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文档简介

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内控审计部职责篇一

1.2制定公司各项财务制度、操作流程和规范,并监视实际执行状况;

1.3负责协完成企业各项报表、计划、预算的编制;

1.4负责定期组织固定资产、存货的盘点及物资处置工作;

1.5主导公司成本核算及分析工作;

1.6主导公司税收整体筹划和管理,降低企业经营成本;

1.7负责组织年度会计报表的审计及汇算清缴;

1.8负责指导监视所属下级的各项工作,对日常业务进行辅导、培训;

1.9负责部门员工的绩效考核工作;

1.10完成领导交给的其他工作。

内控审计部职责篇二

1、负责工程项目账务处理、报销单据整理、报表编制、资金审批等;

2、增、减人员办理,项目考勤报表,即人事有关工作等;

3、协助工程项目经理编制资金周、月、年计划报表;

4、协助财务部工作对接;

5、协助各部门临时安排的工作;

6、及时、确切的传达上级指示及执行;

7、及时完成财务部要求的各项报表;

8、完成工程项目班组、供给商对账,付款申请;

9、负责项目发票开具、合同签署相关事宜;

10、完成上级安排的其他事务。

内控审计部职责篇三

1.独立处理公司全盘账务,并熟练处理公司税务工作;

2.负责核对公司回款和付款,与出纳核对现金账、银行账。

3.负责增值税进项发票管理、审核,以及公司发票的购买和开具。

4.统计公司收入、成本、费用、利润,具体负责编制公司月度及年度财务报表,根据公司实际状况作出预算与控制。

5.依照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制。

6.统计公司项目收入、成本、利润,编制项目报表,进行项目成本分析。

7.负责公司现金流的预算和控制。

8.协同政府项目申报出具相应的财务报表。

9.完成领导交给的其他事务性工作。

内控审计部职责篇四

1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;

2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;

3.负责公司全盘账务处理,按时出具财务报表及经营报表;

4.根据税法的相关规定及时确切的向税务机关进行纳税申报工作,时刻关注并学习新税规,以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;

5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等,合理保管和存档

6.负责发票的申领,保管,开具,催收等事宜;

7.依照公司发展战略,规范财务流程与制度;

8.及时完成领导交给的其他工作。

内控审计部职责篇五

1.划转、核算内部往来款项,到款确认。

2.制作、管搭理计凭证,进行帐务处理,日常费用报销等。

3.审核各种会计原始凭证,分类记帐,及时将每月会计凭证整理归档,确保单据凭证的合法性和合理性。

4.每周(月)编制并按时提交资金周(月)报表,按月编制银行余额调理表。

5.负责对接处理与工商、税务、银行之间的往来事务。

6.财务内部所有档案装订的保管,包括(但不仅限于):会计凭证的打印、装订,合同档案的

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