贵港二轻联社财务管理制度_第1页
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文档简介

贵港二轻联社财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范贵港二轻联社的财务管理行为,减少财务风险,提高资金使用效益,保证财务数据的真实性、准确性和完整性。二、财务管理体制贵港二轻联社设立财务部门,并配备专职财务人员。财务部门的职责包括:组织编制财务预算和决算;制定财务管理制度;审核各项经济业务的会计凭证、账簿和报表;负责资金管理,保障日常经营活动的资金需求;对外提供财务咨询和服务。三、财务管理制度费用报销制度(1)费用报销必须符合公司的财务预算和规定的费用报销标准,注意节约用度,避免浪费。(2)费用报销时,必须凭借购买发票或收取的合法票据,并严格按照财务审批流程审批通过后进行报销。(3)未经公司财务部同意,严禁报销与公司业务无关的任何费用。财务审批制度(1)公司的收支款项,必须经过严格的财务审批程序,由公司财务人员审核并出具审批文件。(2)所有的财务支出,必须在盖有公司公章的财务审批单上注明,报销社员在签字时必须仔细核对审批单内容的准确性。(3)所有财务支出必须进行资金预算和审核,确保资金的安全和有效使用。财务账务制度(1)各部门必须严格按照财务制度记录账务,记录准确,账目清晰。(2)记录账务的工具必须整洁、规范,并在必要时进行编码,以便于查找和管理。(3)不得随意更改、涂改和删除财务凭证,如有特殊情况需要更改,必须注明更改原因、更改时间、更改人员等相关信息,并经过财务人员的审批。票据管理制度(1)公司收到的各类证明文件、票据必须按规定及时而正确地收存,并在票据上填写清楚的收据或者出库凭证等。(2)财务人员必须仔细检查收据或出库凭证、名称、数量、金额、签名等,如有错误必须及时更正。(3)所有的票据必须放在公司专门的票据保管柜中,每天由财务人员责任保管,接受领导的检查。四、违反制度处理办法对于违反本财务管理制度的行为,公司将严格按照《贵港二轻联社违纪违规处理办法》进行处理。五、财务管理制度的监督和评估公司的财务管理制度必须得到监督和评估,以保证其有效、合理和科学的运行。公司财务部门负责制度的执行和监督,并对制度进行定期评估和更新。公司领导层对财务管理制度进行监督和评估,并不断完善和提高财务管理水平。六、其他说明本制度的解释权归贵港二轻联社财务部门所有。结束语本制度是贵港二轻联社财务管理的重要组成部分,严格执行本制度,对保障公司的财务管理,降低经济风险,提高公司

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