出差管理制度【2017】_第1页
出差管理制度【2017】_第2页
出差管理制度【2017】_第3页
出差管理制度【2017】_第4页
出差管理制度【2017】_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度(2017.06试行版)第一条 目的:为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。第二条 适用范围:本制度适用于华械集团有限公司及所属各子公司全体员工。第三条 定义:员工因公需要从单位所在地前往 100KM 以外工作时视为出差,员工出差应事先填写出差申请单,前往所在地不足 100KM 工作视为业务外出,出差距离是指从单位所在地到目的地的直线距离。出差起始时间以车票为准。第四条 出差审批权责:1、 申请人事先填写出差申请单,部门负责人及子公司总经理对所管辖公司的员工出差进行审批。2、 集团总经理对子公司总经理的出差进行审批。3、 出差备用金借支按

2、流程逐级审批,原则上出差备用金不得超过长途交通费、住宿费的支出范围内。4、 员工出差国外或港、澳、台地区,一律由集团总经理审批。第五条 出差管理原则:1、 出差人员事先填写出差申请单,必须先获批准,对擅自主张者不予报销差旅费。获批的出差申请单抄送给公司财务、人力资源部备查。对未批准擅自出差的,不予报销差旅费。2、 出差时间延长或变更出差行程,重新填写出差申请单,并按流程审批。3、 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,杜绝浪费行为。由于接到特别的工作指示或不可抗力原因,需经上级领导批准,并不受此限制。4、 提倡力行节约实行限额控制,超出标准限额的差旅费用非特殊情况一

3、律由出差人自行承担。第六条 差旅费的构成: 差旅费包括:公交车费、火车费、机票、出租车费、车辆过境费、停车费、汽油费、住宿费、出差津贴、其他。交通工具标准:未经批准,超额部分自理。 交通工具 总经理 总监、经理 主管、副主管 员工 火车 硬座、软卧、二等座 船舶 2 等 3 等3 等 4 等 飞机 经济舱员工因公外出期间发生的公共车票、火车票、船票、飞机票、车辆通行费、汽油费等在规定的标准内据实报销。 (1)公交车费:指乘坐本市、市外公交车、地铁等产生的费用,享受车贴人员不予报销本市交通工具费。(2)火车票、机票:无票不予报销。(3)出租车费:除经部门主管核准的应急事项外,原则上不予报销。乘坐

4、出租车的,在报销车费时,需在出租车票背面写明起讫地点、乘坐原因;未写明的,财务部可在报销审核原始凭证时作退回处理。因工作需要或外出办事的,时间在22:00之后的,可乘坐出租车。多人一起出差,同乘一辆出租车,其交通费只能由一个持票人代为报销,其他人员不得再报销。(4)车辆过境费、停车费、汽油费:属私车公用,按要求填写派车单,经批准后方可执行。报销凭派车单、业务外出单、出差申请单及当次有效票据,无票据者一律不予报销;油费报销单价0.8/公里,享受车贴人员未达100公里的不予报销;销售人员回公司处理与工作有关事项的不予报销,超出100公里以外的视情况而定。2、住宿费: (1)住宿费按地区标准给予报销

5、住宿费标准:一线城市<=350 元,其他城市<=250 元;一线城市以国家每年公布的城市名单为准;住宿应选择经济型商务酒店。无殊未经批准,超额部分不予报销。特殊情况:当与集团公司总经理或重要客户同行时,在出差申请表备注栏注明原因和同行人员并经批准,可实报实销,不受此限制。(2)总经理级(含)以上管理人员出差,可住单间。其他同性员工出差且为双数的,以经济节约为主安排同一房间住宿,住宿费按实际住宿天数计算,以车船票时间为准。(3)出差期间有下列情况之一者,不予报销住宿费 1、由接待单位(含集团所属公司、外部单位)免费接待安置的;2、参加会议、学习、培训,其会议培训期间支付的会议费、培训

6、费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费。3、 出差津贴:员工因公出差按出差天数给予津贴补助,业务外出不享受出差津贴,享受伙食补助 30 元/天(销售人员除外)。(1)出差津贴时间以中午12:00为界,以车票的时间为准。出发时间12:00的,出差时间为一天,反之为半天,返回时间>12:00的,出差时间为1天,反之为半天。(2)员工出差期间接受业务单位接待的或有餐费支出的,不享受出差津贴。(已享受招待中、晚两餐的不享受出差津贴 ,已享受招待中或晚一餐的,则该天的出差津贴减半发放)。(3)出差津贴标准:每人80元/天。(4)销售经理(主管)计算业务提成的,在所管辖区域不享受出差津贴。4、其

7、他:出差期间因业务所发生的快递费、文件资料及公物托运费等,凭有效发票据实报销。第七条 节假日出差的津贴和工资处理:员工出发及返程期间正值假期时,津贴和工资不变。第八条 差旅费报销流程1、 出差人员在出差返回的三个工作日内按规定办理报销手续,结清出差备用金。对无特殊原因不结清者不予再次借款,超过报销期限且未结清借款备用金者,财务部有权通知人力资源部从当月工资中先行扣回。2、 出差申请单、业务外出单、派车单作为报销附件,连同有效发票一同交于财务部门。第九条 出差报销违规与失职追究1、 出差人员不得违反规定虚报差旅费;不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则,财务部有权拒绝受理报销。2、 经查实为虚增报销费用者,责令退回虚

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论