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文档简介
1、工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律,确保产品质量满足要求。本制度适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律的考核。2 职责2.1 技术部负责公司工艺技术管理工作,制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律,并按要求进行工序质量控制。3内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.2生产现场的工艺管理9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁,对在制品、量检具、工装等要妥善存放,保持工作场地整洁卫生。工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/ 应贯彻的工序总数×10 0%3.3 工艺纪律检查与考核工艺纪律检查考核表 4工艺纪律考核表 5
2、工艺管理制度濮阳市双发实业有限责任公司二00五年七月十七日批准:殷秀君审核:娄本和编制:王静平说明加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展。“工艺管理制度”的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据。分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则。目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章
3、工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法附件1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1.3.2.待审查的设计文件底图,必须有设计、审核签字。(1材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确,选用是否合理。(2净重栏是否填写1.4.2.结构工艺性审查(1设计基准是否符合工艺要求(2结构要素是否合理(3技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。(4结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。(5整、部件分级是否适应装备工艺要求。(6整、部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段。(7引证文件是否合理、正确。第二章工艺文件齐套性规定(1专项工艺(2合编工艺(3汇总表(4典型工艺
4、(5工艺细则2.1.3.工艺装备(1专用工装(2自制工装图册(3专用设备(1工艺关键件清单(2产品不稳定项目及其废品率清单(3加工用试件清单(4易损件清单(5工艺调整垫圈清单(1产品车间分定额(2产品汇总定额实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括:原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按“0”批工装管理。2.4.3.产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。第三章工艺文件拟定程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制1份,供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术室存技术室主任审核。各单位技术室工艺员拟制(含自制工装设计技术室主任审核
5、主持工艺师同意各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位工序会签材料定额员旁签主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性标准化审查技术处领导批准工装管理员检查工装使用性归档各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位会签主持工艺师同意标准化审查、编号技术处领导批准工装管理员检查使用性归档3.2.4.专用工艺装备(专用工装各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核工装设计员设计设计组长审核技术室工艺员会签工装管理员建立使用卡片并订货标准化审查归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化。但签署必须齐全。分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”技术
6、部主任审核各分厂主管领导同意产品主持工艺师同意分公司技术处领导批准计划员编号设计员设计设计室主任审核使用设备厂工艺员会签设计单位领导批准分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化。签署必须齐全。分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”分公司技术处领导同意副总经理批准计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理。试用612个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺。并按技术处的规定转为固定资产。分公司技术处计划员将底图退还设计单位设计员修编设计组长审核分公司技术处计划员注销
7、计划标准化审查归档产品主持工艺师拟制室主任审核单位领导批准归档各分厂技术室主任提出各分厂主管领导同意产品主持工艺师审定、汇总、划分等级技术处领导同意副总经理批准各分厂资料室归存各分厂技术室主任提出各分厂主管领导同意产品主持工艺师审定、汇总技术处领导批准主管工艺师存各分厂技术室主任提出主持工艺师审定、汇总技术处领导批准主管工艺师存。第四章自制工装管理办法自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。 Z 一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长。各分厂技术室工艺员设计(底图技术室主任审核、汇总各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放
8、。4.6.5.自制工装图册的蓝图,发至生产计划处、人力资源处和使用单位。各分厂材料员开料单(设计定型前自制工装需带工装图纸各分厂领导签字供应部门核对图纸供料。各分厂材料员开料单厂主管领导签字供应部门核对图纸供料。第五章工艺文件各级签字者的责任5.1.6.安全性:按工艺文件生产时,工人操作安全。会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件。6.定额者的责任签署。第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度一级:国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。二级:国内先进水平。国内首创,或在国内居领先地位的项目。三级:国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过
9、试验才能掌握的项目。四、五级:需经努力,采取措施后才能解决的项目。术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意。分公司技术处领导批准后实施。一、二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准。(1加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上,具体项目具体规定。(2工艺规程、工艺装备、通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后,不会存在重大技术问题。(1技术总结报告;(2成套工艺文件(含工装;(3检测证明;(4用户意见;(5鉴定证书草本;第七章通知书使用范围与签署程序 72”业务人员拟制室主任审核主管领导批准由拟制人负责发送有关单位。第八章工艺文件更改制度本制度适用于工艺文件
10、的临时性和永久性更改。由于材料、工具、设备等原因引起,。暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。直接更改生产现场的工装图纸。各栏目按下述规定填写“编号”栏内填写变更单的编号,编号方法如下:艺 填写完成更改的最后日期,一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。按以下三种原因选填。并注明依据的编号(1设计更改 (2工艺改进 (3消除错误填写以下处理指示:(1选用工装 TK×××××××
11、, ;(2消除工装 TK×××××××, (3新提工装 TK×××××××, (4无影响永久性各分厂技术室编号 填写选择以下技术指示填写:(1无在制品;(2在制品无影响;(3更改后返修可用;(4在制品报废;(5已制品报废;(1“总页次”、更改部位所在的总页次。(2“更改标记”;用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”、“更换a”、“更换b”等符号表示。(3增加新页次时。参照下述方法填写 新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚。(4更换工艺文件的某页,参照下
12、述方法填写 新页的“更改标记”栏内填写“更换A”,底图总号。页次和总页次与旧页相同。(5整份工艺作废,用新工艺代替。参照下述方法填写 新工艺的底图总号由技术质量部填写。(6工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写 (7工艺文件内容的增加、消除和更改方式 方式 更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解。不允许刮改,只许增加和划改。各栏目按下述规定填写 装渠 按以下五种原因填写,并注明依据的编号;(1设计更改 (2工艺更改 (3消除错误(4工装改进 (5贯彻标准按下述规定填写:(1无在制品;(2在制品无影响;(3在制品返修可用;(4在制品报废;(5原工装报废;(6原工装用至报废;其余栏目
13、填写方法参见8.4.各分厂技术室工艺员拟制技术主任审核相关单位工序会签主持工艺师同意工时定额会签供应部门根据临时工艺变更单规定发料。工时定额员会签后,对工时定额作临时变动。工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理。工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制,按工装管理制度办理。各分厂技术室工艺员拟制主管技术主任审核相关单位工序会签主持工艺师同意材料定额员会签(按需要工装管理员检查工装使用性标准化审查归档由分公司技术处将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的单位,以及生产计划部门和人力资源部门。相关单位根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。工装
14、设计员拟制设计组长审核使用分厂技术室工艺员会签工装管理员同意归档由分公司技术处将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的单位和工装管理部门。相关单位接到工装变更单蓝图后,立即处理有关文件。技术指示由各分厂工装管理员和工装生产单位负责执行。工装设计员通过工装制造工艺员,直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法(1直接到生产现场,对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。(2由公司技术处组织不定期工艺纪律抽查,各生产单位技术室也可根据需要组织不定期抽查。(3按“工艺纪律检查表“抽查打分 (4工艺贯彻率:采取措施努力提高工艺贯彻
15、率。工艺贯彻率不得低于90%。工艺贯彻率的计算公式:N-n工艺贯彻率(%= ×100%NN:检查工艺贯彻的工序总次数。n:未贯彻工艺的工序总次数。抽查结果由技术处组织各相关单位分析,提出建议,通报有关单位,作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作,考核各生产单位的依据。附件1、工艺文件编写规定1.主题内容与适用范围本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。2、引用标准GB1.1-2009 标准化工作导则标准编写的基本规定GB4457.3-84 机械制图字体Q/TKJ053-93 工艺标准
16、化及工艺文件标准化审查Q/TKJ052-93 工艺细则的编写规定3、一般规定工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂,逻辑严谨,避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号GB4457.3-844.工艺文件类型针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。分公司各厂按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。在一定的生产条件下,生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。产品或零部件在生产过程中,由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程
17、的先后顺序分配表。5.工艺文件的格式我分公司采用的工艺文件格式列于下表中,供工艺设计人员选用: 6.工艺文件的组成1、艺表1(1a2、艺表 23、艺表20(20 a1、艺表1(1a2、艺表 23、艺表21(21a4、艺表24(放在有关工序之后1、艺表1(1a2、艺表 23、艺表22(22a1、艺表1(1a2、艺表 23、艺表74、艺表235、艺表25(放在没有检验点工序之后与本工序一起编页6、艺表24根据工艺特点,工艺文件组成格式参照6.11、艺表 1(1a2、艺表 61、艺表 1(1a2、艺表 243、艺表 5艺表 3艺表 4注:艺表24使用情况根据工艺文件复杂程度可增减,或放在首页、末页或
18、某工序之后。放在首页或最后一页时单独编页,放在某工序之后时,与该工序卡片共同编页。7.工艺文件的填写方法“零部件图号”“零部件名称”“装配件图号”“装配件名称”以上各栏一律按产品图纸填写名称牌号及标准代号。型材填写断面尺寸及长度,如单件下料要给出公差。须指定机床要填写型号,其余的只填设备名称,不填型号。 专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。填写时对齐工序或工步,按模、夹、刀、量、辅具顺序,尺寸规格由小到大。“工艺装置明细表”填写式样 本明细表页次 18”工艺文件总页数“工艺过程卡片”等填写式样 本卡片的页次 本卡片的总页数“18”工艺文件总页数“6”本卡片在工艺文件中的页次2、 各种工艺装置
19、按模、夹、刀、量、辅具分类填写,各类之间空三行。3、每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。1、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称,如为厂标则填写名称和代号。2、“编号”栏填写工步编号,装夹次数在两次以上时,用阿拉伯数字1、2、3、4表示装夹次数。3、“工步内容”栏说明及注意事项均在此栏填写,例如:夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写;同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。5、“量具”栏一般只填专用和通用量具,万能量具除根据质量要求必须指定者外,一律不填写。6、“辅具”栏填写各种辅助工具、常备辅助工具如:螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。注:第4、5、6条填写时均不空行,首行与工步齐平。723 “工艺过程卡片” 1、 2、 3、 空白处绘制简图及填写简单说明; “车间”栏填写工序执行工艺代号; “工序”栏按图加工则填写“按图
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