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文档简介

资产管理制度第一章总则第一条目的为了加强公司资产的管理,确保资产的安全、完整,提高资产的使用效率,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司内所有资产的管理,包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等。第三条定义资产是指公司拥有或控制的、能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利。第二章资产管理职责第四条资产管理部门设立专门的资产管理部门,负责统筹公司资产的管理工作,包括资产的登记、清查、评估、处置等。第五条财务部门负责资产的价值核算、账务处理、财务监督等工作。第六条使用部门负责本部门所使用资产的日常保管、维护和使用登记等工作。第三章资产购置第七条购置计划各部门根据工作需要提出资产购置申请,经审批后纳入购置计划。第八条采购流程按照公司采购制度进行资产采购,确保采购过程合法、合规、透明。第九条验收与入库资产购置后,由资产管理部门、使用部门和相关技术人员共同进行验收,合格后办理入库手续。第四章资产使用与维护第十条使用登记建立资产使用登记制度,明确使用责任人,记录使用情况。第十一条维护保养制定资产维护保养计划,定期对资产进行维护保养,确保资产正常运行。第十二条资产转移资产在公司内部转移时,需办理转移手续,更新资产台账。第五章资产清查与盘点第十三条定期清查定期对资产进行清查,核实资产的数量、质量和使用状况。第十四条盘点工作每年至少进行一次全面盘点,盘点结果形成书面报告。第十五条差异处理对盘点中出现的盘盈、盘亏等情况,及时查明原因,按照规定进行处理。第六章资产处置第十六条处置方式资产处置包括出售、报废、捐赠、转让等方式。第十七条处置审批资产处置需按照规定的审批权限进行审批。第十八条处置流程遵循合法合规的流程进行资产处置,确保处置过程的公正性和合理性。第七章资产档案管理第十九条档案建立建立健全资产档案,包括购置合同、发票、验收报告、维护记录等。第二十条档案保管资产档案由指定部门妥善保管,便于查询和利用。第八章监督与检查第二十一条内部监督定期对资产管理情况进行内部审计和监督检查。第二十二条违规处理对违反本制度的行为,视情节轻重给予相应的处罚。第九章

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