审计主管岗位的基本职责表述范本_第1页
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第页共页审计主管岗位的基本职责表述范本审计主管是一种高级职位,负责组织和管理审计工作。审计主管的职责包括计划、指导和监督审计活动,确保公司遵守法规和规定,提供准确的财务信息,增强内部控制功能,并提供有效的管理建议。以下是审计主管岗位的基本职责的范本:1.开展审计计划:审计主管负责制定、规划和实施公司的审计计划。他们需要确定审计的范围、目标和策略,以确保审计活动的顺利进行。他们需要与相关部门合作,了解公司的运营和风险状况,并据此制定审计计划。2.组织和指导审计团队:审计主管需要组织和管理一个专业的审计团队,以执行审计计划。他们负责分配任务、制定时间表,并确保审计工作能够按照预定的计划进行。他们还需要对团队成员进行培训和指导,提高他们的审计能力和专业水平。3.进行团队成员的绩效评估:审计主管负责评估团队成员的绩效,包括他们的工作质量、工作效率和工作态度。他们需要与团队成员进行定期的沟通,了解他们的工作情况,并给予他们及时的反馈和指导。他们还需要识别并解决团队成员可能存在的问题,以提高团队的整体绩效。4.确保落实内部控制:审计主管需要确保公司的内部控制机制有效运行。他们需要对公司的风险和控制措施进行评估,并提出改进建议。他们还需要定期审查和监督公司的内部控制流程,以确保其符合相关法规的要求。5.提供有效的管理建议:审计主管需要根据审计结果,向公司管理层提供有效的管理建议。他们需要分析和解读审计发现,并向管理层提供改善措施。他们还需要与管理层沟通,并就审计结果和建议进行讨论和协调。6.监督合规和风险管理:审计主管需要确保公司的业务活动符合法律法规和公司规定。他们需要评估公司的合规性,并提供改善建议。他们还需要识别并评估潜在的风险,并提出相应的管理建议。7.协助外部审计:审计主管需要与外部审计师合作,提供必要的数据和信息,并回答外部审计师的问题。他们还需要审核外部审计师提出的建议,并与管理层进行讨论和协调。8.参与紧急事件的处理:审计主管需要参与公司发生紧急事件的处理工作。他们需要评估事件的影响和风险,并制定应对措施。他们还需要与相关部门合作,确保措施的实施和效果。9.持续学习和专业成长:审计主管需要不断学习和提升自己的审计知识和技能。他们需要关注审计法律法规的更新和变化,并根据需要参加培训和研讨会。他们还可以通过参加职业认证考试来提高自己的专业水平。10.建立良好的工作氛围:审计主管需要创建一个团队合作和相互尊重的工作环境。他们需要鼓励员工提出意见和建议,并尽量满足他们的需求。他们还需要及时解决员工的问题和纠纷,确保团队能够高效工作。以上是审计主管岗位的基本职责的范本。不同公司和行业可能会有所不同,具体职责还需要根据实际情况进行调整和补充。审计主管岗位的基本职责表述范本(二)审计主管岗位的基本职责涵盖了以下几个方面:组织和协调审计工作、执行审计计划、监督审计项目、评估风险和控制、编制审计报告、提供建议和改进建议等。下面是一个审计主管岗位基本职责的详细表述模版:一、组织和协调审计工作1.负责组织和协调本部门的审计工作,包括安排审计项目和分配工作任务。2.与其他部门合作,确保审计计划的顺利进行。3.管理和指导审计团队,提供必要的培训和指导。二、执行审计计划1.根据公司的审计计划,制定审计目标和范围。2.执行审计计划,包括进行财务、运营和合规等方面的审计。3.检查和评估内部控制制度的有效性。4.审查公司的业务运营过程,确保其合法合规和有效性。三、监督审计项目1.监督和管理审计项目的执行进度和质量。2.确保审计项目按照公司的政策和程序进行。3.评估审计项目的风险和控制,提出必要的改进建议。四、评估风险和控制1.评估公司的风险管理控制措施,建立和维护风险管理框架。2.识别和评估风险,并提出控制建议。3.制定和实施内部控制程序,确保风险得到合理控制。五、编制审计报告1.汇总审计调查结果,编制审计报告。2.向管理层提供审计结果和建议。3.确保审计报告的准确性和及时性。六、提供建议和改进建议1.根据审计结果和报告,向管理层提供建议和改进建议。2.参与制定公司的内部控制政策和程序。3.协助管理层解决存在的风险和问题。七、保密和法律合规1.遵守公司的保密政策和法律法规。2.确保审计过程和结果的保密性。3.遵守职业道德和行为准则,确保工作符合法律和道德要求。以上是审计主管岗位基本职责的详细表述模版,审计主管需要具备组织协调能力、执行能力、监督能力、评估能力、分析能力、沟通能力、团队合作能力等多方面的能力和素质。同时,审计主管还需要具备良好的职业道德和行为准则,保持独立和客观的审计态度。审计主管岗位的基本职责表述范本(三)审计主管岗位的基本职责:一、工作目标:审计主管是企业内部审计团队的核心管理者和决策者,主要负责组织、指导和监督企业内部审计工作,确保审计工作的质量和效益,提供有力的内部控制建议,为企业的决策提供参考依据。二、职责范围:1.制定并贯彻内部审计工作规划,包括审计任务的确定、人员的配备、时间进度的安排等,确保审计工作的顺利进行;2.组织开展内部审计工作,对企业的财务、经营及内部控制等方面进行全面、深入的审计,发现存在的问题并提出解决方案;3.对审计工作进行风险评估,并采取相应的控制措施,确保审计工作的安全和有效;4.对内部审计人员进行培训和指导,提高其审计理论和实务水平,做到熟悉财务、经济、法律等方面知识,并具备较强的分析和判断能力;5.与企业各部门进行有效沟通,了解其工作情况和存在的问题,及时提出建议并跟踪改进情况;6.监督和审查内部审计工作结果,确保审计报告的真实性、准确性和完整性,对审计发现的问题进行复核和整改;7.参与业务风险评估和内部控制自评工作,对业务流程和制度规范性进行评估,并提出改进建议;8.定期向公司领导和审计委员会汇报审计工作的进展情况、发现的问题以及整改结果,以及对企业的审计建议等;9.积极参与企业的重大项目和重要业务决策,提供审计服务和建议,避免或减轻企业的风险;10.对外部专业机构的审计进行协助和协调,确保审计工作的顺利进行,提供必要的支持和配合。三、能力要求:1.具备较高的财务分析和风险判断能力,熟悉国家有关法律和财务制度,能够分析和解决复杂问题;2.具备较好的组织和协调能力,能够合理安排和调度审计资源,高效完成审计任务;3.具备良好的团队管理和沟通能力,能够有效地引导和协调内部审计团队的工作,建立和谐的工作氛围;4.具备较强的抗压能力和应变能力,能够在工作压力大、时间紧迫的情况下保持冷静和清醒的思考;5.具备较强的学习能力和自我提升意识,能够不断学习和吸收新知识,与时俱进。四、岗位要求:1.具有大学本科以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景;2.具备注册会计师、注册审计师等有关资格证书;3.具有较高的职业道德和职业操守,能

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