下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页大学论文格式范文
石河子高校毕业论文
题目:内部审计促进公司有效治理的理论分析院(系):石河子高校商学院财政金融系年级:2022级专业:会计学班级:会计2022(3)班学号:20220650姓名:白丽指导老师:何迎春完成日期:2022年5月
目录
引言………………..41、内部审计与公司治理的涵义及关系…………51.1从国内外两方面定义内部审计…………...51.2从国内外两方面定义公司治理……………51.3内部审计与公司治理的关系………………62、内部审计在公司治理中的作用……………….62.1内部审计削减信息不对称…………………62.2内部审计有助于完善公司治理机制……………………62.3内部审计职能推动公司价值的增加………62.4内部审计客观推动外部治理的完善………62.5内部审计人员在公司治理中的作用………73、不同公司治理模式下对内部审计的影响…………………….73.1以股东为中心的内部审计机制……………73.2以经营者为中心的内部审计机制…………73.3以董事会为中心的内部审计机制…………83.4以监事会为中心的内部审计机制…………84、当前我国内部审计的现状及存在问题……….84.1内部审计机构设置及其独立性…………….84.2上市公司的内部审计模式………………….84.3内部审计的工作范围过于狭窄…………….94.4内部审计人员素养低下…………………...105、关于实现我国内部审计促进有效治理的建议………………105.1针对不同的公司,采纳不同的整合途径,提高内部审计独立性………105.2实现审计模式的优化……………………...115.3转变内部审计职能………………………...115.4提高内部审计人员素养…………………...12结语………………13致谢………………14参考文献…………………………15
内部审计促进公司有效治理的理论分析
摘要
公司治理结构的健全性、合理性是开展内部审计工作的基础,并且其层次凹凸制约着内部审计的进展。而内部审计是公司治理结构健康有序进展的必要手段,对公司治理行为有效性起到质量上的保障作用。文章立足于公司治理与内部审计的相关性,把内部审计与公司治理两者有机结合起来,从理论层面探讨如何从公司治理角度动身完善我国内部审计、内部审计如何促进有效治理的问题。最终对改进我国内部审计促进有效治理提出了一些建设性意见。
关键词:内部审计公司治理存在问题建议
InternalaudittopromotetheeffectiveManagementoftheoreticalanalysis
Abstract
Soundcorporategovernancestructure,isreasonablefortheworkofinternalauditbasis,anditshighandlowlevelsrestrictsthedevelopmentofinternalaudit.Theinternalauditisthecorporategovernancestructureofahealthyandorderlydevelopmentofthenecessarymeanstoactoncorporategovernanceontheeffectivenessofaqualityguarantee.Thearticlebasedoncorporategovernanceandtherelevanceofinternalaudit,internalauditandcorporategovernancecombinethetwo,fromthetheoreticallevelonhowtoimprovethecorporategovernancepointofviewofinternalaudit,internalaudithowtopromoteeffectivegovernanceissues.Finally,theimprovementofChinatopromoteeffectivemanagementofinternalauditmadeanumberofconstructivecomments.
Keywords:InternalauditingInternalauditcorporategovernanceproblemsrecommendations
引言
现代企业制度的建立和进展过程中,公司治理作为维持企业正常运作,提高整体竞争力量,增加企业经济效益的最
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2034年中国网络新闻行业市场深度分析及投资战略规划报告
- 2024-2034年中国线路板制造行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告
- 2024-2034年中国第三方物流行业市场全景调研及投资规划建议报告
- 2024-2034年中国稀土微肥市场运行态势及行业发展前景预测报告
- 2024-2034年中国磨齿锯行业发展潜力分析及投资战略咨询报告
- 2024-2034年中国石膏结合剂包埋材料行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告
- 2024-2034年中国电影设备行业市场调查研究及投资前景预测报告
- 2024-2034年中国电动汽车连接器行业发展潜力分析及投资战略咨询报告
- 2024-2034年中国生物类似药市场运行态势及行业发展前景预测报告
- 2024-2034年中国环氧树脂发光字材料行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告
- 中国血脂管理指南(2023-年版)解读
- 《麦肯锡咨询工具》课件
- 《高标准严要求》课件
- 北师大版七年级数学上册专题4.1 与线段有关的动点问题(压轴题专项讲练)(教师版)
- 毕业设计说明书-气吸式免耕精密播种机的总体设计管理资料
- 新课标视域下的图形与几何教学
- 海尔智家股份有限公司应收账款管理及应对策略财务管理专业论文设计
- 建筑施工安全生产重大事故隐患自查表
- 表6.10.48耐酸砖(玻化砖)防腐蚀内衬工程检验批质量验收记录
- 《商务礼仪与沟通》课程标准
- LIU95ZIZUN芝麻收割机的设计
评论
0/150
提交评论