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文档简介

1、一、目的: 规范公司辅料仓库作业的流程管理,特制定本制度。二、适用范围: 适用于辅料仓库作业管理,包括收发货作业和仓储管理等事务。三、职责和权限:3.1 辅料仓库:负责辅料出、入库和日常保管;相关手续、报表等资料的办理和保管。3.2 辅料使用部门:负责辅料要求的提出(如重量、规格、性能等) ,领料的实施,对 辅料使用中发现的异常和时反馈。3.3 辅料采购部:负责辅料采购信息的传递和入库单据的审核。四、总则:41 仓库布置 411平面布置:应依产品的体积、重量、类别划分储放区,来货区分物料使用频率 合理规划放置, 化学品类应先进先出原则。 ?大而重的产品尽量靠近出口, 以方便进出。 412 立体

2、布置:在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用 , 如储物架 ,并将储物架 编号。物料标示管理化413 通道宽度应能保证产品进出无阻,通道上不能堆放物品。414 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥,绝对不能漏雨或渗水。4.2 仓库应严禁烟火,谨防盗窃,并保持良好的照明条件若需明火作业,应做好相应的 防护措施,并经过安全办与主管的审批,方可进行作业。4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库,特殊情况应在仓管员的陪同下方可入 内。4.4 仓库内和附近应配置相应消防设备,并于明显处标识“消防设备” ,并禁止在此处 放置杂物。4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放,并于明显处标识“严禁烟火

3、” 。4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。4.7 待入库的材料应先放置在暂放区内,待检验合格后方可入库或发料。4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料,发料以 “先进先出 ”为原则;特殊情况下, 领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。4.9 当发生重大事故时,要在第一时间通知主管,并做出相应的补救措施。五、程序内容5.1 辅料申购5.1.1 仓库内需备安全库存的材料, 若达到极限库存 (明细见辅料安全库存表 ),由 仓库人员自行申购补充。5.1.2 不需备库存的材料,由需求部门自行申购,由 ERP 申请,经过辅料仓库确认无 库存后,将采购申购单转至辅料采购办进行采购。5

4、.1.3 辅料仓库根据辅料的使用周期, 采购周期和公司生产淡旺季等情况, 每季度修订 一次辅料安全库存表 ,并提报公司生产副总审核确认后报主管高层 审批执行; 各单位若需提报新辅料的安全库存时, 须以书面形式报至辅料仓库确认, 由辅料 仓库统一修订辅料安全库存表 。5.1.4 凡是有报备安全库存的辅料, 若超过 3个月都未使用,且又无特殊情况的, 将由 辅料仓库自动取消安全库存资格。5.1.5 相关呆滞物料防范和处理。 化学、化工辅料、金属材料,严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前6 个月报警,并追踪处理方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完成后1 个月内,由相关业务确认来料的处

5、理方式, 超过 1 个月未处理的收仓储管理费。 仓储费按照辅料采购总价的 1%/月标准,从责任人或所在部门年终奖金中扣除。 辅料仓库于每月的 5 日提报需扣款明细,经部门经理确认后提报给会计部备案, 并邮件通知相关责任人。 每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘 活,或内部折价消耗或销售处理。5.2 入库5.2.1 收料5.2.1.1 常规辅料入厂后,收料人员必须依辅料申购单 (以申购单收料,无单不予接 收)的内容和辅料验收标准 ,核对供方送来的物料名称、规格和“送货单” (送货单必须加盖送货公司的公章,标准产品必须注明品牌或产地)并清点数量确认无误后方可办理收料入库手续,无申购单的

6、,一律不予办理入库手续。5.2.1.2 外协加工件送至设备部二级库,由设备部工程师、仓库收料人员依辅料验收 标准或其它加工要求共同进行质量和数量的验收;由设备部二级库仓管、设 备部工程师在送货单上签字确认验收结果;同时设备部二级库办理手工入库, 辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。其它情况按仓 库正常流程处理。5.2.1.3 所有辅料送货一律先经辅料仓库确认,对于堆放在使用单位现场的物料;由使 用单位和收料人员依辅料验收标准共同确认数量、重量、质量无误后,辅 料仓库方可办理入库手续;同时非供方自行卸货的,由使用单位负责卸货。若 未办理入库手续已将辅料使用的单位,在未接到采购

7、部经理的指示之前,辅料 仓库一概不予补办该手续。521.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴,由来料单位提供书面的客户来料入库申请 单或工作联系单(必须注明订单号、工程名称、寄存期限)交分管副总和以上 审批确认后,交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续,入库单价按0处理,入库类型为“客户来料入库”,入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期 限。客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开,不允许混用。所有来料寄存物料应在寄存期限满(工程订单结束)后 1个月内,由来料申请单位确认来料的处理方式,超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的 1% 收仓储管理费,如若无法向客户收取,直接扣减来料申请

8、人订单提成并提报公 司管理层和行政人事部。如供方送来的材料与辅料申购单上所核准的内容不符时,收料人员应和时 通知辅料采购员和仓库主管;在未接到仓库主管的通知前,一律不予办理入库 手续;若接到仓库主管的通知后,要在供应商送货单上注明接受情况和原因方 可办理手续。辅料仓库在收料时,对产品外观进行检验(如:轴承、机电产品无包装或包装 不全)的一概拒收,材料依辅料验收标准进行验收,符合标准的方可办理 入库手续;计量器具类,需经过品管部检验并贴有合格标签方可办理入库。对于仓库人员无法识别质量要求或标准的物料,在入库前需经相关部门的专业 人员参与验收签字确认,发现不合格品时需通知辅料采购员退货。凡是对于有

9、保质期要求的化学品物料(如:胶水等),在入库前需查看相关的使 用说明、生产日期、保质期等,如果相关资料不全或无法识别,则不能办理入 库手续。过磅。对于需过磅、点数、测压力,检验生产日期、品牌的物料(如下表),辅料仓收货时需要按如下标准进行抽查,并保留相关记录备查。对于短交的此批 量按最少数量结算。物料名称物品规格单位物品类别抽查率水泥52.5R吨100%碎石10.-20吨100%碎石0-5吨100%机制沙0-5吨100%钢筋卷钢吨100%水泥42.5R吨100%碎布25公斤/袋公斤20%预埋件M20 L=100/J-M20个100%预埋件套筒L=75mm S=35mn压扁件个100%河沙0-5

10、|吨100%密封胶长叫.瓶100%高分子密封胶611/卡夫特|瓶100% 1密封胶免钉胶/300ml瓶100%密封胶587/300ml/ 大瓶瓶100%密封胶K-588/85g瓶100% 密封胶封霸瓶100%工作皮鞋保质期两年,超期鞋底会老化脱落双100%槽钢10#6米长/53KG/根(公差依据采购 合同标准检验)根100%3槽钢8#/32KG (公差依据采购合同标准检 验)根100%钢板1200*4500*3mm片100%角钢50*32*4*1740根100%角钢40*40*4mm*6m根100%3角钢40*40*4*1700根100%角钢5*63*63*6000根100%桁架筋L=4 米

11、H=90mm根100%3氧气(压力11.5-12兆帕瓶气体20%乙炔压力18-20兆帕瓶气体20%522数量超交、短交处理原则5.221超交处理交货数量超过订货量部分,以重量或长度计算材料的超交量在 3%以下,由仓管在 收货时,在备注栏注明超交数量,经辅料采购课主管同意后方可办理入库, 否则将超交 部分退还给供应商,不予办理入库手续。短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则;但经采购课主管或使用部门同意可不用 补交的,仓管在收料时,在备注栏注明实际交货数量,经采购员签字认可后办理入库手 续。急用品收料紧急材料在无任何单据的情况下送至仓库时,收料人员应先向采购人确认无误后方 可收料,但采购员

12、必须在货到的一个工作日内和时补办手续,否则仓库不予办理入库手 续。5.3 保管5.3.1 检验合格的材料应在当天整理归位。5.3.2 材料摆放要遵守分类摆放的原则。5.3.3 易燃易爆等危险性材料必须单独存放,要有醒目的警告标志。5.3.4 怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上,需要上架的必须上架。严格遵守仓库“ 6S”管理。5.3.6 相互反应的化学品不可放置在一起 .5.3.7 仓库帐物卡管理1、建立进出库物料明细帐 , ?对产品进出库和库存量进行登记,并对库存产品 进行标识。2、原则上,当日料帐,当日完成过帐,保证帐物相符。5.3.8 辅料仓库因场地问题存放不下物料时,应与关联部门确认堆放场

13、地并做好标识, 并在辅料 ERP 系统之外单独建立台账加以管理, 详细记录库区库位情况, 每月底, 辅料仓库管理人员必须安排盘查清点。5.4 发料领料部门领用辅料前,通过辅料 ERP系统填制完整领用物料明细,并生成辅料 领料单,经部门领导签审后到仓库领料, 由辅料发料仓管根据已审批的 辅料领 料单按品种、规格、数量等核对无误后生成辅料出库单并打印出来供领料 人签字后,方可办理发料手续,若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的修 改退换。因特殊情况无法打印ERP出库单时可用手工单替代,但手工单仅视为借条处理, 第二天领用人应和时将手工单领用联传统计录入电脑单后,由领用人将电脑单传 给辅料仓库(

14、24 小时内如果没有办理出库手续,仓库进行出库处理) 。5.4.3 劳保用品的领用,依据劳动保护用品发放管理规定和辅料领料单 ,方可办 理发料手续。5.4.4 直接放置在生产现场的材料,在材料验收合格后,仓库经办人员负责跟踪办理领 料手续。5.4.5 辅料使用部门申购的材料,在到货的一周内,必需办理领料手续,将材料领走。 否则,仓库有权退货,并提交行政人事部扣减申购部门的绩效;若需作库存,请 办理书面申报手续并经生产主管领导批准 (采购周期长的辅料、 设备部进口备件、 金额较大外购件、计划检修的备件除外)5.4.6 对于专门为某个业务订单所采购的(有保质期的料物,购买时需要求供方提供物 料的使

15、用说明、有效使用期、产品特性等物质结构资料) , 由该订单业务员负责 跟踪该物料的使用状况;在保质期内如果没有使用完,则未使用完的部分纳入订 单的成本,具体未使用完的数量由辅料库提供; 但在有效期内, 该订单未使用完, 其他订单如有需要用到,由业务员间自行协商,要使用的可转移成本。5.4.7 对于非为某个具体订单采购的具有保质期的物料,辅料仓库负责跟踪有效期内的 使用状况;保质期一年的在到期前 3 个月,保质期两年的在到期前 6 个月,向生 产主管领导反馈;由其制定方案,在失效期前强制相关部门使用 ; 对于在保质量 期内没有使用完的,由辅料仓库提供具体明细,上报公司主管领导处理。5.4.8 非

16、消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则,办理发料手续,需以旧换新的辅 料详见文件“废旧物料回收明细表” 。5.4.9 直接销售出货的材料,需有收款发货通知书并经过部门领导和财务签审后, 方可开出库单,办理出库手续。5.4.10 辅料一经发出,辅料仓库即在辅料 ERP 系统做出库操作。5.4.11 在辅料系统中属于一进一出的物料直接送往生产现场, 仓库将在办理入库同时也 一起办理出库,出库单会同时附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认 的送货单。5.5 调拨 辅料仓管员依各单位经部门主管审核的辅料调拨单开调拨出库单 ,办理相 关出库手续。5.6 退料5.6.1 已领用未用完需要退库且合格的

17、辅料(化工类辅料和非仓库常规库存的辅料除 外),由原领用部门填制数量为负的辅料出库单 ,报部门主管审批后,由辅料 仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料。5.6.2 对于检验不合格的材料退货时,由检验或试用部门出具辅料使用报告经部门 主管确认后,退还辅料仓库并办理退库手续,辅料仓管员通知辅料采购办,办理 退货。5.7.1 定期盘点1、规定六个月做一次盘点,目的是查核帐面的数量与实物是否一致,以和呆料、废 料的增减情况。2、盘点时应区分出合格物料、呆料、废料。3、盘点完成后, 由仓管员对库房中不正确的物料帐进行纠正; ?对不足安全量的物料 由采购员办理紧急订购; 由主管高层对呆料、 废料提

18、出处理意见, 并做出如何整理整顿 的决定。5.7.2 每个期末结账前,领用部门将存放于车间的大宗辅料或金额较大的辅料进行盘点, 在辅料 ERP 系统做在线辅料结存登记, 经部门主管签审后交至辅料仓库, 仓库据 此核对实存数量,单实相符后,仓库做审核操作,财务监督实行抽盘。5.7.3 每个期初,辅料仓库根据上期的在线辅料结存登记单做本期在线辅料领用登记。5.7.4 为保证在线辅料结存登记金额和在线辅料领用登记金额的一致,在这两种操作之 间不得做入库操作。5.7.5 为保证数据的准确性,除 5.7.4 条所述情况外,均采用入库优先出库原则进行操作。5.7.6 结账数据的发出与核对:每月?日( 12

19、 月份为次年 1月 1 日)之前,辅料仓库审核发出本月出库明细 和在线明细(含单价和金额)数据。每月?日( 12月份为次年 1月 5日)之前,各工厂统计与辅料仓库完成领用 数据和在线数据的核对调整。次月?日( 12月份为次年 1月 6日)之前,辅料仓库审核发出本月出库和在 线数据的明细和调整数据。5.7.7 每年年底进行全盘,本部门统计员负责监督盘点执行,并将盘点结果记录于“辅 料盘点表”,经部门主管审核后,送交财务。5.8 报废5.8.1 辅料仓库建立旧工具台帐。发料时,优先发放旧工具。(未按规定发放,发现一 次处罚 50元/笔)。5.8.2 仓库内报废的常规生产物料,由仓管员填写辅料报废申

20、请表并经相关技术人 员、部门主管、 财务审核, 总额超过 RMB1000.00 元,必须由主管高层审批后办 理报废。5.8.3 个人工具类的报废(钢卷尺除外),由使用人填写辅料报废申请表并经本部 门主管、设备部(或工程技术部)确认,方可交之辅料仓库,办理手续。仓库有帐务库存的辅料报废后,ERP出库单位为:报废处理”以旧换新的报废辅料,在辅料 ERP 中备注“换领以旧换新辅料 ”;工厂新领或增领以旧换新的工 具,在辅料ERP中备注 新领或增领辅料”以便日后查询。5.8.5 仓库应将报废或已使用过的物料需加以区分放置和标示;5.9 工厂电动手动工具 (如:手磨机、液压叉车等 )的管理:5.9.1 辅料仓按单位建立公司 电动手动工具类 '的台帐明细,并每月将工厂电动手动工具 类的领用状况反馈至各单位;各单位建立部门公用工具的台帐,并主动和辅料仓 核对数据是否有异常。5.9.2 辅料仓库按固定资产管理办法 对新出库工具进行标示后方可发放,并按 编号、购入日期等建立出库台帐、报废回收明细等。5.9.3 凡是各部门工具编号出现损坏后,各单位主动提报到辅料仓

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