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文档简介

固定资产采购审批流程部门步骤部门步骤总经理分管副经理财务部(或总会)安全生产部市场部使用部门提出生产副总经理审核固定资产购置申请填写固定资产购置申请权限外审固资购批定产置主要设备审核审核审核确认申请权限内一般设备提供采购建议组织相关部门制定采购实施方案提供采购建议审批实施购置经营副总经理方案批准审核实施购置方案实施采购固定资产采购审批流程说明:一、由固定资产使用部门提出采购申请,报安全生产管理部;二、对于重要设备,安全生产管理部组织相关部门专业人员进行设备规格、性能要求、使用条件等进行论证,对特殊设备,经请示主管领导,组织专业人员进行考查;三、市场部对所申请设备进行数量、初选厂家进行审核;审核后,报公司主管领导审批;四、批准后的采购计划交市场部组织进行采购;五、市场部与供货厂家进行谈判,达成初步协议,填写合同评审表;货厂家进行详细谈判,签订正式合同;根据合同条款要求,支付预付款。固定资产盘点流程部门步骤总会计师部门步骤总会计师财务部安全生产管理部负责人固定资产管理员使用部门制定盘点计划审核审核审核制定全面盘点计划编制盘点通知和盘点表实施盘点审核召开盘点会议组织盘点进行盘点汇总整理盘点表点表审核编制总盘点表盘点总结分析盘点表审核审核审核编制盈亏报告议调整账务处理相关账务固定资产盘点工作流程说明:一、由安全生产管理部配合财务部门编制固定资产盘点计划。二、盘点计划报公司领导审批后下发盘点通知,编制盘点表。三、组织使用部门进行实物盘点,并填写盘点表格。五、根据领导的批示,处理相关的财务手续,调整固定资产台帐。固定资产验收管理流程厂家发货市场部通知设备到货组织设备使用部门,市场部、档案管理员共同进行验收根据合同及发货单检查到货数量,到货实际件数与发货单是否一致与厂家联系,补发所缺货物

不一致一致

有市场部统计存在问检查设备包装情况,是否有破损无检查随机资料是否齐全

不齐全

题,与厂家联系处理齐全检查设备外形是否有破损,设备配件是否齐全 不合格合格开具开箱验收单,办理入库手续

档案员收集资料,办理归档手续通知使用单位进行安装固定资产验收管理流程:一、设备到货后,由市场部通知安全生产管理部和设备设备使用单位,已经到货;二、安全生产管理部组织采购计划部门、市场部计划管理员、档案管理员对设备进行验收;三、根据供货合同和发货清单,对到货设备进行数量的清点,检查到货件数与发货清单是否一致;如不一致,由市场部进行统计;四、对设备进行开箱检查,检查设备随机资料是否齐全,由档案管理员进行资料收集,登记;如不齐全,所缺资料由市场部进行统计;五、对设备的实物进行检查,设备是否存在缺陷,对随机备品配件进行检查,备品配件是否齐全,有无缺少情况,对存在的问题进行记录;六、经各项检查后,没有问题,办理设备验收手续,档案管理员办理随机资料归档手续;通知采购计划部门组织进行安装;七、对存在的问题,由市场部进行汇总后,与供货厂家进行联系处理。固定资产报废处理流程固定资产的报废固定资产的报废使用部门提出报废申请报安全生产管理部组织技术小组进行报废鉴定技术固定资产的废报安全生产管报理否通知使用单位进行是后继续使用或封存是否公司领导审批是部门根据报废单更新固定资产台帐技术小组出具鉴定报告,是否报废市场部进行报废资产实物处理财务根据报废单进行财务处理,注消台帐和卡片帐销售收入进入财务部固定资产更新改造帐户固定资产报废处理流程说明:一、固定资产达到使用年限或丧失使用功能后,由使用单位提出报废申请,报安全生产管理部;二、由安全生产管理部组织技术鉴定小组对准备报废的设备进行鉴定;三、通过技术鉴定,提出鉴定报告,提出报废或继续使用的意见,报公司领导进行审批;四、不同意报废,则通知使用单位对其进行检修后继续使用;同意报废,由财务部对固定资产进行帐务处理,安全生产管理部和使用单位对固定资产台帐进行更新,市场部对固定资产进行实物处理。固定资产转移流程使用部门提出申请使用部门提出申请报安全生产管理部不完好现场审核织修复设备完好填写设备调拨单相关部门审核办理转移手续办理转移手续主管副总审批组织拆迁和安装设备调试交付使用固定资产登记固定资产登记固定资产转移流程说明:量,报安全生产管理部;二、安全生产管理部根据调拨申请单,到设备所在单位落实设备实物情况,如果设备不完好,通知所在单位组织进行检修,修复后报安全生产管

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