制定。充分发挥5G应用产业方阵行业组织优势,促进融合应用标准的实施落地。2、 研制重点行业融合应用标准。系统推进重点行业5G融合应用 标准研究,明确标准化重点方向,加强基础共性标准、融合设备标准、 重点行业解决方案标准的研制,加快标准化通用化进程,突破重点领 域融合标准研究和制定。3、落地一批重点行业关键标准。发挥各重点行业龙头企业带头作用,带动各方进一步强化协作,合力推动5G行业应用标准的迭代、评估和优化,促进相关标准在重点行业的应用落地。二、5G 产
26、业基础强化行动1、加强关键系统设备攻关。持续推进5G增强技术基站研发,巩固中频段5G产业能力。组织开展 5G毫米波基站研发和端到端测试, 加快技术和产品成熟,奠定 5G毫米波商用的产业基础。按照 5G国际标准不同版本阶段性特征,R15版本聚焦高速率大带宽应用,R16版本聚焦高可靠低时延应用,R17版本聚焦中高速大连接应用,分阶段开展技术、产业化和应用导入。2、加快弥补产业短板弱项。加大基带芯片、射频芯片、关键射频 前端器件等投入力度,加速突破技术和产业化瓶颈,带动设计工具、 制造工艺、关键材料、核心 IP 等产业整体水平提升。加快轻量化 5G 芯片模组和毫米波器件的研发及产业化,进一步提升终端
27、模组性价比, 满足行业应用个性化需求,提升产业基础支撑能力。支持高精度、高 灵敏度、大动态范围的 5G射频、协议、性能等仪器仪表研发,带动仪 表用高端芯片、核心器件等尽快突破。3、 加快新型消费终端成熟。推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式SIM( eSIM)可穿戴设备服务纵深发展,研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关,重点突破近眼显示、渲染处理、 感知交互、内容制作等关键核心技术,着力降低产品功耗,提升产品 供给水平。三、基本原则坚持需求牵引。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在5G应用发展中的主体地
28、位,进一步释放消费市场、垂直行业、 社会民生等方面对 5G应用的需求潜力,激发 5G应用创新活力。坚持创新驱动。围绕 5G 行业应用个性化需求,加大技术创新力度,加强关键技术和产品研发,奠定 5G应用发展的技术和产业基础。遵循 5G技术、标准、产业、网络和应用渐次导入的客观规律,紧扣国际标 准节奏,有重点地推动 5G应用发展。坚持重点突破。聚焦 5G发展关键环节,着力解决协议标准互通、 应用生态构建、产业基础强化等关键共性问题。支持基础扎实、模式 清晰、前景广阔的重点领域率先突破,示范引领5G应用规模化落地。坚持协同联动。加强各方沟通衔接,畅通跨部门、跨行业、跨领 域协作。发挥行业、地方等积极
29、性,出台并落实支持5G应用发展的政策举措。发挥龙头企业牵引作用,推动上下游企业深度互联和协同合 作,形成“团体赛”模式。第三章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积19333.00川(折合约29.00亩),预计场区规 划总建筑面积 37169.57 m2o(二)产能规模5G融合应用是促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要 引擎。国家大力推动 5G全面协同发展,深入推进 5G赋能千行百业, 促进形成“需求牵引供给,供给创造需求”的高水平发展模式,驱动 生产方式、生活方式和治理方式升级,培育壮大经济社会发展新动能。根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设
30、能力分析,建设规模 确定达产年产xxx套5G+融合媒体设备,预计年营业收入26800.00万丿元。二、 产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一 致,本报告将按照初步产品方案进行测算。加快跨领域融合创新发展。支持电信运营、通信设备、垂直行业、信息技术、互联网等企业结合自身优势,开展5G融合应用技术创新、集成创新
31、、服务创新和数据应用创新。深化5G云计算、大数据、人工智能、区块链等技术融合创新,打好技术“组合拳”,不断培育5G应用新蓝海。打造一批既懂 5G又懂行业的应用解决方案供应商,形成 5G应用解决方案供应商名录,支撑千行百业数字化转型,带动芯片模 组规模化发展,促进上下游跨界协同联动。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值15G+融合媒体设备套25G+融合媒体设备套35G+融合媒体设备套4.套5.套6.套合计XXX26800.00第四章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其 他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设
32、区域地理条件较好,基 础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况江苏省,简称“苏”,位于中国大陆东部沿海,地跨北纬 30°45'35°08',东经 116°21'121°56'。公元 1667 年因江南 布政使司东西分置而建省。省名为“江南江淮扬徐海通等处承宣布政 使司”与“江南苏松常镇太等处承宣布政使司”合称之简称。江苏省 辖江临海,扼淮控湖,经济繁荣,教育发达,文化昌盛。地跨长江、 淮河南北,拥有吴、金陵、淮扬、中原四大多元文化及地域特征。江 苏省地处中国东部,地理上跨越南北,气候、植被同时具有南方和北 方的特征。江苏省东临黄海,与上海市、浙江省、安徽省、山东省接 壤。综合发展实力显著增强。经济总量连跨三个万亿元台阶,突破 10 万亿元,对全国经济增长贡献超过1/10 。人均地区生产总值达到 12.5万元,位居全国各省(区)之首。实现一般公共预算收入 9059 亿元, 年均增长 2.4%。发展的质量效益进一步提高,全员劳动生产率达到21.5 万元。投资结构持续优化,民间投资比重达68.5%左右。实际使用外资规模、进出口总额分别位居全国第
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