K3系统常用基本操作_第1页
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文档简介

1、K3 系统常用根本操作一、凭证套打设置步骤1、登录K3,选择财务会计帐薄总帐凭证查询,进入会计分录序时薄;2、点击工具套打设置 ,在带“ * 一栏,凭证对应套打 ,请选择“富顺会 计核算中心记账凭证套打 ;选择好后点保存 ;二、如何打印凭证1、登录K3,选择财务会计帐薄总帐凭证查询,进入会计分录序时薄,查询需要打印的凭证;2 、点击会计分录序时薄上面的凭证菜单,勾选使用套打;然后点击预览, 点击打印设置,选择好打印机和打印纸张,点击确定,选择打印,即可打印出 凭证;三、打印机凭证纸设置 注:该打印机必须支持凭证纸或自定义纸张才能进行设置;方法一: 一般打印机纸张可通过控制面板打印机或,然后点击

2、文件效劳器属性,勾选创立新格式,在表格名输入:凭证纸,输入好宽度和高 度,点击保存,凭证纸张新增完成;方法二:如果本机打印机自带有自定义纸张选项,可通过打印机上面的自 定义纸张选项,进行凭证纸的新增;四、报表引出 选择需要查询的报表;查询出相关数据后,点击文件引出,选择 MSEXCEL格式,点击确定,然后选择保存文件的位置,选择我的电脑,然后选择带 本机机器名的盘符,输入保存的文件名,点击保存,提示引出成功,那么报表引出完成;五、总分类账帐薄套打设置1 、登录 K3 ,选择财务会计帐薄总分类账,进入总分类账数据界 面,点击工具套打设置,2、在带“ *一栏, 总分类账对应套打 ,请选择“中心总分

3、类账 li 套打;选 择好后点保存 ;六、明细分类帐套打设置1 、登录 K3 ,选择财务会计帐薄明细分类帐,进入明细分类帐数 据界面,点击工具套打设置,2、在带“*一栏 , 明细分类帐对应套打 ,请选择“中心明细分类账 li 套打; 选择好后点保存 ;七、多栏帐套打设置1 、登录 K3 ,选择财务会计帐薄多栏帐,进入多栏帐数据界面, 点击工具套打设置,2、在带“ *一栏, 单方多栏帐对应套打 ,请选择“富顺会计核算中心多栏 帐 A 面套打,单方多栏帐副页 01 对应套打 ,请选择“富顺会计核算中心多栏 帐 b 面套打, 单方多栏帐副页 02 对应套打 ,请选择“富顺会计核算中心多栏帐 c 面套

4、打 , 单方多栏帐副页 03 对应套打 ,请选择“富顺会计核算中心多栏帐 d 面套打 ;选择好后点保存 ;八、帐薄打印设置1、年终总帐打印设置条件如图 ,注:打印前, 请检查把文件下面使用套打和 按科目分页打印勾选好2、年终打印明细帐如下列图:注:打印前请检查文件下面使用套打是否勾选,打印时请选择文件下面连续预览;九、如何引入套打登录K3,选择财务会计帐薄 总帐 凭证查询,进入会计分录序时薄;点击工具套打设置,点击引入,点击带“按钮 ,选择本地磁盘C,将 出现的所有套打文件,依次引入即可;十、当前的用户与其他用户有冲突解决方法:登录K3点击左上角K3系统工具一一系统工具一一网络控制工具,出现登

5、录界面,登录后将出现的冲突记录用橡皮擦一样的按钮去除即可;十一、提示当前未有需要过帐的凭证; 解决方法:请检查当前右下角总帐期间与需要过帐的凭证期间是否在同一 个期间;右下角的期间决定了可以过帐凭证的期间;十二、总帐期末结帐,提示有未过帐的子系统,请检查固定资产系统参数, 与总帐相关参数是否取消;现金管理系统参数:与总帐期间同步是否取消;工资管理:与总帐期间同步是否取消;如果未取消,那么会有该提示,如果检查都未 勾上,还有该提示,请联系系统管理员;十三、进行 K3 系统后无法打印,请点击预览,看是否能选择打印机,如果选不到本机的打印机,那么需要将你的打印机驱动和型号拷贝给系统管理员进行 安装前

6、方能使用,如果能选到,但是选择后仍无法打印,那么需要联系系统管理 员,安装虚拟打印机;十四、年终结转步骤1、本年业务处理完毕后,将所有凭证过帐2、过帐以后点击结帐清理结算,生成转支出或收入凭证;3 、查看科目余额表, 注意勾选包括未过帐, 收入科目和支出科目是否转平; 如已转平无余额,那么将生成的凭证审核过帐;4 、通过科目余额表,查看事业结余是正还是负,贷为正,借为负,事业结余为正,需再做一张凭证,借:事业结余 贷:事业基金;事业结余为负,那么做借:应收及暂付 贷:事业结余事业结余转平后,所有科目处理完毕5、点击结帐期末结帐,结转到下年,开始做下年业务; 十五、事业单位收入支出总表中当出现科

7、目不正确时,请检查科目公式是 否正确:其他收入 =ACCT("407","DF","",0,0,0,"")拨入专款 =ACCT("404","DF","",0,0,0,"")财政补助收入 =ACCT("401","DF","",0,0,0,"")上级补助收入 =ACCT("403","DF","",0,0,0,"")财政专户拨款 =ACCT("406","DF","",0,0,0,"") 十六、如果在报表中没资产负债表和收支情况表的处理: 报表/新建报表 /分别引入 C 盘根目录的文件后保存

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