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文档简介
1、西 南 交 通 大 学河南*公司定。希望公司各部门本着节约、合理、效益配比的原则对现金报销费用的支出做出细致的安排和实施,在费用计划、开支和报销过程中,应严格按照本制度和与费用管理相关的其他制度所规定的要求和程序执行。 1000元以上付款必须通过转账支票支付。2、因公外出尽量乘坐公司车辆或公交车,原则上乘坐出租车不销章,报销人员应按印章内容填写不得漏项。3、各部门日常业务往来活动中发生的业务招待费用,要从严控制。工作需要发生业务费用时,必须事先向主管副总经理报告,主管理批准,取得同意后准予报销。4、员工外出公差,应先向主管副总经理说明,并填制由主管副3西 南 交 通 大 学汽车,如有特殊情况需
2、要乘坐飞机时需向总经理请示批准后方可乘坐。管内12 元、一般地区15元,住宿应首选铁路公寓,没有铁路公寓,大城市及省会城市每人每天住房标准不能超过300,中等城市及以下每人每天住房标准不能超过200元。 30日前必须将当月发生的费用到财一律不准报销。6、根据工作需要经领导批准,个别人可留有备用金,除此之外后方可借出,但应及时清理,借款期限不得超过两个月,不得续借,超期未还借款且无正当理由的,财务部门将直接从其本人工资中扣次年可重新办理借备用金手续。9、公司员工提供给财务部门的报销单据必须真实、有效,发票填写要内容符合要求(既报销发票必须提供详细的品名、单价、数量或附销货方出具的销货清单,发票开据时间、出票单位印章、大、小10、报销签批程序:报销人将报销单据送交财务部,财务部报销要求将单据粘贴好加盖报销章,并对报销粘贴单上的“报销金额、单据张数、计算人、支出科目”逐项填写后交报销人。报销人拿着粘贴3西 南
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