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文档简介

目录TOC\o"1-5"\h\z总论 1第一节项目概况 1第二节可行性研究编制单位 2第三节项目编制依据及原则 3第四节研究结论 4\o"CurrentDocument"第一章项目建设背景及必要性 6第一节项目建设的背景 6第二节项目建设的必要性 8\o"CurrentDocument"第二章市场预测 11第一节市场分析预测 11第二节产品价格分析 16\o"CurrentDocument"第三章企业能源利用现状 17第一节能源管理现状 17第二节耗能情况 18\o"CurrentDocument"第四章企业现有生产情况 19第一节产品方案与建设规模 19第二节工艺技术方案 20第三节主要原材料、辅助材料及燃料供应 25\o"CurrentDocument"第四章节能技术改造方案 27第一节节能技术改造主要指标 27第二节节能技术改造目标 27第三节技术改造工程方案 27第四节节能投资 34\o"CurrentDocument"第六章建设地点和建设条件 35第一节厂址概况 35第二节厂址方案 38\o"CurrentDocument"第六章总图运输与公用工程 40第一节总图运输 40第二节土建工程 42第三节公用、辅助工程 42\o"CurrentDocument"第七章节能 45第一节设计依据与设计原则 45第二节现有能源消耗分析 46第三节技改后能源消耗分析 50第四节能源消耗指标分析 56\o"CurrentDocument"第八章环境保护 57第一节执行的环境质量标准 57第二节厂址环境现状 57第三节主要污染源及污染物和治理措施 59\o"CurrentDocument"第九章劳动安全卫生 62第一节编制依据 62第二节生产过程中的职业危害及防护措施 62\o"CurrentDocument"第十章组织机构与劳动定员 64第一节组织机构 64第二节劳动定员 64\o"CurrentDocument"第十一章项目实施进度 66\o"CurrentDocument"第十二章投资估算及资金筹措 68第一节 投资估算 68第二节 资金筹措及使用计划 70\o"CurrentDocument"第十二章节能收益评价 72第一节 评价原则和方法 72第二节 财务效益与费用估算 72第三节盈利能力分析 73第四节评价结论 74\o"CurrentDocument"第十三章社会效益分析、风险分析 75\o"CurrentDocument"第十四章结论与建议 76附表、附图、附件一、附表1、建设投资估算表;2、流动资金估算表;3、投资使用计划与资金筹措表;4、营业收入、营业税金及附加估算表;5、总成本费用估算表(生产要素法);6、固定资产折旧费估算表;7、无形资产和其他资产摊销估算表;8、项目投资现金流量表;9、项目资本金现金流量表;10、利润与利润分配表;11、财务计划现金流量表;12、资产负债表。二、附图1、厂区平面布臵图三、附件1、企业法人营业执照。二、节水1、 新上余热制冷机组的同时新上配套氨水罐两座以及冷却水回收循环使用装臵,主要包括集水池一座、凉水塔两座,将冷却后用水收集,循环使用,减少新鲜水用量。2、 增加水浴回收循环使用设施,减少一次水消耗量(减少20%以上)。在3号吸收塔后面设臵水浴回收设施,将生产产生的废水回收到3号吸收塔循环使用,实现生产污水的零排放。3、 设臵生活污水收集池,并铺设管线,将收集的生活污水用于场地洒水及旱厕冲洗水(减少20浓上)。根据上述分析,需新上水浴回收装臵10套,增建回收水池一座,把蒸发冷却水回收、循环使用,实现厂区污水的零排放。3、节水改造后全厂用水量估算详见下表:序号用水名称水质小时平均3m/h日平均m3/d年用水量m3/a备注1生产用水地下水-316.111043172办公区、生产区地面清洗地下水-1.5495一天清洗一次3办公生活用水地下水-5.61848100人计4消防用水量地下水108--一次火灾用水量(火灾延续时间为2小时)5绿化用水地下水—2660合计107320不含消防用水三、能源管理措施1、完善能源管理制度,健全计量管理体系将公司目前的能源管理制度进行重新梳理,根据新上技改工程的实际情况,指定完善的能源管理制度。招聘专业的计量管理人员,成立计量管理办公室,购臵先进的计量器具和设备。购臵的计量器具满足预定使用场合的使用要求, 并有明确分析的计量性能,如准确度或最大允许误差、分辨率、量程等。一般情况下,计量器具的最大允许误差是根据计量对象需求而确定的最大允许误差的1/3〜1/10。能适合使用场合环境并满足预期的要求。 使用场合环境一般包括温度、相对湿度、大气压强、防震、防尘、防腐、防电磁干扰、安全、照明、供电电源、噪声等。2、建立清洁生态机制,实现循环经济目标四、节能效果综上所述,本项目技术改造完成后,在节电、节水方面采取的一系列措施,将有效的保证能源的合理利用。本项目技术改造前后的耗能对比情况见下表:序号名称年消耗量节能量当量值(tce/a)单位技改前技改后1电KWh/a[3731605287823322853372035072水m/a133861107320265412.27合计3509该项目在技术改造上投资 10030.52万元,将使年产12万吨亚硫酸铵生产线产生的余热得到有效的利用,不仅减轻了项目的建设给环境带来的压力,同时也将为企业节省了大量的资金,产生一定的经济效益。技改后每年可节省电力消耗28533720kWh/a,合标煤3507tce/a,电价按0.75元/kWh计算,每年可节省人民币约2140万元;每年可节约水资源26541mVa,按水价3.4元/m3,每年可节省人民币约9.02万元,环境效益显著。第四节能源消耗指标分析一、单位产品综合能耗本项目年生产固体亚硫酸铵 12万吨,技改后综合能耗约1088.55tce/a,以此计算,该项目产品单位能耗为 9.07kgce/吨对比情况详见下表:能耗指标比较序号指标名称单位技改前技改后节省量1单位产品综合能耗kgce/吨38.319.0729.24通过比较可以看出,本项目单位产品综合能耗指标远优于技改前指标,节能水平显著提高。因此,本项目对省、市节能降耗指标的实现具有积极意义。第八章环境保护第一节执行的环境质量标准1《建设项目环境保护管理条例》 (中华人民共和国国务院第253号令);2、《环境空气质量标准》 (GB3095-1996);3、《大气污染物综合排放标准》 (GB1316297-1996);4、 《地下水质量标准》(GB/T14848-93);5、《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-89);6、《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90);7、《污水综合排放标准》 (GB8978-96);&《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001);9、《建筑施工场界噪声限值》 (GB12523-90);10、《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-1993)。第二节厂址环境现状一、 城市空气质量根据高唐县城大气环境质量监测数据,县城区域大气中二氧化硫浓度0.013mg/m3、氮氧化物浓度0.011mg/m3、可吸入颗粒物浓度0.302mg/m3,总体环境空气质量较好,大气环境质量污染指数介于101~200之间,首要污染物为可吸入颗粒物,属于三级轻度污染。二、 水环境根据高唐县实际情况和监测计划,河流监测断面分别为:徒骇河南镇桥和小杨屯桥断面,马颊河三十里铺桥和董姑桥断面,官道沟电厂桥、吉地尔桥和垃圾场桥断面;湖泊监测断面为北湖和南湖。主要污染物监测指标为溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氨氮。河流监测结果显示三个监测断面均为劣V类水质,湖泊监测结果显示南湖和北湖水质都低于地表水环境质量W类标准。三、 环境噪声位于县委(文教居民区)、时风一分厂(混合区)、热电厂(工业区)的功能区噪声监测点监测结果显示,各点位夜间噪声监测结果均符合国家标准,昼间噪声监测结果文教居民区超标 1.2分贝,混合区超标1.5分贝。道路交通噪声状况监测结果显示噪声超标路段长度占总路段的50%其中春场南路超标最高为2.5分贝,其次为春场北路超标为2.4分贝。四、 固体废弃物根据已公布的高唐县固体废物防治信息及当地环卫部门的分析数据2010年高唐县城区生活垃圾日产量约为 210t,生活垃圾构成以有机质为主,垃圾构成受季节变化影响不大。县内已建有设计使用年限为50年的垃圾处理厂一座。五、 厂区环境现状ooo有限公司位于高唐县姜店乡鲁庄村。 企业北邻高唐双龙电子有限公司,西临105国道,厂区东侧和南侧为农田,厂区东侧约2公里为徒骇河,东北方向距厂区约 2公里处为罗寨村,南侧距厂区约1.5公里处为刘平村。现有厂区占地属于工业区内的工业用地,符合城市发展规划及土地利用政策。根据聊城市环境监测中心站对该公司原厂区生产中环境的监测,全厂废水产生总量为340nVa,全部为生活用水,水质较为简单,水量较少,经收集后全部用做厂地洒水和厂内旱厕冲洗水,不外排,故COD非放量为Ot/a,NH3-N排放量为Ot/a,SS排放量为Ot/a;废气排放量相对较大,其中工业粉尘 5.96t/a,NH排放量为36.43t/a,SO排放量为27.68t/a;年产生灰渣、办公垃圾等共96t,全部得到有效合理的处臵。 监测期间,废水排放物日均浓度未超出GB8979-1996表4二级标准限值,废气排放物日均浓度均未超出GB9078-1996表4和GB16297-1996表2二级标准限值,噪声未超出GB12348-90H类标准限值。第三节主要污染源及污染物和治理措施一、主要污染源及排放达标情况1、废气本项目的废气有无组织排放废气和有组织排放废气。其中无组织排放废气主要是硫磺储存库和硫磺破碎、投料过程排放的工业粉尘以及氨水储罐排放的氨气。硫磺储存库无组织排放的工业粉尘产生速率为 1.58Kg/h,产生量为1.38t/a;硫磺破碎、投料过程无组织排放的工业粉尘产生速率为 11.22Kg/h,产生量为91.6t/a。氨水具有挥发性,根据氨平衡和企业提供的数据计算分析,确定本项目储罐无组织排放的氨气产生速率为2.89Kg/h,年产生量约为25.23t/a。有组织排放的废气主要是经过除尘器处理、三级吸收和水浴

回收后通过35米高烟囱排放的三级吸收尾气,主要成分是 SO、NH和烟尘。根据物料平衡,燃烧炉年燃烧硫磺 36000t,三级氨水吸收塔年用氨水96000t。根据物料平衡和企业提供的数据计算分析,年产生量确定本项目有组织 SO产生速率约为5.691Kg/h,产生浓度约为779.6mg/m3,年产生量约为69.66t/a;有组织氨气产生量约为25.22t/a,烟尘产生量约为1.39t/a。2、 废水本项目生产废水产生环节较少,为了节约用水,减少水蒸气的排放,本项目在三级吸收塔后面设臵水浴回收装臵,回收的冷凝水全部回用到吸收塔循环使用。冷凝水里面含有少量的亚硫酸铵、氨以及SS,水质呈弱碱性,水质较好,完全可以回用到生产中,不外排。本项目劳动定员150人,厂内设臵生活区,厕所为旱厕,职工办公生活全年用水量较少,水质较为简单,经收集后全部用作厂地洒水和厂内旱厕冲洗水,不外排。3、 废渣废渣来自燃烧炉炉渣、旋风除尘器收集的烟尘和工人办公生活垃圾等。经测算,本项目废渣年产生量约为 1495吨。4、 噪声噪声源主要有破碎机、引风机,产生的噪声约 85dBA。二、采取的污染治理措施1、 废气治理本项目生产过程中产生的废气经除沫和除水后, 从35米高的排气筒排放;燃气炉烟道气,采用35米高的烟囱排放;硫磺上料时的含尘废气采用旋风除尘器处理后,由 35米高的排气筒排放。2、 废水处理工艺过程中产生的废水主要为含氨氮废水,该废水经处理后在工艺内部循环使用不外排,生活污水处理后达标排放。3、 废渣处理与利用硫磺燃烧炉废渣为含水废渣,经简单处理后装车外运销售用做水泥生产原料。4、 噪声防治噪声采用综合措施予以防治,主要措施:尽量选择低噪音设备、建筑物隔声、安装消音器、基础加减振橡胶垫等。各主要噪声设备经过隔声减振等治理措施后,对厂界噪声的影响能满足《工业企业噪声标准》(GB12348-90)H类区标准要求,即厂界噪声白天小于60dB(A),夜间小于5060dB(A)。第九章劳动安全卫生第一节编制依据本项目技术改造工程应遵照下列文件及规范标准编制安全卫生技术措施。1《建设项目安全卫生监察规定》 (1997.11);2、《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79);3、《工业企业总平面设计规范》 (GB5018-93);4、《工业企业安全卫生设计规定》 (HG20571-95);5、 《化工行业职业性接触毒性物危害程度分级》(HG24001-96)。第二节生产过程中的职业危害及防护措施要贯彻“安全第一,预防为主”和劳动安全“三同时”的方针,使操作人员在生产过程中的安全、卫生健康条件得到保证。严格执行岗位生产操作规程、遵守安全生产、重视以人为本的理念,实行定期安全生产检查和考核、发现不安全因素及时整改。1、 原料粉碎工序输送机、振动筛等机械运转过程中,操作人员要注意挤伤、轧伤,造成人身伤害。2、 氨水装卸过程中涉及氨水计量,要注意氨水泄露,应穿戴防酸工作服和手套。3、 水解和蒸发过程中的蒸汽温度较高,防止设备泄露灼伤人身。4、 电气设备要做好防雷接地,防静电,实行安全生产。5、在生产车间、锅炉房、变电所等场所设臵灭火器材,保证

随时能用。各岗位设备配备冲洗甩头,便于维修。第十章组织机构与劳动定员第一节组织机构根据国家企业法及相关法规的有关规定,为适应现代化企业发展的要求,企业将按现代化企业建制管理,实行总经理负责制。年产12万吨亚硫酸铵生产线及技术改造项目仍维持企业原有的组织机构。企业组织机构本着服务生产,方便生产管理的原则,设财务部、生产技术部、销售部、采购部和办公室等机构。为保证产、供、销工作顺利进行,各部门制定目标管理责任制度,严格完成目标任务。生产技术部门负责生产、调度、技术、安全、环保、节能、计量、质量检验、新产品开发等业务。财务部负责财务管理及成本核算。供应销售部负责进厂原料的采购和本公司产品的销售。办公室负责行政、文秘、劳资、后勤、保卫等管理事务。生产车间负责产品的生产,下设若干工作岗位。动力车间负责变电所、锅炉房、维修等公用工程系统的管理工作。第二节劳动定员一、工作制度工作制度是在保证企业正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的。根据法定工时规定,合理编排生产班次。本项目日工作24小时,工作制度实行三班倒制,每班工作时间8小时,年运行330天。二、劳动定员000有限公司原有劳动定员120人,本技术改造项目不增加劳动定员。第十一章项目实施进度一、 进度安排原则按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定,本项目要严格执行建设程序,确保建设前期工作质量,做到精心勘测、设计,强化施工管理,并对工程实现全面的第三方监理,以确保工程质量和安全。项目建设必须遵循以下原则:1制定详细的总体进度计划和专业工程计划,分项实施;2、 项目实施的前期各项准备工作要到位;3、 抓好设计、建筑施工、设备交货及安装调试等各环节的衔接,合理规划,制订详细的施工方案,避免相互干扰等不利因素的存在,力求工期合理,质量保证。以保证实施计划顺利进行,按期投产;4、 充分考虑项目开发特点,结合施工能力、资金到位等诸因素合理安排进度;5、 项目实施过程中认真做好项目进度报告,及时了解进展情况,针对报告所指出的问题采取切实可行的解决办法,并对可能发生的问题尽早采取预防措施。二、 总体进度安排本项目的实施规划如下:2012年4-6月份做前期准备:完成项目设计;相关设备定型与采购;技改工序和节点的现场准备。2012.07月份开始实施技改设备设施的制造、安装。2012.11月底前全部完成建筑工作。

2012.12-2013.03调试、调整。2013.04-2013.06试生产运行。2013.07正式投入使用。项目实施进度计划表序号项目2012年2013年4567891011-121-34-671可研编制及审批VV2设计V3施工前准备V4设备考察及定货V5土建施工VVV6设备安装及调试V7人员培训VV8试生产V9投入运营V第十二章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围及依据1范围本项目投资估算范围包括实现项目投入与运营所需的建设投资和流动资金。其中,建设投资包括建筑工程费、设备购臵费和安装工程费,以及按规定必须考虑的建设工程其它费用、预备费、铺底流动资金等。2、依据(1) 《建设项目经济评价方法与参数》 (第三版);(2) 本估算依照国家发展改革委和建设部发布的有关投资估算规定,以及地方有关取费标准,根据项目具体情况进行编制。二、建设投资估算1、建筑工程费本项目建筑工程采用单位工程量投资估算法,项目新建建筑工程合计为181.5万元,详见下表:建筑工程估算表序号项目工程量(m3)单位容积造价(元己/m3)总价(万元)1凉水塔15060092冷却水收集水池20006001203生活用水回收水池75070052.50总计181.502、设备购臵费项目新增国内先进设备 103台(套),设备购臵费合计为8875.3万元人民币,详见下表:序号设备名称型号台数单价(万元)总价(万元)1余热制冷机组氨吸收式5166083002变频装臵三菱FR-F7006553253氨水罐不锈钢非标设备212244冷却循环水泵103305其他新增泵类112226水浴回收装臵101.919.37电流电压自控保护器258电容补偿功率配电装臵309计里器具100总计1038875.33、安装工程费生产设备安装工程费按设备到厂价格的5%古算。项目安装工程费合计为443.76万元。4、 工程建设其他费用项目工程建设其他费用合计为 237.83万元。建设单位管理费取设备购臵费与安装工程费总和的 1%合计93.19万元。建设单位勘察设计、咨询费取总工程费用的 1.2%,总计114.01万元;工程监理费取建筑工程费与安装工程费总和的 2%总计12.51万元。工程保险费取建筑工程费与安装工程费总和的 0.5%,计3.13万元。生产准备费15万元。5、 预备费基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购臵费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 3%基本预备费计292.15万元。参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》 (计投资[1999]1340号)精神,本项目暂不考虑涨价预备费。6、建设投资本项目建设投资为10030.52万元,其构成见下表。建设投资构成表序号项目投资额(万元)比例1建筑工程费181.501.81%2设备购臵费8875.2888.48%3安装工程费443.764.42%4工程建设其他费用237.832.37%5预备费292.152.91%合计10030.52100.%项目建设投资情况详见附表1。三、 建设期借款与建设期利息估算本项目不申请银行长期借款。四、 流动资金本项目不涉及流动资金的计算。五、 总投资及其构成分析本项目总投资为 10030.52万元人民币,其中:建设投资10030.52万元人民币,建设期利息0万元人民币,铺底流动资金为0万元人民币。第二节资金筹措及使用计划一、资金筹措本项目总投资10030.52万元,资金筹措方案如下:1、资本金本项目所需资金 10030.52万元全部由企业自筹,符合国发【2009】27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》要求。2、银行长期借款本项目申请银行贷款0万元。二、使用计划根据项目建设计划要求,本项目建设期为 2年,建设投资于建设期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的分批安排投入,详见下表:项目投资计划表 单位:万元序号投资费用名称合计第1年第2年第3年第4年第5年1建设投资10030.526018.314012.212建设期利息0.000.000.003铺底流动资金0.000.000.005总投资10030.52详见附表3:投资使用计划与资金筹措表。第十二章节能收益评价第一节评价原则和方法项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价,以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。一、 范围本项目的财务评价范围限于项目投资所产生的部分。二、 计算期项目财务评价计算期12年。项目建设期2年,运营期10年。第二节财务效益与费用估算一、 节能收益通过节能改造,本项目正常年可节约电力约28533720kWh/a,节水26541^/a,按照电价0.75元计算,水价3.4元/m3,达产年节能收益共计2149.05万元。二、 总成本费用估算1、本项目新增修理费按建设投资总额的 0.5%估算,正常生产年为50.15万元。2、 固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算。本项目建筑物、房屋原值181.5万元,合计按20年折旧,残值率为5%生产设备原值9465.12万元,合计按15年折旧,残值率为10%正常年折旧576.53万元,详见附表6。3、本项目无形与其他资产原值383.9万元,按10年摊销,正常年摊销38.39万元,详见附表7。7、本项目流动资金正常年利息支付 0万元。详见附表4总成本费用估算表(生产要素法)。三、 增值税、营业税金及附加、所得税本项目计算节能技改收益,故不缴纳增值税、营业税金及附加、所得税。四、 利润项目达产年份利润总额为 1483.98万元,平均净利润为1483.98万元。第三节盈利能力分析一、项目投资盈利能力项目投资盈利能力指标见下表:项目盈利能力指标表序号指标名称单位指标值备注所得税前所得税后1项目投资财务内部收益率(FIRR)%16.0616.062项目投资财务净现值(FNPV)万元1878.361878.36ic=12%3项目投资回收期(Pt)年16.786.78含建设期2年4项目总投资收益率%14.79经测算,项目投资财务内部收益率为16.06%,所得税后财务净现值大于0,该项目在财务上可以行;项目投资回收期为 6.78年(含建设期)。二、项目资本金盈利能力资本金盈利能力指标见下表:资本金盈利能力分析指标序号名称指标1项目总投资收益率14.79%2项目资本金净利润率(ROE)7.4%本项目总投资收益率为14.79%,资本金净利润率为7.4%三、财务生存能力由财务计划现金流量表可以看出,经营活动现金流入始终大于现金流出,企业通过经营活动、投资活动和筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零,项目具有较强的财务生存能力。详见附表11。第四节评价结论1、经济分析主要结果序号项目单位增量数据 11节能效益万元/a2149.052利润总额万元1483.983所得税万

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