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文档简介
1、 安装项目优质工程标准评分表-工程综合管理 140分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理 15分1.1工程项目合法性文件3工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣2分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.3工程项目创优规划4按规定编制工程建设创优规划。未编制
2、创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划1.4达标投产考核及整改情况4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。检查达标投产考核资料、对整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理 38 分2.1数码照片主题6数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上全扣,数量
3、每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理6按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性12照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用 8分3.1标准工艺应用策划4工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容
4、,。创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。检查施工单位创优策划文件和标准工艺应用3.2标准工艺应用实施4业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施4施工管理 46分4.1工程施工创优实施细则8按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符
5、合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分。 检查施工创优实施细则及交底记录4.2项目管理实施规划8项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底记录。4.3施工方案8施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范。未对全部参加施工人员交底扣2分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。 根据项目管理
6、实施规划检查方案(措施、作业指导书)及交底记录4.4工程建设强制性条文执行6按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。4.5工程变更闭环管理5按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更申请单、工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单4.6按图施工6按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分。检查竣工图纸及现场4.7施工质量通病防治措施及工作总结5做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无年度质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性
7、不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣1分。检查质量通病防治措施及总结5材料设备管理 5分5.1设备现场交接验收及缺陷处理5设备现场交接验收及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣1分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表6验收及总结评价 18分6.1工程验收及消缺闭环10按规定进行各阶段验收,验收程序规范,报告齐全,消缺管理规范。报告缺少1份扣2分;验收消缺未闭环1处扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检、竣工预验收资料6.2
8、工程验收证书8检查工程验收报告、验收签证书7工程档案管理 18分7.1文件材料书写的字迹、载体4文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料7.2归档文件组卷3归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录、卷题名、案卷装订符合档案管理要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料7.3竣工图4竣工图相关资料齐全。未提交竣工图C文件的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣2分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣1分。检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处(
9、变更单超过3处内容时)7.4归档时间与范围4施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录7.5案卷目录3案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附表2 安装项目优质工程标准评分表-工程质量管理 120 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料( 71分)1.0主要材料出厂资料及试验资料 12分1.0.1主要原材料合格证明及检测报告4钢材、管材、阀门、油漆、电气材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣1分。检查钢材
10、、阀门、管件等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.0.2相关产品合格证4灯具、阀门、各种设备、材料合格证齐全。缺1项扣1分,不完整扣0.5分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.0.3相关试验报告4试验报告齐全、规范。焊接(焊接、高强螺栓连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣1分;试块抗压强度无汇总表扣1分,强度未进行评定每项扣1分。检查相关试验报告1.1隐蔽工程验收记录 23分1.1.1中间交接隐蔽工程验收8土建单位必须参加基础的隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5
11、分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况1.1.2接地工程8接地工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料,核查记录份数与施工质量检验批记录是否对应。1.1.3防腐、涂装7防腐、涂装隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查基层处理、底漆、面漆细部处理等记录1.2工程质量验评记录 36分1.2.1单位(子单位)工程质量验收记录及评定表6对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分
12、。检查相关资料1.2.2分部、分项、检验批工程质量验收记录6分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.2.3管道压力试验记录6管道压力试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查管道压力试验记录1.2.4排水干管通球试验记录6排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查排水干管通球试验记录1.2.5防雷接地装置检测记录6防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查防雷接地装置检测记录1.2.6给水管道水压试验及冲洗消毒记录6给水管道
13、水压试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查生活管道冲洗记录2施工过程质量控制与检测资料(设备出厂资料及试验资料 49分)2.0主要原材料合格证明文件 12分2.0.1设备、材料产品合格证3安装所需设备、材料、管道阀门的产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.2电气材料产品合格证3灯具、电线及开关设备产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.3电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件3电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.4构支架产品合格证明文件3构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1
14、分。检查合格证2.1出厂试验报告 12分2.1.1出厂试验报告8变压器等主要电气设备、SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。检查变压器、断路器、互感器、避雷器、组合电器、SF6气体等出厂报告 2.1.2大型设备运输冲撞记录及签证4大型设备运输冲撞记录及签证齐全。无签证全扣,签证记录不完整扣1分。2.2工程质量验评记录 12分2.2.1单位工程质量验收记录及评定表6单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.2.2分部、分项工程质量验评记录6分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料3电缆沟道、支架、盖板 8分3.1电缆沟结构4电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求;截面(沟壁之间)尺寸偏差20mm;压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3. 3电缆沟支架及接地2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求,遇沉降缝处预弯。1处不符合
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