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文档简介
***********公司
风险管理审计办法编号:TS—Kp-xs-**版本:2013编制:审计部批准:董事会2013年**月**日****************公司内部控制体系风险管理审计办法目录:共九章第一章总则第二章风险管理审计的目标第三章风险管理审计的思路第四章风险管理审计的主要分类第五章风险管理审计须遵循的原则第六章风险管理审计的程序第七章制定风险管理审计方案的主要内容第八章风险管理审计取证的评价标准第九章审计报告第一节整理审计发现的要求第二节风险管理审计报告的内容第十章附则#第四十六条审计建议。审计人员应该依据审计发现和审计证据,结合组织的实际情况和审计结论的性质,提出审计建议。审计建议可分为以下几种类型:(一)现有系统运行良好,无需改变;(二)现有系统需要全部或局部改变,包括改进的方案设计,方案实施的要求,方案实施效果的预计,未实施此方案的后果分析。第十章附则第四十七条.本办法未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和本公司章程规定执行。第四十八条本办法与国家法律、法规、规范性文件和本公司章程规定不一致的,以有关国家法律、法规、规范性文件和本公司章程规定为准。第四十九条本办法由公
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