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1、第PAGE25页共NUMPAGES25页2022年公司信息化管理制度范本第一章总则第一条为提高公司财务管理信息化建设水平,保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展,深化财务管理信息化应用,使财务管理会计信息化工作更好的服务于公司的管理,根据会计法和会计电算化工作基础规范的规定,特制订本制度。第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向,是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施。第三条财务管理信息化是一项系统化工程,财务管理部是实施财务信息化的主要部门,负责信息化的日常工作。第四条财务会计部各岗位工作人员,要严格执行制度要求,相互配合,及时发现信息化工作中存在的问题,积极向信息化
2、领导小组提出合理化建议和改进措施,推动公司财务管理信息化的健康发展。第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设致。根据会计核算与管理需要,财务信息化主要设致系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由财务管理部指定人员兼任,也可由公司信息中心专业技术人员兼任,软件操作人员指财务管理部各岗位的工作人员,档案管理员由公司办相关人员担任。第六条信息化系统管理人员职责。1、负责财务电算化信息系统的运行与管理;2、进行电算化系统的日常维护工作,协助各岗位操作人员建立账套和报表系统,协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项;3、负责电算化设备的管理,财务软硬件、办公软件的_、维护及日常
3、故障的排除;4、硬件的管理与维护,主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备;5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下,设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。6、负责定期对电算化数据资料的备份。第七条软件操作员管理规定1、掌握windows操作系统一般指令的使用方法,熟悉office办公软件并能够熟练运用;2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法,能够熟练运用金算盘、久其等财务软件;3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能,不得擅自越权操作;4、各操作员必须牢记自己的_,不得告诉非授权人员,不定期修改自己管理的计算机口令;5、严格按
4、照操作规程要求进行操作,进入系统时必须以自己的真实身份登录,工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统;6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时,严格按照网上银行操作程序和权限进行操作,操作结束后及时退出系统,妥善保管自己的密钥,不定期修改网上交易_,确保本单位银行资金的安全。7、办理网上远程纳税认证时,操作员持密钥登录系统进行相关操作,操作结束后及时退出系统。8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统,返回工作站的操作系统管理页面下。下班离岗之前应切断总电源,以防止线路故障发生火灾。9、各操作员年末负责打印所分管会计科目的分类账并按规定装订成册。第八条档案管理员管理规定1、全面负责财会电
5、算化形成的磁性数据档案管理,负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作;2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管,做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作;3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作,负责保管信息管理员备份形成的磁质,确保数据信息的安全与完整;4、月末检查所有凭证是否有缺号情况,按时完成全部账簿机内的记账工作,记账完毕后进行结账工作;5、年终审计结束后,负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。第三章财务信息化计算机硬件管理第九条会计电算化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公软件,任何人不得用于电子游戏、不得用于对外服务;第十条配备于会计核算的计算机终端,要严格建立管理
6、台账,由系统管理员负责定期检查和日常维护保养,非系统管理员不得随意移动微机设备和网络信号线;第十一条各操作员要爱护办公设备,严格按操作规范使用机器设备,外来人员未经本部门领导允许,不得使用任何一台办公自动化设备。第四章财务信息化软件管理第十三条财务系统软件无论是自行开发还是委托开发,均要视同会计原始档案,保管期限是该系统停止使用或有重大修改之后的五年,对在用的系统软件不得擅自修改。第十四条软件修改必须在硬盘上进行,修改完毕的软件统一_到各终端后应及时拷贝归档,归档软件应和系统现运行软件保持一致。第五章财务信息化数据管理第十五条为了保证财务信息化系统的安全、正常、可靠、稳定运行,公司信息中心配备
7、专职的系统管理员,定期对财务数据进行备份。第十六条信息中心负责对财务电算化会计数据进行备份,形成备份数据文件不少于两份,分不同的场地进行保管。即当天的数据备份到两台计算机上,当月的数据至少要复制到两套存储介质上,并刻制成光盘,一份送交财务管理部保管,并由财务管理部建立台账进行登记,一份留存信息中心,年末所刻录的光盘,一份送交财务管理部保管,一份移交档案处存档。备份光盘应帖上保护标签并用印章或封条签封,备份光盘应装在保护封条和包装盒内,存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。第六章财务信息化病毒防护第十七条所有财务人员必须严格遵守公司病毒防范制度,主动配合反病毒工作。公司信息中心应定期发布杀毒
8、软件病毒库、操作系统补丁,及时对财务信息化系统的计算机进行病毒库升级、查杀和系统漏洞修复。对财务信息化系统的内部软件特别是工具软件及时进行升级。第七章附则第十八条各子公司可结合实际情况制定本单位的财务信息化管理制度。第十九条本制度由财务管理部制定并负责解释。第二十章本办法自印发之日起执行。2022年公司信息化管理制度范本(二)1.计算机信息系统的建设和应用,应严格遵守国家各项网络安全管理规定。包括:_计算机信息网络国际联网管理暂行规定、_计算机信息系统安全保护条例、计算机信息网络国际联网安全保护管理办法、_计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法、_加强计算机信息系统国际联网备案管理_通告。
9、2.将“信息安全保密”管理作为公司一项常抓不懈的工作。充分认识其重要性和必要性。公司主要领导要定期监督和检查该项工作的开展情况。_公司在年初支出预算中,需要将用于“信息安全保密”的软件费用、硬件费用、技术人员培训费用考虑在内,做到专款专用。4.信息部(技术保障部)应当保障公司的计算机及其相关的配套设备、设施的安全,保障信息的安全,保障计算机功能的正常发挥,以维护计算机信息系统的安全性。信息部应该根据实际情况,即时发现安全隐患,即时提出解决方案,即时处理解决问题。5.新用户缴费登记时,公司相关部门应认真核实其身份的真实性,并详细记录用户的相关信息。信息部要对网站的用户登陆情况作必要的记录,该记录
10、至少保留_日。_公司员工不允许将公司“用户信息和网络_”告知非本公司人员。如若违反该规定,给公司和客户造成重大经济损失,公司将追究其相应的法律责任。并立即解除劳动合同。_公司员工因故离开本公司,人事部应立即通知信息部,注销该员工的所有用户信息。8.对于对外发布的数据库信息,需要严格控制录入、查询和修改的权限,并且对相应的技术操作进行记录。一旦发生问题,可以有据可查,分清责任。9.对于安全性较高的信息,需要严格管理。无论是纸张形式还是电子形式,均要落实到责任人。严禁将工作中的数据文档带离办公室。10.总经理办公室需要对所有发布的数据内容进行严格把关;信息部要将审核后的内容准确、安全、即时地上传至
11、托管服务器。11.除服务器的自己raid备份外,信息部还要每周对数据进行二次备份,备份的资料必须有延续性。12.对于isp的资格和机房状况,信息部要实地考察。确认其机房的各项安全措施已达到国家规定的各项安全标准。确认isp供应商的合法性。13.与主机托管的isp供应商签订正式合同。分清各自的权利和责任,为信息安全保密提供一个可靠的外部环境。_公司任何人不得使用公司设备和资源从事危害国家安全、泄漏国家_,不得侵犯国家的、社会的、_的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。15.在公司日常业务开展中,凡是涉及到国防建设、尖端科技技术等重要领域的信息,应当主动回避。绝对不允许在任何媒体上,以任何
12、形式公开。16.如果一旦出现“信息安全保密”问题,即时通过合理合法的渠道向主管机关和公安机关报告。并为此提供一切便利条件。_公司2022年公司信息化管理制度范本(三)第一条目的为保守公司_,维护公司权益,特制订本制度。第二条范围适用于本公司_信息的管理。第三条权责本制度由办公室负责解释。第四条定义公司_是指关系到公司权利和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第五条管理要求1、原则公司员工都有保守公司_的义务。公司保密工作,实行既确保_又便利工作的方针。对保守、保护公司_以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。2、保密范围和密级规定公司_包括下列_
13、事项:公司重大决策中的_事项;公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录、纪要;公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;公司的技术资料;公司员工人事档案,工资性、劳务性收入及资料;其他公司确保应当保密的其他事项。注。一般性决议、决定、通知、通告、行政管理资料等内_文件不属于保密范围。(2)公司_的密级划分公司_的密级分为。“绝密”“_”“_”三级。绝密是最重要的公司_,泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害;_是重要的公司_,泄露会使公司权益和利益遭受严重损
14、害;_是一般的公司_,泄露会使公司的权益和利益遭受损失。(3)公司密级的确定公司经营发展中,直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;公司发展规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为_级;公司人事档案、合同、公司的技术资料;属于公司_的文件、资料,应当依据本制度的规定标明密级,并确定保密期限,保密期限届满,自行解密。3、保密措施(1)口头信息保密规定不要在公司内部或外部谈论有关单位的保密信息,包括对其他工作人员、客户、朋友或亲属。在没有确认对方身份和是否被授权获得信息之前,不要通过电话、手机给出保密信息;只向来访者提供非保密信息,若超出范围,需经主管领导批准;遵照会议的要
15、求传达会议信息。(2)纸面信息保密规定接收任何保密文件、资料都要签收并登记;文件或其他纸面保密信息只发给或传阅到被授权的人员,并签收;在传递保密文件或资料时,要放在文件夹、盒中携带,以防失密或散落丢失;所有保密信息应归类在专用文件夹中,并清楚标明_等级,保存在带锁的文件柜中;离开办公室时,不把_信息和文件留在办公桌上,应锁入抽屉或柜子,并锁好门窗;用邮件发送保密信息,信封要贴封口,并标记“_或保密”;复印完后,应将保密件取走,不要留在玻璃板上;当传真_或绝密信息时,要求接收等在传真机旁及时收取;不再需要的保密文档要粉碎。(3)电子信息安全保密规定计算机显示器应旋转在他人看不到屏幕的地方,如果来
16、访者走近,应迅速滚动页面或关小亮度,或保存你的信息关闭显示器;打印保密材料要人不离机,负责保存和传递。在提交电子信息给他人之前,应向上级核对,不能给未授权的人;计算机必须经常进行查毒、杀毒,为了安全,不得_借来的程序;重要文件要备份,并存储在安全、加锁的地方;有保密信息的移动盘不能带出单位,以防止数据被不应该获取这些信息的人获取。4、责任和处罚(1)公司全体员工都有责任和义务保守公司_,维护公司利益。出现下列情况之一者,给予警告,并处以_元的罚款。泄露公司_,尚未造成严重后果或经济损失的;已泄露公司_但采取补救措施的。(2)出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济损失;故意或过失泄露公司_、
17、造成严重后果或重大经济损失的;违反本规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司_的;利用职权强制他人违反保密规定的。(3)员工不论何种因素离开公司,公司_也不能外泄,如给公司造成损失,公司将追究法律责任。5、本规定由公司负责解释。2022年公司信息化管理制度范本(四)编号:一、总则为确保公司的技术、经营_不流失,确保公司各项工作安全、迅速地进行,保证公司的合法利益不受损害,根据_保密法有关规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。二、适用范围(一)公司_是指关系公司权力和利益、依照特定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。凡是与本公司保密相关的工作内容均应保密,并适用本制度。(二
18、)本制度适用于公司全体员工,每个员工均有保守公司_的义务和制止他人_的权利。(三)保密工作由公司总经理领导,各部门负责人具体实施。各部门应将保密工作纳入本部门的工作计划,保障本部门工作的顺利开展。三、保密守则:(一)不该说的保密信息,绝对不说;(二)不该问的保密信息,绝对不问;(三)不该看的保密信息,绝对不看;(四)不该记录的保密信息,绝对不记录;(五)不在不利于保密的地方记录或存放应保密的文件和资料;(六)不在私人通讯中涉及保密信息;(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论保密信息;(八)不在互联网、电话、邮寄邮件等不利于保密的通讯渠道中传达保密信息;(九)非工作必要的情况下,不携带保密
19、资料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。(十)在保密岗位工作接触保密信息的人员,应按照核准的权限使用保密信息。四、保密范围和密级划分(一)密级划分:1、绝密级:是公司_中的核心部分,限极少数人知悉的事项,一旦泄露将对公司造成特别严重的损失,影响到公司发展。主要包括以下内容:(1)公司尚未公布或实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目以及经营决策。(2)公司发展相关的市场调查与预测报告、投资计划等。(3)股东资料、财务预算决算报告、审计报告等各类财务报表、统计报表。(4)公司的各类印章、营业证照、合同、协议、意见书及可行性报告等。(5)公司的工作总结和计划、会议纪录、_、保密期限内的重要决
20、定事项。(6)公司有关业务的成本、报价、方案、措施等情报。(7)客户资料,对供应商或同行对手的资讯调研等公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类资源性信息。第1页共4页(8)公司中层以上职员的人事考核、涉嫌违法违纪调查,未公布的人事任免、奖惩决定等。2、_级:是公司_中比较重要的部分,一旦泄露将给公司造成比较严重的损失或不良影响。主要包括以下内容:(1)反映公司技术水平、技术力量、技术潜力、产品动向的相关事项。(2)公司财务、营销管理制度、目标管理方案、月度运行报告等。(3)公司人事档案、个人工资档案、奖金数额、公司总体_架构。(4)公司各部门人员编制调整,未公布的员工福利待遇资料、员工手册。
21、(5)公司的安全防范状况及存在的问题。(6)公司员工违法违纪的检举、投诉、调查材料、发生案件、事故的调查登记等资料。3、_级。是除了绝密级和_级以外的其它经公司确认应当保密的事项,泄露会给公司造成一定的经济损失或不良影响。(二)密级确认属于公司_的文件或资料,由起草部门依据本制度“密级划分”的规定标明密级,并确定保密期限。保密期限届满,除要求继续保密的事项外,文件或资料自行解密。(三)密级权限1、公司总经理有权知晓全部_(绝密、_、_)并拥有完整的处置权。2、绝密级只限公司总经理指定的人员知晓,并在征得上级领导同意授权之后拥有一定的处置权。3、_级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必
22、须知道的人员知晓,并在征得上级领导同意授权之后拥有一定的处置权。4、_级只限涉及相关工作的人员知晓,并在征得上级领导同意授权之后拥有一定的处置权。五、保密措施(一)对新进员工必须签订保密协议,事先进行保密教育,学习保密条例,增强保密观念。(二)需要保密的文件资料或电子信息在拟稿、编辑、印刷、收发、传递、使用、携带、复制、摘抄、保存与销毁等各项环节,应由公司授权的专门部门或人员负责执行,并在处理过程中采取相应的保密措施。1、的部门或人员,不得超出授权范围私自对保密的文件和资料进行处理。2、各部门应在本部门的保密文件、资料或保密物品上的醒目位置标注保密标志或字样,并妥善保管。未经相关授权,任何人不
23、得接触保密文件、资料或保密物品。3、采用电脑和网络技术存取、处理、传递的需要保密的信息,以及相关存储设备,应在处理过程中按照公司规定进行加密,并在具备保密功能的设备中妥善保存。4、凡需要保密的信息(含实体文件资料、电脑软件、电子信息),的部门或人员确系工作原因需要借阅或使用,必须提出书面申请,经过具有授权资格的负责人书面签字同意后方可使用,并到期归还,书面申请审批单应由出借部门全部留存并妥善管理。5、员工本人职责范围内的保密信息(含实体文件资料、电脑软件、电子信息)不可任人浏览。员工本人离开座位时,应使用安全_将电脑锁屏或锁机。员工本人离开办公室外出时,台式电脑应设置开_码并确认已经妥善关闭电
24、脑。需要保密的实体文件资料应锁入文件柜或抽屉,不得随意乱放、任人取阅,更不能在未经批准的情况下携带外出。(三)涉及公司_的会议或其它活动,主办部门应采取下列保密措施:第2页共4页1、根据工作需要,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。2、选择具备保密条件的会议场所;3、依照“保密守则”的规定使用会议设备和管理会议文件。4、确定会议内容是否传达以及传达的范围。5、未参会的部门或人员需要参阅,必须办理提交借阅申请。(四)财务部历年的台帐、原始凭证、报表等,如有其他部门或外部单位需要查询,必须提交借阅申请,经过总经理书面同意并安排专人盯随之后,方可查阅总经理允许提供的内容。(五),任何通讯内容不得涉
25、及保密信息。如对某一具体事项不能确定是否需要保密,应由上级领导审定。(六)所有需要保密的信息(含实体文件资料、电脑软件、电子信息)不允许外单位人员借阅,本公司人员更不得代为传阅,外单位人员来公司参观、学习、拜访、洽谈业务时,行政综合部应将其接触范围严格控制在公司的_区域之外,并安排专人陪同带领,避免外单位人员进入_区域。(七)全体员工一旦发现失密、_问题,必须立即上报并确认公司领导已经知悉,以便及时采取补救措施。六、责任与奖惩(一)部门保密工作管理力度,是考核评定该部门负责人工作业绩、评定年终奖的重要依据之一。(二)防止_是公司每个员工的职责。公司对于严守_,_行为,挽回公司损失有明显成绩者,
26、将予以奖励。(三)奖励措施1、严格执行保密管理制度,坚持原则,坚决保护公司_者,视情节奖励人民币100_元。2、发现他人失密、_问题、出卖公司_,能够及时_,使公司免受损失者,视情节奖励人民币200_元。3、防止_,_他人_行为,及时阻止_的影响继续扩大,对挽回公司损失有明显成绩者,视情节给予一定的奖励。(四)惩罚措施对于_的员工,不论职务高低,遵照“谁_,谁负责,谁受罚”的原则,一律给予处罚。1、因过失泄露公司_,被及时发现未造成损失者,处以人民币。元的罚款。部门负责人存在管理疏失的应负连带责任,处以人民币。元的罚款。2、因过失泄露公司_,未造成重大损失者,视情节处以人民币。-。元的罚款并留
27、公司查看三个月。部门负责人存在管理疏失的应负连带责任,处以人民币。元的罚款。3、因过失泄露公司_,给公司造成重大损失或严重后果者,视情节处以人民币。元的罚款,并予以辞退。部门负责人存在管理疏失的应负连带责任,处以人民币。元的罚款。4、故意为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司_的,或利用职权强制他人_,给公司造成重大损失者,一律予以辞退,并依法提交司法机关追究其刑事责任。部门负责人存在管理疏失的,视情节严重程度具体处理。5、个人工资档案、奖金数额等对其他员工泄露的,一经查实,直接对该当事人予以薪酬调整。七、附则第3页共4页(一)如有未尽事项将另行发布通知。(二)本制度由人力资源部负责制定、修改、
28、解释和监督执行。过去的有关规定如有与本制度不一致的,以本制度为准。(三)本制度自发布之日起生效,前期相关规定自行废止。_公司第4页共4页2022年公司信息化管理制度范本(五)1、建立_共设协管制度1)、his系统服务器操作系统_,由院长和信息科专职人员共同设置并定期更改,保证信息中心单人无法擅自进入服务器。2)、his系统数据_,由院长和信息科专职人员共同设置并定期更改,确保信息科单人无法擅自登入his系统数据。2、建立调用敏感数据申报制度1)、药械科工作人员调用药品销售(科室、医技)相关报表,由药剂科主任负责确认每个工作人员具体调用范围,以书面形式提出申请,经院长审批后,交由信息中心授予相关
29、权限。如申报批准授予权限后发生数据泄露,由药械科负责人解释及承担责任。2)、其他科室工作人员无权调用敏感数据,不得以任何理由要求信息科授予相关权限。如有发生,信息科有权拒绝授予并报告院长。3)、网络管理员不得利用职务之便为他人提供统方信息,一旦发生将严肃处理。3、建立机房准入制度确需进入信息机房参观的非本科室工作人员,必须经院领导批准后可入内参观,进入信息网络机房后必须听从网络管理人员的安排。4、签订信息安全保密协议书1)、医院同his厂家签订信息安全保密协议书,约束his厂家泄露信息。2)、同厂家工程实施人员签订信息安全保密保证书,约束实施人员不泄露信息,如有发生,由his厂家承担全部责任。
30、3)、信息中心和his厂家双方共同对现有医生、护士工作站及药库、药房子系统进行清查,凡涉及敏感数据项,在不影响正常工作的前提下,予以屏蔽。4)、his厂家负责监督信息中心,取消信息中心授予敏感数据权限的功能,并由his厂家出具相关证明。为保障本实施办法的有效执行及公证严明,本实施办法由院方及第三方厂家共同负责监督落实。第_条:信息网络机房管理制度1、信息网络机房直接由院长管理,在院长和院办室的领导下,负责制定全院信息化建设工作规划和实施方案。2、信息网络机房是医院网络数据的储存、交换中心、非本室工作人员严禁入内。确需进入网络机房参观的非本室工作人员,必须经医院领导批准后方可入内参观,进入网络机
31、房后必须听从网络管理员的安排。3、网络机房设备、门窗、水电暖安全每天检查一次,并做好检查记录。4、网络机房的卫生每天清洁一次。严禁在网络机房内吸烟。5、网络机房工作人员不得在机房内会客,不得将易燃、易腐蚀品带入机房,不做与工作无关的事。6、机房工作人员离开时必须检查电源、设备、严防人为事故的发生。7、建立健全和落实医院信息化建设的各项管理规章制度,如信息网络系统操作规程、升级、维护制度、安全检查制度、信息网络系统应急制度。8、负责医院管理信息网络的维护工作,加强医院信息系统网络和数据的安全性,确保其正常运行。9、负责医院医疗信息的收集、传递和反馈,保证信息流通渠道的畅通。加强职工信息化知识技术
32、培训、提高全员信息化意识和信息技术应用水平。10、负责医院门户网站建设与管理,及时更新医院网站。及时完成医院下达的临时性工作任务。2022年公司信息化管理制度范本(六)第_条:信息安全保密制度管理办法1、建立_共设协管制度1)、his系统服务器操作系统_,由院长和信息科专职人员共同设置并定期更改,保证信息中心单人无法擅自进入服务器。2)、his系统数据_,由院长和信息科专职人员共同设置并定期更改,确保信息科单人无法擅自登入his系统数据。2、建立调用敏感数据申报制度1)、药械科工作人员调用药品销售(科室、医技)相关报表,由药剂科主任负责确认每个工作人员具体调用范围,以书面形式提出申请,经院长审
33、批后,交由信息中心授予相关权限。如申报批准授予权限后发生数据泄露,由药械科负责人解释及承担责任。2)、其他科室工作人员无权调用敏感数据,不得以任何理由要求信息科授予相关权限。如有发生,信息科有权拒绝授予并报告院长。3)、网络管理员不得利用职务之便为他人提供统方信息,一旦发生将严肃处理。3、建立机房准入制度确需进入信息机房参观的非本科室工作人员,必须经院领导批准后可入内参观,进入信息网络机房后必须听从网络管理人员的安排。4、签订信息安全保密协议书1)、医院同his厂家签订信息安全保密协议书,约束his厂家泄露信息。2)、同厂家工程实施人员签订信息安全保密保证书,约束实施人员不泄露信息,如有发生,
34、由his厂家承担全部责任。3)、信息中心和his厂家双方共同对现有医生、护士工作站及药库、药房子系统进行清查,凡涉及敏感数据项,在不影响正常工作的前提下,予以屏蔽。4)、his厂家负责监督信息中心,取消信息中心授予敏感数据权限的功能,并由his厂家出具相关证明。为保障本实施办法的有效执行及公证严明,本实施办法由院方及第三方厂家共同负责监督落实。第_条:信息网络机房管理制度1、信息网络机房直接由院长管理,在院长和院办室的领导下,负责制定全院信息化建设工作规划和实施方案。2、信息网络机房是医院网络数据的储存、交换中心、非本室工作人员严禁入内。确需进入网络机房参观的非本室工作人员,必须经医院领导批准
35、后方可入内参观,进入网络机房后必须听从网络管理员的安排。3、网络机房设备、门窗、水电暖安全每天检查一次,并做好检查记录。4、网络机房的卫生每天清洁一次。严禁在网络机房内吸烟。5、网络机房工作人员不得在机房内会客,不得将易燃、易腐蚀品带入机房,不做与工作无关的事。6、机房工作人员离开时必须检查电源、设备、严防人为事故的发生。7、建立健全和落实医院信息化建设的各项管理规章制度,如信息网络系统操作规程、升级、维护制度、安全检查制度、信息网络系统应急制度。8、负责医院管理信息网络的维护工作,加强医院信息系统网络和数据的安全性,确保其正常运行。9、负责医院医疗信息的收集、传递和反馈,保证信息流通渠道的畅
36、通。加强职工信息化知识技术培训、提高全员信息化意识和信息技术应用水平。10、负责医院门户网站建设与管理,及时更新医院网站。及时完成医院下达的临时性工作任务。篇二:信息安全保密制度信息安全保密制度为加强对计算机信息网络国际联网安全保护,加强对计算机信息服务的管理,保障通过计算机网络国际联网传播信息安全,维护公共秩序和社会稳定,特制定如下规定:第一条公司设立网络信息安全管理小组,由公司领导和相关技术人员、管理人员组成、负责信息内容审核,信息发布登记,网络安全技术防范与管理等工作。第二条网络信息安全管理小组进行信息内容审核,信息发布登记,电子公告系统审计,违法犯罪案件保安等工作,并采取网络安全技术防
37、范措施,保证网络的安全。第三条任何单位、部门和个人不得利用国际联网危害国家安全、泄露国家_、不得侵犯国家的、社会的、_的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。所有工作人员必须严格遵守_计算机信息网络国际联网管理暂行规定以及国家有关法律、法规。第四条任何单位、部门和个人不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息:(一)煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的;(二)煽动_,推翻_制度的;(三)煽动分裂国家、破坏国家统一的;(四)煽动民族仇恨、民族歧视,_的;(五)捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱社会秩序的;(六)宣扬封建_、_秽、_、_、_、凶杀、_、教唆犯罪的;(七)公然侮辱他人或者
38、捏造事实诽谤他人的;(八)损害国家机关信誉的;(九)其他违反宪法和法律、行政法规的。第五条任何单位、部门和个人不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动。(一)未经允许,进入计算及信息网络或者使用计算机网络资源的;(二)未经允许,对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的;(三)未经允许,对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的;(四)故意制作、传输计算机病毒等破坏性程序的;(五)其他危害计算机信息网络安全的。第六条用户的通信自由和通信_受法律保护,任何单位、部门和个人不得违_律规定,利用国际联网侵犯用的通信自由和通信_。第七条公司设立网络安全管理员,每天对
39、网上信息惊醒检查,发现有异常信息须立即按照有关规定处理。发现有不良信息,应立即删除并做好备份及详细记录;第八条第九条发现有违反犯罪现象立即按照规定处理并立即向公司领导汇报,在_小时内向公安部门报告。自觉接收公安机关的安全监督、检查和知道。如实向公安机关提供安全操作的信息、资料及数据文件,协助公安机关查处各项违法犯罪行为。入网部门办理备案手续,并送交公安机关备案。篇三:信息安全保密管理制度信息安全保密管理制度为保守_,防止_问题的发生,根据_保守国家_法和国家保密局计算机信息系统保密管理暂行规定、国家保密局计算机信息系统国际联网保密管理规定,结合本单位实际,制定本制度。一、计算机网络信息安全保密管理规定(1)为防止病毒造成严重后果,对外来光盘、软件要严格管理,坚决不允许外来光盘、软件在公安专网计算机上使用。(2)接入公安专网的计算机严禁将计算机设定为网络共享,严禁将机内文件设定为网络共享文件。(3)为防止黑客攻击和网络病毒的侵袭,接入公安专网的计算机一律_杀毒软件,并要定时对杀毒软件进行升级。(4)禁止将保密文件存放在网络硬盘上。(5)禁止将_办公计算机擅自联接国际互联网。(6)保密级别在_以下的材料可通过_传递和报送,严禁保密级别在_以上的材料通过警综平台传递和报送。(7)_计算机严禁直接或间接连接国际互联网和其他公共信息网络,必须实行物理隔离。(8)要坚持“谁上
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