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文档简介

重点事故隐患管理制度第一章总则第一条目的和基本原则为了确保企业的安全生产,防范和掌控重点事故隐患,保障员工生命资产安全和企业的连续发展,订立本制度。本制度遵从防备为主、综合整治、依法管理、全员参加的原则。第二条适用范围本制度适用于企业全体员工、来访人员以及相关合作单位。不同岗位、不同职责的人员应当依照本制度的规定履行相应的职责。第三条重点事故隐患管理的内容和要求重点事故隐患管理的内容包含隐患排查、隐患管理、隐患整改、隐患记录等。重点事故隐患管理要求严格执行法律法规和安全生产标准,实行全员参加、科学决策、层层落实、连续改进的管理措施。第二章隐患排查第四条重点事故隐患排查的目的和职责重点事故隐患排查的目的是发现和排查各类存在的隐患,防止事故发生。相关部门负责对可能存在的隐患进行全面、系统、科学的排查。相关部门应定期进行隐患排查,确保排查工作的及时性和有效性。第五条隐患排查的方式和方法隐患排查可以通过巡查、检测、检查、评估等方式进行。隐患排查应综合运用现场踏勘、设备检测、环境监测、人员访谈等方法,确保排查全面、准确。第六条隐患排查的内容和要求隐患排查的内容包含设备安全、工艺流程、劳动安全、消防安全、环境安全等。隐患排查要求各相关部门依照规定的检查内容和标准进行排查,并及时整理和报告隐患排查结果。第七条隐患排查结果的处理和跟踪隐患排查结果应汇总并及时向上级部门报告。相关部门应订立隐患整改计划,明确整改责任人、整改期限等,并跟踪整改情况,确保整改措施的落实。第三章隐患管理第八条隐患管理的职责和要求相关部门应建立和健全隐患管理体系,明确管理职责和负责人。隐患管理应严格依照法律法规和企业标准要求进行,确保隐患的有效掌控和整改。第九条隐患信息的登记和备案隐患信息应及时登记并进行分类、编号等管理。隐患信息应保管至少三年,备案查阅方便。第十条隐患级别的评定和分级管理隐患应依据其可能导致的事故后果,评定为一般隐患、重点隐患和特大隐患。相关部门应依据隐患的级别订立相应的管理措施和整改要求。第十一条隐患风险的评估和掌控隐患风险应进行科学评估,并采取相应的风险掌控措施。相关部门应订立风险掌控计划,明确掌控目标和措施,加强对关键风险点的监控和管理。第十二条隐患管理措施的落实和监督隐患管理措施应落实到位,并进行全员培训和宣传。相关部门应加强对隐患管理措施的监督和检查,及时发现问题并采取相应的矫正措施。第四章隐患整改第十三条隐患整改的要求和责任隐患整改应及时、全面、有效。隐患整改责任人应确保整改措施的合理性和可行性。第十四条隐患整改措施的订立和落实隐患整改措施应科学、合理,并经相关部门的审核和批准后方可进行。隐患整改措施应落实到位,并进行整改结果的验收和评估。第十五条隐患整改期限确实定和监督隐患整改期限应依据隐患的级别和整改措施的多而杂程度等因素确定。隐患整改责任人应履行整改期限,并定期向上级部门报告整改进展情况。第十六条隐患整改情况的记录和归档隐患整改情况应及时记录,并与隐患信息进行对应。隐患整改情况的记录应归档保管,备案查阅方便。第五章隐患记录和档案管理第十七条隐患记录的要求和管理隐患记录应真实、完整,并进行分类和编号管理。隐患记录应保管至少三年,备案查阅方便。第十八条隐患档案的管理和利用隐患档案应依照规定进行分类、整理和归档,确保档案的完整和准确。隐患档案的利用应依照相关部门的要求进行,确保档案的安全和保密。第十九条隐患管理的评估和改进隐患管理应定期进行评估,发现问题并及时进行改进。相关部门应总结和共享隐患管理的经验,加强管理体制和流程的优化。第六章附则第二十条违规处理和责任追究对于违反本制度规定的行为,相关部门应依照企业规章制度进行处理和追究责任。相关部门应建立健全违规处理和责任追究制度,确保制度的有效执行。第二十一条本

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