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文档简介

1、 附录A 监理机机构与人人员单项项考核评评分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1项目监理机机构应备备文件1-1中标标通知书书无监理项目目中标通通知书 扣55分151-2监理理合同无委托监理理合同 扣55分2组织机构2-1人员员岗位及及其职责责人员岗位及及其职责责标识不不明确(标标牌上墙墙) 共共6分,每每项扣22分152-2规范范、检测测设备和和工具各施工阶段段,现场场未配备备监理规规划所确确定的必必要的检检测设备备和工具具(或配配备而未未检测、无无平行检检验记录录) 共99分,每每项扣33分3总监理工程程师3-1执业业资格无注册监理理工程师师注册执执业证书书或本省省监

2、理工工程师正正书和总总监证书书 本本单项不不合格303-2任命命书无监理企业业的授权权书 扣55分3-3工作作岗位到到位率不符合委托托监理合合同约定定或公司司制度要要求 扣55分3-4项目目认知程程度对现场情况况不熟悉悉(人员员、工程程概况、三三控制、安安全)共20分,每项扣扣5分4总监代表4-1执业业资格无注册监理理工程师师注册执执业证书书或本省省监理工工程师(专专业)证证书 每项项扣3分分104-2任命命书无总监的授授权书 扣扣2分4-3职责责权限超越总监委委托的工工作内容容行使职职权 扣5分分5专业监理工工程师5-1执业业资格无注册监理理工程师师注册执执业证书书或本省省监理工工程师专专业

3、证书书 共共6分,每每人扣33分55-2见证证人员无见证人员员授权书书 每每项扣22分6标准化管理理6-1资料料上墙日志、台账账等应上上墙内容容未上墙墙或不齐齐全。(66台账) 每项扣扣5分25附录B 工程施施工准备备阶段监监理工作作单项考考核评分分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1施工组织设设计(专专项施工工方案)审审核1-1程序序审核未对施工单单位的施施组和方方案进行行审核 本单项不不合格301-2强制制性条文文审查违反强制性性条文的的内容未未识别 本本单项不不合格1-3针对对性审查查缺乏针对性性未识别别 共110分 每项扣扣5分1-4时效效性审查查施工单位未未及

4、时编编制专项项施工方方案或方方案不全全每项扣5分分1-5闭合合性审查查审查意见未未闭合 共6分分 每项项扣2分分2技术交底图图纸会审审2-1图纸纸验证未对图纸提提出明确确的审查查意见或或对图纸纸内容不不掌握 每项项扣2分分102-2会议议纪要无交底(会会审)纪纪要 扣2分分2-3纪要要确认交底(会审审)纪要要缺参加加单位签签认手续续 扣33分2-4闭合合性图纸会审中中的未闭闭合项未未识别 每项项扣1分分3施工单位质质保体系系审查3-1体系系建立审审查施工单位未未建立健健全管理理体系、质质保体系系未识别别共10分,每每项扣55分203-2合理理性审查查项目经理部部的组织织形式、人人员配置置不符合

5、合要求未未识别 共66分 每项扣扣1分3-3人员员资格审审查项目经理部部人员资资格证书书不符合合要求未未识别 共4分分,每项项扣1分分4开工报审4-1开工工报审无开工报审审表 扣5分分104-2开工工审核现场未达到到开工条条件就签签署同意意开工意意见 (建设设单位强强制开工工,监理理机构应应有书面面意见)每项扣2分分5分包单位资资质审查查5-1分包包报审未进行分包包单位资资格报审审未识别别 扣2分分105-2资质质审核无资质或超超越资质质等级未未识别 扣55分5-3人员员资格管理人员和和特种作作业人员员证件不不符合要要求未识识别每项扣2分分6测量放线成成果审查查6-1测量量复核未对报送的的测量

6、放放线成果果进行复复核 扣扣2分106-2保护护措施临时控制点点无保护护措施未未识别 扣22分6-3有效效性审查查施工单位测测量仪器器检测证证书失效效、测量量人员上上岗证不不符合要要求未识识别 每项扣扣2分7第一次工地地会议7-1人员员到位项目监理机机构主要要人员未未能参加加第一次次工作会会议 扣5分107-2监理理规划未介绍监理理规划中中的主要要内容 扣扣1分7-3合理理化建议议未对施工准准备情况况提出意意见或建建议 扣1分分附录C 工工程施工工阶段监监理工作作单项考考核评分分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1工程进度监监理1-1对施施工单位位编报的的进度计计划的审

7、审查未提出具体体审查意意见或审审查记录录 扣22分10审批程序和和审批人人签名有有缺漏 扣扣2分1-2对进进度计划划实施的的检查无监理检查查记录 扣扣1分赶进度危及及质量、安安全或实实际进度度滞后计计划进度度,未通通知采取取纠偏 扣22分2工程材料、构构配件和和设备进进场审核核2-1进场场工程材材料、构构配件和和设备的的质保书书等资料料的审核核使用前监理理未发现现有不符符合设计计和规范范要求、证证明资料料存在缺缺漏、错错误等情情况 共4分分,每项项扣2分分202-2对结结构性材材料的见见证取样样复试施工单位申申报后,监监理未在在使用前前及时见见证取样样送复试试 扣扣2分2-3建立立材料料进场台

8、台帐和见见证取样样台帐没有按规定定建立台台账 每项项扣3分分内容不齐全全 扣扣2分台帐内容与与相关证证明材料料不匹配配 扣扣2分2-4现场场工程材材料的监监督管理理未督促施工工单位将将不合格格工程材材料做出出标识并并要求及及时退场场 扣扣2分将不合格工工程材料料、构配配件和设设备按合合格签认认的本单项为不不合格3工程质量监监控与验验收3-1隐蔽蔽工程、检检验批、分分部分项项工程验验收未按规定要要求及时时性时开开展相应应验收活活动共10分,每每项扣55分20验收资料不不完整存存在缺漏漏现象 每项项扣5分分3-2测量量的复核核没有对施工工单位的的控制测测量进行行独立的的复核 每项扣2分分没有对施工

9、工单位的的施工过过程测量量进行复复核签认认每项扣2分分3-3工程程质量过过程检验验对质量缺陷陷或隐患患未及时时书面要要求施工工单位整整改 共6分,每每项扣22分未对质量缺缺陷或隐隐患及时时进行跟跟踪复检检共6分,每每项扣22分旁站监理工工作4-1旁站站监理的的实施和和旁站记记录未根据监理理旁站要要求实施施旁站的的 本单项为不不合格10旁站记录内内容不具具体、数数据不完完整的、签签名不齐齐全每项扣2分分(接续表)(附录C续续表)序 号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分5监理日志5-1监理理人员日日志未按要求建建立日志志的 本本单项为为不合格格 15日志记录内内容不全全、未交交圈

10、闭口口 每每项扣22分总监未每月月对日志志进行审审阅签认认 每每次扣33分5-2总监监日志没有建立总总监日志志 扣5分分日志应记录录的主要要内容不不全 每项项扣2分分6工程合同管管理 6-1工程程变更管管理未办妥变更更手续就就已实施施 每每项扣33分10对于重大施施工变更更,监理理没有具具体审核核意见 每项项扣3分分 6-2通知知、暂停停等文件件签发签发手续不不符合监监理规范范的规定定 每每项扣22分未交圈闭口口或文件件应用不不当 每项项扣3分分6-3施工工合同的的管理没有对总包包、分包包合同的的收集和和登记 每项扣扣2分6-4索赔赔事项的的处理不能提供相相关的客客观、及及时的证证明材料料 扣

11、扣2分不能提出公公正、合合理的处处理建议议 扣扣2分7工程造价监监理 8-1资金金使用计计划的审审核与施工进度度计划不不匹配无无监理审审核意见见 扣2分分15审核程序和和签署不不符合规规定 扣扣2分8-2工程程量签证证签证数量与与现场已已检验合合格的工工程量不不符合 扣55分签字手续不不符合规规定 扣扣2分8-3工程程款支付付审核审核程序和和签署不不符合规规定 扣扣2分附录D 工程竣竣工验收收监理工工作单项项考核评评分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1工程项目竣竣工预验验收1-1质量量验收工工作对施工单位位报送的的单位(子子单位)工工程质量量验收记记录不符符合工程程质

12、量验验收标准准,监理理已签认认 本单项项不合格格201-2质量量问题处处理对预验收发发现的问问题未提提出整改改意见 扣扣5分1-3整改改验收对存在的问问题无整整改销项项纪录 扣扣5分1-4质量量评估报报告无工程质量量监理评评估报告告 扣扣10分分质量评估报报告内容容不全,签签字不全全 每项项扣3分分 2协助开展竣竣工验收收工作2-1质量量问题处处理对验收中提提出的质质量问题题未提出出整改意意见 扣扣3分102-2整改改验收对提出的问问题无整整改销项项记录 扣33分2-3验收收报告记记录竣工验收不不符合要要求,监监理已签签字同意意 本单项项不合格格3监理工作总总 结3-1总结结报告编编制无监理工

13、作作总结 扣扣10分分153-2编制制内容监理工作总总结的内内容不符符合监理理规范要要求 共55分,每每项扣22分4监理工作档档案编制制4-1归档档及时性性未按规定要要求时间间及时整整理监理理归档资资料 扣100分154-2档案案编制质质量归档资料不不符合技技术资料料管理规规程:DDB(JJ)355-20002(本本省标准准)和监监理合同同要求的的;档案案馆资料料一次交交验不合合格。 共100分,每每项扣44分5监理工作质质量总体体评 价5-1违章章违纪有行业主管管部门或或建设单单位违章章违纪投投诉 本单项不不合格405-2 监监理责任任事故有重大监理理责任事事故 本单单项不合合格5-3建设设

14、单位满满意度建设单位满满意度测测评 共40分分,按百百分值酌酌情扣分分 不不满意本本单项不不合格附录E 内部管管理及监监理资料料与信息息管理工工作单项项考核评评分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1监理资料信信息管理理1-1管理理制度建建立未明确监理理资料的的管理职职责分工工、收发发和存放放管理混混乱 共66分,每每项扣22分151-2资料料信息分分类未建立和执执行监理理资料信信息分类类存放和和编码体体系 共66分,每每项扣22分1-3资料料信息存存放未做到规范范整齐和和查找便便利、保保存条件件适宜 共共4分,每每项扣11分1-4规范范标准配配备未配备监理理工作必必需的

15、法法律、法法规和规规范、标标准 扣44分2监理文件编编制、收收集2-1监理理规划编编制未按规定要要求编制制有针对对性的监监理规划划 共共10分分,每项项扣2分分252-2监理理细则编编制未按规定要要求编制制有针对对性的监监理实施施细则 共共5分,每每项扣22分2-3评估估报告编编制未及时编制制、内容容不符合合统一验验收标准准要求和和审批手续不规范范 共55分,每每项扣22分3-4监理理资料收收集未按规定要要求收集集监理工工作资料料,资料料存在明明显缺陷陷 共5分分,每项项扣3分分3监理表式应用3-1监理理表式使使用未按法律法法规和委委托监理理合同规规定的要要求使用用监理工工作表式式 共共10分

16、分,每项项扣1分分153-2监理理资料签签认未严格按照照监理资资料签认认规定开开展资料料签认工工作 共115分,每每项扣22分4监理工作日日常管理理4-1监理理日志、旁旁站讲评评对比总监每月未未对日记记、旁站站进行讲讲评或讲讲评无记记录共10分,每每项次扣扣2分454-2学习习培训记记录总监每月未未组织监监理部学学习培训训或培训训无记录录 共100分,每每项次扣扣2分4-3例会会纪要编编制未定期编制制符合监监理规范范要求的的工地例例会纪要要或内容不全、存存在明显显错误 共共6分,每每项扣33分4-4监理理月报编编制规求监报或内容容不全、存存在明显错误 1,次分4-6施工工全过程程影像资资料未对

17、分部分分项工程程验收和和重要的的隐蔽工工程做影影像记录的 共,次分附录F 项目监监理部安安全监理理工作单单项考核核评分表表序 号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1施工准备阶阶段安全全监理工工作1-1安全全监理规规划、细细则编制制未按规定要要求编制制有针对对性的安安全监理理规划、安安全监理理细则。 共100分,每每项扣55分301-2安全全资质、管管理体系系审核未对施工单单位安全全生产许许可证、三三类人员员和现场场安全管管理体系系进行审审核。 每项项扣5分分工设查未对施工机机械设备备进行审审查而投投入使用用,且未未发停用用指令的的。 每项项扣100分1-4安全全措施方方案审核

18、核未按规定及及时对安安全技术术措施和和专项方方案进行行审核 每项扣100分2施工阶段安安全监理理工作2-1制止止违规作作业未监督施工工单位按按已批准准的安全全技术措措施和专专项方案案组织施施工,及及时制止止违规作作业。 每项项扣100分402-2危险险性较大大施工作作业的巡巡视和旁旁站未按安全监监理规划划要求定定期巡视视检查(或或旁站)危危险性较较大的施施工作业业情况,无无记录。 每项扣110分2-3安全全措施的的检查未定期核查查施工现现场安全全标志和和防护措措施情况况,无文文字记录录和监理理指令。 每项项扣100分2-4相关关记录和和手续的的核查未对施工单单位起重重机械、脚脚手架等等安全设设施的验验收手续续、培训训记录、自自查记录录及安全全生产费费用的使使用情况况进行核核查。 每项项扣5分分2-5安全全隐患的的处理对发现的各

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