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文档简介

1、第5页共5页2022年审计部副主任岗位竞聘演讲稿尊敬的各位领导,评委。大家好。此时,很荣幸能够参加此次竞聘活动,在竞聘演讲前,对_上能够给予我这次竞聘机会,由衷的表示个人最真诚的谢意。首先,现对自我进行简单的介绍。我是,大专学历,年加入中国_,在烟草行业工作了十四个春秋,在财务科工作五年,专卖科任副科长_年,物流中心任副主任_年,长期烟草行业的工作经历,我从陌生到熟悉,对烟草行业怀揣着一份浓浓的感情。今天我竞聘的职务是监察审计部副主任一职。竞聘该岗,个人认为自我优势主要体现在以下三点:一、信仰坚定原则性强我是一名党员,在思想上,能够始终与党保持一致,牢固树立科学发展、看待问题,对待问题及解决问

2、题时,能够从大局着眼,从系统考量,从客观理性的角度出发;同时,个人在工作和生活中,严格执行党员要求,公正严己、廉洁自律,能够严格遵守单位的各项规章制度,原则性强,能勤勤恳恳的干好自我的本职工作,因此,多年来多次荣获先进工作者等各类殊荣。此外,当同事遇到各种困难时,总是能够积极的帮助他人,同事之间的关系和谐融洽,这些为自我工作的顺利开展创造良好的氛围。二、积累了多年的工作经验在烟草行业一干就是十四年,这十四年里,我先后在财务科、专买科和物流中心任职,对于烟草行业的工作流程可谓了然于胸,在长期的岁月中,增强了我对这份事业的熟悉和热爱,同时,也正是因为前期的工作经验,增添了我竞聘的勇气和信心,同时,

3、多年的中层职位任职锻炼,也不断的提升了自我的综合素养,提高了自我看待问题、解决问题的能力和水平,这些宝贵的工作经验和财富,也是我此次竞聘的信心来源之一。三、具有一定的财会背景今天,我竞聘的职务是监察审计部副主任,该岗位与财会紧密相联,在日常工作中,会经常与财会打交道,因此,个要做好该项工作,胜任岗位要求,就必须要有一定的财会知识作为基础,本人是财务管理专业毕业,拥有会计从业资格证和助理会计师职称,更重要的是在财务部工作了五年的时间,对财务各项规章制度和流程,十分熟悉,也正是因为这点,如果我竞聘成功,能够更好更快的融入到角色之中,更加好的在岗位中发挥专业知识。当然,个人还存在着一些不足之处,如。

4、主观能动性有待于提高,这些也个人未来努力的方向。此次,竞聘若成功,个人将更好的发挥出个人的专业优势,严格按照国家法律法规和公司监察审计规章制度等要求,做好每项工作,倘若,竞聘失败,我也不会气馁,我会更加努力,不断提高自我的综合素养和业务能力,为烟草事业的科学发展做出更多的贡献。2022年审计部副主任岗位竞聘演讲稿(二)各位领导、同志们:根据会议安排,我就本次“依法经营、遵纪守法”主题实践活动作专题报告。集团公司成立四年来,公司党组高度重视内部控制机制的建立和完善,不断加强审计监督,积极防范经营风险,全面确保集团公司经济安全。审计部作为公司内部控制体系的重要组成部分,始终坚持以科学发展观和建设和

5、谐华电为标准,以强化企业管理、提高经济效益为目标,紧紧围绕公司发展规划和工作目标,创造性地开展各项审计工作,为公司依法经营、规范运作、加强管理、提高效益做出了不懈努力。四年来,审计部先后对公司系统_多位企业主要领导人员进行了任期经济责任审计,对_家单位进行了资产经营责任审计,对_家单位进行了新投产机组经济效益审计评价,开展了内控制度、厂电用管理等多种专项审计调查,共查处有问题资金_亿多元,实现增收节支近_亿元。此外,在试点基础上对_个在建工程项目进行了全过程跟踪审计,共查处有问题资金近_亿元,核减工程投资近_亿元。一、围绕目标,服务大局,全面履行审计职责(一)建立健全审计制度体系,积极推进审计

6、工作规范化四年来,集团公司先后制定了审计工作管理暂行规定、资产经营责任审计办法、内部控制制度审计办法以及大修项目审计操作细则等多项审计制度,初步形成了集团公司内部审计制度框架体系。去年又起草了集团公司三级管理单位审计职责权限指导意见,按照谁任命谁审计、谁投资谁审计、谁控股谁审计的原则,建立起了统分结合、权责明确、分级负责的审计工作机制;随着审计工作的不断深入,近期又对基建工程项目竣工决算审计办法和领导人员任期经济责任审计办法等审计制度进行了重新修订。这些制度的下发和实施进一步完善了公司内部审计制度框架体系,保障了审计工作的制度化、规范化和程序化。此外,审计部根据审计结果,对集团公司所属企业建立

7、了审计档案,并按好、中、差三级进行分类和风险评估。(二)围绕集团公司年度目标和工作重点,全面开展专项审计工作1、进一步深化领导人员任期经济责任审计。按照集团公司管理规定,在接到人资部干部任免通知单后,三个月内完成对离任者的任期经济责任审计。目前,任期经济责任审计已经做到了“离任必审计”,其中,对调离华电系统外的领导人员做到了“先审计后离任”。通过全面、客观评价企业领导人员经营业绩,增强了企业经营者依法经营的意识,促进了企业经营管理水平的提高。同时,也为公司党组任用选拔领导干部提供了审计依据。2、全面推进资产经营责任审计。在对在京六个专业公司进行资产经营责任审计试点的基础上,先后又对_公司、_望

8、亭公司等八个单位进行了资产经营责任审计,通过对公司经营目标和相关经济指标真实性、准确性的审计评价,查出并纠正了违纪问题,规范了主业与多经单位的关联交易,确保了所属单位经营指标的真实和经营目标的完成。3、积极开展基建项目全过程跟踪审计工作。为适应公司发展的需要,有效控制投资风险,审计部目前已对四十个在建项目进行全过程跟踪审计,全面审计工程项目管理、概预算执行情况(重点审计工程结算)以及投资成本的真实性、合法性和效益性,及时发现并纠正基建过程管理中存在的问题,取得了较为明显的效益,仅从已审结的扬州、望亭、半山、攀枝花、戚墅堰、东华六个基建项目,就审减工程支出_万元,(未审结项目审减约_万元),占送审金额的_%左右,这对有效降低工程造价、提高工程管理水平、防范投资风险、维护出资_益起到了重要作用。4、围绕公司中心工作开展专项审计调查。四年来,审计部先后对内控制度、厂用电管理、工程前期费管理和国债资金管理等方面进行了专项审计调查。通过审计梳理共性问题和揭示个性问题,从而查找集团公司在经营管理中存在的薄弱环节和管理漏洞,促进相关职能部门改进管理,完善措施,进一步提升管理水平。5、开展对新投产工程项目效益评估和经济评价审计试点工作。为确保集

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