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文档简介

1、*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*物料收货管理流程图版 本生效日期责 任 单 位A.0仓储部 供应商送货单物是NG否一致OK进料数量验收OK入库送检进料品质验收供应商仓储部仓储部品质部送货单订购单送货单送货单送货单IQC 检验报告是否NG合格OK入库及入账表单保存与分发仓储部财务部单单制 定审 核核 准*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*出货指令下达成品检验是否合格OK成品入库点收成品备货仓管, QA 验柜合格OK排柜,装柜出货账目记录表单保存与分发成品出货管理流程图成品生产NG出货通知NG版 本生效日期责 任 单 位PMC制造部品质部仓储部,制造部销售部,PMC

2、 仓储部仓储部,品质部仓储部仓储部仓储部,制造部,财务部A.0仓储部 出货计划成品送检单成品入库单S/OS/O出货记录单单制 定审 核核 准日常内部管理办法物料退补管理流程图文件编版本 生效日制定部A.0仓储部管 理 流程图责 任单 位 相关文件及表单退料汇总制造部退料单品质鉴定作业不良NG退料OKNGNG品质部仓储部,制造部退料单退料单次品仓入库次品仓申请报废退供应仓储部,供应商退料单报废单生产补料账目记录表单保存与分发生产补料仓储部,制造部仓储部仓储部,制造部,财务部补料单进销存账退料单补料单制 定审 核核 准*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*日常内部管理办法托外加工管理流程图版 本生效日期A.0仓储部管 理 流程图责 任单 位 相关文件及表单托外加工命令下达按单备料物料交接PMC仓储部托外加工单生产计划表套料单托外加工OKOKNG加工商返工送货单单物是NG否一致仓储部数量,品质验收是否合格NG账目记录表单保存与分发仓储部仓储部,财务部,供应商送货单送检单进销存账托外加工单送货单入库单制 定审 核核 准订单要求客户送货物料清单物料交接品质检验OK入库保存账目记录表单保存与分发客供品管理流程图NG版 本生效日期客户客户仓储部,客供商品质部仓储部仓储部仓储部,财务部A

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