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文档简介
公司年度经营计划范文公司年度经营方案范文(通用25篇)
公司年度经营方案范文篇1
转瞬间又要进入新的一年20xx年了,又是一个布满挑战、机遇与压力开头的一年,是辞旧迎新、再次呈现自己的又一开头。也是我特别重要的一年。出来工作快3个年头,面对竟争激烈而有现实的社会,生活和工作压力驱使我要努力工作和仔细学习,让自己成为一个真正有实力的管理者,为自己制造一个美妙的将来。在此,我订立了本年度工作方案,以便使自己在新的一年里有更大的进步和成果。
一、熟识公司新的规章制度和工程管理开展工作
公司在不断改革,订立了新的规定,作为公司一名工作人员,必需以身作责,在遵守公司规定的同时全力开展工程管理工作。
1、明确职员工的职责和工作任务调度分派各职员工必需履行工厂员工应尽义务和《工程部管理职责》规定的职责,其工作任务可依据公司部门需要听从上级随时调配支持。
2、制订部门职员工管理规范,加强职员工自觉约束自已工作散漫等不良行为的意识,促使其培育文明修养,乐观爱岗的精神风貌,使其日常上班工作符合公司职业规范和要求
3、各职员工应按时出勤,未经工程部负责人批准,请假将依工厂考勤记录为准作旷工论处;正常上班时间被发觉窜岗逗留作风散漫当事人需作警戒和书面检讨;
4、工作方法改善:加强部门协作沟通,营建和谐进取的企业文化氛围,发生特殊时第一时间到现场去了解问题,分析问题,解决问题,制订符合实情的工程及相关部门工作反馈改善方案和方法,建立培训方案,加强技能训练和心态教育,稳定人员流失。
5、工程设计管理过程中要充分听取各方面的看法,发扬技术民主,对争议较大的问题,组成审查班子进行仔细的论证,如还有疑义则寻求第三方的论证。(客户或技术开发者)
二、明确自己的进展方向
正确熟悉自己,订正自己的缺点。仔细听取他人忠恳看法。更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素养和各种工作技能,充分发挥自己的力量,让自己真正走上管理道路。我也会向其它同事学习,取长补短,相互沟通好的工作阅历,共同进步。征取更好的工作成果。
以上是我针对20xx年的工作方案与进展方向,盼望通过自己的努力及他人的帮助能够胜利的达成方案并突破,20xx年取得更好的成果,全面提高自己。
公司年度经营方案范文篇2
x年已经过去,在过去的一年里,桂热公司依据年初热作所下达的各项任务指标仔细开展工作,取得了预期目标,同时提出今年工作目标和要求。
一、x年的经营工作
x年,桂热公司围绕“做大主业,延长链条,固本强基,扩大市场占有率”的进展思路,立足本所,服务华南,远销国外,在公司全体员工的团结努力下,实现了公司各项业务的快速进展,根据创新进展模式,重点打造桂热公司这一龙头,无论销售量、销售额还是利润均上一个新台阶。
x年,公司实现销售收入850万元,利润210万元,产品的市场开发已由过去木薯单一品种,拓展到三大系列十余个品种,市场掩盖到全区40多个县市(区),并与海南、广东等地有关单位建立起紧密的业务和工作关系。
今年我们的经营目标是实现销售收入达1000万元,利润300万元。
x年的经营工作,主要有以下做法:
(一)乐观稳妥地开展主营业务,为客户供应优质服务。
公司成立以来,确立了以西南、华南地区木薯种植户为主要服务对象,依托热作全部利的科技优势,在突出木薯种茎作为主营产业外,还重点强化芒果、澳洲坚果、木瓜、剑麻、龙眼、荔枝果苗木批发、零售为拓展业务。
据测算,去年gr911木薯品种新增推广面积10万亩,其他品种通过与地方农业技术部门合作、农业园区合作,共建立新品种示范基地约XX亩,为新品种推广奠定坚实基础。
(二)加强基地建设。
农业企业,基地建设是根本。
公司把试验基地、核心示范基地、中试基地和外埠示范基地建设作为重点,全年新增基地建设面积1000多亩,前后累计投入80万元。
在项目实施过程中,扩建了300多亩的种质资源圃,建立高产栽培示范基地3个和优良品种适应性生产示范点3个,推广使用优良品种17个。
(三)从严从细,加强经营管理工作。
去年,公司新制定了五项管理制度,涉及财务管理、信息管理、内掌握度管理、办公制度管理和考核绩效管理等。
与部门签订了责任状,与职工签订了工作目标,把目标任务分解到公司详细人员,明确职责,将任务承包分解,详细经济指标和平安指标落实到个人。
公司管理进一步规范和明晰。
公司实施了以上管理制度以后,工作效率大大提升,员工工作乐观性加强,公司的业务水平上升到新的高度。
(四)乐观开展项目建设。
全年共实施3个较大的项目,包括木薯生物质能源产业化关键技术讨论与示范、木薯桂热4号栽培示范与推广、木薯新品种新选048选育与应用,完成投资额2500万元。
受热作所托付,组织开展了3个项目的前期论证、项目可研和后期收尾工作。
尽管取得不少成果,但由于公司成立的较晚,关系还不太顺,仍旧存在不足和需要解决的问题。
一是新业务开拓不够,我们虽然紧紧依托科研单位和种植户,做好现有的业务,但公司的业务领域很广,可开发的空间还很大,尽管做了一些工作,但没有重大进展。
二是公司与国际间的沟通合作还不够广泛,我们每年研发和引进的新品种都有很多没有种植和推广,开发新品种的力度不够。
三是当地木薯种植面积还不够多,可进展新的种植大户,种植面积有进一步拓宽的空间。
四是公司的营销力度不够,现在国内的一些地区尤其是国外对我们公司不是很了解,没有建立完善的公司网站和开展各种宣扬活动。
五是员工的业务水平与技术水平不高,还有待进一步提升。
二、x年工作目标和主要任务
x年桂热公司的工作指导思想和总体思路是:贯彻落实热作所工作会议精神,听从和服务于农垦局的整体战略,坚持以人为本,实现“三个转变”,以加快进展为主题,以供应优质服务为宗旨,巩固销售额;扩大国际间的业务,
公司年度经营方案范文篇3
20__年是公司加快调整优化业务结构,谋求企业生存与持续经营的关键年,公司必需以创新的思维和改革的精神开展各项工作,20__年主要工作目标是:控成本,降费用;抓平安,提效益;调业务,促转型;保生存,谋持续经营;在多经改革及规范经营的环境下,寻求新的持续经营机遇,谋求新的生存经营方式。
一、经营目标管理
依据20__年经营目标完成状况,考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素,20__年各部门营业收入力争完成__万元,成本费用掌握___万元,营业利润力争完成___万元。
各部门要紧紧咬定目标不放松,深挖潜力,苦练内功,提升服务功能,提高经营质量,确保顺当完成20__年各项经营管理目标。
二、坚固树立平安理念,全力以赴打造本安环境
(一)公司的平安生产目标
不发生人身死亡和重伤事故,实现人身事故“零”的目标;不发生特大、重大事故及主要设备严峻损坏事故;不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故;不发生同等及以上责任的重大交通事故;不发生环境污染事故及重大环保纠纷大事;不发生职业健康危害事故。
(二)主要保障措施:
深化平安宣扬教育,从企业进展的大局动身,致力于平安文化建设。要从关怀员工生命的高度动身,全力以赴抓好平安宣教工作,在平安教育的“内容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”为原则,寻求更加有效、有用的平安宣教形式,强化平安理念教育,不断引导全公司员工摆正平安与生产的关系,固化“平安第一”的平安理念,乐观营造我要安健环的良好氛围。
强化平安监察力度,要进一步维护平安监察的刚度,以打造本质平安性企业为主线,建立高效完善的平安管理和掌握体系,并抓好平安管理各项措施的落实,要俯下身子,盯在现场,把握关键环节,仔细排查隐患,切实解决现场实际问题,做到平安生产指挥在现场,隐患排查发觉在现场,整改措施落实在现场,确保生产现场平安监管不失控。
连续深化开展创建优秀班组活动,夯实平安生产管理基础,规范班组基础管理,切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。连续做好班组的检查与辅导工作,遵循“边检查、边讨论、边整改、边提高”的原则,对活动开展状况实时监督,确保各班组切实、有效开展创优活动。
三、以人为本,加强人才队伍规划与建设
(一)从战略的高度加强人才队伍规划与建设
着眼长远,立足当前,对公司现有人才结构进行全面调查分析,科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划,在用好公司现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才,全面提高员工队伍的整体素养,为提升公司核心竞争力和创新力量做好人才储备。
以人为本加强人才管理。秉承“以人为本”的理念,从“敬重人才、激励人才、培育人才、关怀人才”动身,将“以人为本”的思想贯穿于人力资源管理和人才资源开发的全过程。除了贯彻落实公司现有绩效管理政策外,要建立一整套“事业留人,感情留人,政策留人”的用人机制,通过学习上供应机会、工作上赐予平台、薪酬上公正回报、文化上情感关怀、生活上到处善待、政治上组织关爱等详细措施,稳定队伍,留住骨干;放开渠道,鼓舞员工乐观为公司进展献计献策,调动他们的才能,发掘他们的潜能,只要有利于公司的进展壮大,有利于提高经济效益,按贡献大小赐予不同的嘉奖,充分发挥员工的主观能动性和乐观性,增加员工的归属感和成就感,促进人才成长为企业进展的主力军;生活上要多关怀员工,善待员工,尽力解决员工的后顾之忧,满意员工物质文化生活需要,切实提高员工主体地位,让员工真正感到企业的人文关怀,自觉为企业分忧、出力。
(二)创新劳动用工管理,探究劳动用工新模式
面对多经企业改革进展的新形势、新任务、新要求,公司在用工理念和方式上都需要不断创新,要在执行落实国家、省的有关法规政策以及集团公司用工管理要求的前提下,大胆探究符合实际的劳务用工的新途径,乐观讨论劳务派遣、业务委外承包等经营方式,实现用工模式的新突破,以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题,并达到用工精细化管理的目标。
一要缜密策划,乐观探究新的劳动用工方式。要着眼全局,以稳定为前提,着重以劳动力配置的敏捷性、用工成本、用工风险、管理要求、劳动生产效率等要素为基点,乐观探究与本公司进展战略相适应的又符合精益管理方针的劳动用工方式,合理规划劳务派遣员工、劳务工程承包员工和在册员工的比例,逐步调整劳务用工结构,形成科学高效的劳动组织体系。
二要加强劳务用工精细管理。在业务转型后,无论是实行劳务派遣还是业务委外承包方式,加强劳务用工精细管理,全面提升劳动生产效率都是必需的。首先公司要建立健全劳务公司、外来队伍、外协单位考核体系,把劳务公司的用工规模、人员流淌率、管理力量、队伍技能结构等要素作为资质考核指标,严格把好准入关;增加对劳务公司的管控力量,实行末位淘汰制,消退劳务队伍只顾完成任务、干活赚钱而放松管理的倾向,让公司的各项业务质量处于可控状态;其次要创新管理模式,转变过去“以包代管”的粗放管理模式,实行外包队伍组织管理班组化和“班长负责制”,把管理任务落实到班组,落实到每位员工,将粗放式管理转化为深层次的精度管理,不断提高劳务用工综合素养和生产效率,实现企业和员工和谐共赢,把劳务用工管理水平推上一个新台阶。
四、推动精细化财务管理
精细化财务管理是促进企业降本增盈的前提和保障。财务部门要以“细”为起点,增加市场主体意识,提高对精细化管理的熟悉,将精细化管理的思维贯彻到每项任务、每个流程,通过不断深化财务管理手段和方式,优化财务核算,加快信息化进程,最终达到企业盈利最大化的目的。
完善财务组织体系,在原有的财务、会计、出纳等岗位基础上,用足现有人才,增设电算化管理人员、财务分析员、预算编制员等岗位,适当调整岗位模式,动员全部的财务人员投入精细化管理当中,细分目标、细分任务、细分流程,用精细化的掌握、精细化的核算、精细化的分析,全面落实财务管理精细化。
完善内控体系。依据《企业内部掌握基本规范》和集团公司多种经营监督管理的要求,围绕企业相关管理制度及下达的主攻目标,按方案增订或修订近年来的内掌握度,出台匹配的经营目标细化与考核、物资材料比价与选购、经济业务核算与监督、目标成本核算与掌握、固定资产建帐与盘活等管理制度,并深化实施,进一步完善内控体系,强化内部监督,彻底堵塞管理漏洞,促进经济健康持续进展。
深化全面预算管理,健全涵盖财务、股权、投融资、资产、人事、绩效与薪酬管理等全方位的预算体系,并实行与绩效挂钩考核,确保公司整体目标的实现。重点要加强成本费用预算的精细化,为降本增效树立标杆和尺度。从源头开展成本目标掌握,实行标杆管理、作业成本管理和责任成本管理,综合考量各部门的业务量、收入、人数和资产等要素,仔细编制成本分解方案,着力从内部挖潜增效,制定成本费用定额,细化成本支出项目,削减不必要的铺张,将盈利水平提高到一个新台阶。财务部门要准时和生产、运输、选购、修理等部门保持实时的信息沟通,对各部门完成预算状况进行动态跟踪监控,不断调整偏差,将过去的固定预算进展成为滚动预算,确保预算目标的实现。
强化财务调控力度。针对目前存在的资金回笼困难、利润空间压缩、资金链和现金流严峻吃紧等突出问题,加强对资本结构、资产质量以及现金流量的合理调控,使公司具有合理的资本结构、资产质量和充分的现金流量,保证公司的偿债力量;加强与银行等金融机构的沟通,改善融资方案,加强融资力量,增加公司参加市场竞争的总体实力。
五、审时度势,适时调整战略定位
20__年是多经企业改革后全面规范运作的一年。
在当前严峻的经济形势下,国家对电力多经企业提出面对市场、削减关联交易比例的改革要求,公司开头面临新的竞争环境,脱离“遮阳伞”的爱护接受市场的考验,独立担当市场风险。公司必需摆正自身位置,加强外部政策和市场环境分析,认清多经改革后的形势及任务,在充分挖掘内部市场的基础上,依靠主业增加进展内力,利用自身优势形成市场合力实现战略谋变,模式突破,理性进展,把战略重心调整为依法经营、规范管理,加快推动以市场化为导向的经营体制与机制变革,要让市场在公司资源配置中发挥基础性作用,实现多经企业持续经营。
机制变革的前提是观念的变革,观念变革的切入点应强调危机管理。因此各部门要摒弃“等靠要”思想,大力向员工灌输企业所面临的挑战和危机,重新修编企业文化手册,并将企业文化的宣扬、培训纳入年度教育培训方案,组织有关讲座给员工特殊是关键岗位、管理人员以市场意识教育,激发员工勇闯市场的信念和热忱。多经改革是必定的,主动适应实现持续经营才是硬道理,公司要以全面提升运营效率和进展力量为立足点,用乐观的心态主动改革和迎接挑战。
六、全面推行管理标准化生产精益化
“三流企业卖苦力,二流企业卖产品,一流企业卖专利,超一流企业卖标准”,公司要全面进军社会市场,不在于生产设备等方面,而在于管理和生产方式,因此我们必需大力推行管理标准化,生产精益化。
(一)细化标准,量化考核,全力推动管理标准化。随着各项管理要求的不断提升,公司自成立以来制定的系列管理制度和标准消失了一些细节性漏洞,因此公司要依据国家现行政策法规、一体化管理手册和公司的进展战略准时完善和修订与市场需求相适应的管理标准、技术标准、工作规程、作业指导书等,不断提高制度执行的有效性;要强化方案管理体系,科学编制和逐级细化日程作业、物料管理和劳动力配置三大主体方案,加强生产过程的方案掌握,持续增加方案执行力;要进一步明确各部门职责、岗位责任、履职标准,并量化考核,完善奖惩兑现、各有侧重的绩效考核和评价体系,实施全员考核,使标准化管理的触角延长到各个层次、各个工序、各个岗位、各个环节。
(二)高度重视生产精益化。一要生产技术精益化,各部门要以消退铺张、提高投资效益为重点,大力开展技能竞赛、技术攻关和科技创新,广泛征集合理化建议,对公司平安生产、经营管理、节能减排等方方面面存在的操作技术问题实施攻关,优化工艺流程,坚持“新技术,新工艺,新设备,新材料”的推广应用,不断提高公司整体技术水平和自主创新力量;二要现场管理精益化,要将生产现场管理关口前移、重心下移,强化5S可视化管理,推行PDCA闭环管理模式,注意全面质量和过程跟踪管理,确保各项活动从事前谋划、方案出台到精准执行、严格考核、效果强化等整个生产流程精益化,做到事事有结果,件件有着落;严格根据工作票、工程联系单组织生产,依据生产方案制定详细施工方案和作业指导书,确保每个项目均有预算、有工艺文件、有质量标准、有原始凭证、有节点进度,做到“三按”:按图纸、按工艺、按标准生产;三要生产成本精益化,大力推行预算定额管理和第三方审核把关,严格掌握支出,采纳作业成本法、成本倒算法等精益技术,消退一切“跑、冒、滴、漏”等铺张现象,以最优品质、最低成本和最高效率达到经济、平安双重效益最大化。
七、加大力度做好与股东及主业各部门的沟通工作
合规的前提下,想方设法争取主业各方面的理解和支持,以主业为后盾抢占更多的外部市场份额,实现多经与主业共荣、共存、共赢。
(一)转变观念,主动改进服务方式。坚固树立服务主业、支持主业进展就是支持自身进展的思想,贴近主业,加强与各部门信息沟通与工作沟通,建立完善的沟通反馈渠道和机制,准时了解主业各经营环节的服务需求,乐观有效地为主业进展排忧解难;定期走访主业各部门,主动征求各部门看法,主动改进工作,强化管理和服务,提高内部市场的综合满足度和认知度;只有主业进展了、效益提高了、实力增加了,才能更好地为多经企业的持续经营发挥乐观的推动和保障作用。
(二)加强联系,规范治理。根据《公司法》和公司章程加强与股东的沟通沟通和良性互动,仔细履行投资回报义务,不断完善运作机制,强化公司治理,推动科学决策,促进稳健经营,切实维护公司和股东的利益;
(三)乐观主动,争创收益。增加工作主动性,乐观主动联系,多方面乐观协调沟通,充分发挥公司的综合优势与有效资源,在遵守集团公司有关规定的前提下设法承揽更多的业务和服务,延长服务领域,增加自我进展力量,同时要切实做好各项业务收入的定期结算工作,提高结付率,保障企业持续经营。
八、加强党建和思想政治工作,争创新优势
面对新形势新挑战,我们要坚持以科学进展观为指导,不断强化和改进企业党建和思想政治工作,为推动企业持续经营供应保障支持,形成新优势。
乐观开展创先争优活动,要把创先争优工作作为全年党建工作的主线,围绕企业进展中心环节开展丰富多彩的系列活动,广泛吸引员工群众乐观参加,通过创优争先活动,致力于把支部建成堡垒,把党员树为旗帜,发挥好党支部的凝心聚力和广阔党员的先锋模范作用;要充分发挥好思想政治工作在企业改革中的重要作用。以真诚的态度、细致的工作,准时化解员工的怀疑和忧虑,分散人心,共同前进。
重点强化员工执行力建设。执行力对企业整体战略目标能否实现至关重要。今年我们将把提升执行力作为队伍建设的重点来抓。进一步增加执行意识,引导广阔员工争做执行决策、制度的宣扬者、落实者和带动者。要依靠有效决策,夯实执行的基础;依靠素养提升,增加执行的力量;依靠制度约束,加强对执行的考核,做到有令则行、有禁则止,求真务实把各项工作一抓究竟,抓出成效。
大力推动党风廉政建设。广阔员工特殊是党员干部要坚固树立艰苦奋斗,廉洁从业过紧日子的思想,多管齐下,通过强化教育、制度建设、严查快处,切实提高党员干部的自我约束意识,努力形成风清气正的良好氛围。发扬党内民主,坚持走群众路线,拓宽群众各种诉求渠道,强化群众监督;健全包括决策、执行等经营管理各环节的内部监督机制,重点突出对人、财、物管理和使用的监督,促进企业健康良好进展。
还面临种.种问题与挑战。公司经营班子和全体员工,要连续本着勤勉尽责、严格自律、诚恳守信的态度,依法经营、规范运作、科学治理,制造股东、企业、员工共赢局面。
公司年度经营方案范文篇4
20__年是我公司长期规划的起始之年,我们应发挥优势,抢抓市场机遇,在机遇与挑战并存的形势下,我们必需要练好内功,
以科学进展观统领各项工作,以彭阳县加快城镇化建设、中卫美利工业园区的跨越式进展、银川商业街改造为契机,以经济效益最大化和可持续进展为目标,以“理性经营、科学决策、细化管理、服务至上”为经营理念,全面提升公司综合实力的总体目标。
一、量化目标管理。
根据公司五年进展规划和当年工作方案,20__年主要经济指标和经营成果将在20__年基础上稳步全面提升。方案完成监理产值500万元,方案成本万元,方案利润万元。监理费回收率70%。
(一)中卫项目部。
1、经济指标
(1)宁夏锦城建设集团已开工建设6万平米,监理取费9.5元/平米,管理费估算元,人工费估算元,办公费估算元,业务款待费估算元,交通费估算元,实现利润元。
(2)美利工业园区
(3)银川众一集团方案6月份山水城开工建设6万平米,监理取费方案18元/平米,管理费估算元,人工费估算元,办公费估算元,业务款待费估算元,交通费估算元,实现利润元。
2、人员方案:以精干高效为原则,2月底方案锦城进场4人、美利工业园区进场_人。6月初方案山水城进场5人。后续工程按进度方案间续进场。
3、培训方案:周五例会支配半小时学习;二月开复工预备工作;三月质量通病防治;四月平法图集及其砼结构;五月平安监理;六月雨季监理事项;七月砌体结构;八月分户验收;九月监理资料;十月冬施;十一月停工留意事项。
4、监理业务范围拓展方案:锦城二期;中卫保障性住房。
(二)银川项目部。
(三)彭阳项目部。
(四)方案完成监理产值500万元,方案成本万元,方案利润万元。监理费回收率70%;工质量合格率100%;全年无重大平安事故。
二、组织管理。
(一)建章立制,筹建监理公司初步形成。
1、以公司五年进展规划为框架,建立公司组织结构,优化配备管理层,以项目部实施扁平化管理。企业负责人一名,财务负责人一名,项目负责人三名,监理人员由项目负责人自行调配。
2、初步建立人员管理制度、工作管理制度、工资管理制度、财务管理制度。并在实施中动态调整。
3、必要进设置招标代理办公室,由财务负责人负责。4、申请筹建监理资质早谋划、早支配,充分挖掘人际关系,落实监理工程师注册工作。
(二)实施扁平化、制度化、精细化管理。
1、以项目部为核算单位,项目负责人直接对公司负责人负责,自主开展监理工作。
2、项目负责人定期每月30日前向企业负责人书面汇报监理工作状况及下月方案,向财务负责人对帐。
3、仔细落实岗位责任制,并对监理人员绩效考核。
4、强化项目部预算,进行财务精细化管理,加强财务分析水平和经营掌握力量。结合经营中产生的问题,提出经营风险点掌握措施。
(三)团队建设
1、优化公司管理队伍,补充老年化、专业化优秀管理人员进入高管团队,老中青结合。
2、有方案地实施人才聘请和开展培训,逐步改善、提高监理人员素养。以注册监理工程、造价工程师为重点。
3、落实工资增长机制,切实让员工共享公司的经营成果。4、将筹建公司全称、标识规范使用,统一在公司内部运用。5、以活动为载体,加强对员工各种文化活动的组织和引导,提高员工文化生活质量。
三、主要管理措施。
(一)平安监理。
1、建立健全平安监理保证体系,落实平安监理责任制。
2、仔细履行平安监理职责,以查人、查证为突破口,以审查技术文件为方式,以平安隐患排查为手段,以旁站监理为重点,以制度落实为保障。
3、要求监理人员必需熟知DB64/680—20__,根据《宁夏平安管理规程》实施监理。建立健全平安监理台帐,并真实有效。平安监理资料与实体管理同步,按名目装订,并动态补充完善。
(二)质量掌握。
1、建立健全质量保证体系,针对工程的特点和业主方的要求、施工单位的施工技术力气等状况,确定监控目标,制定监理的各项工作制度、工作程序,做到施工质量监理工作有章可循,有法可依。
2、质量监控事前预防,施工操作事先指导。审查人员证件及力量,主要材料、构配件见证取样合格后方可作用,检查机械满意施工要求,技术交底具有可行性、可操作性,各项预备工作就绪,严把隐藏工程的签字验收关,发觉质量隐患准时向施工单位提出整改。
3、动态掌握,事中仔细检查。通过旁站监理、平行检验、现场巡察,改静态检查变为动态掌握。
4、事后验收,准时处理质量问题。当分项、分部工程或单项工程施工完毕后,准时按施工质量验收标准和方法,对所完工的工程质量进行验收。不合格检验批、分项工程坚决要求整改。
(三)进度掌握。
1、进度掌握由专监兼任,审查施工单位上报的总进度方案、月进度方案、周进度方案(工期紧迫时)可行性、前瞻性。
2、定期检查实际形象进度与方案进度是否相符,如有拖延,准时分析产生的缘由。如是施工单位责任,用《监理通知单》督促其实行措施加快进度;若是业主缘由,用《工作联系单》告知。
3、留意材料没有按方案进场和工序支配不当造成的工期延误。
(四)投资掌握。
1、投资掌握由专监或项目负责人兼任,审查工程量计量、工程款支付应仔细,不行凭空估算。
2、投资掌握必需依据工程量清单、预算定额、图纸、招投标文、现场施工记录或凭证件等。
3、工程量签证应依据前期施工凭证,征得业主方同意。
(五)合同管理。
1、由专监或项目负责人兼任。
2、建立合同管理档案,尤其是监理费标准和回收状况明细。
3、合理规避经营风险,工期延期、工作量增大时就准时向业主提出追加监理费用申请。
(六)信息管理。
1、加强信息管理,拓宽监理业务范围。
2、做好经营信息的收集工作,从宁夏建设招投标网站、宁夏日报等媒体上搜集相关业务信息,完善经营信息网络,做好信息收集和评估,充分挖掘每条信息的价值,为公司承揽监理业务供应参考。
(七)协调。
1、项目负责人可以解聘不称职的监理人员。
2、项目负责人每月30日向公司负责人汇报工作。
3、项目负责人应与业主、建设行政主管部门做好日常协调工作。
公司年度经营方案范文篇5
一、20xx年的经营方针
在仔细端详公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司进展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将20xx年的经营方针确定为:
敏捷策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润,完善结构升效率。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、工厂各车间的各项经营、生产、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必需始终不逾地围绕经营方针绽开、贯彻和执行。
二、20xx年的经营目标
(一)核心经营目标
20xx年,公司的核心经营目标是:
年度销售实现营业额________万元,冲刺目标________万元,增长率%,保底销售收入________万元,年度税后利润________万元,增长率________%,税后利润率________%,保底利润________万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)
三、主要经营策略
(一)市场策略
要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场占有率、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必定选择。因此,公司将20xx年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场,进展客户争取订单,对此应将实行措施:
1.全公司必需以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓舞公司管理人员参加营销工作。
2.销售部必需整合各项资源,实行一切措施,集中精力做客户的开发、签约工作。
(二)产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
20xx年公司的整体产品策略是:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为动身点和归属点,以适销对路为原则,降低单产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应实行下列措施:
设计开发新产品的数量和速度要适当提高,确保在市场的足够竞争力;2.选购环节要进一步完善流程,适当降低选购价格,监督选购质量降低选购成本;
3.生产部应依据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、选购和品质保证的相应方案,实行必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
(三)品牌策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近二十年的经营,“易德利游乐设备”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,20xx年,公司必需集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用各区域划分、展会、网络等通路,集中力气向国内市场推广“易德利”品牌。为此,相应措施如下:
销售部应以“易德利”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,广泛收集客户信息,建立有效客户档案,做好意向客户追踪。
四、实现目标的保障措施
(一)生产资源保障
1.公司新增投资增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产年度销售实现营业额万,冲刺目标万元和各项营销策略的实现。
2.生产部作为二线部门,理应成为销售部的顽强后盾,必需始终围绕客户要求而非生产要求运转,必需根据一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料选购、产品生产和品质掌握等各项生产管理活动。
3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立相宜的品质目标,实行相宜的掌握措施,以相宜的品质成本,为经营一线准时供应合格产品。
4.生产成本特殊是材料成本的掌握,将是考验生产部各级主管的关键所在,必需列入各部门主管的首要议事日程,必需以特别手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料选购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。
(二)人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供应,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部20xx年的三大任务。为此,必需从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1.加快人才引进:加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和方案;
2.加强教育训练:建立培训体系,以素养培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工的职业和经营素养。
3.建立合理的安排体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公正性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的安排体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
4.建立合理的绩效管理体系:根据“有方案、分步骤、可量化、可持续”的原则,由总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,根据分级管理、分层考核的原则,总经理对公司经营团队实施考核;各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必需与安排体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
1、由总经理主导,集合内外资源,公司推展“建构管理体系,增加公司体质”活动,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
2、管理体系的建构,必需以“理顺脉络、提升效率”为目标,注意先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
3、根据分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推动管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
20xx年,公司将为一线部门供应优势财务资源,在广告、人力、费用、收益安排等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必需从下列四个方面加大监测和监控力度:
1.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必需更多地“走出去”,直接参加市场调研,或组织各类专项活动,帮助、指导相关部门降低成本。
2.整合资源:由财务部主导,对工商、银行、税务资源进行整合,为一线部门供应便捷的财务沟通和结算通道。
3.健全财务监测体系:财务部必需乐观参加“建构管理体系,增加管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。
(五)组织管理保障
1.由董事长(总经理)负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各责任部门经理负责,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇合于人力资源部,实施归口管理。
3.由财务经理负责,出台《财务预算和成本责任掌握方法》,明确各类责任人的成本掌握项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。
4.由总经理负责,以董事长为授权方,与工厂厂长签定《平安生产责任书》,明确年度平安生产特殊是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故掌握为零。
5.由营销经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
五、总体要求
公司高层糊涂地熟悉到:20xx年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个布满机遇和机会的方案,也是一个具有挑战和风险的方案;要将这一抱负变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成20xx年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必需彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“进展公司,共享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、选购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深化一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在行动
行动,是一切方案得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特殊是经营团队和中层干部,必需以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察全部干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰方案的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永久是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。利润是20xx年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采纳自上而下逐级考核的方法,充分调动全体员工的工作乐观性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,实行主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增加造血功能,提升管理体质。
总之,公司盼望并要求:全部易德利从业人员,必需以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效团队,实现业绩翻番”的宏大征程中,为公司的跳动进展作出更大的贡献!
公司年度经营方案范文篇6
一、工作室工作制度:
1.工作室定期开展教育讨论和学术活动,促进导师和学员理论素养的再提高和实践阅历的再升华。
2.发挥“专业引领”作用,工作室主动供应询问与指导,引领学员坚决教育信念、提高师德修养、提升教育水平、凸显教育风格。
3.组织开展高层次、高质量的学术沟通活动,组织开展公开展现活动。
4.工作室要准时收集成员论文、专题讨论课例设计、典型案例及评析、教育故事、活动图片等。
二、工作室例会制度:
1、每学期召开一次方案会,争论本学期方案,确定成员阶段工作目标、工作室教育科研课题及专题讲座内容。
2﹑每学期召开一次总结会,总结阅历成果,梳理存在的问题,讨论解决的方法。
3、工作室每月召开一次例会,指导开展主题德育活动,学员之间相互沟通、学习,解决班主任面临的共性和共性问题,促进全部班主任的专业自主进展。
三、工作室学习制度:
1、按时学习。
工作室成员平常学习以自学为主,同时要依据讨论方向,确定主题,并利用工作平台沟通学习心得。处理好自身业务进修与学校正常工作的关系,按时完成作业,不能参与活动必需提前请假。
2、按需学习。
工作室成员在每学期自己进展方案中明确学习内容、学习目标,按需有选择性地进行学习。
四、工作室研讨制度
1﹑工作室成员乐观参与各级各类教育研讨活动。
2﹑工作室实行每月一次研修学习制度,由工作室导师依据讨论方向确定主题,每月集体讨论一次。
3、乐观参加课题讨论,提高科研力量。
公司年度经营方案范文篇7
为了拓展业务领域,扩大融资平台规模,提高公司服务水平,增加公司进展后劲,我们制定以下进展规划。
第一部分所处行业现状及市场前景
一、市场背景
中小企业是我县县域经济的柱石。目前,我县中小企业有近287家之多,占到全县企业总数的99%以上,全县地方生产总值的55%、财政收入的80%、全社会就业的60%、城乡新增就业的80%以上均由中小企业制造和供应,中小企业在我县经济社会中发挥着经济进展的“助推器”和就业的“蓄水池”作用。然而,中小企业由于财务不规范、信息不透亮 、抵押不足等自身缘由,长期以来,融资瓶颈成为其进展的“绊脚石”。融资难问题严峻影响和制约了中小企业的进一步进展,而担保难是中小企业从银行难以融资的首要缘由。
二、我公司进展现状
宁强县恒达融资担保股份有限公司注册资本3000万元,由宁强县财政局独家出资组建,为国有独资公司,组建该公司的宗旨是“乐观应对国际金融危机的影响,着力解决宁强县中小企业贷款难、融资难的问题,促进宁强县中小企业健康进展”,目前我公司主要与县信用联社、农业银行宁强县支行签订了银企合作协议,由于有关金融经营许可未批下来,还未开展经营业务。目前我公司存在的问题主要体现在两个方面:一是团队建设需要加强,二是制度体系建设需要完善,这两方面问题形成的缘由都是由于公司刚刚组建,人员需要磨合,制度建设需要时间,信任在不久的将来公司会很快步入正轨,快速进展壮大起来。
其次部分公司进展思路
今后,我公司将在县委、县政府的领导下,乐观与县政府有关部门沟通协调,在县财政的大力支持下,与宁强信用联社、农行宁强支行连续加强合作,形成更加稳固的战略合作关系,与宁强县财政局、县中小企业局深化探讨,摸索并建立一条为中小企业融资担保服务的绿色通道,加强团队和制度体系建设,严格把控经营风险,树立企业品牌。在此基础上,逐步完善功能,理顺体制,规范运营,多元进展。详细目标和方案如下:
一、业务进展
(一)总体构架
业务构架
担保业务、投资业务、其他业务
(二)进展业务思路及目标
1、担保业务
连续与县联社、农行宁强支行开展银企合作对接,乐观争取两大金融机构的授信额度,将3000万元注册资本金用足用够,目标任务=3000×4倍=12000万元,
2、投资业务
遵循平安和稳健的原则,从短期投资开头,逐步向中长期投资延长。短期投资以担保业务为平台,通过与县联社、宁强农行合作开展短期拆借、托付投资等服务;中长期投资主要通过从宁强县政府猎取政府主导项目和支持项目的相关信息,从中选择适合我公司参加的项目,并乐观争取来实现。由于开展担保业务需要在银行存入保证金,所以,投资业务的资金来源为客户存入我公司账户的保证金,以5%的比例来算,为3000×5%=150万元。
3、其他业务
其他业务包括保证金利息和衍生服务收入。
二、财务进展方案
1、年营业利润
(1)担保业务
统一按2%的费率来计算,担保业务收入=3000×2%=60万元。
(2)投资业务
按8%的年预期收益来计算,担保业务收入=150×8%=12万元。
(3)其他业务
保证金利息=3000×0.72%=21万元。
三项合计=60+12+21=93万元
2、年经营费用
(1)房租
目前我公司与宁强县财政局已签订房租协议,房租为800元/年来计算。
(2)职工薪酬
目前有职工人数24人,依据业务的进展,估量需要增加2个部门,增加员工11人,公司员工将会达到35人,人均月薪4000元,外加业务提成、福利、保险等,年职工薪酬约387万元(其中:工资=35×0.4×12=168万元,业绩提成1680×8%=135万元,保险=168×30%=50万元,住房公积金=168×10%=17万元,福利=168×10%=17万元)
(4)固定资产折旧
包括系统开发、车辆、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等固定资产估计130万元,根据五年平均摊销,年折旧费约26万元。
(5)办公费用
办公耗材、业务款待费、车辆使用费、差旅费、法律顾问费、财务顾问费、通讯费、培训费等大约为120万元。
(6)董事会津贴10-20万元,项目评审费5-10万元。
(7)风险预备金
56000万元担保额根据0.5%计提风险预备金,风险预备金=56000×0.5%=280万元
(8)未到期责任预备金
1680×30%=504万元
(9)营业税金及附加
2106×5.625%=118万元
以上各项费用、支出、税金合计大约1576万元
3、利润总额
利润额=收入-费用=2106-1576=520万元
净利润=520×(1-25%)=390万元
资本利润率=390/5600=7%
第三部分20__年目标推动方案及实现措施
一、目标推动方案
20__年是民生银行太原分行大力推动“商贷通”业务的一年,分行下属各支行的任务较重,所以各支行推举给我公司的业务量应当是持续、稳定的,但受中小企业用款规律的影响,年初用款量较少,年末用款量较大,按这个原则将公司制定的全年任务指标按中心分季度予以分解。见下表:
在这个基础上,每个业务中心还需依据公司的整体支配完成15万元的投资净收益,占公司总投资收益的20%。
二、实现目标措施
1、加强公司硬件建设
(1)规划建设现代化办公场所
目前我公司共设8个部门,有员工22人,共配置电脑8台(只有3台能接入互联网),这么多部门和人员都挤在一个办公室办公,简单造成人员间工作相互影响,效率低下,远远不能满意业务进展的需要,而且对形状象也不佳,不利于长远进展。20__年,公司将规划建设面积为2200平方米的.能满意现代化办公需要的经营场所,并配置与业务进展相PI配的一系列办公设备。
(2)解决交通问题
各业务中心作为前台部门,需要频率外出对客户进行事前调查、事中落实,事后监督等项工作,中后台部门也需要外出办事,目前,公司尚未购置1台车辆,各部门虽然各自实行不同的方法将这一问题临时予以解决,但不利于公司长远进展。20__年,公司将依据业务开展的需要购置肯定数量的汽车,并制订相应的管理方法。
2、加强公司软件建设
(1)加强团队建设。
A、团队建设的方向
以公司组建的宗旨为指导思想,以公司的规划为任务指标,向国内一流担保企业看齐,建立一支勇于开拓,敢于创新,业务精通,服务高效,有吃苦耐劳的精神,有诚恳守信的品质的专业团队,在使政府、银行、股东各方面都满足的基础上充分体现自身的价值。
B、公司机构设置
见公司组织构架图。不同之处是在风险管理部中增加法律事务岗。
C、机构职责与岗位设置
总经理
执行董事会决议,主持公司全面工作,保证经营目标的实现;组织指挥公司的日常经营管理工作,建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系;健全财务管理制度,严格财经纪律,保证资产的保值和增值;加强企业文化建设,处理好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。
风险评审委员会
讨论风险掌握方法;参加业务评审。
综合管理部职责(2人)
统筹拟制公司进展战略与规划;公司对外宣扬的策划与管理;公司内外的综合协调工作;公司日常事务管理;人力资源、后勤保障、业务档案等行政事务管理。
财务部职责(2人)
公司日常的会计核算、财务管理、资金运营与预算管理。
风险管理部(2人)
制定公司业务管理、操作规范及风险掌握等制度;对公司业务进行资信评估;对公司业务进行专业审核;对公司业务进行风险评价;负责有关法律文本的拟订、审核;负责反担保措施的落实;负责公司诉讼仲裁及维权法律事务;负责保后业务的监管。
担保业务部(3人)
负责担保业务的受理、调查;接受客户对担保业务的询问;相关合同的签定;保后跟踪调查。
根据以上布署,目前我公司尚缺战略规划委员会和风险评审委员会两个机构,风险管理部尚缺3个岗位,业务中心尚缺6名业务人员,为保证各部门能顺当完成20__年目标任务,我公司会依据岗位需求在全社会范围内公开聘请员工。
(2)加强制度体系建设
A、科学设置业务流程。
科学的业务流程能够对业务实行有效的过程掌握,使不同部门不同业务人员分清责任,相互监督,共同防范风险,也能进一步提高我们的工作效率。有条件许可时我们可以借助科技手段,设计网络化办公模式,通过网络系统逐级完成调查项目(报告)的受理、撰写、审核、批准以及归档等流程;
B、建立科学的风险评价体系
担保业经营的风险较大,与其获利不成比例,这就要求我们必需将代偿率降低到一个很低的水平,否则我们很难生存下去。风险评价体系的建立可以对申保企业的风险进行量化评价,削减人为的误差。公司的风险评价体系建设实行内外结合的方式,在公司内部由风险管理部依据相关的规定实行科学的计算方法来测算,在公司外部与有资质的评级公司合作,共同完成对客户的风险评价。
C、加强反担保方案的设计力量。
在总结前段时间工作的基础上,组织相关专家制定一套合法、有效、操作性强的反担保形式,并明确相关落实方法。力求业务经理在规划反担保方案时使每个项目所对应的反担保措施对风险可掌握,在落实时可操作,与客户交涉时可接受;
D、建立保后监管机制。
将承保业务按质量进行分类,针对不同的分类结果制定不同的对策,采纳不同的手段,切实保证每一笔担保不消失坏账、死账和呆账,即使有危急状况也要尽量把损失减到最小,同时对反担保方案的执行状况进行动态监督,以防流于形式。
E、建立科学的人事管理制度
包括人员聘请、录用、激励、奖惩、责任担当、业务考核等内容,科学的人事管理制度能最大限度地挖掘员工潜能,调动员工乐观性,并在肯定的框架内掌握风险,强化管理。
目前,我公司已完成了上述制度的建立,并进行了试运行,20__年我们将在总结阅历的基础上,对上述制度更加完善,为更好地开展业务,把控风险服务。
(3)加强公司品牌的建设
注意企业形象与公共关系,在20__年逐步塑造以民生担保品牌为核心的企业形象。详细宣扬手段包括:
A、利用各种会议、研讨会、培训班等活动的机会开展宣扬,提高民生担保在业内的知名度,扩大影响力。
B、与新闻媒体合作,以多种方式刊登相关的宣扬文章、企业形象广告和担保服务、担保投资的介绍,组织开展各种宣扬教育活动,制造有利的社会舆论影响。
C、印制企业形象宣扬册、宣扬彩页和宣扬片,按担保业务品种分别印制宣扬单页,向目标用户群、银行、房地产开发商、大宗商品经销商、中介机构等进行发放。并将媒体对公司的报道编制成册发放。
D、依据需要,公司适时举办新闻发布会,在相关报刊及杂志中进行报道,并将由专人负责连续从事这一有效的工作。
3、对业务完成状况进行阶段性考核,准时发觉问题,并确定解决问题的方案,保证全年任务指标顺当完成。
本进展规划是在总结前一阶段工作的基础上提出的,比较符合客观状况,对下一阶段的工作有肯定的指导意义,盼望公司各部门各成员仔细领悟,在把控好业务风险的基础上力争提前超额完成任务指标。
公司年度经营方案范文篇8
“某某”是一家创业即实施方案经营的模范公司,他们在集体合作求胜利的口号下培育人才,方案经营,如今成长为一坚实企业。
“某某”的年度方案叫做“某某事业集团方案”,是长期事业方案中的年度方案。他们是的确实践了方案的一家模范企业。
年度方案的制作程序
1.预备
每年,通常都是在9月,依据该年的实绩与猜测,结合对次的度的展望,由各部门主管的总经理提出报告。
2.指示方针
总经理依据该项目展望,于每年10月指示次年度的方针。
(1)拟案
由现场的股长、科长协议拟案(11月中),在财务部综合整理。
(2)审议、调整
11月中,由科长以上主管审议、调整。
(3)打算
总经理做过半个月的充分检查后,于11月底做出打算。
长期方案概况
1.事业集团方案的基本观念
(1)依照事业集团的规模,筹措长期资金。
(2)拟订长期人才培育方案。
(3)规划升迁渠道,使员工有升级的机会。
(4)发布与实施
因每年一月份进入此事业年度,所以12月中需将全部方案印刷完毕,向全集员工发表,以取得全公司员工的共识与向心力。
2.长期方案的修正
本年度是经济的大转变期,因此某某公司亦斟酌年度方案,预备大幅调整其将来五年的长期方案。
3.经营的基本方针
(1)某某公司是制造名牌运用用品的公司,必需担当起流行指导任务。
(2)某某公司要增进顾客的利益及对顾客服务,以此为社会服务。
(3)某某公司要敬重员工的幸福,敬重每个人的成长,按力量支付高额工资。
(4)某某公司要通过对顾客服务和增进员工的福利,求得公司成长,并迈向业界的领导地位。
公司年度经营方案范文篇9
XX年已经过去,在过去的一年里,桂热公司依据年初热作所下达的各项任务指标仔细开展工作,取得了预期目标,同时提出今年工作目标和要求。
一、XX年的经营工作
XX年,桂热公司围绕“做大主业,延长链条,固本强基,扩大市场占有率”的进展思路,立足本所,服务华南,远销国外,在公司全体员工的团结努力下,实现了公司各项业务的快速进展,根据创新进展模式,重点打造桂热公司这一龙头,无论销售量、销售额还是利润均上一个新台阶。
XX年,公司实现销售收入850万元,利润210万元,产品的市场开发已由过去木薯单一品种,拓展到三大系列十余个品种,市场掩盖到全区40多个县市(区),并与海南、广东等地有关单位建立起紧密的业务和工作关系。
今年我们的经营目标是实现销售收入达1000万元,利润300万元。
XX年的经营工作,主要有以下做法:
(一)乐观稳妥地开展主营业务,为客户供应优质服务。
公司成立以来,确立了以西南、华南地区木薯种植户为主要服务对象,依托热作全部利的科技优势,在突出木薯种茎作为主营产业外,还重点强化芒果、澳洲坚果、木瓜、剑麻、龙眼、荔枝果苗木批发、零售为拓展业务。
据测算,去年gr911木薯品种新增推广面积10万亩,其他品种通过与地方农业技术部门合作、农业园区合作,共建立新品种示范基地约XX亩,为新品种推广奠定坚实基础。
(二)加强基地建设。
农业企业,基地建设是根本。
公司把试验基地、核心示范基地、中试基地和外埠示范基地建设作为重点,全年新增基地建设面积1000多亩,前后累计投入80万元。
在项目实施过程中,扩建了300多亩的种质资源圃,建立高产栽培示范基地3个和优良品种适应性生产示范点3个,推广使用优良品种17个。
(三)从严从细,加强经营管理工作。
去年,公司新制定了五项管理制度,涉及财务管理、信息管理、内掌握度管理、办公制度管理和考核绩效管理等。
与部门签订了责任状,与职工签订了工作目标,把目标任务分解到公司详细人员,明确职责,将任务承包分解,详细经济指标和平安指标落实到个人。
公司管理进一步规范和明晰。
公司实施了以上管理制度以后,工作效率大大提升,员工工作乐观性加强,公司的业务水平上升到新的高度。
(四)乐观开展项目建设。
全年共实施3个较大的项目,包括木薯生物质能源产业化关键技术讨论与示范、木薯桂热4号栽培示范与推广、木薯新品种新选048选育与应用,完成投资额2500万元。
受热作所托付,组织开展了3个项目的前期论证、项目可研和后期收尾工作。
尽管取得不少成果,但由于公司成立的较晚,关系还不太顺,仍旧存在不足和需要解决的问题。
一是新业务开拓不够,我们虽然紧紧依托科研单位和种植户,做好现有的业务,但公司的业务领域很广,可开发的空间还很大,尽管做了一些工作,但没有重大进展。
二是公司与国际间的沟通合作还不够广泛,我们每年研发和引进的新品种都有很多没有种植和推广,开发新品种的力度不够。
三是当地木薯种植面积还不够多,可进展新的种植大户,种植面积有进一步拓宽的空间。
四是公司的营销力度不够,现在国内的一些地区尤其是国外对我们公司不是很了解,没有建立完善的公司网站和开展各种宣扬活动。
五是员工的业务水平与技术水平不高,还有待进一步提升。
二、XX年工作目标和主要任务
XX年桂热公司的工作指导思想和总体思路是:贯彻落实热作所工作会议精神,听从和服务于农垦局的整体战略,坚持以人为本,实现“三个转变”,以加快进展为主题,以供应优质服务为宗旨,巩固销售额;扩大国际间的业务,
公司年度经营方案范文篇10
一、20xx年的经营方针
在仔细端详公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司进展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将20xx年的经营方针确定为:
敏捷策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必需始终不逾地围绕经营方针绽开、贯彻和执行。
二、20xx年的经营目标
(一)核心经营目标
20xx年,公司的核心经营目标是:
年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)
分类项目年度目标
第一季度20%
其次季度25%
第三季度35%
第四季度30%
全年完成业绩:2亿元(目标2.5亿)
月度平均业绩:
第一季度x万元,其次季度x万元,第三季度x万元,第四季度x万元
上述销售目标的分解,按《20xx年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略
(一)市场策略
要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场掩盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必定选择。因此,公司将20xx年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,进展客户争取订单,对此应将实行措施:
1、全公司必需以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓舞公司管理人员参加营销工作。
2、国内和国外销售部必需整合各项资源,在20xx年上半年,实行一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3、海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“进展中东客户,连续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4、国内市场应以“强势推动、快速占据”的策略,集中力气进展渠道经销商(方案30家,力争50家),应以“稳步进展、适度调整”的策略进展直营市场。
(二)产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为动身点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应实行下列措施:
1、国际销售应调整主打产品,从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。
2、国内市场的产品策略按产品系列推动:
1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满意二、三级市场,适度扩充HJ排椅系列。
2)针对课桌椅、等候椅产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推动”的策略,以行业中等价位推广产品。
3、生产部应依据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、选购和品质保证的相应方案,实行必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
(三)品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近十八年的经营,“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,20xx年,公司必需集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力气向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此,相应措施如下:1、国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外选购商和经销商为目标大力开展招商活动。2、国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌,采纳以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面对家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户绽开强力招商活动。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障
1、公司新增投资100万元,增加生产设备,扩大生产场地或(参股、收购、外发),确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。
2、生产部作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的顽强后盾,必需始终围绕客户要求而非生产要求运转,必需根据一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料选购、产品生产和品质掌握等各项生产管理活动。
3、按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立相宜的品质目标,实行相宜的掌握措施,以相宜的品质成本,为经营一线准时供应合格产品。
4、生产成本特殊是材料成本的掌握,将是考验生产部各级主管的关键所在,必需列入各部门主管的首要议事日程,必需以特别手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料选购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采纳计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的座椅材料成本掌握在45%以内。
(二)人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供应,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部20xx年的三大任务。为此,必需从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1、加快人才引进:以《20xx年人力配置标准方案》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和方案,在20xx年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。
2、加强教育训练:建立培训体系,以素养培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素养。
3、建立合理的安排体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公正性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的安排体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
4、建立合理的绩效管理体系:根据“有方案、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,根据分级管理、分层考核的原则,20xx年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于20xx年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必需与安排体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
市场竞争特殊是出口贸易竞争的加剧,必定在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将20年定义成为将来35年的经营进展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1、由常务副总经理主导,集合内外资源,自20xx年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增加公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构,必需以“理顺脉络、提升效率”为目标,注意先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
2、根据分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推动管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
20xx年,公司将为一线部门供应优势财务资源,在广告、人力、费用、收益安排等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必需从下列四个方面加大监测和监控力度:
1、逐步下放费用审批:在20xx年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任人”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。
2、主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必需更多地“走出去”,直接参加市场调研,或组织各类专项活动,帮助、指导相关部门降低成本。
3、整合多个专卖店资源:由财务部主导,对乐
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