营改增流程培训_第1页
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文档简介

1、四川移动营改增流程操作手册2014年5月目录 1. 综合报销营改增操作说明 2. 工程报销营改增操作说明 3. 采购报销营改增操作说明 4. 红冲冲销营改增操作说明 5. 基站费用报销营改增操作说明 6. 杂收申请页面 7. 增值税扣税凭证总账 8. 红字发票通知单总账报销系统营改增操作说明1. 综合报销营改增操作说明报销流程申请页面点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【综合管理】【管理类-日常运营】进入管理类-日常运营申请页面。页面显示如下:报销流程申请“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”,页面显示“增值税扣税凭证”信息,页面显示如下:报销流程申请增加预算项目信息,页

2、面显示如下:填写税率信息和发票金额,输入价款和税率,系统自动计算出税额和价税合计(发票金额),页面显示如下:系统自动带出“预算项目明细”,页面显示如下:报销流程申请点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:点击“增加发票明细”,增加一行发票明细信息,页面显示如下:输入发票信息,页面显示如下:“发票明细”部分显示如下:报销流程申请点击“确定”,发票信息正常保存。点击“删除”,删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致,提交时系统弹出如下提示信息:输入页面信息后,点击“保存”,保存页面信息点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单,

3、页面显示如下:报销流程申请报销流程申请“费用明细”和“发票信息”,打印页面显示如下:点击“查看发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:“ 增值税扣税凭证清单”页面显示如下:报销流程审批人审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,页面显示如下:报销流程审批人审核点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:页面信息不可进行编辑,只可进行查看。点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回

4、”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。报销流程会计审核公司会计点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行初核。页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面信息不可编辑。页面显示如下:报销流程会计审核“费用明细”部分,会计不能修改价款、税率、税额、价税合计信息;“发票明细”部分,会计只能查看不能修改。“费用明细”、“预算项目明细”和“发票明细”信息,页面显示如下:生成凭证后,点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,弹出税务认证提示框,页面显示如下:报销流程会计审

5、核点击“确定”,流程提交到税务认证系统,需税务认证成功后,才能继续审批。 单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下:报销流程会计审核费用明细和发票信息,打印页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:流程选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。2. 工程报销营改增操作说明工程报销流程申请页面点击【报销管理】【电子报销】【工程类报销申请】【工程报销】进入工程报销申请页面。页面显示如下:工程报销流程申请“业务信息”部分页面显示如下:“合同信息”部分“是否可取得增值税扣税凭证”选择“是”, “

6、增值税扣税凭证种类”可选择,页面显示如下:工程报销流程申请点击“增加项目”,弹出“项目选择”页面,选中项目信息,页面显示如下:点击“项目选择”,弹出“工程类费用报销项目任务”页面,选择税率,输入价款和税率,系统自动计算出金额。输入支付金额,页面显示如下:点击“确定”,保存项目信息,系统自动将填写金额信息显示在报销项目信息部分,页面显示如下:工程报销流程申请点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:点击“增加发票明细”,增加一行发票明细信息,页面显示如下:输入发票信息,页面显示如下:“发票明细”部分显示如下:工程报销流程申请点击“确定”,发票信息正常保存。点击“删除

7、”,删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致,提交时系统弹出如下提示信息:输入页面信息后,点击“保存”,保存页面信息点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单,页面显示如下:工程报销流程申请工程报销流程申请“报销项目信息”和“发票信息”,打印页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:“ 增值税扣税凭证清单”页面显示如下:工程报销流程审批人审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,页面显示如下:工程报销流程审批人审核点击“发票信息”,弹出“发票明细

8、(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:页面信息不可进行编辑,只可进行查看。点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。工程报销流程会计审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行初核。页面显示如下:“报销明细信息”部分,会计不能修改价款、税率、税额、本次支付信息;“项目任务”部分,会计只能查看不能修改;“发票明细”部分,会计只能查看不能修改。“报销明细信息”和“发票明细”信息

9、页面显示如下:工程报销流程会计审核点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面信息不可编辑。页面显示如下:生成凭证后,点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,弹出税务认证提示框,页面显示如下:点击“项目任务”,弹出“工程报销红冲项目任务”,页面显示如下:工程报销流程会计审核点击“确定”,流程提交到税务认证系统,需税务认证成功后,才能继续审批。 单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下:工程报销流程会计审核“费用明细”和“发票信息”,打印页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:流程选择“退回”,弹出意见填写框,输

10、入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。3. 采购报销营改增操作说明(成本类)成本类采购订单申请页面点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【采购订单类】【成本类采购订单报销】进入成本类物流报销申请页面。页面显示如下:成本类采购订单申请“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”,页面显示“增值税扣税凭证”信息,页面显示如下:选中采购单,系统自动带出应匹配税款和税码信息,输入应匹配价款和支付金额,页面显示如下:成本类采购订单申请点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:点击“增加发票明细”,增加一行发票明细信息,页面显示

11、如下:输入发票信息,页面显示如下:“发票明细”部分显示如下:成本类采购订单申请点击“确定”,发票信息正常保存。点击“删除”,删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致,提交时系统弹出如下提示信息:输入页面信息后,点击“保存”,保存页面信息点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单,页面显示如下:成本类采购订单申请成本类采购订单申请“报销明细信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:“ 增值税扣税凭证清单”页面显示如下:成本类采购订单审批人审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待

12、办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,页面显示如下:成本类采购订单审批人审核点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:页面信息不可进行编辑,只可进行查看。点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。成本类采购订单会计审核公司会计点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行初核。页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭

13、证)信息”,页面信息不可编辑。页面显示如下:成本类采购订单会计审核“报销明细信息”部分,会计不能修改应匹配金额(价税合计)、应匹配价款(不含税价)、应匹配税款、税码信息;“发票明细”部分,会计只能查看不能修改。“报销明细信息”和“发票明细”信息页面显示如下:生成凭证后,点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,弹出税务认证提示框,页面显示如下:成本类采购订单会计审核点击“确定”,流程提交到税务认证系统,需税务认证成功后,才能继续审批。 单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下:成本类采购订单会计审核“报销明细信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细

14、(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:流程选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。3. 采购报销营改增操作说明(资本类)资本类采购订单申请页面点击【报销管理】【电子报销】【工程类报销申请】【采购订单类】【资本类采购订单报销】进入资本类物流报销申请页面。页面显示如下:资本类采购订单申请“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”,页面显示“增值税扣税凭证”信息,页面显示如下:选中采购单,系统自动带出应匹配税款和税码信息,输入应匹配价款和支付金额,页面显示如下:资本类采购订单申请点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证

15、)信息”,页面显示如下:点击“增加发票明细”,增加一行发票明细信息,页面显示如下:输入发票信息,页面显示如下:“发票明细”部分显示如下:资本类采购订单申请点击“确定”,发票信息正常保存。点击“删除”,删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致,提交时系统弹出如下提示信息:输入页面信息后,点击“保存”,保存页面信息点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单,页面显示如下:资本类采购订单申请资本类采购订单申请“报销明细信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:“ 增值税扣税凭证清单”页面显示如下:

16、资本类采购订单审批人审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【采购报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,页面显示如下:资本类采购订单审批人审核点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:页面信息不可进行编辑,只可进行查看。点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。资本类采购订单会计审核公司会计点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,

17、对流程进行初核。页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面信息不可编辑。页面显示如下:资本类采购订单会计审核“报销明细信息”部分,会计不能修改应匹配金额(价税合计)、应匹配价款(不含税价)、应匹配税款、税码信息;“发票明细”部分,会计只能查看不能修改。“报销明细信息”和“发票明细”信息页面显示如下:生成凭证后,点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,弹出税务认证提示框,页面显示如下:资本类采购订单会计审核点击“确定”,流程提交到税务认证系统,需税务认证成功后,才能继续审批。 单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下:资本类采购订单会计审核“

18、报销明细信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:流程选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。4.红冲冲销营改增操作说明(成本类)综合费用调整申请页面点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【红字冲销】【综合费用调整】进入综合费用调整选择页面。点击“查询”,列出满足条件的红冲单据。选中红冲单据,点击“申请红冲”,进入综合费用调整申请页面,页面显示如下:综合费用调整申请“业务信息”部分“是否可取得增值税扣税凭证”选择“是”,页面显示如下:“费用明细”部分选择税率

19、,输入价税合计,系统自动计算出价款和税款,页面显示如下:综合费用调整申请点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:点击“增加发票明细”,增加一行发票明细信息,页面显示如下:输入发票信息,“是否红字发票”选择“是”,“原发票号码”与原单据发票号码必须一致,页面显示如下:“发票明细”部分显示如下:综合费用调整申请点击“确定”,发票信息正常保存。点击“删除”,删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致,提交时系统弹出如下提示信息:输入页面信息后,点击“保存”,保存页面信息点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单,页面显示如下:综合费

20、用调整申请综合费用调整申请“费用信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:“ 增值税扣税凭证清单”页面显示如下:综合费用调整审批人审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合费用调整待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,页面显示如下:综合费用调整审批人审核点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:页面信息不可进行编辑,只可进行查看。点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程

21、退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。综合费用调整会计审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行初核。页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面信息不可编辑。页面显示如下:综合费用调整会计审核“报销明细信息”部分,会计不能修改应匹配金额(价税合计)、应匹配价款(不含税价)、应匹配税款、税码信息;“发票明细”部分,会计只能查看不能修改。“费用明细”和“发票明细”信息页面显示如下:生成凭证后,点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,弹出税务认证提示框,页面显示如下:

22、综合费用调整会计审核点击“确定”,流程提交到税务认证系统,需税务认证成功后,才能继续审批。 单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下:综合费用调整会计审核“报销明细信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:流程选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。4.红冲冲销营改增操作说明(工程类)工程红冲申请页面点击【报销管理】【电子报销】【工程类报销申请】【工程报销红冲】进入工程报销红冲选择页面。点击“查询”,列出满足条件的红冲单据。选中红冲单据,点击“申请红冲”,进入综合

23、费用调整申请页面,页面显示如下:工程红冲申请“合同信息”部分“是否可取得增值税扣税凭证”选择“是”,“增值税扣税凭证种类”可选择,页面显示如下:系统自动带出项目信息,点击“项目选择”,弹出“工程报销红冲项目任务”页面,选择税率,输入价款和税率,系统自动计算出金额。输入支付金额,页面显示如下:工程红冲申请点击“确定”,保存项目信息,系统自动将填写金额信息显示在报销项目信息部分,页面显示如下:工程红冲申请点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:点击“增加发票明细”,增加一行发票明细信息,页面显示如下:输入发票信息, “是否红字发票”选择“是”,“原发票号码”与原单据

24、发票号码必须一致,页面显示如下:页面显示如下:“发票明细”部分显示如下:工程红冲申请点击“确定”,发票信息正常保存。点击“删除”,删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致,提交时系统弹出如下提示信息:输入页面信息后,点击“保存”,保存页面信息点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单,页面显示如下:工程红冲申请工程红冲申请“报销项目信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:“ 增值税扣税凭证清单”页面显示如下:工程红冲审批人审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批

25、待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,页面显示如下:工程红冲审批人审核点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:页面信息不可进行编辑,只可进行查看。点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。工程红冲会计审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行审核。页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面信息不可编辑。页

26、面显示如下:工程红冲会计审核“报销项目信息”部分,会计不能修改价款、税率、税额、本次支付信息;“发票明细”部分,会计只能查看不能修改。“报销项目信息” 页面显示如下:生成凭证后,点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,弹出税务认证提示框,页面显示如下:工程红冲会计审核点击“确定”,流程提交到税务认证系统,需税务认证成功后,才能继续审批。 单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下:工程红冲会计审核“报销明细信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:流程选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流

27、程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。5. 基站费用报销营改增操作说明基站费用报销申请页面点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【基站费用】【基站费用报销】进入基站费用报销批次选择页面。选择任意批次,点击“查询”,列出满足条件的单据信息。点击“提交报销”,进入基站报销申请页面,页面显示如下:基站费用报销申请“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”,“增值税扣税凭证种类”项可选择;“费用信息”部分(金额)价款、税率、税额、价税合计(发票金额)可填写,页面显示如下:填写税率信息和(金额)价款,系统自动计算出税额和价税合计(发票金额),基站填写的价税合计(发票金额)信息可小于

28、或等于报销金额,页面显示如下:基站费用报销申请点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:点击“增加发票明细”,增加一行发票明细信息,页面显示如下:输入发票信息,页面显示如下:“发票明细”部分显示如下:基站费用报销申请点击“确定”,发票信息正常保存。点击“删除”,删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致,提交时系统弹出如下提示信息:输入页面信息后,点击“保存”,保存页面信息点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单,页面显示如下:基站费用报销申请“报销项目信息”和“发票信息”,页面显示如下:基站费用报销申请点击“发票信息”,弹出

29、“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:“ 增值税扣税凭证清单”页面显示如下:基站费用报销审批人审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,页面显示如下:基站费用报销审批人审核点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:页面信息不可进行编辑,只可进行查看。点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。基站费用报销会计审核点击【报销管理】【电子报销】【报

30、销待办】【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行审核。页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面信息不可编辑。页面显示如下:基站费用报销会计审核“费用明细”部分,会计不能修改价款、税率、税额、价税合计信息;“发票明细”部分,会计只能查看不能修改。“费用明细”、和“发票明细”信息页面显示如下:生成凭证后,点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,弹出税务认证提示框,页面显示如下:基站费用报销会计审核点击“确定”,流程提交到税务认证系统,需税务认证成功后,才能继续审批。 单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下

31、:基站费用报销会计审核“报销明细信息”和“发票信息”,页面显示如下:点击“发票信息”,弹出“发票明细(含进项抵扣凭证)信息”,页面显示如下:流程选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。6.杂收申请页面(成本类)成本类杂收申请页面点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【成本类杂收申请】进入成本类其他收入(杂收)报账单申请页面。页面显示如下:选择“业务大类”,点击“新增”,弹出“其它收款(杂收)报账单”,输入页面信息,点击“确定”,系统显示增加的明细信息,页面显示如下:成本类杂收申请点击 ,删除杂收明细信息。点击“保存”,页面

32、信息正常保存。成本类杂收申请点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面,页面显示如下:成本类杂收公司会计审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【成本类杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,页面显示如下:点击“生成凭证”,生成凭证信息。成本类杂收公司会计审核点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下:选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。成本类杂收财务领导审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【成本杂收待办

33、】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行审核。页面显示如下:点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。成本类杂收省公司会计复核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【成本杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行初核。页面显示如下:点击“生成凭证”,生成凭证信息。成本类杂收省公司会计复核点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程审批完成。单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下

34、:6.杂收申请页面(工程类)工程类杂收申请页面点击【报销管理】【电子报销】【工程类报销申请】【工程类杂收申请】进入工程类其他收入(杂收)报账单申请页面。页面显示如下:选择“业务大类”,点击“新增”,弹出“其它收款(杂收)报账单”,输入页面信息,点击“确定”,系统显示增加的明细信息,页面显示如下:工程类杂收申请点击 ,删除杂收明细信息。点击“保存”,页面信息正常保存。工程类杂收申请点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打印页面,页面显示如下:工程类杂收部门经理审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行审核。页面显示

35、如下:点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。工程类杂收财务领导审核点击【报销管理】【电子报销】【报销待办】【工程杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行审核。页面显示如下:点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程交由下一步审批人处理。选择“退回”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“退回”,流程退回申请人处。点击“跟踪”,显示流程信息。工程类杂收省公司会计复核点击【报销管理】【电子报销】【报销待

36、办】【工程杂收待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程,弹出审批页面,对流程进行审核。页面显示如下:点击“生成凭证”,生成凭证信息。工程类杂收省公司会计复核点击“提交”,弹出意见填写框,输入处理意见,点击“同意”,流程审批完成。单据提交后,弹出打印页面,打印页面显示如下:7. 增值税扣税凭证总账(成本/工程)流程以成本类为例增值税扣税凭证总账申请页面点击【报销管理】【电子报销】【成本类报销申请】【成本增值税扣税凭证总账】进入增值税扣税凭证总账报账单(成本)申请页面。页面显示如下:点击“新增”,弹出增值税扣税凭证信息页面,选中需要的增值税凭证信息,系统显示增加的明细信息,页面显示如下:增值税扣税凭证总账申请点击 ,删除增值税抵扣凭证信息。点击“保存”,页面信息正常保存。增值税扣税凭证总账申请点击“提交”,流程交由审批人审核,同时弹出打

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