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文档简介
1、第PAGE10页共NUMPAGES10页2022年会计实训财务总监职责1.在项目公司总经理的领导下主持财务管理工作及与总部财务工作的对接;2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度,监督和检查财务运作和资金收支情况;3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制,提高资金使用效率;4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析,对经营过程中发现的问题,及时向总部提交财务分析报告及合理化建议,促使公司不断提高管理水平;5.负责对财务人员培训与指导,促使公司不断提高管理;6.负责安排及协调公司各项税务事宜,合理进行税务筹划;7.参与公司投融资事项的分析和决策,为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的
2、分析和决策依据,就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。2022年会计实训财务总监职责(二)1、建立、健全集团公司的财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、税务统筹、投融资管理等进行总体控制;2、主持集团财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;3、对集团公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;4、负责公司经营性资产管理,组织定期盘点;5、对集团公司投融资业务、渠道进行管理,满足资金需求,同时审核公司资金计划,保证资金流动性的充足率,降低风险;6、与财政、税务、银行、证券等
3、相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构、其他金融机构建立并保持良好的关系;7、向公司董事会汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司总经理提供财务分析,提出有益的建议。2022年会计实训财务总监职责(三)1、协助决策层制定公司发展战略,负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要
4、求;5、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率。2022年会计实训财务总监职责(四)一、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行账务登记;二、建立健全各项财务制度;三、组织编制公司各项预算,定期检查、监督、考核预算的执行情况,及时调整和控制预算的实施;四、组织完成会计各项报表、内部管理报表的编制工作,完成年度审计及决算工作;五、加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要;六、组织进行经营活动分析,编写经济活动分析报告,提出改进意见和建议,为公司生产经营决策提供依据;七、建立健全信用管理工作。20
5、22年会计实训财务总监职责(五)1.根据公司中长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准;2.建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;3.主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析;_对公司税收进行整理筹划与管理;5.比较精确的监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构;_对公司重大的生产经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。2022年会计实训财务总监职责(六)1.完善公司财务体系,优化财务制度及财
6、务工作流程2.主持编制公司财务管理报表,分析公司运营状况,并提供专业建议和及时准确的财务信息3.负责公司预算管理及税收整体筹划与管理4.负责财务业务办理以及对外政府相关部门等关系的维护5.负责财务部日常工作管理,提高部门整体专业胜任能力,提升公司财务管理水平6.负责公司资金管理工作,根据公司资金运作情况合理调配7.完成上级领导交办的其他事项2022年会计实训财务总监职责(七)1、全面负责公司财务方面的业务和策略,包括财务分析、财务管理、成本控制、内部控制、税务控制、财务预算、资金运作、投资分析等;2、负责完善公司财务管理体系,制定、管理和实施公司的财务政策及财务制度;3、负责财务管理及内控,组
7、织会计核算、财务预算,确保财务信息准确、完整、可靠;4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;5、履行财务审核职责,及时全面了解公司经营运作状况;6、负责税务筹划工作。2022年会计实训财务总监职责(八)(一)原始凭证审核按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。2、合理性审核。审核所发生的
8、经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。3、真实性审核。4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。(二)复核记账凭证对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。4、审核金额是否正确。2022年会计实训
9、财务总监职责(九)一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证
10、、帐帐相符;六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。2022年会计实训财务总监职责(十)一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各
11、种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。五、稽核客房
12、前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情
13、况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。2022年会计实训财务总监职责(十一)1、财务稽核:(l)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收应付、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。2、业务稽核:(l)审核各处厂业务计划工作进度。(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。(3
14、)追踪各项会议决定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核:(l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有关的事项。2022年会计实训财务总监职责(十二)(一)稽核审计部经理岗位职责一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对
15、信用社经营管理发挥谋士作用。四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。(二)稽核审计部副经理岗位职责一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。
16、三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。七、完成领导交办的其他工作。(三)稽核审计部综合岗位职责一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。(四)稽核审计部内审岗位职责第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织
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