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2、定运营活动性质,控制系统的充分性决议查核方向和审计战略拟订审计任务方案经过运用财务、管理、法律等知识和技巧,评价运营管理各子系统的有效性以专业方法,按照审计方案,进展审计取证分析评价数据,对控制系统与被查活动适当性和有效性,提供有效、客观意见编制审计任务底稿预备审计事项签证单,与被审计单位讨论缺乏之处,向被审计单位提出纠正错误、改善管理、添加收入和节约本钱的建议拟订审计报告草案,就运营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达观念评价已实施的改良措施的充分性任务职权公司总部及被审计单位投资决策的审核权被审计单位人事任免的审核权公司总部及被审计单位费用预算的建议权办公设备个人公用挪动、台式电脑互联网接入、笔记本电脑部门共用市内、长途、打印机、机、机动车辆公司共用复印机任务关系内部任务关系汇报定期向审计部总经理汇报审计监察各方面任务不定期向审计部总经理汇报日常任务进展情况督导协调与审计经理进展业务协调 外部任务关系与被审计单位的审计事项进展业务联络任职资历学历硕士或硕士以上专业企业管理、审计、财务类年龄25岁以上性别不限任务阅历5年以上的企业管理、财务管理或审计管理的任务阅历担任过大型企业内审部门主管以上职务任务技艺良好的分析判别才干良好的言语和书面表达才干一定的沟通协调才干职前培训公司相关规章制度其他要求具有注册会计师
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