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文档简介
1、第4页 共4页河天一小日常财务报销管理制度:财务报销制度河天一小日常财务报销管理制度为了标准我校的财务行为,加强财务管理,进步资金的使用效率,促进学校教育事业的安康开展,根据事业单位财务规那么及中小学财务制度,结合我校的实际情况,特制定本制度:一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据发票的一般要求:1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全:单位名称龙湾区河天镇第一小学、日期、品名、单价、数量、金额等工程填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的
2、发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。4、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的,财务人员不得给予报销。二、财务报销手续及要求一财务报销审批权限学校实行一支笔&”审批制度,学校所有的财务支出都必须经校长审批后,方可到总务处办理结算。二财务报销根本手续及要求1、教职工到总务处报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学校统一执行;符合固定资产的还须有固定资产入库单,外出参加会议的还须有通知等。2、票据须分别由经办人、证明人签字,报账员审核,总务主任复核,校长审批。3、报销差旅费
3、,填制差旅费报销单,报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在一排,并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额,所附票据与封面内容必须一致。4、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写,做到内容完好、字迹明晰、工整,不得涂改,人民币大小写要清楚、完好、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用0补齐。5、对于发票、收据手续不完备、内容不完好、不合法、有涂改现象,人民币大小写不正确、不相符,不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的,财务人员有权回绝给予报帐。三详细业务报销手续及要求1、因学校教育教学工作需要,购置各类办公用品或其它物品,首先由总务处填写物资采购申请单报校长审批后,统一由学校总务处安排购置。所有购置物品
4、,必须遵循先入库(经办人、保管人签字),再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时,发票必须由经手人、保管人、证明人签名_,同时连同物资采购申请单一并到财务处报销。2、差旅费的报销:1教职员工的出差一律由学校安排批准,凭开会文件。2出差人回校后一周内需到总务处办理结算手续,用蓝(黑)墨水笔填写差旅费报销单&”,数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有经手人、证明人、报账员审核,总务主任复核、校长的签名_,将出差的车费报销单和住宿费发票按规定在差旅费报销单&”后左上角整齐粘贴好,并附出差通知和有关会议通知。;3工作人员出差期间,出差费不分途中和住勤,每人每
5、天标准为:区永中20元包干,状元30元包干,温州50元包干,外市按以乘公交车实际报销。已享受承办单位伙食或补贴不再享受出差补贴,实报实销,出租车发票一律不予报销;4出差住宿费标准:出差时如确实需要住宿,根据上级有关文件按标准据实报销。5差旅费报销单&”先经会计人员认真核对签字,再由校长审批,最后到总务处报销。职工出差返回后应于一周内办理核销手续,未按规定时间报销的,财务处可不予办理;6如遇特殊情况事情或时间紧急、涉及的出差地比较多、特事急办等可临时租车学校不承担平安连带责任,但所有租车须事先或临时征得校长同意,租车费用以当地实际价格为准。3、教师学习、进修、培训费用的报销规定:1经学校批准参加非学历学习、进修、培训的住宿费、报名费、考试费、书本费、学费
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