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文档简介

资产核查专项审计业务约定书一、背景本约定书针对资产核查专项审计业务,由甲方(以下简称“审计机构”)与乙方(以下简称“被审计单位”)达成以下协议:二、审计目的本次资产核查专项审计的目的是为了确认被审计单位的资产情况,检查其合规性,防止非法操作和财务风险。三、审计范围1.资产核查:审计机构将对被审计单位的资产进行全面核查,包括但不限于现金、存款、投资、应收账款、固定资产等。2.合规性检查:审计机构将检查被审计单位的资产操作是否符合法律法规和内部控制要求。四、审计程序1.会议确认:双方将就审计事项召开会议,明确审计的具体安排和要求。2.资料提供:被审计单位应按要求提供相关的财务和资产文件。3.实地核查:审计机构将实地对被审计单位的资产进行核查和查验。4.记录整理:审计机构将对核查过程进行记录整理,保留审计证据。5.报告编制:审计机构将根据核查结果编制审计报告,明确被审计单位的资产情况和合规性问题。五、保密义务1.审计机构和其工作人员对被审计单位的资产信息应保密,不得向任何第三方泄露。2.被审计单位亦应保密审计过程和结论,不得向其他机构或个人披露。六、赔偿责任1.因审计机构过失导致被审计单位损失的,审计机构应承担相应的赔偿责任。2.被审计单位提供的虚假信息导致审计机构损失的,被审计单位应承担相应的赔偿责任。七、争议解决对于因此次审计业务而产生的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,将提交至有管辖权的法院解决。八、生效与解除本约定书自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至审计任务完成。如双方协商一致,亦可提前解除。甲方(审计机构):____

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