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文档简介

:QMS/TX-JL-BG32质量环境管理体系 年度内审报告编审批日制:*核:准期:2010 年 7 月 20 日*司审核安排: 年 月 11 至 12 受审核部门内部审核组 长:* 员:*审核目的:12 审核范围:产品的生产、加工和销售 审核依据:程。1234审核过程综述:一审实情: 月 日 仍存在一 4 二存的要题1 、各部门对体系文件的理解运用还有一定的差距,在工作过程2 、生产现场车间的管理应与体系的覆盖范围相适应,对体系运 3 、对文件记录的管理存在更新不及时、管理不到位,对所做的 4 、对质量、环境管理体系及相关文件夹和现场的管理还不够规三纠措要:1 、各部门应对开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、 2 7 天 不合格项统计与分析 4 对质量、环境管理体的评价:

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