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文档简介
合同签订前的内部控制评估合同编号:__________合同签订前的内部控制评估甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________第一条内部控制评估目的1.1甲方希望通过本次内部控制评估,全面了解和评估其内部控制体系的建立健全及运行情况。1.2乙方应根据中国法律法规、内部控制理论和实践,为甲方提供专业、客观、公正的内部控制评估服务。第二条内部控制评估范围和内容2.1乙方应对甲方的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面进行全面评估。2.2乙方应根据甲方的业务特点和风险状况,确定评估的重点领域和关键环节。2.3乙方应通过查阅甲方的相关文件、资料、询问相关人员、实地考察等方式,收集评估所需的信息和数据。第三条内部控制评估程序和时间安排3.1乙方应在合同签订后的十个工作日内,向甲方提交内部控制评估方案,包括评估方法、评估程序、评估时间表等。3.2乙方应按照评估方案,开展内部控制评估工作,并在评估结束后向甲方提交内部控制评估报告。3.3甲方应按照乙方的要求,提供相关文件、资料和信息,协助乙方开展评估工作。第四条内部控制评估报告4.1乙方应确保内部控制评估报告的内容真实、准确、完整,并对报告的质量和可靠性承担责任。4.2乙方应在评估结束后十五个工作日内,向甲方提交内部控制评估报告。4.3甲方应认真阅读评估报告,对报告中提出的问题和不足进行整改,并定期跟踪整改进展。第五条保密条款5.1双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息严格保密。5.2未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露合同内容和相关信息。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。6.2如一方违反本合同,导致合同无法履行或造成对方损失,应承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____个月。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.甲方组织机构代码证复印件3.甲方税务登记证复印件4.甲方法定代表人身份证明复印件5.乙方资质证书复印件6.乙方授权代表身份证明复印件7.内部控制评估方案8.内部控制评估报告9.整改计划和跟踪记录二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定提供相关文件、资料和信息,影响评估工作进行的,视为违约。2.乙方未按照评估方案进行评估,或者评估报告内容不真实、不准确、不完整的,视为违约。3.双方未按照约定履行保密义务,泄露对方商业秘密、个人隐私等信息的,视为违约。4.双方未按照约定解决争议,一方拒绝协商或协商不成的,视为违约。三、法律名词及解释:1.内部控制:指企业为合理保证实现组织目标,对财务报告的可靠性、运营效率和效果、遵守相关法律法规等事项,通过制度安排、组织措施、操作流程等方法,对风险进行识别、评估和控制的过程。2.内部控制评估:指对企业内部控制的有效性、合理性和适宜性进行评价的过程。4.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按时提供相关文件、资料和信息的问题:乙方应与甲方沟通,明确所需信息的具体内容和提供时间,必要时可要求甲方支付违约金。2.乙方评估工作不按计划进行的问题:乙方应重新制定评估方案,并与甲方沟通确认;如评估报告内容存在问题,乙方应进行补充调查和修改。3.保密义务泄露的问题:发现泄露情况后,立即采取补救措施,如停止泄露、追究泄露方责任等,并可要求赔偿损失。4.争议解决不成功的问题:按照合同约定向人民法院提起诉讼,通过法律途径解决争议。五、所有应用场景:1.企业在进行内部控制体系建设时,需要对现有内部控制情况进行全面评估。2.企业为了满足监
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