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文档简介

公司经营分析报告

公司经营分析报告

  一、分析报告主体

  主体是分析报告的主要部分,一般是写调查分析的主要情况、做法、经验或问题。如果内容多、篇幅长,最好把它分成若干部分,各åŠ

上一个小æ

‡é¢˜ï¼›éš¾ä»¥ç”¨æ–‡å—概括其内容的,可用序ç

æ¥æ

‡æ˜Žé¡ºåºã€‚主体部分有以下四种基本构ç‘形式。

  (1)分述式。这种结构多用来描述对事物作多角度、多侧面分析的结果,是多向思维在谋篇布局ä¸的反æ˜

。其特点是反æ˜

业务范围宽、概括面广。

  (2)层进式。这种结构主要用来表现对事物的逐层深化的认识,是收敛性思维在文ç«

谋篇布局ä¸的反æ˜

。其特点是概括业务面虽然不广,开掘却很深。

  (3)三段式。主体部分由三个段落组成:现状;原å›

;对ç–。如æ¤ä¸‰æ®µï¼Œæ˜¯ä¸‰ä¸ªå±‚次,故称三段结构。

  (4)综合式。主体部分将上述各种结构形式融为一体,åŠ

以综合运用,即为综合式。例如,用“分述结构”来写“三段结构”ä¸的“现状”;用“三段结构”来写“层进结构”ä¸的一个层次;用“总分结构”来写“分述结构”ä¸的某一方面内容,ç‰ç‰ã€‚

  二、公司经营分析报告(通用5篇)

  在å¦ä¹

、工作生活ä¸,报告有着举足轻重的地位,报告包含æ

‡é¢˜ã€æ£æ–‡ã€ç»“å°¾ç‰ã€‚那么ä½

真æ£æ‡‚得怎么写好报告吗?下面是小编整理的公司经营分析报告(通用5篇),希望对大家有所帮助。

  公司经营分析报告1

  本公司为三产商贸企业,主要从事工业生产资料和工业产品的è´销业务,本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年,按照年度计划开展业务,经济运行良好,完成营业收入13428.8万元,利润81.6万元,连ç»多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下:

  一、上半年主要经济指æ

‡æƒ…况

  1、营业收入

  13428.8万元,同比增长73.9%;年计划18600万元,完成率72.2%。

  本公司主要业务板块完成情况为:物资业务6638.7万元;进出口(含部分内贸业务)6043.9万元;汽车销售业务701.9万元。

  2、利润总额

  81.6万元,同比增长447.7%;年计划240万元,完成率34%。按照公司的行业特点,很多费用在下半年结算,å›

æ¤ä¸‹åŠå¹´åˆ©æ¶¦å°†ä¼šå¢žé•¿ã€‚

  3、进出口贸易收入

  530.18万美元,其ä¸出口367.5万美元。

  4、å˜è´§åŠåº”收账款情况

  å˜è´§558万元,应收账款4672万元,均比去年同期大幅提高。

  二、本期经济运行特点

  1、经济发展逐æ¥å¢žé€Ÿã€‚一å£åº¦å›

刚起æ¥å¹¶å—两节影响,经济运行情况一般,1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复,二å£åº¦é€æ¥è¿›å…¥çŠ¶æ€ï¼Œå¢žé€Ÿæ˜¾è‘—ï¼Œè¿žç»4个月皆在2500万元以上,二å£åº¦çŽ¯æ¯”å¢žé•¿40.3%。

  2、出口业务逐æ¥æˆç†Ÿï¼Œå¢žé•¿è¿…速。半年完成367.5万美元,同比增长了11.7倍,成为公司增长的主要å›

ç´

之一。

  3、增长快,投入大,é€

成å˜è´§å’Œåº”收账款同比大幅提高,åŠ

大了经营风险,须高度防范。

  三、å˜åœ¨é—®é¢˜

  1、利润总额完成率不高。主要原å›

为:本行业信息透明,竞争激烈,è´销差价空间极为有限,从近年来的实践看,营业收入利润率不足1%,在确定年度指æ

‡æ—¶ï¼Œé«˜ä¼°äº†å®Œæˆæƒ…况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来,利息成本大幅稀释了利润,即使下半年多项费用结算后,如营业收入在2亿左右,利润总额也不会超过200万元。

  2、发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来,至今未能实现好转,年初提出的调整目æ

‡ä¹Ÿæœªèƒ½å®Œå…¨å®žçŽ°ï¼Œä¸»è¦åŽŸå›

为缺乏资源,基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实,导致发展汽车衍生产品的设想落空,而资金、场地的制约,导致争取ä¸端汽车品牌代理的努力很难实现。

  四、应对措施

  1、针对利润总额完成率低的问题,一是,尽快结算各项费用,实现收入,提高利润;二是抓紧货款回收,åŠ

快资金流转,提高经济运行效率和经济效益。

  2、积极与有关部门协调,争取解决发展需要的场地和资金问题。

  五、三å£åº¦å·¥ä½œé‡ç‚¹

  1、努力发展各项业务,力争完成6000万元营业收入,60万元利润,为完成全年目æ

‡å¥

定基础。

  2、重点抓好进出口工作,一是æ

¹æ®åŸºåœ°é¢†å¯¼çš„æŒ‡ç¤ºï¼ŒåŠªåŠ›æ建好基地的国际贸易平台;二是åŠ

大资金和人才的投入,进一æ¥å‘展出口贸易,发展多品种、多æ¸

道出口,争取å£åº¦å‡ºå£é¢è¶…过300万美元。

  3、高度防范经营风险,确保资金安全,促进经济平稳发展。

  å…、全年经营目æ

‡åˆ†æžé¢„测

  1、XX市公路建设的发展,给我们带来的商机åŠ

大,如果有大的投入,目前经营的建材项目有很大潜力。同时出口业务的不æ–发展,业务量逐æ¥å¢žåŠ

,预计全年出口有望达1000万美元。如这两项业务按预期发展,公司全年营业收入有望达2.3亿以上。

  2、æ

¹æ®è¡Œä¸šç‰¹ç‚¹å’Œèžèµ„经营的实际情况看,利润率难以提高,利润总额的提高,须大幅提高营业收入来实现,而公司目前的条件,也只能达到2亿多水平,预计全年利润总额难以超过200万元。

  公司经营分析报告2

  一、总体评述:

  (一)公司财务业绩概况

  æ

¹æ®å…¬å¸å‘布的资产负债表和利润表的数据,我们运用比率分析法和图表分析法ç‰æ–¹æ³•分析数据可以看出该公司年财务状况基本处于一般盈利状态,相比去年有一定的增长。

  (二)各经济指æ

‡å®Œæˆæƒ…况

  本年实现营业收入45077995.4元,比去年同期有较大的提高,净利润也有较大的增åŠ

基本上完成了相应的指æ

‡ã€‚

  二、财务报表分析

  (一)资产负债表

  1、企业自身资产状况及资产变化说明:

  公司本期的资产比去年同期增长33.76%.资产的变化ä¸固定资产增长最多,为1155032.02元。企业将资金的重点向固定资产方向转移。应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式。å›

æ¤ï¼Œå»ºè®®æŠ•资者对其变化进行动态跟踪与ç

”究。

  流动资产ä¸,å˜è´§èµ„产增长的比重最大,为43.66%,在流动资产各项目变化ä¸,货币类资产和çŸ期投资类资产的增长幅度小于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将减弱。信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该åŠ

强货款的回收工作。å˜è´§ç±»èµ„产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业å˜è´§å¢žé•¿å

用资金过多,市场风险将增大,企业应åŠ

强å˜è´§ç®¡ç†å’Œé”€å”®å·¥ä½œã€‚总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。

  2、企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:

  从负债与所有者权益å

总资产比重看,企业的流动负债比率为1.56长期负债和所有者权益的比率为0.066说明企业资金结构位于æ£å¸¸çš„æ°´å¹³ã€‚

  本期和上期的长期负债å

结构性负债的比率分别为11.75%,13.09%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低。盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望。未分配利润比去年增长了355%,表明企业当年增åŠ

较多的盈余。未分配利润所å

结构性负债的比重比去年也有所提高,说明企业ç¹èµ„和应付风险的能力比去年有所提高。总体上,企业长期和çŸ期的融资活动比去年有所减弱。企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资金成本相对比较低。

  (二)利润及利润分配表(附后)

  1、利润分析

  (1)利润构成情况

  本期公司实现营业利润039.24元,利润总额217.24元。实现净利润1506451.59元。

  (2)利润增长情况

  本期公司实现利润总额217.24元,较上年同期增长19.3%。其ä¸,营业利润比上年同期增长18.4%,增åŠ

利润总额326217.24元。

  2、收入分析

  本期公司实现主营业务收入45077995.4元。与去年同期相比增长5.9%,说明公司业务规模处于较快发展阶段,产品与服务的竞争力强,市场推广工作成绩很大,公司业务规模很快扩大。

  3、成本费用分析

  本期公司发生成本费用共计43156921.12元。其ä¸,主营业务成本38240729.96元,å

成本费用总额0.89;营业费用430998.04元,å

成本费用总额0.9%;管理费用3951383.13元,å

成本费用总额9.2%;财务费用273588.97元,å

成本费用总额0.6%。

  4、利润增长å›

ç´

分析

  本期公司利润总额增长率为19.3%,公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制ç‰æ–¹é¢éƒ½å–得了很大的成绩,提请分析者予以高度重视,å›

为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实力,将来迅速发展壮大打下了坚实的基础。

  5、经营成果总体评价

  公司与上年同期相比主营业务利润增长率为18.4%,其ä¸,主营收入增长率为0.06,说明公司综合成本费用率有所下降,收入与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平。主营业务成本增长率较低,说明公司综合成本率有所下降,毛利贡献率有所提高,成本与收入协调性很好。未来公司应尽可能保持对企业成本的控制水平。营业费用增长率较去年底,说明公司营业费用率有所下降,营业费用与收入协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业营业费用的控制水平。管理费用少,说明公司管理费用率有所下降,管理费用与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业管理费用的控制水平,财务费用增长率为XX%。说明公司财务费用率有所下降,财务费用与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业财务费用的控制水平。

  公司经营分析报告3

  20XX年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八å—方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司20XX年度的分析报告上报:

  一、业务完成情况分析:

  从柱状图上分析,我公司20XX年的各项业务指æ

‡é™¤çŸ险外,均出现了大幅度的增长,其ä¸增幅较大的为:总量全年实现XXXX万元,增幅为18.9%,首年新单实现XXXX万元,增幅为XXXX,首年期交实现XXXX万,增幅达到XX%,趸缴业务实现XXX万,增幅达到XX%。

  但是çŸ险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,çŸ险全年实现XXX万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,也是公司影响公司长期发展的`一个çŸ板,我公司将在今年的工作ä¸,克服这一不足。公司çŸ险赔款XXXX万,培付率为XXX%。

  二、公司费用完成及执行情况

  费用提取情况

  费用支付情况

  从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今年亏损XX万元,但今年公司çŸ险仅只完成XX万元,公司提取费用为XX万余元,若公司çŸ险多发展XXX万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实现不亏的状态。å›

æ¤å…¬å¸åœ¨æ–°çš„一年ä¸要æ£ç¡®è§„划好自已的çŸ险目æ

‡ï¼Œä¸ºå…¬å¸ç»è¥æ‰亏为盈打下良好的基础。

  从公司的工资性及统ç¹æ¥åˆ†æžï¼Œå…¬å¸ä»Šå¹´ä¸ºXXXX万元。而20XX年为XXX万,增长了XXXX%,其ä¸工资XXX年为XXXX万,20XX年为XXXX万。增长了XXX%,社会统ç¹ä¿é™©è´¹20XX年为XX万,20XX年为XXX万,增长了XXX%。在公司发展的同时,让全体员工享受到发展的成果。

  三、人力发展情况分析

  公司人力去年也呈现出明显的增长的态势,总人力达到XXX人,较去年增长了36%,其ä¸个险XXX人,增长了24%,ä¸介XXX人,增长了470%,实现了ä¸介队伍的大发展。

  在和同业队伍的比较上,我公司尽管在数量上仍å

优势,但我们仍然感到压力,下同是同业人力的饼状图;从图上我们可以分析出,其它同业的发展也快,我们只有时刻保持对市场的è¦é†’态度,敢于拼搏,千万不可麻痹大意,以老大自居,否则我们很快就会落后。

  四、个险业务发展及队伍现状分析

  1、业务发展月线状图

  从线状图上分析个险业务的发展,表现在月发展上极不均衡,3月份,6月份的业务呈高峰状态,而4月,7月,10月份的业务发展又表现为低谷,反æ˜

出业务发展的不均衡。分析其原å›

在于业务的发展依赖于公司推动,团队自主发展的意愿和建立良性的.业务发展循环系统是我们必须重视的问题。

  2、个险业务佣金及津贴柱状图

  从柱状图上分析,我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的,但其增长率在全区却是最高的,分别达到18%和52%,反æ˜

出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一æ¥ã€‚

  在公司伙伴的收入ä¸,高绩效XX人,人均首年佣金收入XXXX元,ä¸级效人员为XXX人,人均首年佣金收入XXX元,低绩效XXX,人均首年佣金收入XXX元,其ä¸农村业务员低绩效人力å

比过大人均产能过低,公司业务员人均收入达到XXX元。关注低绩效人力的产能提升将是我们常抓不懈的工作。

  公司经营分析报告4

  一、生产平稳增长,产销基本平衡。

  1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平,毛纱线生产累计同比增长3.37%,增幅略有下降(-2.78个百分点)。毛纺制品ä¸的针织人é€

毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%,产销基本平衡。

  二、固定资产投资。

  初æ¥ç»Ÿè®¡ï¼Œ1-2月份毛纺织和染整精åŠ

工、毛制品制é€

、毛针织品及编织品制é€

行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。

  三、内外销市场。

  1、内销稳æ¥å›žå‡

  内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。初æ¥ç»Ÿè®¡ï¼Œ1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升,与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点,显现出较好回升势头。其ä¸,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长11.7%,比上年同期增长6.59个百分点。分行业产品的内销比重进一æ¥æé«˜ï¼Œå†…销市场的拉动作用进一æ¥å¢žå¼ºã€‚观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%,比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%,回落.54个百分点,与上年基本持平。

  2、外销明显复苏上年一å£åº¦æ¯›çººäº§å“å‡ºå£å½¢åŠ¿æžä¸ºä¸¥å³»ï¼Œå‡ºçŽ°äº†ä¸¥é‡ä¸‹æ»‘ï¼Œå›

æ¤ï¼Œä¸Žè¾ƒä½ŽåŸºæ•°ç›¸æ¯”较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。据海关统计,1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%,提高41.57个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料åŠ

工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯ç‰ä¸ªåˆ«å“ç§å‡ºå£æ•°é‡å‡ºçŽ°ä¸‹è·Œã€‚æ¯›é’ˆç»‡æœè£…å‡ºå£æ•°é‡å¢žé•¿7.84%,回落了19.43个百分点,单价同比增长32.46%。æ¢织服装及毛织物出口单价继ç»下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。

  但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港ç‰ä¸»è¦å‡ºå£å¸‚场所å

总份额为54.57%,比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察,出口额排在前五位、总额å

比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东ç‰çœå¸‚出口额均出现增长,其ä¸浙江省回升速度最快,同比增长45.64%。

  四、全行业效益。

  1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元,同比增长11.25%,高于纺织业83.14%的增幅,行业效益明显好转。亏损企业亏损额为4.12亿元,同比减少了22.82%,比上年同期下降了47.99个百分点,亏损面为27.2%,仍高于同期纺织业亏损面2.2%的.水平。

  1、毛纺织行业

  1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元,同比增长27.97%;利润总额5.71亿元,同比增åŠ

2.89亿元(+12.12%),效益明显提高。

  2、毛针织行业

  1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元,同比增长18.54%;生产与销售增长较快,相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%,应收账款同比减少了2.9%,资金周转åŠ

快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元,同比增åŠ

1.54亿元(+92.13%),行业运行质量同期显著提高,回升势头进一æ¥å¢žå¼ºã€‚

  3、毛纺制品行业

  1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元,同比增长32.51%;利润总额.68亿元,同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并恢复快速增长,效益提高。

  五、毛纺业原材料市场。

  今年1-2月份国际市场羊毛价æ

¼å¢žé•¿è¾ƒå¿«ï¼Œéšç€å…¨çƒç»æµŽå½¢åŠ¿å¥½è½¬ï¼Œä¸»è¦ç¾Šæ¯›å‡ºå£å›½æ±‡çŽ‡èµ°é«˜ï¼Œä¹ŸåŠ©é•¿äº†ç¾Šæ¯›ä»·æ

¼ä¸Šæ¶¨ã€‚据海关提供数据,1-2月进口羊毛4.94万吨,同比增åŠ

29.48%(+49.24个百分点),市场需求旺盛。

  å…、上半年行业运行走势展望。

  1、利好å›

ç´

  1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一å£åº¦å…¨è¡Œä¸šè¿è¡Œå„项指æ

‡å‡æ˜Žæ˜¾å¥½äºŽä¸Šå¹´åŒæœŸã€‚

  2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设ç‰æŒ‡å¯¼æ„è§å¾—到推进落实。有利于行业进一æ¥åŠ

快调整æ¥ä¼ã€‚

  3)企业积极应对危机,增强了自身的应对能力。企业更åŠ

重视节能减排、技术改é€

、营销æ¸

道建设、科å¦ç®¡ç†å’Œä¿¡æ¯åŒ–建设,注重提升内涵将成为企业的自觉行动。

  2、不确定å›

ç´

  1)随着出口形势的好转,国内通胀预期增åŠ

,人民币升值压力将不æ–åŠ

大。

  2)人民币货币政ç–较上年有所收紧,有可能影响企业融资。

  3)羊毛生产供应不足,羊毛价æ

¼å¯èƒ½ç»§ç»上涨。随着国内生产的进一æ¥æ¢å¤ï¼Œç…¤ã€ç”µä¾›åº”ç´§å¼

,企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。

  4)劳动力成本进一æ¥ä¸Šå‡ã€‚进入新的一年,行业产销稳æ¥å›žå‡ï¼Œè¿è¡Œè´¨é‡ç¨³å®šã€‚一å£åº¦è¿è¡Œæƒ…况表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看,由于国际市场变化难以预测ç‰ä¸ç¡®å®šå›

ç´

的å˜åœ¨ï¼Œä¸ŠåŠå¹´æ•´ä½“情况仍需进一æ¥è§‚望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化,调整产品结构,开发适销对路的产品,不æ–开拓新的销售市场,努力扩大内需,转变营销方式,åŠ

快市场化经营模式形成,进一æ¥å·©å›ºå–得成果,确保行业平稳发展。

  公司经营分析报告5

  一、主要业务指æ

‡å®Œæˆæƒ…况

  (一)归集方面。

  当年新增归集额97,938万元,较上年同期增åŠ

18,930万元,增长23.96%。住房公积金缴å˜ä½™é¢501,976万元,全市住房公积金缴å˜æ€»é¢80.31亿元。

  全市建制单位3,654个,人数243,969人。当年新建制单位95个,新增建制人数9,866人,月增归集额350万元。

  (二)提取方面。

  当年为31,673人次办理提取41,531万元,较上年同期减少1,466万元,降幅3.41%。其ä¸:è´房提取5,270万元,偿还贷款本息提取23,588万元,退休提取6,171万元,装修自住住房提取1,698万元,大病提取141万元,其他销户提取4,663万元。

  (三)贷款方面。

  当年为3,512户职工发放48,568万元住房贷款,较上年同期减少337万元,降幅达到0.69%。当年个贷本金回笼21,738万元,个贷余额已达429,113万元,个贷比为85.48%。个人贷款逾期额75.60万元,逾期率为0.18‰。全市个人住房贷款总额626,829万元。

  (四)业务收支方面。

  业务收入11,414万元,较上年同期增åŠ

3,501万元,增长44.24%;业务支出5,012万元,较上年同期减少1,114万元,降幅达18.18%。

  (五)增值收益。

  实现增值收益6,402万元,较上年同期增åŠ

4,615万元,增幅达258.25%。

  二、主要业务的运行特点

  (一)归集方面:住房公积金归集额平稳增长。主要是由于:一是公积金缴å˜åŸºæ•°ä¸Šè°ƒï¼Œå½’集额有所增åŠ

;二是新增单位和缴å˜äººæ•°è¾ƒå¤§ã€‚

  (二)提取方面:上半年提取额相比去年同期下降了1,466万元,是å›

为去年上半年为支持屏山县移民

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