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全型风电场评审办法1100011300111110011115111251113711147111561116611117录 6 231118 6

1扣22231扣221119 病 6 111110 件 6 2~3111111

20 2~31扣32扣63扣20分11112 件 20 1112 2电 1001121 施 4 1122 定 2 11232112421125、验器的检测周期1年、6月5具未明确1126鞋、手套的检测周期6月5未明确1127针同压等级明确的格5未明确1128 范 5 121组符合1129 鞋5现检1未穿鞋11210 5现检1未戴手套11211 每164具台帐1未检测11212 每64台帐1未检测11213 示41~2111214 示41~2111215 象 4 11组错放、错11217 件206320分现询问,记录1起触事113 11217 件206320分现询问,记录1起触事113 险31001131 101132 5要求1133 5要求1134 5要求1135 5要求号 容 分 法 1136 帽 6 有1扣2有21137 鞋 6 有1扣2有21138 好 6 有1扣2有21139

6 现场111310 足 6 有1扣1有2扣3有3盏灯不亮不12 要素:300分121 160112 要素:300分121 1601211 3查阅文件;无规定不1212 3查阅培训计划;无计划不1213 求3查阅规定;无要不1214 )有明要求

3 查阅规定;无要不1215 求 3 1216 检 3 有11217 病 6 有11218 期训 4 和1219 期并持岗 4 台帐查1~3有1得分121211041不符合不12111发生过因个能力不足造成不安全件241起不安全件不122安全风险2:高处坠落601221制定防止高处坠落措施3查阅文本;措施不1222制定脚手架搭设、验收、使用管理规定3查阅文件;规定不1223对高处身体有明确要求4查阅措施;要求不1224对高处车有明确使用要求2查阅措施;要求不12251226对安全带有明确使用要求2查阅措施;要求不1227 22要求不查阅措施;要求不1228 41不符合不1229 2检查;存在安全隐患不

11,12210 期 2 有1格不2211 m安全带1不符合不12212 上 2 有112213 全栏杆等

1 1不符合不12214 证 4 有112215 6业 1 有112216 件 24 有1123 险3 60123121232212332123431235、验收和31236区域下站31237磨、切割时312383现场抽1符合1239料传递时存在往下或向上乱抛材料现象3现场询问、抽1处合格12310牢固,板铺满3现场抽1处合格12311常小型工具放在工具袋内3现场询问、检1处符合12312高处料堆放平稳,存在将料摆放在临、 2 现场询问、检1处符合等现象12313 1处符合12314 套1符合12315 防 11,12316 1现场抽1符合12317 生过事件24现场询问,记录1事件124 险 4:械害601241 械害31242 编备修指导书3指导书1243 转动备绞住衣服61244 械零部件飞出6号 容 分 法 1245

6 11246 罩 3 11247 业 3 11248 人 3 11249 书 3 112410 件 24 1125 险5 601251 施 6 1252 求 3 1253 求 3 1254 求 3 1255 求 3 1256 次 4 11257 具 4 11258 器 3 11259 每6示 3 112510 象 2 112511 护 1 112512 业 1 112513 件 24 113 :厂家售后务全风险:害

100131 厂家售后务管理规定 10 规13210133513451351013610、检137 示 10 1扣52不138发生过因引发事件401起事件14 风险:

100141 定 5 142 定 5 143 求 10 144 求 10 145 示 10 146 帽 8 1147 测 6 148 护 6 149 件 40 115 : 50风险:151 定 3 152 划 2 153 求 56台帐或件符157专职从事生产作业现象6现场询问、符158发生过交通事故20现场询问,1起交通事故16素:50161 定 3 162 划 2 163 求 5 164 求 5 165 检 3 166 训 3 167 病 3 168 质 3 169 象 3 1610 件 20 117

100171 法 3 172 牌 3 173 牌 2 174 牌 2 175 施 5 号 容 分 法 176 15安全示牌示牌固定规范、牢固177 示牌示牌固定规范、牢固178

5 113块5 113块5 113块规范、牢固179 好10现场检查;一处未好1710 101计负分1711 10现场询问、检查查阅记录;符1712 40现场询问查阅记录;1安全2 200021 组280灾211电计3查阅计;符212 具防缆次功率荷瞬间热的

5 查阅文本;符213 具防缆层破损技术措施。 2 214 具防液油齿轮油冷却液泄漏技术措施现场检查;符215 具防雷置 6 手册216 以通远程监控系统监测舱系统的状态查看监控系统;符号 217 44218 的 4涂层,液压油、润滑油阻燃、高燃点或者易燃要求219 常 6 扣1。2110 安装头

6 检2111 套 6 扣1。2112 在件连接件油2113 露时入油,液压油滴落到易燃部位

6 一台次1,计负。5 检一台次油外溢1,计负。42114 齿轮冷却和柜冷却完好冷却泄造成气短路、油温或器件温度过高4

检、一台次1,不计负。2115 叶片测置舱偏航轴承塔架基础采取等位连接

6 检一台次1,计负。2116 为直且垂直其具最最直通路 4 扣1。2117 畅通地求 10 扣1。2118 具对灾隐患测功能。包括温度检度

8 看监控系统一台次扣1,计负。2119 巡中设置项目 4 2120 中明进入业禁项

4 2121 定期置定值5一项1,计负。2122 定期对远程进测试62123 定期对地进测15一台次2每台次中一号 容 分 法 试 1查1;2125 、 6 查1;2125 、 6 2破损、放现象发现异常及时处理1检查油系统、冷却系统发现异常及时处理查阅文本;一台次2;每台次中有一2126141一次及时处理2检查、清扫集环和碳刷碳刷过短及时更换查阅文本;一台次2;每台次中有一212761一次及时处理2禁止带火种进入风力发查阅文本;2128下必须使用明火时办理动火工作票并应有可靠的防火安全6措施2129发生风力发机组火灾112查阅文本;22 安全风险:塔筒倾斜、倒塔

180221 。 10 222 。3 223 。 5 224 建造、设备安装、调、验收、质保外全过程。

20 查阅文本;缺少一个环节3225 。 6 1226

6 查阅文本;缺少一1号 容 分 法 227 和周。

7 阅文本;缺少一1,不计负。228 。 7 扣1。229

资质的供应商提供随资料中有材质出厂验报告等支持 2文件。塔架为正规厂家生产,并有产品合格证;

11,不计负分11,不计负分2210

2在出质保时进行交接,并设专人保管,齐全。2211 。 2 2212 。 5 扣1。2213 进行试;有试。塔接螺栓

8 1,不计负。阅文本;一台2;每台中有一2214

不合格安装进行。 6

1,一不时1。62215 面无6

阅;一台1;不计负。、等,螺栓安装规。2216 防腐涂漆油漆脱落,有应时补上。

6 阅相关1。2217 外观。 2 。218 包括围泥土过积水雨水冲刷所成沟壑混阅文本;一台1;不计负。号 容 分 法 、力发电机组基础异常沉降。2219 的是否完整、确。

2;每台次中一21;不计负。2220 。 2 23 要素:

260

查阅文本;不符合不231

材质是否符合、、和2等要求。232 。 8 233 。 7 234 。 7 235

每台力发电机组的随机资料中是否包括证明材质和制造商资质4出厂试验报告、制造商和材料的认证证明或厂家出示的证明材料等。

查阅文本;不符合不236 如轮毂叶片组装、轮毂与主轴连接时的注意事项等。

查阅文本;不符合不16237 。 8 238 或叶尖制动系统的维护、检查、试验等项目。239 统或叶尖制动系统的维护、检查、试验技术和周期。2310

11,不计负分1111,不计负分311,不计负分4号 容 分 法 、运行正常等。2311 和处理提出明确要求。

5 2312

试验记录等在出质保期时进行交接并设专人保管3、有效。2313 面的铁锈或杂物。2314 的密封材料。2315 接触面涂润滑脂。

6 6 6 2316 。 6 扣1。23172318

按定期工作周 12期和结果符合风力发电机组定期工作的要求。按定期工作要求检查螺栓力矩、叶片、轮毂、变桨系统、符 12合风力发电机组定期工作的要求,出现异常及时处理。

1;不计负。1,不计负。2319 接螺栓、更换油脂器、调整配合间隙等专业维护工作。

8 1。2320 。 5 扣1。2321 。 6 扣1。2322 该螺栓所在连接处的螺栓进行面检查。查阅记录;不符合不号 容 分 法 2323 组桨叶的外观检查。2324 衡不被破坏。2325 件。24 安全风险:风机叶轮超速241 确限值。242 查阅记录;不符合不6 104 30010 1,不计负分10 查阅文本;不符合不243 。 6 244 。 4 245

计的有外部件控制机组的启动和关机程变桨距风力机的功率调节和功率限 10制、风轮转速、扭缆限制、电网失效或负载丢失时的关机等。

11,不计负。246 测障根据障类型别进正常关机、紧急关机。247 正常情况都使减或停机。248 任何单或源障护系统是否仍能对风力发电机组施保护。249 软中操权任何状的不被承有限的

10 查阅文本;一台次2,不计负。8 查看监台次2。8 查阅文本;一台次2,不计负。4 查阅文本册;不符合不号 容 分 法 2410

6

22411

2 2412 。 2 2413

12414 止”警

2 2415 值2 2416

油。 10

111102417 10

2102418 、 110卡钳2419 比例。 10 212420 主缆10 2号 容 分 法 、后备电池、控柜冷却通风装置、控柜加热装置等项目。 项不符合扣1,不计负。2421 试验、发电机超速试验、叶轮超速试验、振动保护试验等。

10 2;每台次中有1,不计负。2422 4查阅记录;一台次不符合扣12423 6查阅;不符合不风力发电机组的冲击导致元。2424 。10查阅记录;一台次不符合扣12425 。10查阅记录;一台次不符合扣12426 。120查阅;不合不25 片击风机主要

180251 照级设。 2 252 。 10 253 防雷由外部防雷和部防雷成。 10 254

外部防雷系统从接闪到接地装置的下线是否按以下要求布置:较多并联流径下线为直线且垂直具最短最 10的路、是导体的;是否。

现场1,不计负。255 部防雷把所械气设接成位体连接是否可靠。256 明以下防雷各部的良好,定期对防雷系统进行试验监测等。下列塔架基础接地体偏航轴承处连接底

12 现场1,不计负。14 查阅;不符合不现场1,不计负。257

座与接地装置的连接发电机和齿轮箱与接地装置的连接机舱中 16它部连接舱罩雷传毂雷电序号 评审内容 标准分 评审方法 实得传导测风传感器的雷电传导塔架内的电控系统和开关柜等部位导流线,出现异常是否及时处理。258 符合要求。259 动、功能有无异常。下列项目是否正常:风力发电机组各主要设备外壳、控制柜、风速

12 2分;不计负分。10 1分,不计负分。1分;不计负分。2510

风向仪有无破损、 12连接松动的情况,接地导线横截面积是否符合要求。2511 坏、等不。26 器风:、

72 检查记录;不符合不得分150261 置 3 262 置 3 263 置 3 264 置 3 265 准 3 扣1际扣1分266 值是否±10%范围内或符合制造厂规定

6 现场检查;力阀外1分查阅记录;值1分继

现场检查;气体电器外1分,无防雨267

电器轻是否按气体容积进行,值是否满足250—300cm3;重是否按油流速进行,值是否满足0.6—1.5m/s

6 111序号 评审内容 标准分 评审方法 实得分268

上层油温降到时,冷却器是否能够退出运行;当上层油温达 6到85℃能否发出报警信号;当上层油温达到97℃时能否发出跳闸信号或满足厂家要求

现场检查;温度控制器外观损坏扣1分查阅运行记录、询问运行人员;一项不符合扣1分269 性要求,设备发生故障时是否能够迅速将故障元件从系统中切除

6 1分查阅1分2610

性定中H2<150μL/L;C2H2<56<150μL/L2611 理 9 分,出现异常未处理扣1分2612 理 9 分,出现异常未处理扣1分2613 时处理2614 时处理是否按要求定期对主变压器绝缘油进行检测,超出注意值时,是否

9 1分9 1分查阅报告;没有定期进行油质检测本项不得2615

及时向相关风电场提出警通知是否采取缩短油样检测周期措 9施

分,异常情况没有及时提出1分,1分2616 火 0 压器爆炸、着火此项不得分27 6

120号 容 分 法 271 6置 4 6272 准 4 11分273 施 4 274 66≤6m6为a或)

记录一1分6的动定

记录一1分275276

为a±a±a 6厂家说明书为)包含跳跃及止非全相闸4值验安全阀验贮预验等目包含验密度继电的动值

缺少一1分缺少一1分277

4关油值整等目278 头远红外热成像测支持瓷瓶等目279 退出2710 对6异常及时处理按要求对跳跃及止非全相闸等辅助控的动

缺少一1分41分4加热能自动投入、退出1分记录进行验出现8异常未处理1分记录进行验出现2711

能进行验按要求对)整值、 安全阀、贮预(15±0.5MPa)进行验出异常及

异常未处理1分号 容 分 法 27122713

5P5P5P、5P2 8及一次引线接线板及灭弧室导触头远红外热成像检现 4象。出现异常及

没有进行定1,出现异常未1分发现异常未及1,出现异常未扣1分2714 ,出现异常及

阅巡记录没有进行期巡此项不,4出现异常未1分2715 电 8 断路爆炸导致全厂停此项不28

100281 瓶 4 282 置 4 283 准 2 扣1际1分284 纹 8 扣1分285 无卡涩

现场抽或询问运行人员1分6阅文件1分286

刀闸静触头接触面及各部接线板接触情况刀闸静触头夹 6紧等项目序号 评审内容 标准分 评审方法 实得分287 现异常及时处理288 处理是否按要求定期对隔离开关进行检查。检查分闸或合闸位置是否到

查阅巡检记录;没有进行按期巡检此项不得分,8没有定期对瓷瓶进行超声波探伤检查扣1分查阅记录;没有定期进行检查此项不得分,出现8异常未处理扣1分查阅记录;没有定期进行巡检此项不得分,出现2892810

位,指示是否正确;合闸时触头接触是否良好,有无过热现象 8是否按要求定期检查刀闸动、静触头接触面及各部接线板接触面,6时上报

1分。出现异常未进行处理扣1分1分。出现异常未进行处理扣1分2811 电 0 柱绝缘子断裂导致全厂停电此项不得分29 安全:291 器 3 292 准 3 扣1际扣1分293 度 2 294 现象

现检查;项不1分5查阅定期标准;缺少1分295

δ及电容量中溶解气体色谱分析次直流电量; 5绝缘击穿电压验;绝缘水量检等验项目296 μH2≤150μL/L;C2H2≤2μL/L及以下(220~

查阅验报告;项不1分6号 容 分 法 500kV)297298299

g10现异常时处理油检测等超出注意值向相关风场提出警时采取缩短 8油样检测周等措施。检查油位巡检。发现异常时处理6

1分异常情况没有时提出1没有采取相应措施扣1分出现异常未1。出现异常未处1分2910 电 2 爆炸导致全厂停此项不210 缆 安全风险:着火2101 施 8 2102 求 6 扣1分2103 缆孔洞封堵情况止因缆延燃造成大面积缆烧损

查阅巡检记录没有检查此项不6发现一处不符合1分查阅巡检记录没有检查此项不2104

盒有无破损火包封堵严密。发现异常时处理 6

发现一处不符合1发现异常未处1分2105 理 6 此项不发现异常未1分2106 6 号 容 分 法 理 11分107 件 2 211

12032111 实 3施细则配备继保护装置2112 V能 2 2113 管阅文缺少1分2114 度 2 2115 施 2 2116 的V靠 4 2117 V可靠力防护的主功能满足力调数据网在专阅图纸操作控制可靠看防护的2118

用通道上使用独立的网络设备组网在物层面上与力企业 4其它数据网外部公共信息网的隔离以保监控和力调数据网络的

使用独立的网络设备组网2119 求 4 1分21110 监

4 阅相制文缺少1分号 容 分 法 21111 21112 21113 “五”“五”

4 18 1分8 1分21114

钥匙使用五管措施8理

使用11分21115 值单

6 值单11分21116 6 实21117 电 48 故障导致停212 风险:倒杆塔断线

1002121 施 3 1际情况针性1分2122 准 3 1际1分2123 程 4 1际1分2124 5 1分号 容 分 法 2125

5

1分1不计负分2126

%%0%5m~m2127 厂验报告合格证支持资料

质量不合格每1材质出5厂验报告每1不计负分记录没有进此不21282129

8洪暴雨冲刷采取可靠汛措施8超铝股或合7%

纪录1分发现处不符合要求1出现异常未进处理1记录表不完整不1分21210 及时进更换没有不

巡记录没有进巡此不8发现处不符合要求1未进处理1分巡记录没有加强巡此不出现21211

完整6

异常未及时上报1记录表不完整、不1分21212 件 0 倒塌断不安事此不213 安风险:建构筑物下沉倒塌21315 1121315 111分21325 相关缺少一项1分无

5 图纸一项满足1分巡检记录期进行检此项21342135

脱落、钢筋外露、裂缝、基础周围无下沉、现象 8进72132136全203200031要楼活楼 险火灾

发现一处要求1发现异常未进行处理1分记录期进行项2发现一处要求1发现异常未进行处理1分检关记录行发过建全此项3311活楼配置消4置此项312、2置此项313、志2置此项。314图4置此项315活楼相关部位置全示牌2置此项316活楼相关部位置全警示线2置此项317活楼所置消《灭火器配置规现检要求范 GB50140-20XX》要求318 消时刻保证观良好介质压正格 4 319231101023111

4 23112 际 4 3113 际 4 3114 ,4并《》

缺少种223115 4 23116 查 2 3117 内 4 23118 常 4 扣23119 好 4 23120 常 4 3121 、2全

0缺少13122 易燃易物品(厨液化石气罐除)象

3 3123 取暖周围及上部堆杂物象 2 3124 门夜于锁态 4 锁2125 满足需要满足需31264231274231284231293231306432160321风电建立《设备巡回制度》4文本无制度322 有消防设施323 设有

4 3 324 板 3 325 设有326 讯、蓄电池电缆夹层巡时间巡数327 护、电、通讯、蓄电池、电缆夹层等部位巡328 设施设符合《建筑灭器设规范GB50140-20XX《力电厂与变电站设防GB50229-20XX《DL5027-93电力设备典型消防规程》求

2 有未设2 制度未明确巡时间1未明确巡检数14 制度规程部位巡2符合求6329 格 6 号 容 分 法 3210 牌 2 3211 10期 4 3212 戴帽“必须穿绝缘鞋“禁止烟火“禁止吸烟4

缺少22计负分3213 4 扣2分3214 、电缆夹层等部位进行巡23215 、3

巡计0按巡扣1巡项目1巡际巡1计负分部位2计负分蓄电池室电缆夹层等部位3216 3217 当行负保管

3 1分1 3218 内 6 器超出扣3计负分3219 介质正常 6 器介质扣3计负分3220 完。 6 器扣3计负分3221 风日、3正常等项目全

没计0缺少1计负分3222 各全 3 块扣1分序号评审内容标准分评审方法实得分3223各部位所设置安全警示线是否齐全3现场检查,每缺少一处扣 1分,不计负分3224各部位所设置防小动物挡板是否齐全3现场检查,每缺少一处扣 1分,不计负分3225各电缆是否刷有防火涂料3现场检查,不符合要求不得分3226各电缆孔洞是否用防火泥封堵完好3现场检查,每缺少一处扣 1分,不计负分3227是否按规定对各电缆及各引线连接头进行红外测温3查询记录,未按要求测温不得分3228 主控室、继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室或电缆夹层等部位是否发生火灾事件33 评审要素:继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室、电缆夹层安全风险:人身伤害

64 现场询问或查阅记录,每发生一次不得分100331 风电场是否建立《设备巡回检查制度》 1 查阅文本,制度不得分332 各孔洞是否设置有板 3 现场检查,有一部位未配置不得分333 继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室或电缆夹层是否设置有安全标示牌334 继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室或电缆夹层是否设置有设备标示牌

2 现场检查,有一部位未设置不得分。1 现场检查,有一部位未设置不得分335 继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室或电缆夹层孔洞坑2

现场检查或查询记录,有一部位未设置不得分是否设置有安全防护336 继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室或电缆夹层是否设置有安

1 现场检查,有一部位未设置不得分337 《设备巡回检查制度》是否巡检巡检次数 3 现场检查,未巡检扣 2分,未巡检次扣 2分,不计负分338 《设备巡回检查制度》或《行规》是否继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室、电缆夹层等部位巡检内容339 安全标示是否有险未不得内“““

查询制度或规,每缺少一部位巡检内容扣 2分,不计负分现场检查,每缺少一种扣 2分,不符合要求扣 2分,不计负分号 容 分 法 3310 否符合《安全设施》要求3311

6 2,不计负分0等部位进行巡视检查 2

111,不计负分3312 池室缆夹层等部位3313 随时处于锁好状态3314 当班运行值班人员负责保管3315 是否齐全3316 3317 3318 3319 道安全防护遮栏是否齐全

2 1,不计负分4 2分2 现场检查,不符合要求不4 2,不计负分2 1,不计负分2 1,不计负分2 1,不计负分4 2,不计负分3320 足 3 扣1分3321 事 3 号 容 分 法 3322

40 34 341 1 3411 》 2 412 XX逗留”的识中确在半径已此项少项2分3413

XX米长时间逗留确在轮旋转面停留4确至少两3414 半径XX的识3415

8 2分0巡6 1223两2。3416 径XX8 2分3417 相关常普及宣传 4 3418 落件 4 342 2触电 3421 》 1 3422 门锁 2 3423 地变压器围栏(箱变除外) 2 3424 地变压器围栏门箱变门锁 2 容 3425234261是134272342842342942342104234211“禁止攀登高危险“当心 3种1符要求134212符施要求3符要求1期按对询记录未03421341未帽2未穿防砸鞋2未234214塔筒随于8未334215随于8未334216全5134217全513421840询记录35要站36035111603511》13512 厂用用配室断路6 配功补偿装等防重点位配消防施序号 评审内容 标准分 评审方法 实得分513 变电站大门、配电室、无功补偿装置围栏、架构爬梯等重点部位是否设置有安全标示牌

现场检查,有一处未设置不得分3514 配电室各入口是否设置有防小动物挡板 3 现场检查,已设置此项得分3515 配电盘柜、室内变压器、灭火器箱等周围是否设置有安全警示线 2 现场检查,已设置此项得分3516 《设备巡回检查制度》是否明确变电站巡检时间和巡检次数 2 查阅制度,未明确巡检时间扣 1分,未明确巡检次数扣 1分,不计负分3517 《设备巡回检查制度》或《运行规程》中是否明确变电站巡检内容 2 查阅制度或规程,未明确巡视内容不得分3518 消防设施设置是否符合《建筑灭火器配置设计规范GB50140-20XX》、《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-20XX》、《DL5027-93电力设备典型消防规程》要求

现场检查,有一处不符合要求不得分53519 消防设施是否时刻保证外观良好、介质压力正常、检合格 5 现场检查,有一处不符合要求不得分35110 消防设施是否设置有标示牌 2 现场检查,有一处未设置不得分35111 是否0检查一次消防设施外观、压力、有期 3 查,不符合要求不得分35112 变电站大门安全标示牌是否有压未不得入内“安全““火“吸、 4使用雨伞、当心触电,并符合《安全设施标准》要求35113 配电室安全标示牌是否有压未不得入内、“安全、““火“吸、 2当心触电,并符合《安全设施标准》要求35114 无功补偿装置围栏安全标示牌是否有压未不得入内“安全““火禁2

现场检查,缺少一种扣 2分,不符合要求扣 2分,不计负分现场检查,缺少一种扣 1分,不符合要求扣 1分,不计负分现场检查,缺少一种扣 1分,不符合要求扣 1分,不计负分吸使用雨伞当心触电,并符合《安全设施标准》要求35115 架构爬梯安全标示牌是否有攀登压,并符合《安全设施标准》要求

2 现场检查,缺少一种扣 2分,不符合要求扣 1分号 容 分 法 35116 求 3 扣1分5117

02,2,巡检记录值与际不符(巡检不认真)2,不计负分35118 态 5 扣3分35119 管 4 35120 全 4 扣2分35121 全 3 扣1分35122 全 2 扣1分35123 全 4 扣2分35124 内 6 扣3不计负分35125 常 6 3,不计负分35126 好 6 扣3不计负分5127 是否正常记录项目是否齐全现场检查,0,检查记录每1,不计负分35128 件 64 352 2 2003521 》 1 3522 板 3 3523 指图 2 指图序号评审内容标准分评审方法实得分3524变电站是否设置有作业现场危险点分析及预控标示牌2现场检查,已设置此项得分3525变电站入口显著位置是否设置有着装对照自检镜2现场检查,已设置此项得分3526 变电站大门、配电室、无功补偿装置围栏、架构爬梯等重点部位是否设置有安全标示牌

现场检查,有一处未设置不得分527 变电站内各设备是否设置有设备标示牌 2 现场检查,已设置此项得分3528 变电站内无功补偿装置、施工中井坑孔洞等相关部位是否设置有安

3 现场检查,已设置此项得分3529 变电站内是否设置有安全警示线 2 现场检查,已设置此项得分35210 变电站入口是否设置有限速标示牌 1 现场检查,已设置此项得分35211 设备巡回检查制度是否明确变电站巡检时间、巡检次数和巡检安全要求

查阅制度,每缺少一项目扣 1分,不计负分5212 《设备巡回检查制度》或《运行规程》中是否明确变电站巡检内容 3 查阅制度或规程,未明确巡视内容不得分35213 变电站各孔洞坑道设置盖板是否符合《安全设施标准》要求 4 现场检查,有一处不符合要求扣 2分,不计负分35214 巡检路线示是否符合实际 4 现场检查,不符合实不得分5215 作业现场危险点分析及预控标示牌是否明确电、、、等险预控施

现场检查,每缺少一险预控施扣 2分,不计负分35216 着装对照自检镜是否明确工作着、安全、等要求 3 查制度,每缺少一项要求扣 1分,不计负分。35217 变电站大门安全标示牌是否有危险未经许可不得入内“必须安全“必须“禁烟火“禁吸烟、 435218配电室安全标““、现场检查,每缺少一种扣 2分,不35218配电室安全标““、现场检查,每缺少一种扣 2分,不符合要求扣 2“、“““、 4分,不计负分

现场检查,每缺少一种扣 2分,不符合要求扣 2分,不计负分当心电,并符合《安全设施标准》要求5219 无功补偿装置围栏安全标示牌是否有危险未经许可“““禁

现场检查,每缺少一种扣 2分,不符合要求扣 2分,不计负分号 容 分 法 》要求35220 设施》要求35221 施》要求

2 21分4 2分35222 求 2 扣1分35223

01,3 11,未按1,不计负分35224 态 4 扣2分35225 管 2 35226 全 6 扣2分35227 全 6 扣2分35228 全 4 扣2分35229 全 3 扣1分35230 全 6 扣3分35231 全 6 扣3分35232 全 2 扣1分35233 辨 1 35234 提辨 1 35235 配室间态 4 扣2分35236 配室间管现场检查询,不符合要求不号 容 分 法 5237 态5238 25239 足 4 2分35240 件 80 36

100361 垫 4 362 牌 2 363 牌 2 364 线 2 365 分 6 2366

“止““““止5止

22367 求 4 368 求 5 369

和0巡3 1223610 带指器工作正常 4 带指器指正常扣23611 五防态 4 2。序号3612评审内容解锁钥匙是否按规定存放、保管和使用标准分2评审方法现场检查,不符合要求不得分实得分3613高压配电室内照明是否充足 3 现场检查,每发现一处照明不足扣 2分,不计负分3614 高压配电室内是否设置有事故照明2现场检查,已设置此项得分3615 高压配电室所设置绝缘垫是否齐全4现场检查,每缺少一处扣 2分,不计负分3616 高压配电室所设置安全标示牌是否齐全3现场检查,每缺少一块扣 1分,不计负分3617 高压配电室所设置设备标示牌是否齐全2现场检查,每缺少一块扣 1分,不计负分3618 高压配电室所设置安全警示线是否齐全3现场检查,每缺少一处扣 1分,不计负分3619 是否因高压配电室环境原因发生人身触电事件40现场询问或查阅记录,每发生一次不得分37评审要素:库房、电缆沟道、井坑孔洞 安全风险:人员气体中毒371 存放有 SF、丙酮等有毒有害危化品的风电场是否建立《有毒有害危化品管理规定》

2 查阅文本,规定不得分372 存放有 SF、丙酮等有毒有害危化品的风电场是否配置有毒2 现场检查,毒不得分373 存放有 SF、丙酮等有毒有害危化品的库房是否设置有安全标示牌374 《有毒有害危化品管理规定》中是否明存有毒有害危化品的库房设人管理

2 现场检查,已设置此项得分2 查阅规定,明不得分375毒是否备用 4 现场检查,每一毒不备扣 2分,不计负分3764现场检查,缺少一扣2分,不计负分377““风、“配护手内“中毒“、套,并符合《安全设施标准》要 2现场检查,每缺少一种分,不计负分扣 1分,不符合要求扣 1求378 是否每 0天对存放有 SF、丙酮等有毒有害危化品的库房一 2 查询记录,不符合要求不得分序号评审内容标准分评审方法 实得分379次安全巡视检查存放有 SF6、丙酮等有毒有害危化品的库房门是否为向外开设计2现场检查,不符合设计不得分3710存放有 SF6、丙酮等有毒有害危化品的库房通风是否良好4现场检查,通风不好不得分3711 电缆沟道、井坑孔洞作业前是否事先进行通风,作业过程中是否时刻保持良好通风

4 现场检查或询问,每不符合一项要求扣 3分,不计负分3712 腐蚀、有毒物品是否指定位置摆放 2 现场检查,有一种未指定位置摆放不得分713 存放有 SF、丙酮等有毒有害危化品的库房入口所设置安全标示牌是否齐全

现场检查,每缺少一块扣 2分,不计负分3714 是否库房发生人员气体中毒事件 4 现场询问或查阅记录,每发生一次不得分38 评审要素:输电线路 381 安全风险 1:触电 3811 风电场是否有输电线路巡视检查相关管理规定或安全要求 2 查阅文,规定或要求不得分3812 有的是否设置有安全标示牌 4 现场检查,设置项得分3813 输电线路是否设置有设标示牌 4 现场检查,设置项得分3814 管理规定或安全要求中是否不得,是否,是否气巡视输电线路815 有的安全标示牌是否有止高压危险”安

查阅规定或要求,每缺少一项要求扣 2分,不计负分8 现场检查,每缺少一种扣 8分,不符合要求扣 4分,不计负分3816 输电线路设标示牌是否符合《安全设施标准》要求。 8 现场检查,不符合要求不得分817 是否按规定对输电线路进行巡视检查

现场检查查询记录,未巡检计 0分,未按时巡检扣 2分,未戴安全帽扣 2分,未扣 2分,不计负分3818 输电线路所设置安全标示牌是否齐全6现场抽查,每缺少一块扣 1分,不计负分3819 输电线路所设置设标示牌是否齐全6现场抽查,每缺少一块扣 1分,不计负分号 容 分 法 38110 木 6 338111 7VGB50173-1992及4

检要求施工验收GB50233-20XX110~送施工验收要求38112 7VGB50173-1992气装置安装工 4施工验收送施工验收要求

检要求38113 件 0 382 险2 3821 》 4 3822 钉 6 3823

作业管理定中明确登前需登备安全检明确登作业需人明确登作业安全

阅定项43824 固 2 43825 查

检询记录检0巡6 1安全22安全4人33826 象 6 23827 蚀象 6 蚀2序号 评审内容 标准分 评审方法 实得分3828 铁塔和杆塔基础是否完好,无明显沉降现象。 6 现场检查,每发现一基杆塔基础沉降扣 2分,不计负分3829 铁塔和杆塔是否完好,无明显倾斜、变形损坏现象 6 现场检查,每发现一基杆塔倾斜或变形扣 2分,不计负分38210 是否因输电线路设备环境原因发生高空坠落事件 0 现场询问或查阅记录,每发生一次不得分39 评审要素:库房安全风险:火灾

100391 风电场是否建立《库房管理规定》 3 查阅文本,无规定不得分392 库房是否设置有消防设施 4 现场检查,已设置此项得分393 库房入口是否设置有安全标示牌 3 现场检查,已设置此项得分394 《库房管理规定》中是否明确不得存放汽油,是否明确需设专责人管理库房,是否明确不得在库房内进行明火作业395 消防设施设置是否符合《建筑灭火置设计规范GB50140-20XXDL5027-93求

2 现场检查,每缺少一项目扣 1分,不计负分4 现场检查,不符合要不得分396 消防设施是否好、、检合格 4 现场检查,有一不符合要不得分397 消防设施是否设置有专责人标示牌 3 现场检查,有一设置不得分。398 专责人是否每 0检查一次消防设施、、有期 3 现场检查,不符合要不得分399

安全标示牌是否有不得入内“禁止烟火“禁止吸烟, 4并符合《安全设施标准》要求

现场检查,每缺少一种扣 2分,不符合要扣 2分,不计负分3910 是否每 0对库房进行一次安全巡视检查 1 查询记录,不符合要不得分3911 消防设施是否在检合有内 3 现场检查,每发现一支灭火超出检扣 2分,不计负分3912 消防设施是否常 3 现场检查,每发现一支灭火不合扣2分,不计负分号 容 分 法 3913 好 3 23914 正常等项目齐全没0缺少项目13915 放 3 3916 放 3 3917 送 2 3918 定 2 3919 于5米 2 于53920 距明10米以外或询问符要求921 态 2 3922 理 1 3923 全 2 13924 件 0 310 全、

1003101 》 2 3102 程》 2 程3103 施 4 已此3104 牌 2 已此3105 确控措施 2 确此措3106 控措确量超过 L确油 3 措1存放其他杂物明确车辆驶入油进行油,序号 评审内容 标准分 评审方法 实得分是否明确储油室需设专责人进行管理3107 储油室加油操作规程所列条目是否明确不得穿化纤、毛料服装和使用该类物质的墩布,是否明确不得穿底部带有铁钉的鞋,是否明确 3雷击天气禁止加油,是否明确车辆必须熄火加油,是否明确严禁烟火,是否明确禁止使用无线通信等项目

查阅规程,每缺少一项目扣 1分,不计负分3108 消防设施配置是否符合《建筑灭火器配置设计规范GB50140-20XX》要求

3 现场检查,不符合标准不得分3109 消防设施是否时刻保证外观良好、介质压力正常、检验合格 3 现场检查,有一不符合要求不得分31010 消防设施是否设置有专责人标牌 1 现场检查,每一设置不得分31011 专责人是否每 0天检查一消防设施外观、压力、有期 2 查阅,不符合要求不得分31012 标是否有不得内“禁止烟“禁止烟火、禁止带火禁止穿钉鞋禁止使用无线通信,符合《3设施标准》要求。

现场检查,每缺少一扣 1分,不符合要求扣 1分,不计负分31013 消防设施是否检验合格有内 4 现场检查,每现一灭火器检验扣 2分,不计负分31014 消防设施是否介质压力正常 4 现场检查,每现一灭火器介质压力不合格扣2分,不计负分31015 消防设施是否外观好 4 现场检查,每现一灭火器外观不合格扣 2分,不计负分31016 场是否有消防设施检查,检查、检查人、检查项目、是否正常等项目是否31017 储油室是否专库专用,不得同时存放氧气、乙炔、酒精等易燃易爆危化品和其他杂物

2 现场检查,有检查计 0分,检查每缺少一项目扣 1分,不计负分4 现场检查,不符合要求不得分31018 储油室通是否良好 2 现场检查,不符合要求不得分31019 储油室是否明确专责人进行管理 1 现场检查或询问,不符合要求不得分序号评审内容标准分评审方法实得分31020储油室门是否随时处于锁好状态2现场检查,未锁好不得分31021储油室门钥匙是否由专责人负责保管1现场检查,不符合要求不得分31022储油室电源开关、照明灯是否均为防爆型2现场检查,每一项不符合要求不得分31023所设安全标示牌是否齐全4现场检查,每缺少一块扣 1分,不计负分31024是否发生储油室火灾、爆炸或人身伤害事件40现场询问或查阅记录,每发生一次不得分311评审要素:食堂1203111安全风险 1:食堂火灾6031111风电场是否建立《食堂管理规定》1查阅文本,无规定不得分31112厨房是否设置有消防设施3现场检查,已设置此项得分31113厨房和储菜间是否设置有安全标示牌2现场检查,已设置此项得分31114《食堂管理规定》中是否明确对食堂安全检查周期和消防设施、液 2 查阅规定,未明确检查周期扣 1分,每缺少一项化石油气、气检查项目31115 消防设施置是否符合《建火置设计规范GB50140-20XX》要求

扣 1分,不计负分3 现场检查,每一处不符合要求不得分31116 消防设施是否时保好、、检合格 3 现场检查,有一处不符合要求不得分31117 消防设施是否设置有专责人标示牌 1 现场检查,每一处未设置不得分31118 专责人是否每 0检查一次消防设施、、有期 1 查阅记录,不符合要求不得分31119 安全标示牌是否有未不得内止吸烟,并符合《安全设施标准》要求

现场检查,每缺少一种扣 1分,不符合要求扣 1分,不计负分11110 是否按规定对食堂进行安全检查 1 查阅记录,未按规定检查不得分311111 消防设施是否在检合有期内 2 现场检查,每发现一支火超出检期扣 1分,不计负分311112 消防设施是否常 2 现场检查,每发现一支火不合扣1分,不计负分序号 评审内容 标准分 评审方法 实得分311113 消防设施是否外观完好 2 现场检查,每发现一支灭火器外观不合格扣 1分,不计负分311114 风电场是否有消防设施检查记录,检查日期、检查人、检查项目、是否正常等记录项目是否齐全

1 现场检查,没有检查记录计 0分,检查记录每缺少一记录项目扣 1分,不计负分311115 厨房操作间是否存在存放易燃易爆、酒类等物品现象 1 现场检查,不符合要求不得分311116 液化石油气罐是否由厨师每月检查并记录 1 现场询问或查阅记录,不符合要求不得分311117 厨房是否存在液化石油气体泄漏现象 1 现场询问或查阅记录,不符合要求不得分311118 厨房是否存在私拉电源或电源线绝缘老化严重现象 1 现场检查,不符合要求不得分311119 厨房通风是否良好 1 现场检查,不符合要求不得分311120 厨房蒸煮食物等操作期间是否时刻有人值守 1 现场检查或询问,不符合要求不得分311121 厨房和储菜间门是否随时处于锁好状态 1 现场检查,每一处未锁好不得分311122 厨房和储菜间门钥匙是否由厨师负责管 1 现场检查,不符合要求不得分311123 设全标是否齐全 2 现场检查,每缺少一扣 1分,不计负分311124 食是否发火件 24 现场询问或查阅记录,每发一不得分31121 风电场是否食2查阅31121 风电场是否食2查阅,不得分31122 厨房和储菜间是否设有全标431123 食是否食检查期和、食物存放等检查项目31124 全标是否有未不得内,并符合全设施标准要求

5 查阅,未检查期扣 1分,每缺少一项目扣 2分,不计负分7 现场检查,每缺少一种扣 3分,不符合要求扣 3分,不计负分31125 是否食、检查 2 查阅记录,未检查不得分31126 厨房是否净 4 现场检查,不不得分31127 是否有、,食物分存放 4 现场检查,未有、扣 4分,食物未分序号评审内容标准分评审方法实得分31128厨房和储菜间是否由厨师专人负责管理1开存放扣 2分,不计负分现场检查,不符合要求不得分31129厨房和储菜间门是否随时处于锁好状态2现场检查,每一处未锁好不得分311210厨房和储菜间门钥匙是否由厨师负责保管1现场检查,不符合要求不得分311211所设安全标示牌是否齐全4现场检查,每缺少一块扣 2分,不计负分311212是否食堂发生食物中毒事件24现场询问或查阅记录,每发生一次不得分312评审要素:饮用水 60安全风险:水污染3121 风电场是否制定《生活饮用水管理规定》 2 查阅文本,无规定不得分3122 生活水泵房是否设置有安全标示牌 4 现场检查,无标示牌不得分3123《生活饮用水管理规定》是否明确生活饮用水每年至少进行一次水质化验3124《生活饮用水管理规定》所列管控措施是否明确生活水泵房每日必125所设置安全标示牌是否有未不得内,符合《安全设施标准》要求

查阅管理规定,未明确不得分查阅管理规定,每缺少一扣 1分,不计负分44 现场检查,每缺少一扣 4分,不符合要求扣 2分3126 生活饮用水是否每年控制中检验 2 查阅记录,不符合要求不得分3127 水质检验是否合格 3 查阅记录,检验不合不得分3128 风电场人是否饮用水质化验不合饮用水 2 现场询问或查阅记录,不符合要求不得分3129 生活水泵房门是否随时处于锁好状态 2 现场检查,未锁好不得分31210 生活水泵房门钥匙是否由行值人负责保管 1 现场检查,不符合不得分31211 生活水箱是否保持干净状态 2 现场检查,不符合不得分31212 生活水泵房是否每日进行巡检 2 查询记录,未检查或无记录不得分31213131214333121524313

1003131 》 4 3132 牌 6 3133 5体3134 5体3135 6系处理程序3136 4志》求

符合符合符合处符合求23137 行 3 3138 全 4 13139 能够及时到清理

处未及时处理2531310 理 5 231311 理 5 231312 段 8 231313 件 40 314 100序号评审内容标准分评审方法实得分3141安全风险:火灾风电场是否建立草原(森林)防火组织机构2查阅文本,无组织机构不得分3142风电场是否制定《草原(森林)防火实施细则》2查阅文本,无实施细则不得分3143风电场是否制定《草原(森林)火灾现场处置方案》2查阅文本,无处置方案不得分3144风电场是否配备有风力灭火机2现场检查,无不得分3145变电站通往草原(森林)主路口是否设置有安全标示牌2现场检查,已设置此项得分3146草原(森林)防火组织机构设置是否符合风电场人员实际情况2查阅文本,不符合人员实际情况不得分3147风电场各级人员防火职责是否明确:风电场场长是本风电场消防工1作第一责任人,负责本风电场生产和生活场所消防管理工作,组织分,不负分本风电场全体人员安全地进行火灾扑救工作;风电场专工每周对风 2电场内消防设施进行一次全面检查,并有检查结果的详细记录;风异情况时并有施3148 《草原(森林)火灾现场处置方案》是否标准,要是否全,现场处置施是否符合实际,作

2 查阅处置方案,每一项不符合要1分,不负分3149 风力灭火机是否不4台 4 现场检查,每一2分,不负分31410 风力灭火机是否设置有专责人标示牌 2 现场检查,有一处设置不得分31411 防火内专责人是否每 10一次风力灭火机 2 查阅记录,不符合要不得分31412 风力灭火机是否常 4 现场检查,每一风力灭火机不2分,不负分31413 所设置安全标示牌是否有火火,并符合《安全设施标准》要求31414 风电场是否有风力灭火机检查记录,检查检查人检查项是否等记录项是否全

2 现场检查,每一种11分,不负分4 没0缺一记录项1分,不负分31415 风力灭火机备是否足 4 现场检查,备不不得分序号评审内容标准分评审方法实得分31416每日是否对风电场周围草原(森林)进行瞭望检查并记录4查阅记录,不检查或无记录不得分31417是否发生风电场相关人员在草原(森林)区域流动吸烟现象4现场询问或查阅记录,每一人有此现象不得分31418是否与风电场周边单位及居民建立了联防联动机制 4 现场询问或查阅记录,未建立联防联动机制不得分31419 防火期内是否组织开展了草原(森林)火灾应急演练 4 查阅记录,未组织预案演练不得分31420 防火期伊始是否进行了悬挂防火标语等系列防火宣传活动 2 现场询问或查阅记录,未进行不得分31421 所设置安全标示牌是否齐全 4 现场检查,每缺少一块扣 1分,不计负分31422 是否发生草原(森林)火灾事件 40 现场询问或查阅记录,每发生一次不得分315 评审要素:异常气候天气 1203151 安全风险 1:人员 4031511 风电场是否制防防》 2 查阅,无不得分31512 风电场是否建立天气人员法》 2 查阅,无不得分31513

《防防是否防对机,是否电手机,是否至少两人共同4

查阅,每缺少一项扣 2分,不计负分1514 天气人员法是否极端天气严禁人员

查阅法,未不得分31515 天气人员是否执行防防安全1现场询问或查阅记录,未执行不得

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