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文档简介

备件领用管理制度1.前言为了保障公司内各部门设备的使用、维护,避免因备件管理失误而影响生产正常进行,制定本备件领用管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门的备件领用管理。3.申领流程3.1需求评估部门需要对备件使用进行评估,并根据评估结果进行备件申领。3.2申领单填写部门在确定备件申领数量后,填写备件申领单。3.3领导审批部门经理审核备件申领单并通过电子签名确认后,将备件申领单提交到相关领导进行审批。相关领导对备件申领单进行审批并通过电子签名确认。领导审批结果将通过系统邮件通知相关人员。3.4库房管理备件申领单审批通过后,库房管理员根据备件申领单发放备件,并记录备件发放时间、数量和领用人信息。3.5领用确认领用人领用备件后,需到库房进行领用确认,确认领用数量和品质无误后,签字确认。4.备件管理4.1库存管理库房管理员负责备件库存管理,每周需要对库存做盘点,及时更新库存数量和品质。4.2新备件入库新备件由库房管理员进行入库登记,并及时更新库存管理系统中备件库存信息。4.3备件归还领用人在备件使用完毕后,应当将备件归还到库房。库房管理员需要检查归还备件的数量和品质,并及时更新库存管理系统。5.监督检查公司质量部门每月对备件领用管理制度进行一次监督检查,对发现的问题及时进行整改和纠正。6.总则本制度适用于公司内所有部门的备件使用和领用管理,各部门应当积极遵守本制度,严格按照本流程进行备件

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