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文档简介
1、.:.;独立审计详细准那么第20号计算机信息系统环境下的审计第一章 总那么 第一条 为了规范注册会计师在计算机信息系统环境下执行会计报表审计业务,明确任务要求,保证执 业质量,根据,制定本准那么。第二条 本准那么所称计算机信息系统环境,是指注册会计师审计的重要会计信息由计算机处置生成的情 形。第三条 注册会计师在计算机信息系统环境下执行会计报表审计以外的其他审计业务,除有特定要求者 外,该当参照本准那么办理。第二章 普通原那么第四条 注册会计师在计算机信息系统环境下执行会计报表审计业务,该当思索其对审计的影响,但不 应改动审计目的和范围。第五条 注册会计师应充分关注计算机信息系统环境对被审计单
2、位会计信息及内部控制的影响,并思索 对审计任务的以下方面能够产生的影响:一了解内部控制的程序;二对固有风险及控制风险的思索;三符合性测试及本质性测试程序的设计与执行。第六条 注册会计师该当充分了解计算机信息系统,以方案、指点、监视和复核审计任务。第七条 注册会计师在计算机信息系统环境下执行会计报表审计业务,该当思索能否需求计算机信息系 统方面的专门技艺,必要时,可利用专家任务。注册会计师利用专家任务时,该当遵照的有关规定。第三章 审计方案第八条 注册会计师该当充分了解被审计单位计算机信息系统环境下的内部控制,以利于制定合理的审 计方案,确定有效的审计方法。第九条 注册会计师在对能够受计算机信息
3、系统环境影响的审计任务制定方案时,该当了解计算机信息 系统的重要性、复杂程度及审计所需信息的可获得性。第十条 假设被审计单位的计算机信息系统对会计报表整体有重要影响,注册会计师还该当了解计算机 信息系统环境,并思索其对固有风险和控制风险评价的影响。第四章 内部控制研讨、评价与风险评价第十一条 注册会计师在研讨、评价内部控制及评价审计风险时,该当思索计算机信息系统的以下特 征:一缺乏买卖轨迹;二同类买卖处置的一致性;三缺乏职责分工;四在特定方面发生错误与舞弊行为的能够性较大;五买卖授权、执行与手工处置存在差别;六其他内部控制依赖于计算机处置;七有利于加强管理监视;八有利于计算机辅助审计技术的利用
4、。第十二条 计算机信息系统环境下的内部控制包括普通控制和运用控制,注册会计师该当对其进展研讨 和评价。第十三条 注册会计师在研讨和评价普通控制时,该当思索以下主要要素:一组织与管理控制;二运用系统开发和维护控制;三计算机操作控制;四系统软件控制;五数据和程序控制。第十四条 注册会计师在研讨和评价运用控制时,该当思索以下主要要素:一输入控制;二计算机处置与数据文件控制;三输出控制。第十五条 在计算机信息系统环境下,注册会计师该当按照的要求,评价会计报表重要认定的固有风险和控制风险,并思索其能够对会计报表或组成部分产 生艰苦错报、漏报的影响。第五章 审计程序第十六条 注册会计师在制定和实施审计程序时,该当充分思索计算机信息系统环境对审计测试的性 质、时间和范围能够产生的影响,以将审计风险降低至可接受的程度。第十七条 在计算机信息系统环境下,注册会计师可以采用以下方式实施审计程序,获取审计证据:一手工审计方式;二计算机辅助审计
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