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第页共页关于财务部工作方案范文锦集八篇关于财务部工作方案范文锦集八篇财务部工作方案篇120xx年下半年社联财务部工作方案新学期新举措新形象,为了社联社团工作的开展,财务部以“繁荣校园文化,效劳学生社团’’为宗旨,制定了本学期工作方案。宗旨:繁荣校园文化,效劳学生社团。主要内容:1.人才培养2.加强财务部与东校区财务部/社联其他部门以及各学生社团的联络3.落实部门工作,完善财务制度,继承和发扬部门精神详细工作方案:人才培养:1.对新招干事进展适当培训,让他们可以准确纯熟的掌握财务部根本工作:协助团委社团收缴会员会费以及日常的财务报账工作等2.合理的给副部及干事分配工作,积极培养和锻炼财务部新人,并尽一切才能争强他们的归属感3.另外,会对各个社团的财务负责人加强财务上的培训指导和帮助,争取以后财务部的工作能获得良好效率加强联络:1.随时都要与东校区保持亲密联络,方便消息的传达;不定期的组织到一起交流聚餐2.积极组织财务部的成员举行各类文娱活动,争强财务部与社联其他部门成员的互相理解与信任,发扬社联的“家”文化,加强团队意识,为以后社联开展工作做好准备3.有需要时协助其他部门的工作,为其他部门顺利开展活动出一份力落实工作:1.完成招新时的工作,制定好收缴会费的方案,进步效率2.认真做好部门报账工作,争取少出错,不出错,发扬本部门“细心,耐心,信心,诚心”的“用心”精神3.本学期将对财务部选人、例会形式、报账环境做适当改变,并且会积极与社团负责人进展交流,借鉴听取他们的一些措施方案,争取最大限度的满足社团需要以上便是本学期社联西校区财务部的工作方案,当然,方案赶不上变化,我会在今后的理论过程中逐步完善,相信财务部一定会不负众望。财务部工作方案篇2新年伊始,结合当前形势,制订今年工作方案:一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利构造显得成为重要,我院主要是医、药的比例构造,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入本钱占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入本钱占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,本钱仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%。去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例构造到达目的时,每月能超方案数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年方案数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将奉献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现。二、收款、挂号进后勤效劳中心马上施行,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点奉献。1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非损害他们的利益。2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。三、去年,我院治疗工程电脑化管理,根本铺开,再院本部、川北两大块都施行,且运行效果不错,完全到达了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步稳固、纯熟,再在川北施行,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗工程电脑管理。四、去年我院制订了每季、每月方案医保用量,虽然,以后在施行中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,在最后一季度中,准备抓回方案量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了方案的施行,但通过年初制订这一方案,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的方案用医保量,一旦医保局下到达我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的方案用量,做到胸中有数。财务部工作方案篇31、做好20xx年部门决算编制工作。2、进一步加强财务管理,进步财务核算,严格控制费用支出,严格遵守财经纪律,确保财务数据及时、准确、完好,努力做好机关经费的开节流工作。3、认真抓好财务根底工作,严格按照市财政局的考核要求做好财务根底工作。4、进一步标准各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配合协助各业务科室搞好各类专项资金审核、申报工作,加强同财政相关科室的衔接沟通。5、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核算工作。去市住房公积金管理中心联络理解有关贷款政策,争取让职工得到更多的经济实惠。6、加强对二级机构的财务指导。7、加强学习,纯熟操作电脑做账等,进步财务会计信息化程度,不断进步工作效率,为局商务中心工作提供更好的财务后勤保障。8、完成领导交办的其他工作任务。财务部工作方案篇4回忆过去,展望将来,xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并获得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的缺乏,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理进步到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划:一、进一步加强员工的本钱控制意识:严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的本钱费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把xxx严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于工程的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对工程的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度:需要各工程总监竭力配合财务的此项工作,对各个工程的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结精精算管理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各工程所报数据归总,向董事办上报当月资金收付方案。三、装备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资本钱的原那么,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付方案外,加强往来款项的催要工作,本钱会计负责按照公司的绩效考核方案进展公司人力资本钱提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。四、装备金蝶晋级版财务软件及多端口:至少装备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进展现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就平衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加标准,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时理解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。五、日常工作:认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理筹划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出过失,做好资金安排,保证公司资金正常运作。六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。财务部工作方案篇5在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进展考核,分析^p及监视xxx单位财务完成情况,方案资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部根本完成20xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对20xx年上半年工作总结如下:一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监视,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。二、作为非盈利部门,财务部在合理控制本钱〔费用〕,有效地发挥xxx单位内部监视的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的`安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进展统计,分析^p经营状况。统计如下〔统计时间为:20xx年1月至5月〕:xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,20xx年经营目的是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目的的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目的的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目的的39.08%;文化产业部〔培训xxx单位和影剧院〕收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目的的21.7%;下半年工作方案下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体开展目的,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步进步会计人员的专业知识、技能和职业判断才能。2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地进步财务效劳质量。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的标准性。财务部工作方案篇6转光转瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的时间就从指缝间溜走了。对于财务工作者而言,写上半年工作总结的时间又到了。那么,财务上半年工作总结怎么写呢?以下有一篇财务上半年工作总结范文,仅供参考。在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进展考核,分析^p及监视xxx单位财务完成情况,方案资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部根本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结如下:一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监视,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。二、作为非盈利部门,财务部在合理控制本钱(费用),有效地发挥xxx单位内部监视的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进展统计,分析^p经营状况。统计如下(统计时间为:xx年1月至5月):xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,xx年经营目的是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目的的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目的的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目的的39.05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目的的21.7%;下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体开展目的,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步进步会计人员的专业知识、技能和职业判断才能。2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好xx年下半年工作方案,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地进步财务效劳质量。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的标准性。财务部工作方案篇7财务部部门工作方案书【1】在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度:1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进展系统学习。2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,互相配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监视作用,对违规违纪行为起到监视智能。3、在应收帐款上起到有效的监视作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监视,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视,加大财务监视力度。4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进展核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的才能去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。(5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关,为节约本钱、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进展考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进展有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务明晰、任务明确;积极配合公司其他部门承受集团公司的考核及检查。在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约本钱为思路进步资金使用价值;以进步员工素质、工作效率为工作目的,从思想上抓紧、行动上落实、制定完好的工作方案,学习好的工作经历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好开展尽到最大的职责。财务部部门工作方案书【2】1)财务目的:经营性目的:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目的15%,净利润目的20xx万元以上;财务部目的:组建7个人的财务团队、提升个人素质,进步会计核算的准确性、及时性,进步财务管理的程度,进步资的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,进步财务对公司决策的支撑力度,进步财务对内对外的效劳程度。仓储部目的:根本保持现有人员构造,根据业务需要适当增加搬运人员,进步现有人员对仓库根本数据、业务的把控才能,进步进销存的及时性、准确性、完好性,保证平安库存及资产平安,加强对物料的分析^p管理才能,加强对异常业务及不良品的处理,进步对消费的支持力度及部门之间的配合度。内控部目的:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监视内控制度的执行情况,建立定期信息平安检查及反舞弊的机制。2)20xx年度财务部组织架构3)20xx年度工作规划20xx年财务工作的整体思路:“以人为本、加强培训;夯实根底、进步提升;宏观把握、细节着手;结果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程标准、科学决策”。下表是财务各项工作的详细描绘:序号工作内容工作措施1部门建立量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚清楚2团队建立进步业务程度、工作心态、职业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、岗位离任或淘汰招聘合格人员,4沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,6会计核算对财务本质/本质认知的培训,建立会计核算手册7信息提供ERP系统、管理报表、财务分析^p、单据搜集,8本钱控制销购价格审核,人力本钱分析^p,财务费用控制,9费用控制拟制适宜公司的各项费用标准,严格审核单据,10定价策略催促销售部制定销售价格策略并有效执行,并参与销售价格确实认。(实现预算的关键因素之一)11资金管理平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表,提供日报,12出口退税建立退税跟踪表,单证搜集、发票跟进、申报,13贷款管理建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉,14库存管理加强人员管理,信息沟通-例会,处理超龄物料,15往来管理追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款16内外效劳对内积极配合,维护好银行、税局、信保等关系17纳税申报国税、地税按时申报,HK审计申报,帐套分配18档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;19印章保管根据保管细那么妥善保管和使用印章;20证件年审定期年审、证件建档保管、借用登记,21参与管理以财务的视角参与管理公司的各项业务,22预算管理对预算积极跟进,阶段性反响调整,年终结算。23信誉管理限制下游额度申请,争取上游供应商帐期、额度。4)20xx年度财务部费用预算1、根据20xx年销售目的及人员招聘方案预计全年工资支出53.7万元,月平均4.5万元;2、办公设备(电脑)全年投入为4*2500.00=10000元;3、其他各项费用(含节日招待费)合计5万元。财务部工作方案篇8第一部分上半年重点工作完成情况一、资金管理1、开立银行根本户、收款专用户,为满足事业部独立核算需要,采用虚拟子账户实现内部银行功能;2、建立公司资金管理形式,执行月资金方案管理;3、与建立银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案,为母子公司业务开展做好资金准备。二、会计核算1、结合公司管理形式〔总部-事业部-工程部〕和相关管理要求〔内部账户、独立核算、高新企业接轨〕预设科目、设立辅助核算,建立会计核算体系;2、建立报表系统,向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表;3、根据集团公司管理要求,按事项调整工程研究院预算,并起草工程研究院经费拨付的请示,将经费拨付延长到6月底;4、按照集团上市募集资金管理要求,报送科技公司注册资金使用方案,每月复印各项支出单据报送资金使用报告。三、税务管理1、完成河东国、地税开业登记工作,完成增值税一般纳税人认定;2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办,满足经营开票需求;3、按月及时申报并按时缴纳各项税费。四、产权管理1、编制子公司设立流程操作时间表,标准资产评估程序;2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板,配合综合管理部完善资产验收登记手续;3、整理科技公司产权登记资料,报股份公司做产权登记;4、参与地热工程、光伏板清扫工程可研分析^p。五、财务管理1、统筹公司全年支出,截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算,预计6月末定稿上报审批,确定20xx年科技公司全口径预算。第二部分下半年面临的形势及主要举措根据科技开展公司的开展规划,整体架构为总部部门及3个事业部,结合5项主营业务可能陆续成立假设干个子公司,年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司,母子公司的框架体系逐步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能,在根本职能外增加投资管理、产权管理,母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。整体工作思路:建立制度体系、明确管理规那么、提供资金保障、助力决策分析^p、管控运营流程、追求财务价值工作目的:保证财务信息质量,进步资金保障才能、风险防范才能、辅助决策才能、指标达成才能,支撑安康运营,促进公司价值持续增长重点工作举措:一、制度体系建立兼顾集团管理要求,以制度体系分层明确管理规那么:第一层:重大事项执行集团管理制度及要求,汇编集团专业相关管理制度,印发母子公司学习执行;第二层:一般事项科技公司制定细化管理制度,用于本部及事业部管理。根据子公司及工程部的制度管理原那么适用性,明确执行或参照执行;第三层:子公司制定管理制度,执行集团及科技公司要求,细化自身管理要求。二、资金管理1、根据集团资金统管要求,借助银行系统建立母子公司资金集中管理体系,重点关注适用性、实用性及经济性,实现资金收支的统筹管理;2、根据母子公司业务需要统筹融资规划,做好融资规模的判断、融资方式的灵敏调配、融资产品的涵盖及费用最优化;3、实行资金预算管理,坚持以收定支的管理原那么,按月资金方案控制母子公司资金使用,严格流程管理保证资金平安;4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进展统一管理;5、按照集团资金管理要求,按时完成资
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