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文档简介

审计报告整改措施工作报告1.前言为了贯彻落实《中华人民共和国预算法》,维护国家财政预算的规范管理,提高预算资金的使用效率,保障国家财产不受不当损失,我单位对各部门的预算收支情况进行了审计。通过审计工作,发现了一些问题,因此,我们制定了整改措施,并着手进行落实。现报告如下:2.审计发现的问题在审计过程中,我们发现了如下问题:部分预算收支不符合规定。出现了超预算支出、误用预算资金、套取预算资金、挪用预算资金等问题。合格率较低。部分预算资金管理不到位。出现了长时间闲置预算资金、严重超期未按规定清理闲置资金等问题。合格率低。部分预算设备采购不符合要求。未按照政府采购规定进行竞争性招标,影响资源使用效率,存在侵占国家资产可能。合格率低。3.整改措施的制定针对上述问题,本单位制定了如下改进措施:加强预算制定的规范性、科学性、公开性和透明度,严格遵守预算编制、执行管理相关制度。严格控制预算使用环节,完善预算执行过程中的审批、监督、反馈等管理机制,规范预算收付款流程,确保预算资金的正常使用。严格执行设备采购规定,坚持公开、透明、公正原则,合理选用资源,提高采购效率,确保资产安全。4.工作落实情况报告自整改措施制定之日起,本单位采取了多种措施,包括加强对预算执行的管理、增加对设备采购的规范性要求、强化对相关人员的培训等,全力推动问题的解决和预算管理的改进。下面是我们的落实情况报告:预算收支情况得到了明显改善,预算的合格率已达到100%。各部门均按照规定格式报送预算报告,并且调整预算报告中的问题得到妥善解决。预算资金的管理工作也得到了明显的改进。目前,各部门都建立了专门的管理机制,加强资金流程控制,大大提高了资金使用的效率。设备采购问题也得到了妥善处理。各部门已经建立了竞争性招标制度,并公开了采购结果,保证了采购过程的公开、公正、公平。5.结论通过整改措施的推行和工作落实,我单位的预算管理工作得到了明显的改进。目前,预算的合格率已经达到100%,资金使用效率也得到了很大的提高,同时,设备采购问题也得到了较好的解决。我们将继续深入推进预算管理工作,严格执

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