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文档简介
优质结构工程评分标准第一章 总则第1.0.1条为了科学地评审我市优质结构工程,提高工程质量管理水平,实现检查评审工作的标准化、规范化,特制定本标准。第1.0.2条本标准适用于建筑施工企业及优质结构评审部门对结构工程的检查和评审。第1.0.3条本标准主要采用质量系统工程原理,结合建筑施工中质量通病规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。第二章 检查分类及评分办法2.0.1对建筑工程结构进行质量检查时,应采用检查评分表的(配筋砌体工程、填充墙砌体工程、混凝土结构工程、钢结构工程共七张分项检查评分表和一张检查评分汇总表。地基基础结构工程检查项目为(配筋)砌体工程、填充墙砌体工程、混凝土结构工程,主体结构工程检查全部项目。2.0.2在质量保证条件、工程质量记录(配筋)充墙砌体工程、混凝土结构工程、钢结构工程共六项检查评分表中,设立主控项目和一般项目,主控项目是质量检查的重点和关键。2.0.3100得分为按规定检查内容所得分数之和。每张检查评分表总得分为各自表内各检查项目实得分数之和。第2.0.4条检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数之和不得超过该项目应得分数。2.0.580%,同时取消该工程评审资格。2.0.6100分。地基基础结构工程各分项检查表在汇总表中所占的满分分值分别为(配筋)5050分;主体结构工程各分项检查表在汇总表中所1010分、质量特色10(配筋)砌体工程及填充墙砌体工程共35分、混凝土35结构工程、钢结构工程时,各部分所占分值比重根据工程实际比例情况具体考虑。汇总表中各分项项目实得分数=汇总表中该项应得满分分值汇总表中各分项项目实得分数=汇总表中该项应得满分分值×=该项检查评分表实得分数100遇有缺项时汇总表总得分实查项目在汇总表中按各对应的实得分值之和= =遇有缺项时汇总表总得分实查项目在汇总表中按各对应的实得分值之和= =实查项目在汇总表中应得满分分值之和×100综合得分为地基基础和主体结构检查得分的加权平均值,地基基础权值0.3,主体结构权值0.7。第2.0.7条结构质量检查评分,应以汇总表的总得分及主控项目达标与否,作为对一个结构工程质量情况的评审依据,分为具备参评资格和不具备参评资格。具备参评资格:主控项目分值均应达到第2.0.5条规定得分标准,每次检查汇总表得分值应在85分及其以上。第三章 检查评分表3.0.1条件、工程质量记录、质量特色及文明施工(配筋)砌体工程、混凝土结构工程、钢结构工程共七项(表3.0.1。3.0.2检查项目包括:质量行为、施工现场质量管理及质量责任制度、施工操作标准及质量验收规范配置情况、质量目标及措施、施工组织设计、技术交底、作业持证上岗等七项内容(表3.0.2。3.0.3查项目包括:图纸会审设计变更洽商记录、楼层测量变形观测记录、隐蔽工程检查验收记录、地基基础主体结构验收记录及检测文件、阶段性中间验收记录、原材料质量控制、计量管理、砼质量控制、砌体质量控制、施工记录、质量检查记录等十一项内容(表3.0.。3.0.4明施工的评价。检查项目包括:新技术、新材料、新工艺的使用情况及现场安全施工管理状况等内容(表3.0.4。3.0.5(配筋)砌体工程检查评分表是对结构施工过程中(筋)砌体质量的评价。检查项目包括:砂浆灰缝、留槎、接槎、凿槽、材料及墙面、组砌方法、砌体与砼构件结合处、施工洞口、过梁、脚手眼、实测实量十项内容(表3.0.。3.0.63.0.。3.0.7条的评价。检查项目包括:砼外观质量、尺寸偏差、预留预埋、实测实量四项内容(表3.0.。第3.0.8条 钢结构工程检查评分表是对结构施工过程中钢结构工质量的评价。检查内容包括:原材料、制作、安装过程中的相关质量记录及允许偏差实测实量、相关质量记录分主控项目和一般项目。附:检查用表3.0.1~3.0.8表3.0.1优质结构工程检查评分汇总表施工单位项目经理监理单位项目总监建筑面积结构类型主体结构项目名称 应得分 地基基础123质量保证条件 10质量记录 10质量特色及文明施工 10(配筋)砌体工程35(50)填充墙砌体工程混凝土工程(钢结构工程) 35(50)总计100综合得分评语:检查组组长年 月 日注:括号内为地基基础结构工程检查分值。
表3.0.2质量保证条件评分表序检查项目 检查标准号
应 实 实得 扣 得分 分 分质量行为
施工许可、图纸审查及备案手续不齐全,施工单位未按设计文件施工,有违反强条、20转包和违法分包行为扣20分主 施工现场质 项目管理机构不健全,管理人员配备不齐量管理及质 全质量管理制度不完备扣15分项目管 15控 量责任制度 理人员未持证上岗扣15项目 施工操作标 未配置工程质量验收规范、主要工序施工准及质量验 工艺标准15分;配置不齐全扣5分 15收规范配置质量目标及 质量目标不明确扣15分未制定质量保证 15措施 措施扣15分施工组织设
施工组织设计(方案)分;施工组织设计(方案)无针对性、指导性、可操作性扣5分;专业性较强的项 10计施工方案 目未单独编制专项施工方案扣5分;未制定防治质量通病计划扣分5分一般项 技术交底目
交底不全面扣5分;交底无针对性和可操 10作性扣5分;交底未履行签字手续扣5分作业持证上 未经培训从事作业,特殊工种一人扣1分 5岗合 计 100表3.0.3质量记录检查评分表序检查项目号
检查标准
应 实 实得 扣 得分 分 分图纸会审未按要求进行图纸会审扣10分;设计变更手续不符1设计变更合要求扣101010洽商记录图纸会审及洽商记录签章不齐全扣5分2楼层测量变形观测10510103隐蔽工程检查验收记录隐蔽工程项目检查及验收不齐全扣10分;检查记录填写不规范扣5分;检查签证不全扣5分10(桩基)104地基基础主体结构验收记录及检测文件10101010I701010签章不全扣5分5主控阶段性中间验收记录分部(子分部、分项、检验批划分不符合标准要求105510106项目原材料质量控制1010107计量管理计量器具未在有效期内使用,设置不合理,未正常使用扣5分10商品砼未提供相关材料证明文件扣10分;首次使用砼配比无开盘鉴定资料扣5分;无砂石含水率测试记558砼质量控制扣5分;施工缝、后浇带位置及处理不符合要求扣10分;砼现场养护及试块的留置、养护、验收批不10符合标准要求扣10分;未留置确定结构构件拆摸、吊装、张拉等的养护试块扣10分;未进行砼结构实体检验或检验不合格扣10分砌体材料不符合“禁实”要求扣10分;拌制混合砂9砌体质量控制10101010符合标准要求扣10分施工记录一般项 质量检查目录
施工日记记录不真实内容不全扣2分砼施工记录 不及时、不齐全扣2分无定期质量检查记录无自检、交接检专职检记录 5扣5分合 计 100表3.0.4质量特色及文明施工检查评分表序检查项目 检查标准号
应 实 实得 扣 得分 分 分
采用建设部推广使用的十项新技术:深基坑支护技术、高强高性能砼技术、高效钢筋和预应力技术、粗直钢筋连接技术,新型模板和脚手架应用 40技术、建筑节能和新型墙体应用技术、新型建筑防水和塑料管应用技术、钢结构技术、大型构件和设备整体安装技术、计算机应用管理技术使用建设部、省建设厅推广使用的新材料或该材料在本区范围内具有示范作用,使用符合墙体自 20保温要求的节能墙体材料。新工艺 施工工艺在本地区具有创新、示范作用,有一定 20技术含量
10101010分10分;场地未硬化10排水不畅通扣10分作业区与生活区未分开扣10 20分材料未归类堆放,堆放不整齐,未设置标识牌扣101010分1010分合 计 100说明:1、十项新技术使用6项以上该项得满分,每减少一项减5分。砌体工程检查评分表序检查项目 检查标准号
表3.0.5应 实 实得 扣 得分 分 分主 砂浆灰项控 留搓接项
灰缝不饱满,出现透明灰缝、瞎缝、假缝每分 10留槎方式(留斜搓或直搓留拉接筋)不正确扣10 10分,马牙搓砌筑方式不正确每处扣2分3 目 凿槽未经设计同意打凿墙体或开凿小平沟槽扣10分101材料及墙面砌体材料外观质量差,缺棱掉角严重,逆差明显,每处扣2分;墙面不干净、不整齐、有污染,每5处扣2分;2 组砌方法一3般 砌体与砼3项 件结合目梁脚手眼实测实量合 计
300mm2分结合处不严密,不清晰,不平整,每处扣2分洞口留置不合理,不符合规范要求每处扣2分;过梁安放不正确,搁置长度、座浆材料不符合要求,每处扣2分;脚手眼位置不符合要求,未按要求处理,每处扣2分见下。90%,得30分;每增加1%,加1分
1010540100项 目允许偏差项 目允许偏差(mm)轴线位置10每层垂直度5构造柱中心线位移10每层构造柱垂直度10表面平整度5门窗洞口(后塞口)±5水平灰缝平直度8水平灰缝(10皮砖累计)±5主实 控项测 目实量一般项目实测 点,合格 点,合格率 %。检查人员: 检查时间: 年 月 日说明:1、检测点位:由检查人员图纸上随机抽定;2、检查数量:轴线查全部承重墙柱;外墙垂直度全高查阳角不少于4处,内墙垂直度不少于10处;其余项目检查不少于10处;3、主控项目:不允许超过允许偏差的抽测点;4、一般项目:点合格率应达到90%及其以上,且不得有超过《砌体工程施工质量验收规范》允许偏差值1.5倍的尺寸偏差,否则不得分。表3.0.6填充墙砌体工程质量检查表序 应 实 实检查项目 检查标准 得 扣 号 分 分 1主1主砂浆灰缝 灰缝不饱满,出现透明灰缝、瞎缝、假缝控处扣2分项2目凿 槽砌块外表面竖向凿槽扣10分砌体材料外观质量差,缺棱掉角严重,每处多孔砖、空心砖、小块砌体横向凿槽或空心 101材料及墙面1材料及墙面扣2分;墙面不干净、不整齐、有污染,每10处扣2分2一般组砌方法222分;有混砌现10合 计
象,每处扣2分填充墙顶部砌块未补砌顶紧,每处扣2分见下。90%401分
1050100项目垂直度实测 表面平整度实门窗洞口(后塞口)量水平灰缝(5皮砌块水平灰缝平直度
允许偏差(mm)55±5±88
实 测 值实测 点,合格 点,合格率 %。检查人员: 检查时间: 年 月 日说明:1、检测点位:由检查人员图纸上随机抽定;2、检查数量:每检查项目抽查不少于10处;3、项目点合格率:应达到90%及其以上,且不得有超过〈砌体工程施工质量验收规范〉允许偏差值1.5倍的尺寸偏差,否则不得分。表3.0.7混凝土工程检查评分表序检查项目 检查标准号
应 实 实得 扣 得分 分 分主控 尺寸偏差项目预留预埋— 实测实量
砼外观有影响结构的严重质量缺陷扣 30 302分砼有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差扣20分 20预留洞、预埋件位置不准确,尺寸不符合要求扣5分套管出楼面高度不符合要求扣5 10分;事后凿洞切断楼板面钢筋扣10分合格率90%时,得30分;每增加1%加14般4项 (见下表)目合 计项基础线轴 独立基础线位 柱、墙、置实 剪力墙测 每层垂直度实 标 高量 截面尺寸筒长、宽对定电 位中心梯井 全高垂直度表面平整度
分允许偏差(mm)1510855±10+6,-3+25,0H/1000且≤306
实 测
40100实测 点,合格 点,合格率 %。检查人员: 检查时间: 年 月 日说明:1、抽测点位:由检查人员图纸上随机抽定;2梁、柱和独立基础,抽查不少于10105m左右划分检查面,板可按纵、横轴10面;对电梯井,应全数检查;3、检查轴线、中心线位置:应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值;4、点合格率:应达到90%及其以上,且不得有超过《混凝土结构工程施工质量验收规范》允许偏差值1.5倍的尺寸偏差,否则不得分。表3.0.8钢结构工程检查评分表序 检查号 项目
检查内容 应得分
实扣 实分 分合计
安全等级为一级和大跨度钢结构构件材料、进口材料的复验报告。焊接、连接紧固标准件检验报告一、二级焊缝、焊接球接点焊逢、螺栓球接点网架焊缝超声波、射 40线探伤报告。高强螺栓抗滑移试验报告。40m验报告。钢材、钢铸件、焊接材料、连接紧固标准件、焊接球、螺栓螺、封板、锥头、套筒、压型板、防腐材料、防火涂料合格证明。焊工焊考合格证明,首次使用的钢材、焊接材料、连接方法的焊接工艺评定。焊缝观感检查记录。高强螺栓扭矩板手计量检定报告,高强螺栓紧固施工记录(力矩及外露丝扣。防腐涂装检查记录, 30有涂层、镀层的压型金属板成型后外观及尺寸检查记录基础砼强度,定位轴线基础标高检查记录,地脚螺栓复查记录(砼强度,网架结构支座定位轴线和支座锚栓位置,支承面顶板的挠度值测量记录(≤1.15倍)30允许偏差实测实量检查表序 检查项号
准1准1轴线定位1(3)1(2)2基础标高±2(0.-3)±2(0.-3)3单层结构整体垂直度H/1000且≤25mm204多层结构整体垂直度H/2500+10,且≤50mm405总拼完成后挠度值≤1.15倍设计值(mm)/6屋面工程完成后挠度值≤1.15倍设计值(mm)/
允许偏差优质结构标
实测值说明:1、抽测点位:由检查人员图纸上随机抽定;2、抽查不少于10个构件;3、检查轴线、中心线位置:应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值;4、点合格率:应达到90%及其以上。优质结构申报审查意见书申报时间:工程名称 工程地址建筑面积施工单位
开工时间应提
1、施工许可证
总 联系电2、项目部施工管理人员资格证书及特殊工种上岗证书供3、优质结构工程施工组织设计资4、声像资料计划料核查意见核查人:地基与基础结构核查申请表附表二申请单位: 申请日期:工程名称与地址施工单位自评情况签名:建设单位意见签名:监理单位意见勘察单位意见设计单位意见质量监督机构意见评审办意见
签名:签名:签名:签名:签名主体结构核查申请表附表三申请单位: 申请日期:工程名称与地址施工单位自评情况签名:建设单位意见签名:监理单位意见勘察单位意见设计单位意见质量监督机构意见评审办意见约定日期
签名:签名:签名:签名:签名签名:创优质结构工程奖评审表申报单位: 编号:工程名称及地址
附表四工程造价基企业自评 础质量等级 主体推荐意见
万元 结优 良优 良
建设(监理)单位意见
面积 ㎡优 良(结构质量特点:为确保本工程达到省市优质结构工程,公司制定了创优质量目标及质量意识、质量控制措施,从以下几方面落实
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