标准化考核评分培训资料_第1页
标准化考核评分培训资料_第2页
标准化考核评分培训资料_第3页
标准化考核评分培训资料_第4页
标准化考核评分培训资料_第5页
已阅读5页,还剩94页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

一、木鱼形煤矿安全风险分级管控,示准1匕评分表

侬目标准

项目基本要求评分方法得分

内容分值

查资料和现场。未建立责

1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负

一任体系不得分,随机抽

责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工4

、查,矿领导1人不清楚职

工职责作

责扣1分

作分工

制查资料。未明确管理部门

(有负责安全风险分级管控工作的管理部门

12.2

0不得分

)

查资料。未建立制度不得

制度建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识

4分,辨识范围、方法或工

建设范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程

作流程1处不明确扣2分

每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进

查资料。未开展辨识或辨

行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、

识组织者不符合要求不得

煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边

分,辨识内容(危险因素

年度坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因

不存在的除外)缺1项扣

辨识素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估10

2分,评估报告、风险清

评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,

单、管控措施缺1项扣2

并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下

分,辨识成果未体现缺1

一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产

项扣1分

计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案

新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专

查资料和现场。未开展辨

项辨识:

识不得分,辨识组织者不

1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;

符合要求扣2分,辨识内

2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全

二8容缺1项扣2分,风险清

、风险;

安单、管控措施、辨识成果

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;

全未在应用中体现缺1项扣

4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选

风1分

险择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等

估生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素

((露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,查资料和现场。未开展辨

4

0开展1次专项辨识:识不得分,辨识组织者不

分专项1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;符合要求扣2分,辨识内

)

辨识2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施8容缺1项扣2分,风险清

设备运行等方面存在的安全风险:单、管控措施、辨识成果

评估

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;未在应用中体现缺1项扣

4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作'也规1分

程、操作规程

启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等

高危作业实施前,新技术、新材料试脸或推广应用前,

查资料和现场。未开展辨

连续停工停产个月以上的煤矿复工复产前,开展次

11识不得分,辨识组织者不

专项辨识:

符合要求扣分,辨识内

.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织2

1容缺项扣分,风险清

单位(区队)进行:812

单、管控措施、辨识成果

2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作

未在应用中体现缺1项扣

等方面存在的安全风险;1芬

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;

4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据

项目标准

项目基本要求评分方法得分

内容分值

本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所

在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨查资料和现场。未开展辨

识:识不得分,辨识组织者不

【'毛项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行;

符合要求扣2分,辨识内

2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲6容缺1项扣2分,风险清

区;单、管控措施、辨识成果

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;未在应用中体现缺1项扣

4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规1分

程、操作规程、安全技术措施等技术文件

查资料。组织者不符合要

1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作求、未制定方案不得分,

方案,人员、技术、资金有保障5人员、技术、资金不明

管控确、不到位1项扣1分

措施

查资料和现场。未设定人

2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4数上限不得分,超1人扣

0.5分

查资料。未组织分析评估

不得分,分析评估周期不

三1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管

符合要求,每缺I次扣3

、控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题

8分,管控措施不做相应调

安调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评

整或月度管控重点不明确

全估结果,布置月度安全风险管控重点,明确贡任分工

1处扣2分,责任不明确

风定期

处扣分

险11

检查

控查资料。未组织分析评估

(

32.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控不得分,分析评估周期不

5重点实施情况进行一次检杳分析,检杳管控措施落实情8称合要求,每缺1次扣3

分况,改进完善管控措施分,管控措施不做相应调

)

整1处扣2分

查资料和现场。未执行领

按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》,执行导带班制度不得分,未跟

现场

煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情6踪管控措施落实情况或发

检查

况,发现问题及时整改现问题未及时整改1处扣

2分

在井口(露天煤矿交接班室)或存在重大安全风险区域查现场。未公示不得分,

公告

的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和4公告内容和位置不符合要

警示

主要管控措施求1处扣1分

查现场。未实现信息化管

信息采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统

四理不得分,功能每缺项

计、分析、上报等全过程的信息化管理41

、管理

扣1分

障1.入井(坑)人员和地面关键岗位人员安全培训内容包

措查资料。培训内容不符合

括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的6

施要求处扣分

重大安全风险管控措施11

(

1教育

5

分培训查资料和现场。未组织学

)2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习习不得分,现场询问相关

5

1次安全风险辨识评估技术学习人员,1人未参加学

习扣1分

得分合计:

参加验收人员签字:年月日

二、木鱼形煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

项目标准

项目基本要求评分方法得分

内容分值

查资料,无管理部门

1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2

不得分

、职责查资料和现场。责任

工分工2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全未分工或不明确不得

机面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治分,矿领导不清楚职

4

制理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、责1人扣2分、部门

(

1岗位人员职责明确负责人不清楚职责1

0

分人扣0.5分

)

查资料和现场。未对

对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明

分级事故隐患进行分级扣

确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验4

管理分,责任单位和人

收2

员不明确1项扣1分

查资料和现场。未编

基础

编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行4制排查计划或未落实

工作

执行不得分

查资料和现场。未组

织排查不得分,组织

1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术

人员、范围、频次不

等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产

6符合要求1项扣2

各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方

分,未制定工作方案

案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员

扣1分、方案内容缺

、1项扣0.5分

故查资料和现场。分管

患负责人未组织排查不

周期2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1

排6得分,组织人员、范

范围次全面的事故隐患排查

(围、频次不符合要求

3

01项扣2分

)

查资料和现场。未安

3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡排不得分,人员、范

5

查,对作业区域开展事故隐患排查围、频次不符合要求

1项扣1分

查资料和现场。未进

4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4

行排查不得分

杳资料。未建立台账

登记1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排杳出的事故隐

3不得分,登记不全缺

上报患

1项扣0.5分

2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监查资料。不符合要求

2

管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案不得分

1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案查资料和现场。不符

2

“五落实”要求合要求不得分

查资料和现场。组织

者不符合要求或未按

2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组

6方案组织实施不得

织实施:治理方案按规定及时上报

分,治理方案未及时

上报扣2分

分级

三治理查资料和现场。组织

、3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位

事4者不符合要求或未按

(部门)主要责任人按照治理方案组织实施

故方案组织实施不得分

患查资料和现场。当班

治未采取措施或未及时

理4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及

(5治理不得分,不做记

2时治理消除,并做好记录

5录扣3分,记录不全

)1处扣0.5分

查资料和现场。没有

1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位4措施、措施不落实不

得分

安全

查资料和现场。现场

措施

没有专人指挥不得

2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现

4分、未设置警示标识

场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督

扣1分、没有安检员

监督扣1分

1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员查资料。督办责任不

明确;明确、不落实1次扣

治理2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位2分,未实行提级督

7

督办(部门)和人员实施督办;办1次扣2分,未及

3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)时记录或上报1次扣

四及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报2分

(、

2

0监查奥料和现场。未进

分行验收不得分,验收

)管1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收

理4单位不符合要求扣2

责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号

分,验收不合格即销

验收号的不得分

销号

2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构

查资料和现场。未按

检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门4

规定报告不得分

或其委托部门(单位)

查资料和现场。未定

1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情

期通报、未及时公告

况:

扣2分,通报和公告

2.及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置

公示内容每缺1项扣1

公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任5

监督分,未设立举报电话

人、停产停工范围;

扣2分,接到举报未

3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电

核查或核实后未进行

话,接受从业人员和社会监督

奖励扣2分

查费料和现场。未采

信息采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统取信息化手段不得

3

管理计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理分,管理内容缺1项

扣1分

矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐杳资料。未召开会议

改进患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患定期通报、未编制报

五3

完善产生的原因,提出加强事故隐患排杳治理的措施,并编告不得分,报告内容

保制月度事故隐患统计分析报告不符合要求扣2分

措查资料和现场。未建

施资金建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理立并执行制度不得

(3

1保障工作资金有保隙分,资金无保障扣2

5分

)

专项每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查查资料。未按要求开

3

培训治理方面的专项培训展培训不得分

杳资料”未建立制

1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施

考核度、未执行制度不得

情况开展经常性检查;3

管理分,检查结果未运用

2.检查结果纳入工作绩效考核

扣1分

得分合计:

参加验收人员签字:年月日

三、木鱼形煤矿通风标准化评分表

项目

项目基本要求分评分方法得分

内容

1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时,编制通风设

查资料和现场。改变通风

计及安全技术措施,经企业技术负责人审批;巷道贯通前应

系统(巷道贯通)无审批

当制定贯通专项措施,经矿总工程师审批;井下爆炸物品20

措施的扣10分,其他1处

库、充电碉室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变

不符合要求扣5分

电所有独立的通风系统

2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区

通风和利用局部通风机通风的采煤工作面;对于允许布置的

串联通风,制定安全技术措施,其中开拓新水平和准备新采查现场和资料。不符合要

区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措20

系统求1处扣10分

施,经企业技术负责人审批,其他串联通风的安全技术措

管理施,经矿总工程师审批

3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备,突出区不行查现场和资料。不符合要

5

人;专用回风巷道维修时制定专项措施,经矿总工程师审批求1处扣2分

一4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定,每6个月

、查资料和现场。未进行反

检查维修1次;每季度至少检查1次反风设施;制定年度全

通10风演习扣5分,其他1处

矿性反风技术方案,按规定审批,实施有总结报告,并达到

风不符合要求扣2分

系反风效果

(

11.新安装的主要通风机投入使用前,进行1次通风机性能测查资料。通风机性能或者

。通风阻力未测定的不得

0定和试运转工作,投入使用后每5年至少进行1次性能测10

分分,其他1处不符合要求

)定;矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规定扣1分

2.矿井每年进行1次通风能力核定;每10天至少进行1次查资料和现场。未进行通

井下全面测风,井下各洞室和巷道的供风量满足计算所需风10风能力核定不得分,其他

量1处不符合要求扣5分

3.矿井有效风量率不低于85%;矿井外部漏风率每年至少查资料。未测定扣5分,

风於有效风量率每低、外部漏

测定1次,外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提10

配已风率每高1个百分点扣1

升设备时不得超过15%分

4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3;查现场和资料。巷道断面

1处(长度按5m计)不符

其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5;矿井通风系

10或者阻力超规定扣2分;

统的阻力符合规定;矿井内各地点风速符合《煤矿

AQ1028风速不符合要求1处扣5

安全规程》规定分

查现场。未安监测系统的

5.矿井主要通风机安设监测系统,能够实时准确监测风机运

5不得分,其他1处不符合

行状态、风量、风压等参数

要求扣1分

二1.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》规定,采用局部通风

、查现场和资料。处发生

机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机,实现

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论