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文档简介
2008年第三季度综合大检查总结报告根椐公司项目管管理制度要求求,2008年9月20日开始,公司司组织了08年第三季度度的综合检查查并暨节前安安全检查。本本次检查由公公司*****副总经理亲亲自带队,会同项目管理理部职能分管管人员共5人组成综合合检查组,此此次检查自08年09月20日开始,09月25日结束,前前后持续时间间6天,分别对公公司在建的10个项目运行行情况进行了了全面检查,其其中******二期项目目刚开工,****住宅宅项目处于收收尾阶段,此此二项目只参参与检查不参参与评分,***食品厂厂项目、*****广场项项目、****项目、****项目、****项目、****项目、******项目等等项目处于交交工阶段,未未进行检查。此次检查以阶段性安全防护、技术、质量、进度现场资料为重点,采用局重点工程检查评分表对各项目进行考评打分。综合检查小组对对各项目召开开了检查讲评评会议,讲评评过程中,检检查组主要通通过查三季度度现场生产情情况和相对应应的资料,对对应检查标准准进行综合讲讲评,最后结结合项目实际际生产情况对对下季度工作作重点一一指指出,要求项项目部各级管管理员提前做做好对应工作作。一、第三季度在在建项目施工工进度情况如如下:1、******厦主体27层夹层施工工完、裙楼砌砌体施工完、主主楼砌体建设设方砌体方案案未定还没施施工;2、****广广场(会所)项目主体结构构施工已基本本完成,地下下车库正在施施工,砌体工工程施工过半半,部分楼号号正进行内外外装饰工程;;3、***住宅宅小区3#、4#、6#楼内外粉工工程收尾阶段段;4、***项目目1#楼主体17层、2#、4#楼主体13层、3#、5#楼主体12层,1、2#楼砌体刚开开工;5、***广场场二层DE区地面砖完完、吊顶完;;6、***项目目26#楼主体26层完、27#楼主体23层完,砌体工工程过半;7、****号号地二期工程程项目外墙涂涂料5#楼至20层、6#楼至18层,内墙粉刷刷基本完成;;8、***十五五号地三期工工程项目1#楼主体12层完、2#楼-2层完;9、***二期期基础承台施施工;10、*****主楼屋面电电梯机房及水水箱间施工,砌砌体工程完成成三分之一。二、项目存在问问题总的如下下:管理上:目前,各各项目对安全全及质量管理都都比较重视,但但由于技术水水平和经验不够,再再加上劳务的的配合不到位位都不同程度度的存在安全全隐患,尤其其是安全专题题方案(基坑坑支护、砖胎胎膜、支模体体系、高支模模)等的落实实不到位,在在人货电梯司司机、塔吊司司机管理比较较松,在上班班时间有看小小说、听收音机现象。质量方面主要是是:混凝土观感感差(与劳务务队的模板投投入有相当大大的关系,劳劳务队考虑成成本往往模板板周转次数过过多);楼地面标高、板板厚控制不到到位,剪力墙、柱的的截面及垂直度尤尤其是外墙控控制比较差不不能达到负公公差;混凝土土振捣不密实实,特别是厨厨、卫、楼面面砼捣实不密密实,给防水水施工造成隐隐患;钢筋下料控控制不严,钢钢筋绑扎及成成型比较混乱乱、随意,马凳、垫垫块缺少现象象严重;在装装饰施工中,抹抹灰用砂、配配合比、计量量等方面控制制不严,在工工序验收及标标准掌握上都都比较模糊。资料上:所查项项目的资料均均未编制总、分分目录,总体体较乱,缺项项较多;少数数项目的施组组及部分施工方案案未按程序进进行审批;多多数存在着资资料整理不同同步、不规范范现象。三、此次检查结结果看来,各各项目具体情情况如下:(1)、洛阳*****城市市广场DE区内装修:存在问题1、资料未分类类整理,整体体较乱,缺项项较多,无目目录。2、图纸会审未未按要求盖章章审批,施工工组织设计及及部分方案未未按公司要求求审批。3、隐蔽资料未未盖章,未见见报监理手续续。4、检验批不及及时未与工程程同步。5、材料试验(水水泥、砂、地地板砖等)合合格证,检验验报告、复试试报告不完整整不交圈、无无台帐。6、安全资料项项目部未做。(委委托劳务队做做)基本上没没有。电箱内内电器损坏较较多。7、单相同电设设备使用二芯芯电缆。8、部分不使用用杆头,一路路多接。亮点安全文明施工做做的比较好.与甲方及分包队队伍沟通比较较畅通.建议:1、加强技术方方面的管理和和资料的收集集整理工作.2、材料试验(水水泥、砂、地地板砖等)合合格证,检验验报告、复试试报告应完整整交圈、做好好台帐资料应应做到与工程程同步。3、加强进度管管理,收集完完善与进度相相关的资料,规规避工期风险险.(2)洛阳*****项目::存在问题安全及设备:1、分配电箱安安装配置不规规范,双门电电箱PE线连接不到到位,电箱无无分路标记,无无线路图。2、设备用电部部分无开关箱箱室外配置室室内组合电箱箱。3、木工锯随意意使用,无防防护棚。4安全资料存在在较乱、缺项项、不足较多多需抓紧补充充完善,塔吊垂直运运输、运转,维维修记录电工工工作记录,其其他设备运转转,维修记录录基本没有。5、二期7#楼楼架子工拆架架有三人未佩佩戴安全带,安安全带使用方方式不规范,未未设防护区。6、现场不戴安安全帽还到处处乱跑(上方方拆架)。资料:1、资料无总目目录、分目录录。2、施工方案较较为齐全,但但部分亦未按程程序审批。3、试验计划流流于规范形式式,无针对性性,无操作性性。4、图纸会审缺缺勘察单位章章,且盖章不不符合要求。5、施工组织设设计及方案未未进行交底,技技术交底未进进行多级交底底。6、试验资料(商商砼、钢筋原原材焊接等)不不能与工程同同步。质量:加强资料方面的的收集和整理理归档工作。加强安全方面的的管理和控制制3、剪力墙局部部出现涨模现现象。4、三期混凝土土观感较好,平平整度及垂直直度都符合要要求,截面尺尺寸控制比较较到位。5局部门洞口支支模系统不牢牢靠,出现跑跑模现象亮点:现场文明施工和和CI覆盖比较全全面,对企业形象象的宣传做的的比较到位.外架和脚手架做做的比较突出出.现场的安全资料料做的比较好好.建议:1试验资料(商商砼、钢筋原原材焊接等)应应与工程同步步。2施工组织设计计及方案应进进行交底,技技术交底应进进行多级交底底。3加强劳务队伍伍安全意识,进进一度提高安安全文明施工工程度.(3)洛阳*****项目::存在问题1、悬挑架卸载载钢丝绳未绑绑捆在型钢上上。(在架体体立杆和大小小横杆交叉处处。)2、两台塔吊和和人货电梯均均未见合格准准用证(复印印件)。3、26#楼通通道进去一F有一分配箱箱内配置不规规范,共有一一隔离、漏电电保护器、用用电器均接在在漏电保护器器下,均无外外壳保护零线线。4、部分预留洞洞口砌体作业业已拆除,但但又未作业,现现防护不到位位。5、塔吊基础积积水,塔吊电电缆需平衡处处理。6、人货电梯内内门限位保险险失灵。7、资料无总、分分卷目录。8、施工组织设设计未按公司司要求审批,方方案未见监理理审批。9、抽查23层层商砼资料,其其中水泥28天到期后未未见检验报告告。抽查26层钢筋原材材及试验报告告部分未出,资资料整理不同同步。10、沉降观测测虽由甲方来来做,但应提提供数据资料料。11、实体:模模板支架体系系不稳靠,立立杆扫地杆支支撑体系均不不符合要求,外外架一次性悬悬挑达30m以上,且钢钢丝斜拉不符符合要求,连连墙件未按规规范要求设置置。12、局部梁底底钢筋位置不不正确。13、后期工程程滞后。亮点1文明施工较好好,现场规划划整洁,外观观形象突出。2现场钢筋绑扎扎质量较好.3技术资料和交交底做的较好好.建议1做好相关的资资料规避因为为工期滞后带带来的风险.2加强进度控制制3做好资料的归归整和分类工工作.(4)*****8#楼:存在问题1、塔吊基础积积水严重,基基础周围防护护措施。2、现场所有隔隔离开关使用用空点开关,不不规范。3、总配电箱们们无PE线接,箱内内无分路隔离离开关。4、按规范TNN-S接零保护系系统中,开关关箱不能做重重复接地。5、楼层内预留留洞口封闭不不严,临边防防护不到位。有有部分砌体太太低无防护栏栏杆。6、开关箱配置置不规范,无无PE线(保护零零线)用电线线路直接接在在空开关下装装头,未经过过漏电保护器器。7、现场文明施施工不符合要要求,垃圾清清理不干净不不及时。8、资料(安全全)需补充完完整,缺项较较多(按豫安安资料目录做做。)9、技术岗位有有岗无人,岗岗位职责不明明确,施工组组织设计及施施工方案未进进行交底。10、图纸会审审签章手续不不全。11、技术交底底未进行多级级交底。12、资料未按按要求分组卷卷整理。13、未建立试试验台帐,未未建立试验台台帐,未编制制检验试验计计划。14、工期严重重滞后。亮点:1、主体施工质质量比较好。2、现场的安全全文明施工做做的比较好。建议:1、加强技术方方面的管理,技术交底应应进行多级交交底。2、资料应按要要求分组卷整整理。3、加快进行裙裙房部分主体体施工,加强强与甲方书面面沟通,规避避工期风险。(5)*****项目:存在问题安全上:1、安全资料需需完善,更改改,补充,防防水大体积砼砼浇筑外架等等方案未看到到,塔吊运转转外修记录不不足,只做到到5月14日。2、2#楼悬挑挑架搭设不规规范,工字钢钢预埋环不合合理,有几处处转角型钢短短,或进不去去预埋环,用用螺纹钢或钢钢管点焊固定定,有相当部部分未用木固固定。3、架体首层封封闭不严,孔孔洞太大,较较多,垃圾成成堆清理不及及时(砼)。4、5#楼外架架滞后,与施施工进度不同同步。5、楼层内预留留洞口、采光光井,电梯井井防护不到位位,大部分未未封,防护栏栏极少。6、施工用电湿湿作业,电缆缆线未挂起,在在湿地拖着。7、4#、5##自开工至今钢筋加工设备无防防护棚。8、参加施工人人员有半数未未带安全帽,架架子工操作安安全带未使用用,保险绳从从未开过。9、出料平台极极不规范,用用钢管简易搭搭设。钢丝绳绳背在扣件的螺杆上,无无限载标识牌牌,架体连接2#楼上悬挑型型钢未用钢丝丝绳卸载。技术质量上:1、资料整理不不及时,资料料目录未及时时更新。2、地基验收记记录未附详图图。3、定位测量记记录不齐全,测测量过程记录录不清。4、砼试块试验验报告中标准准养护,同条条件养护未分分开,基础部部分未作数理理统计。5、报验申请表表中附件记录录与实际记录录不符。6、焊接无焊工工证复印件,部部分焊接报告告未报验。7、钢材复试合合格证上未注注明原件存放放处,经办人人及日期。8、防水材料合合格证、检验验报告与复试试报告材料名名称不一致,合合格证上未注注明规格型号号及生产日期期。9、支模系统不不合格,立杆杆水平杆严重重不够。10、砼浇筑不不密实,局部部有蜂窝小孔孔空现象。11、柱、墙垂垂直度偏差严严重超标。12、电渣压力力焊严重偏心心。13、施工进度度未满足合同同要求。设备:1、高压线无防防护,内置配配电柜无防雨雨措施。2、塔吊基础积积水和泥土严严重。3、塔吊电缆线线需做衡载处处理。4、塔吊小车收收回和上升限限位保险失灵灵。5、塔吊连轴节节锚栓需更换换。6、塔吊开关箱箱需调整高度度。亮点1技术资料做的的比较全面,技术交底具具有可操作性性。2钢筋的绑扎质质量比较好。建议:1应做好设备方方面的的管理工作,做好安全方方面的资料料收收集和整理理。2建议将塔吊等等所有有机械设备备进进行全面彻底底的检修一一遍遍。3安全防护方面面必须须进一步加加强强。4质量控制必须须进进一步加强强..(6)***大大厦项目::存在问题1、跟不上操作作面,操操作面无通通道道。2、高支模满堂堂架(楼楼梯口处)有有有八根六米立杆不垂垂直,偏差差较较大。3、个别预留洞洞口未未封闭,未未工工具化封闭闭。4、分配箱体箱箱门未未做保护连连接接,箱内配配置置不合理,开开关箱无门门,漏漏电保护器器当当开关使用用。5、安全资料要要完善善,要有真真实实性,少安安全全责任书,责责责任制无签签名名,特种作作业业人员证件件有有部分过期期、失失效。6、出料平台只只有前前一组钢丝丝绳绳受力,无无限限载标示牌牌。7、砌块实验报报告单上上规格不明明确确,与材料料合合格证对不不上上。8、外防护不到到位,内内部电箱无无防防雨措施。9、外露铜线无无绝缘保保护,PE线设置不规规范。10、楼层开关关箱不规范范,电器损损坏坏。11、电渣压力力焊质量有有差距。12、墙体垂直直度偏差过过大、楼梯梯施施工缝留置置位位置应调整整。13、混凝土保保护层厚度度不够。14、技术资料料整理比较较规范,目目录录条理清晰晰,台台帐建立齐齐全全但应及时时更更新。15、应加紧基基础验收工工作,催促促甲甲方砌体方方案案出台,形形成成文字资料料归归避工期风风险险。亮点1现场文明施工工和CCI覆盖工作做做的比较好.2现场的钢筋绑绑扎和和制做做的的比比较突出.3资料的分类和和整理理做的比较较好好.4技术方案和技技术交交底做的很很具具有指导性.建议:1加强进度控制制,抓抓紧时间向建建设方催要砌砌体图纸,形形成文字资资料料,为将来来索索工期、经经济济索赔准备备资资料。2外架一定要跟跟上操操作面,加快外架施施工进度。3加快做好基础础验收收的工作,增增加工作面面。4现场的临时用用电和和安全防护护要要进行全面大检查。(7)***广广场项目::存在问题1、技术资料未未按要要求整理分分类类,无目录录,无无台帐。2、钢材合格证证上无无经办人签签章章及日期。3、2#楼四层层楼四层钢筋筋筋加工报验验单单施工单位位未未签字盖章章。4、防水材料合合格证证不符合要要求求,防水工工操操作证复印印件件未加其单位位章。5、砼试块无数数理统统计资料。6、钢筋焊接无无焊工工证,焊机机无无合格证。7、测量放线记记录中中放线依据据填填写不完整整。8、塔吊基础积积水严严重,周围围未未作防护,塔塔塔吊电缆平平衡衡处理。9、吊篮无防护护门,进进出料口封封闭闭未做,预预埋埋件与卷扬扬机机未做加固。10、电缆未采采取防护护措施。11、外脚手架架首层垃垃圾较多,清清清理不及时时,卸卸载钢丝绳绳有有未做现象象,多多数U型卡只上两两只(上方方)楼楼层内垃圾圾堆堆积太多,架架架体连接件件太太少,且不不规规范,用螺螺纹纹钢替代钢钢管管。12、楼层内预预留洞口口,大小均均未未封闭或搭搭设设防护栏,集集集水坑无防防护护措施,楼楼梯梯大部分无无防防护栏。13、出料平台台过过于简易,卸卸卸载钢丝绳绳角角度不够,与与与满堂架拉拉结结(载钢丝绳绳)只有一一组组阻力,无无限限载牌。14、配电柜与与建筑物物较近,无无防防护措施,开开开关箱保护护零零连接不牢牢,箱箱体箱门未未做做保护连接接。15、进场材料料无标识识牌。亮点:1现场的钢筋绑绑扎和和模板的加加固固比较突出.2技术资料做的的具有有可操作性.3安全防护
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