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文档简介
1、文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前检验及测试程序生效日期:页数:目的AM-2-21002003 年10月08日第1页;共14页对出厂 /部前检验及测试进行控制,确保产质量量符合规定要求。范围适用于公司出厂 /部前的半成品、成品检验及测试的控制。责任3.1品管部负责组织实施出厂/部前检验及测试;3.2生产部门负责出厂 /部前半成品、成品的送检及不合格品的处理。定义4.1OQC OUTGOING QUALITY CONTROL(出厂 /部质量控制 )4.2INSPECTION ACCEPTANCE检验合格程序5.1品管部负责编制检验及测试指导书(FORM ID: AM-3 REV.00
2、) ,以指导出厂/部前检验及测试。5.2检验人员资格要求检验人员须经相关培训, 合格后持证上岗,具体见资源管理程序 (AM-2-4) 。5.3抽样准则及允收标准抽样准则除客户规定要求外,一律以美国军用标准(MIL-STD-105E)( 参见附件7.2)一次正常级抽样。允收标准除客户规定要求外,一律以美国军用标准(MIL-STD-105E)( 参见附件7.2)为允收标准:编制:职位:5.3.2.1严重缺点 05.3.2.2主要缺点 0.65审核:批准:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前检验及测试程序生效
3、日期:页数:次要缺点 2.55.4送检及检验AM-2-21002003 年10月08日第2页;共14页当产品已完成制程所规定工序后准备出厂/部,生产部门按规定批号将产品移往“待检区”,并填写检验及测试报告(FORM ID: QA-10 REV.00)交品管部 OQC 。按照程序 5.3 进行随机抽样。按照相关检验及测试指导书 (FORM ID: AM-3 REV.00) 进行检验。对检验合格的产品,OQC应在该批产品的制造流程咭(FORMID:AM-37REV.00) 上盖上合格印章(参见附件7.6) ,对于制成品需加盖“ INSPECTION ACCEPTANCE ”印章 (参见附件 7.6
4、) ,并将相关检验结果填写于检验及测试报告 (FORM ID: QA-10 REV.00) 交品管部主管批准。需将每日出厂 /部前的产质量量状况记录于每日出厂/部检验汇总(FORM ID: QA-13 REV.00)。5.5拒收评审对拒收的产品, OQC 需在检验及测试报告 (FORM ID: QA-10 REV.00)上详细列明不良品缺点内容后交质量经理召开评审会议。会议成员应包括:品管部、送检部门等。通过评审会议可得出以下处理方案:可采用翻工挑拣其它在判别为可采用前必要时应充分与客户沟通,得到客户确认后方可放行。编制:审核:批准:职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM I
5、D: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前检验及测试程序生效日期:页数:AM-2-21002003 年10月08日第3页;共14页OQC 在该批产品的制造流程咭(FORM ID: AM-37 REV.00) 上盖合格印章 (参见附件7.6) ,对于制成品需在外包装箱上加盖“INSPECTIONACCEPTANCE ”印章 (参见附件 7.6) 。当评审结果为翻工或挑拣时, OQC 在该批产品的制造流程咭(FORM ID:AM-37 REV.00) 上盖拒收印章 (参见附件 7.6) 。生产部门必须尽快安排翻工或挑拣,完成后生产部门需将结
6、果填写于翻工/ 挑拣报告 (FORMID:QA-4 REV.00) 并重新送检,直至检验合格后方可放行。5.6出厂 /部前检验及测试过程中连续三次出现不合格时品管部应发出要求纠正措施通知 (FORM ID: AM-20 REV.00),要求相关责任部门制定纠正措施,具体见纠正措施控制程序(AM-2-24) 。5.7每月质量统计OQC 根据检验及测试报告(FORM ID: QA-10 REV.00) 对质量状况作出每月统计分析,并以 OQC 每月质量统计报告 (FORM ID: QA-15REV.00)反馈至各相关部门。每月统计分析数据与所制定的质量目标相差较大时品管部应及时发出要求纠正措施通知
7、(FORM ID: AM-20 REV.00) ,要求相关责任部门制定纠正措施,具体见纠正措施控制程序(AM-2-24) 。5.8本程序所涉及的记录控制按质量记录控制程序(AM-2-2) 。参考数据6.1资源管理程序AM-2-46.2纠正措施控制程序AM-2-246.3质量记录控制程序AM-2-2附件编制:职位:7.1 检验及测试指导书FORM ID: AM-3 REV.00审核:批准:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :出厂 / 部前检验及测试程序7.2美国军用标准 (MIL-STD-105E)7.3 检验及
8、测试报告7.4 每日出厂 / 部检验汇总7.5 制造流程咭7.6印章7.7 要求纠正措施通知7.8 OQC 每月质量统计报告7.9流程图编制:审核:职位:品管部副主管职位:质量经理文件编号:AM-2-21修订版别:00生效日期:2003 年10月08日页数:第4页;共14页FORM ID: QA-10 REV.00FORM ID: QA-13 REV.00FORM ID: AM-37 REV.00FORM ID: AM-20 REV.00FORM ID: QA-15 REV.00批准:职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号:修订版
9、别:出厂 / 部前检验及测试程序生效日期:页数:附件 7.1AM-2-21002003 年10月08日第5页;共14页东莞 XX 五金塑料制品厂检验及 测试指导 书工序编号:部门:产品名称:本厂编号:工序名称:科目:客户名称:客户编号:图示序号检验 /测试项目仪器 /设备 /工具文件编号:样办版别:生效日期:年月日页数:第页;共页频率 /抽样备注FORM ID:AM-3 REV.00编制:年月日审核:年月日批准:年月日编制:审核:批准:职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前
10、检验及测试程序生效日期:页数:附件 7.2AM-2-21002003 年10月08日第6页;共14页抽样准则特殊检验水平一般检验水平批量范围S-1S-2S-3S-42-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR
11、编制:审核:批准:职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前检验及测试程序生效日期:页数:AM-2-21002003 年10月08日第7页;共14页一次正常检查抽查方案抽抽可接受质量水平(AQL)样样0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510字数码量ARARARARARARARARARARARARARA201B301C50112D8011223E1301122334F200112233456G32011223345678H500
12、112233456781011J8001122334567810111415K125011223345678101114152122L200011223345678101114152122M315011223345678101114152122N5001223345678101114152122P8001223345678101114152122Q12501223345678101114152122R200023345678101114152122采用箭头下面的第一个检查方案采用箭头上面的第一个检查方案编制:审核:批准:职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1
13、 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前检验及测试程序生效日期:页数:附件 7.3AM-2-21002003 年10月08日第8页;共14页东莞 XX 五金塑料制品厂检验及测试报告编号 :送工单编号 :送检批号 :送检部门 :送检次数 :检工单数量 :送检数量 :送检日期 :往下工序 :资产品编号 :产品名称 :客户 :表面处理 :料验抽样准则 :一次检验严重缺点主要缺点次要缺点收正常抽样数量:收 :退 :抽样数量 : 收:退 :抽样数量 : 收:退 :准 放宽则 加严序号缺点内容缺点数量检验结果 :严 重主 要次 要合格检拒收检 验 员 :_验组
14、长复核 :_结主管批准 :_日期 :_年 _月 _日总数 :果备注 :评审结果 :综合意见及跟进指示 :拒 可采用收 翻 工 (由 _部门负责 )评 挑 拣 (由 _部门负责 )审 其 他:_需要CAR(编号 :_)评品管部送检部门 :下工序部门 :其它 :其它 :审会签进进仓数量 :实收数量 :备注 :仓使进仓人 :批准人 :收货人 :用( 进仓部门 )(进仓部门 )(货仓部 )分发 : 品管部、送检部门、货仓部(审评为下工序翻工或挑拣时需加发下工序部门);FORM ID: QA-10 REV.00注释 : 凡评审结果为可采用以及由送检部门负责翻工或挑拣时,由品管部和送检部门共同会签;若评审
15、结果涉及由下工序部门负责翻工或挑拣时,则需由品管部、送检部门、下工序部门共同会签;CAR= 要求纠正措施通知书的英文缩写.编制:审核:批准:职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前检验及测试程序生效日期:页数:附件 7.4AM-2-21002003 年10月08日第9页;共14页东莞 XX 五金塑料制品厂送检部门 : 压铸部 加工部每日出厂 /部检验汇总编 号:页数:第页 , 共页报告日期:年月日序号产品编号产品名称工单编号送检批号送检批量 抽样数量缺点数量检验结果 检验及测
16、试编号检验员备注分发:品管部、生产部FORM ID: QA-13 REV.00制表:组长复核:主管审批:日期:年月日编制:审核:批准:职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前检验及测试程序生效日期:页数:附件 7.5东莞 XX 五金塑料制品厂AM-2-21002003 年10月08日第10页;共14页制造流程咭投产日期完工日期说明年月日产品编号产品名称额定存放数量序工 序数量操作员 /OQC日 期组长复核检查报告编号号12345678910FORM ID: AM-37 REV
17、.00序工 序数量操作员 /OQC日 期组长复核检查报告编号号11121314151617181920212223FORM ID: AM-37 REV.00编制:审核:批准:职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :出厂 / 部前检验及测试程序附件 7.6合格 NN拒收 NN特加別工 NNQ AXXXXYYZZ文件编号:修订版别:生效日期:页数:注: NN- 代表检验员工号注: NN- 代表检验员工号注: NN- 代表检验员工号注:XXXX 代表年份代表月份代表日期AM-2-21002003 年10月08日第1
18、1页;共14页编制:审核:批准:职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号:修订版别:出厂 / 部前检验及测试程序生效日期:页数:附件 7.7AM-2-21002003 年10月08日第12页;共14页东莞 XX 五金塑料制品厂要求纠正措施通知编号 :发出人 /部门 :发出日期 :年月日接收人 /部门 :签收日期 :年月日不合格情况描述:要求回复日期:_年 _月 _日填写 :_ _年 _月 _日确认 :_ _年 _月 _日原因分析 :填写 :_ _年 _月 _日确认 :_ _年 _月 _日纠正措施 :承诺完成日期:_年 _月 _日填写 :_ _年 _月 _日批准 :_ _年 _月 _日纠正措施完成情况:填写 :_ _年 _月 _日批准 :_ _年 _ 月 _日效果验证及确认意见:验证 :_ _年 _月
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