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文档简介

西双版纳银行税务自查报告1、报告目的本报告旨在从税务合规的角度对西双版纳银行开展自查工作,发现潜在税务风险和问题,并制定相应的整改措施,保障银行的经营稳定和合规发展。2、自查范围和方法本次自查覆盖西双版纳银行所有分支机构和部门,自查的层次包括了企业所得税、增值税、个人所得税、印花税、车船税、土地增值税等税种。自查采用逐级复查、逐项核对的方式,着重检查银行财务报表的真实性和准确性、纳税申报和缴纳的完整性和及时性、税收核算的准确性和合规性等方面。3、自查结果3.1、企业所得税通过对企业所得税的专项检查,发现银行存在以下问题:在子公司间进行资金调拨时,未制定书面资金划拨凭证及相关附件,导致资金划拨过程难以合规;在营业外收入和费用确认方面,存在计算不准确和计入不当的情况,导致缴纳不当的企业所得税。3.2、增值税在对增值税的自查过程中,我们发现:部分分支机构存在未按照国家规定开具且留存发票、未落实纳税人识别号等问题;部分分支机构存在进项税额为负数的情况,由此造成的税款增加也会影响银行的财务成果。3.3、个人所得税本次自查还针对个人所得税展开了检查,结果如下:一些分支机构在支付员工工资时未按照法律规定进行应税所得的计算,导致纳税过低;在个人所得税的征收和缴纳方面,几个分支机构对个人所得税的合规性了解不够充分,缴纳情况不够及时。3.4、印花税西双版纳银行在印花税的申报和缴纳上存在以下问题:某些分支机构处理票据时流程不规范,导致印花税缴纳不规范;部分分支机构存在未开具印花税票据、开具票据不规范的情况。3.5、车船税和土地增值税在车船税和土地增值税方面的自查中,我们没有发现任何不合规的情况和问题。4、整改措施基于上述自查结果,西双版纳银行将采取以下整改措施:对分支机构进行加强培训,确保员工对税收合规性的规定和流程有充分的了解;完善银行内部管理制度,制定资金划拨凭证和相关附件的书面规范,确保资金划拨更加规范;加强对财务报表的审核,确保财务报表的真实性和准确性;下发通知要求各分支机构严格按照国家规定办理发票,落实纳税人识别号等基本信息;对于进项税额为负数的问题,我们会及时纠正,确保缴纳正确的税费。5、结论本次税务自查全面深入,有效找出了银行存在的税务问题和风险,并采取有效的整改措施,保障了银行的税收

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