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文档简介
1、.wd.wd.wd.管理评审资料管理评审方案管理评审通知单体系运行报告各部门体系运行报告管理评审报告管理评审改进方案和跟踪验证管理评审方案编号:RC-9.3-01评审目的:评价公司建设的质量管理体系的充分性、适宜性、运行的有效性,评价建设的质量方针、确立的质量目标的是否与组织的战略方向一致。评审参加部门、人员:生产部门生产部、工程部、采购部、质量部门质量部、技术支持、体系小组、综合部门办公室、市场部、财务部评审内容: 1、审核结果 2、顾客和相关方反响、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。 5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量
2、结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 各部门评审准备工作要求:各部门在评审时根据部门的职责汇报相关质量管理体系运行情况方案的管理评审时间: 2017年5月8日 审核/ 日期:2017年4月29日 管理评审通知单编号:RC-9.3-02评审会议时间2017年5月8日评审会议地点公司会议室参加人员生产部门生产部、工程部、采购部、质量部门质量部、技术支持、体系小组、综合部门办公室、市场部、财务部请以上各部门人员于2017年5月8日上午8:00准时参加会议评审内容要点1、审核结果 2、顾客和相关方反响、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品
3、符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。 5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 公司人事总务部发布 发布时间:2017年5月6日 质量体系运行报告我公司在各部门的大力协作下,已于4月21日进展了内部质量审核工作,通过内审发现,自体系建设以来,质量体系运行工作运行比较正常,公司以坚持以顾客为关注焦点,以持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务的能力为中心开展着各项工作,确定了对风险和机遇的应对措施,确保实现预期目标,改进绩效,使质量管理体系稳步开展。在体系建设和试行过程中
4、,综合部门的人事总务部完善了文件管理制度,筹划和组织员工进展贯标培训,目前文件管理和人力资源提供都符合公司的体系要求。市场部通过各种渠道举办各种技术推广会、工程研讨会,积极拓展业务,并随时走访新老客户,向客户推出本公司的最新技术和产品,把握各种机遇,同时也不断将客户对产品使用信息进展反响,了解客户对产品的建议和新要求,躲避各类风险,增强机遇,对筹划、改进、提高公司产品起了很好的作用。本次内审中,综合部门的市场部发现一个不合格项需要改进。市场部未对顾客的感受进展统计,也未做满意度调查。现已整改。生产部门的生产部是实现产品和服务的主导部门。生产部认真执行公司质量管理体系体系有关要求,生产过程中严格
5、按照程序文件、工艺和设备的标准操作规程进展操作,遵守各项管理制度,标准化程度有所提高,并改进了标识和定置管理,防止混淆,完善了生产方案管理,生产效率得到提升。生产部加强了过程监控和中间体质量控制,从对不合格的控制,到防止不合格,产品质量和合格率获得较大提升。生产部也开场注重与其他部门的沟通,主要是市场部门和质量部门,主动与市场部沟通顾客的要求,是员工了解顾客的要求,分解成各部门完成的目标。采购部和工程部在这段体系运行当中,积极配合生产部的生产,工程部维修及时率100%,设备完好率也有显著提高。采购部在压缩库存的前提下,通过与生产部的全面信息交流,及时保证提供符合产品要求的原材料,尽量缩短供货时
6、间,以保证产品质量,按时完成生产任务。本次内审中生产部出现一个不合格,原材料摆放随意,没有标识,已经导致混乱,并有产品混淆的潜在问题。目前生产部已对这类不合格采取了措施。质量部门对在本公司建设、实施、保持和持续改进质量管理体系中,是一个主导部门。质量部门的体系小组和技术支持审核、改进、完善了公司的规章制度、程序文件和各种操作标准,对员工进展质量管理标准、质量管理体系、质量方针、风险和机遇等培训工作,建设了体系运行的根基。质量部门的品管部从严格原材料、中间品、成品以及生产过程的操作要求的把关,对产品实现过程中确实定的和产品质量有关的风险及应对措施的落实进展监视,把对不合格品的控制变成了对不合格的
7、防止,产品出厂合格率有了显著提高。在本次内审中没有出现不合格。最高管理者的代表: 2017年5月7日综合部门质量体系运行报告在公司质量体系的建设过程中,综合部门的人事总务部配合编写组人员对体系文件立进展编制和审核,为将体系文件融入业务过程中做了大量具体工作。对体系文件按照文件管理的要求进展了管理。在运行初期,质量管理体系所需的各种文件和表格都得到了筹划和管理并定期检查。人事总务部按照体系建设和实施的要求,根据各部门的需求对公司人员有方案进展了各种形式的培训,对管理体系所要求的的各项量化指标定期的进展了考核。按照建设体系的需要,确定需要调配或招聘的人员,并进展招聘工作。人事总务部在部门和人员职责
8、中融合了标准要求的内容,并对此进展培训和沟通,确保体系按照规定的要求运行。在职责变更和改进过程中,充分考虑了体系的完整性。市场部及时了解市场动态,通过各种形式,积极开拓市场,与顾客沟通,对客户的要求都进展了充分的问询,了解、确定顾客的要求,以满足顾客要求。几个月来,市场部共挖掘了1个新客户,签订了较大的工程。市场部同客户以及公司各部门沟通良好,充当桥梁,获得顾客新的要求和建议,均及时以书面更改的形式反响给公司相关部门,以至产品实现过程中没有产生大的分歧。市场部积极主动了解顾客反响,开座谈会, 沟通,走访,密切注意顾客的感受。顾客对我们的评价较好,尤其是产品质量,没有突出的缺乏。为了获得本部门的
9、活动是否符合公司管理体系和质量管理体系标准的要求,是否得到有效实施和保持,综合部门积极的参加了于日前公司组织进展的内审工作,通过内审可以看出,综合部门在过去的这段时间里各项工作 基本符合体系运行标准,综合部门的市场部门在本次内审中发现一项不合格。公司体系运行汇报中已经提到。综合部门决心在今后的工作当中,继续加与其它部门的配合,完善质量体系的实施,不断改进绩效,确保完成产品质量预期目标。本部门质量目标完成情况:培训人员覆盖率100%;受控文件及时发放率100%;人员绩效平均达成率96.4%顾客要求理解符合率100%顾客满意率90.2%顾客退货率0综合部门: 2017年5月7日生产部门质量体系运行
10、报告生产部门的生产部通过过程分析,对工艺按照体系要求和效率要求进展了改进,加强了标准化的流程和操作要求,改善了工艺布局,添加了标识和定置位点,增删了一些工器具,以完善工艺过程,减少不合格和过失的可能性,提高效率。生产部通过不同形式,加强了对人员的标准和操作培训,组织工艺竞赛和评比,提高员工质量意识,的劳动积极性和工作、操作标准性。在几个月的质量体系运行中,生产部员工严格的按着标准要求进展,始终保持对每个生产环节的监控,尤其是对生产中的关键过程和特殊过程的严格控制。生产部与综合部门的市场部加强了信息沟通,确保充分了解和理解客户的要求。从进料、中间产品到产品出厂,步步把关,不使不合格品流入下一道工
11、序,不使不合格品出厂。为保证生产的正常运行,采购部完善了供应商的评审机制,并对供应商进展重新评审。对材料和设备分级。采购过程中,加强对重要材料物资的控制,对重要的材料进展严格的验收、测量或检验。采购部根据生产的需求,缩减了库存量,以确保材料的质量,降低误操作,并节省资金,提高效率。采购部完善了和生产部的信息交流,和生产部信息互通,以保证及时供货,不脱货。工程部编制并完善了?设备维修保养标准?,筹划了设备维护方案,并安排进展设施的日常保养。设备人员加强对设备的巡回检查,发现问题或生产部人员提出故障请求,用他们出色的工作能力,以最快的维修速度来应对设备故障。在本次内审中出现一项一般不合格,已做出整
12、改。公司体系运行汇报中已经提到。本部门质量目标完成情况:生产方案完成率100%;一次验收合格率99.34%目标99.00%;MT-11PBS 98.03目标97.5%出厂批次合格率100%设备在线完好率100%原材料批次合格率100%生产部门: 2017年5月7日质量部门质量体系运行报告质量部门的体系小组在体系建设过程中,采用过程分析,以理解要求并使其能持续满足要求,确保生产过程每一个环节得到优化和控制,获得有效的过程绩效;结合PDCA循环,确保过程得到充分的资源和管理,确定改进时机并采取措施;结合基于风险的思维,并确定可能导致其过程和质量管理体系偏离筹划结果的各种因素,采取预防控制,最大限度
13、地降低不利影响,并最大限度地利用出现的机遇。质量部门的体系小组在推动体系运行,提高员工质量意识,使员工理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性,确保质量管理实现预期的结果方面,起到了重要的作用。 根据质量管理体系的要求,质量部门的质检部首先严把原材料进货关,对进厂的原材料进展分级检验,不使不合格的原料流入生产。体系运行以来,未发生因原材料进厂不合格的问题而导致的产品不合格品。质检部对各个生产环节进展了严格的监视和测量,也为车间培训监视和测量人员,以对生产过程全面控制。对车间管理人员和操作人员进展不连续的巡回检测,发现问题及时提出,并要求责任部门进展纠正,分析原因,制定纠正措施。检验控制
14、点检验执行率到达了100%。技术小组与生产部、质检部、工程部、采购部一起,研究新产品,改进工艺,对生产、质量、工程、采购、市场等部门提供技术指导,和市场部一道,解决产品使用过程中的问题和顾客的抱怨问题,为售后服务支持,对产品实现过程的顺利进展,推动改进,提出改进措施,提高客户使用产品的信心等,提供坚实的保证。质量部门在本次内审中没有发现不合格。本部门质量目标完成情况:原材料误检、漏检率0产品误检、漏检率0 质量部门: 2017年5月7日最高管理者会议总结发言今天的质量管理评审会议,是对我公司自质量体系运行以来,对我公司制定的质量方针、目标和质量管理体系运行情况在三方审核之前的阶段性评价。产品生
15、存要靠质量,质量上去了才有市场。只有管理才能提高效益。为此,我们公司在去年下半年开场筹划质量管理体系筹划,年底体系文件编制完成,各种记录完善,运行环境做了改善,人员通过了培训,于年初,我们开场实施质量管理体系。从对质量管理体系的运行情况、过程绩效的分析,以及最高管理者代表的?质量管理体系运行报告?及各部门的体系运行报告来看,我公司的质量管理体系反映了我们这个产品的特点,表达了以顾客为关注焦点的原那么,体系也初步具有了自我纠错和改进的能力。通过贯彻和实施质量管理体系,公司从最高领导到员工的质量意识有了明显的提高,工作标准化,操作标准化,确保产品和服务满足顾客要求,满足法律法规要求。质量管理体系也
16、在各部门的努力下,质量管理体系运行 基本正常,在运行过程中进展了持续改进。通过体系运行,我们的产品质量有了显著的提高,产品的质量有所提升,稳定性和合格率明显加强,提高了我们在顾客中的信任,为我们下一步开拓市场,取得更多订单打下了良好的根基。但我们也应当发现,我们的体系运行还有不少缺乏,如市场部没有对顾客满意程度采取定量计算,生产部在生产时,原材料随意堆放,没有标识。这表达了两个问题,第一,员工的质量意识,员工对体系标准的了解,还有待加强。第二,我们有许多设施、标志、标准、制度,还不是非常完善,还需要进一步细化。全体员工要继续努力,再接再厉,稳固做得好的,改进和完善缺乏之处,确保能持续提供满足顾
17、客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力,促进增强顾客满意的时机,并能更好应对与组织环境和目标相关的风险和机遇。通过今天对体系的评审,我代表公司做出如下结论:公司制定的质量方针,确定的质量目标和方案,建设的质量管理体系, 基本适宜,充分并行之有效。下面我代表公司和公司体系推进小组提出三点要求:1、继续加强对员工的培训工作,进一步学习理解标准,加强质量管理意识,稳固管理体系带来的成果,完善自我改进机制。2、继续完善体系文件,尤其是管理流程和操作性指导文件,进一步提高员工的工作和操作标准性。3、继续用心服务于顾客,充分获取顾客对要求的信息,从中发现新的机遇,以满足顾客,不断提高我们的业务能力
18、适应顾客要求,改进我们的工作。总经理: 2017年5月8日管理评审报告时 间:2017年5月8日地 点:公司会议室主 持 人:参加人员:会议首先由管理者代表作了质量管理体系运行报告,报告对自我公司体系建设以来的质量管理体系运情况进展了阶段性总结,对公司各部门的工作给予了肯定,同时提出了今后的工作目标。随后各部门就体系运行情况分别做了汇报,通过贯彻标准及通过科学管理的方法,使各过程都得到了有效的控制,特别是在人员能力、质量意识、顾客要求的获取、产品和服务实现的标准化等方面都取得了一定的成绩,各项管理工作开场标准化。发言后大家对公司存在的一些问题以及一些急需改进方面进展了充分的讨论,大家一致认为今后各部门继续按照管理体系的要求,严格本部门的工作执行,严格按质量管理体系标准运行,保持本公司产品和服务质量在顾客方面的认可,下一步要把标识标志以及满意程度的考核完善,继续加强管理和人员培训工作,提高员工的质量意识和技术、技能训练等。总经理
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