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文档简介

关联交易内部控制体系合同编号:__________甲方:__________乙方:__________鉴于甲方和乙方愿意遵守相关法律法规,遵循诚实守信、平等自愿、公平公正的原则,就关联交易内部控制体系相关事宜达成如下协议:一、定义与解释1.1关联交易:指在本合同有效期内,甲方与乙方之间因业务往来或其他原因产生的所有交易行为。1.2内部控制体系:指甲方为规范关联交易,确保交易的公允性、合规性,防范潜在风险,依据相关法律法规和企业章程建立的内部管理制度。1.3本合同:指甲方与乙方签订的关于关联交易内部控制体系的书面协议。二、内部控制体系的建立与实施2.1甲方应根据相关法律法规和企业章程,制定关联交易内部控制制度,包括但不限于关联交易的审批流程、信息披露、定价政策、审计监督等内容。2.2甲方应设立专门的内控管理部门,负责关联交易的内控管理工作,确保内控制度的有效实施。2.3乙方应积极配合甲方的内控管理工作,提供真实、准确、完整的关联交易信息,按照甲方的要求履行关联交易的审批程序。2.4甲方应定期对内部控制体系进行审查和评估,根据实际情况调整内控制度,确保其始终符合法律法规和企业发展的需要。三、关联交易的审批与披露3.1甲方、乙方在进行关联交易前,应按照内控制度规定的审批流程进行申报,经批准后方可实施。3.2甲方、乙方应确保关联交易的价格、条件等事项符合市场原则,不得损害公司及股东的合法权益。3.3甲方、乙方应按照相关法律法规和公司章程的要求,及时、准确、完整地披露关联交易信息,确保公司信息披露的透明度。四、审计与监督4.1甲方应定期对关联交易进行审计,确保交易的公允性、合规性。审计结果应报告给公司董事会及监事会。4.2甲方、乙方应接受公司董事会、监事会、股东大会的监督,配合其履行监督职责。4.3甲方、乙方发现关联交易中存在违法违规行为,应立即采取措施予以制止,并及时向公司董事会、监事会报告。五、违约责任5.1甲方、乙方违反本合同的规定,导致关联交易不符合法律法规、内控制度的要求,应承担相应的法律责任。5.2甲方、乙方未履行关联交易审批程序或披露义务,给公司及股东造成损失的,应依法承担赔偿责任。六、合同的解除、终止与失效6.1在合同有效期内,如一方发生重大违约行为,另一方有权解除本合同。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方章程复印件4.乙方章程复印件5.关联交易内部控制制度文件6.审计报告7.审批流程图8.信息披露文件9.股东会、董事会、监事会决议文件10.其他相关法律法规文件二、违约行为及认定:1.未按内控制度规定履行审批流程:指甲方、乙方在进行关联交易时,未按照内控制度规定的审批流程进行申报,未经批准擅自实施交易行为。2.未披露或披露不及时、不准确、不完整:指甲方、乙方未按照相关法律法规和公司章程的要求,及时、准确、完整地披露关联交易信息。3.关联交易价格、条件不符合市场原则:指甲方、乙方进行的关联交易价格、条件等事项不符合市场原则,损害公司及股东的合法权益。4.未配合内控管理工作:指甲方、乙方未按照内控制度要求,配合甲方的内控管理工作,提供真实、准确、完整的关联交易信息。三、法律名词及解释:1.关联交易:指在本合同有效期内,甲方与乙方之间因业务往来或其他原因产生的所有交易行为。2.内部控制体系:指甲方为规范关联交易,确保交易的公允性、合规性,防范潜在风险,依据相关法律法规和企业章程建立的内部管理制度。3.内控制度:指甲方根据相关法律法规和企业章程,制定的关联交易内部控制制度。4.审计监督:指甲方对关联交易进行的审计工作,以确保交易的公允性、合规性。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.审批流程不明确:解决办法是明确内控制度中的审批流程,确保双方均了解并遵循。2.信息披露不及时、不准确、不完整:解决办法是建立信息披露机制,确保相关信息及时、准确、完整地披露。3.关联交易价格、条件不符合市场原则:解决办法是设立定价政策,参照市场价格和条件进行交易。4.内控管理工作配合不当:解决办法是加强沟通与协作,确保双方积极配合内控管理工作。五、所有

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