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文档简介

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022实验室管理员安全工作责任书1、实验室安全第一责任人,在学校相关部门及教研组长的指导下,认真制定实验室的安全规章制度,并贯彻落实。2、定期不定期检查仪器,及时保养、维修,做到实验室内仪器、药品放置整齐,使用安全。3、严格执行有关规定,管理好有毒、有害、易燃易爆物品,做好采购、登记、储存、使用和处置工作,及时上报需处置的过期物品,加强实验室的安全管理。4、按规定配置灭火器材,及时检查、维护、更换。禁止无关人员进入实验室。做好防火、防盗工作。5、开展学生安全教育,指导学生安全使用实验用具和药品,防止伤害事故的发生。6、制定突发事件应急预案并组织演练,掌握各

2、类事故发生时的处置方法。7、每天严格检查实验室及药品存放安全,并作记录。下班时关好水电门窗,确认无安全隐患后方可下班。8、完成领导小组交办的其它安全工作。学校签章:_责任老师签字:_时间:_年_月_日时间:_年_月_日2022实验室管理员安全工作责任书(二)1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;5、审定

3、审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。2022实验室管理员安全工作责任书(三)_组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性4.进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;5.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,

4、提交内部审计报告。2022实验室管理员安全工作责任书(四)1、主持审计监察中心的工作;2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;2022实验室管理员安全工作责任书(五)1?协助总监拟定公司监

5、察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度

6、审计报告;8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。2022实验室管理员安全工作责任书(六)1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。2022实验室管理员安全工作责任书(七)1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。_组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。2022实验室管理员安全工作责任书(八)1、按照内部审计准则的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;对审计项目进行调查、核实搜集审计证据出具

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