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文档简介

1、物料采购流程采购合同评审流程 文件编号:/PUR-C-000物料采购流程采购合同评审流程版 次:A0生效日期: 第3页 共3页 1. 目的规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交付。规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。2. 适适用范围围适用于公司司所有经经采购部部购买的的物料。适用于所有有采购部部与供应应商签订订的物料料采购合合同。3. 物物料采购购流程、采采购合同同评审流流程/职职责和工工作要求求流 程开 始开 始采购需求 采购需求供应商送样确认供应商送样确认供应商报价供应商报价供应商报价供应商报价 签合同签合同 签合同签合同 起草合同 起

2、草合同 填写合同审核表 填写合同审核表 确 认 确 认 NN YY审 批 审 批 N YY批准性准 批准性准 N YY合同盖章、存档、分发合同盖章、存档、分发职 责?采购部/开发中中心开发中心 采购部部采购部?采购部/供应商商?采购部主管副总?管理中心心总经理 ?行政人事事部/采采购部工作要求 ?按新物物料申请请表、订订购单向向供应商商寻找所所需物料料。?按“样品品确认流流程”送样确确认。按“价格审审批流程程”报审批批价格。?根据现有有合同格格式与供供应商一一起草拟拟合同。供供应商在在合同签签字盖章章。填写好合合同审核核表中中的基本本内容。须附上供应应商的营营业执照照。采购部主管管填写合合同审

3、核核表中中“技术可行行性”和“经济可可行性”。?在合同同审核表表中的的“副总经经理意见见” 一栏栏签意见见.。?在合同同审核表表中的的“管理中中心组织织审核” 一栏栏中填写写意见。在合同审审核表中中的“总经理理批准”一栏中中填写意意见。?行政人事事部在合合同上签签章。 采购部将将盖好章章的合同同分发给给行政人人事部和和供应商商并归档档。相关文件/记录?新物料申申请表/订购单单新物料确认认流程。?物料价格格审批表表。?合同审批批表。 流 程下订购单下订购单将订购单传真给供应商将订购单传真给供应商 供应商确认按订单交货 供应商确认按订单交货 N 跟催供应商按期交货 跟催供应商按期交货 物料检验 物料检验 N 入 库入 库结 束结 束职 责?计划部 采购部部?供应商采购部? IQCC 工作要求按“物料采采购审批批表”要求下下订购。确认订单清清晰地传传真给供供应商。确认订单是是否清晰晰收到并并确认订订单的可可执行情情况。根据订单的的交期要要求供应应商按期期交货。按检验标准准

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