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文档简介
第4页共4页2024年医院支出审批制度范本第五条学校应执行经费支出申报机制,于每月的特定日期前,提交次月备用金申请。备用金需遵循月度经费分配原则,依据既定标准,按科目细致申报。对于三千元以下的小额支出,采用授权支付方式,即现金结算;而三千元及以上的大额支出,则采取直接支付方式,即转账支付。第六条中心学校的报账员承担学校支出票据的审核职责,确保票据无误后方可进行入账处理。审核工作涵盖以下关键方面:一、合法性验证,确保票据符合国家法律法规及财务规章制度,不违背单位预算规划;二、真实性核查,检验票据是否真实反映经济业务,排除伪造、虚开等情形;三、正确性与完整性审查,要求原始凭证要素齐全,项目清晰,数量、单价、金额准确无误,且各类签名、印章等手续完备。具体执行措施包括:1.水费、电费、通讯费等常规支出,需提交由相关部门出具的正规发票;2.伙食补助费需严格遵循每人每日七元的上限标准,避免重复列支食堂相关费用,并附以食堂收据、就餐签到记录及月度统计报表;3.办公用品、书籍资料等采购支出,应提供供货单位开具的合法有效商业发票,大额支出还需附上详细的货物清单,并进行资产登记;4.印刷费、会议费、培训费等各项支出,均需附上相应凭证,如服务业发票、会议通知、签到簿等,确保支出合理合规;5.差旅费报销需填写规范,单据齐全,金额相符,途中补助遵循县内最高标准;6.交通费报销需提交服务业发票及派车单,明确出行详情,租车费用不得以加油票充抵;7.招待费支出需严格遵循预算标准,执行登记制度,小额工作餐需规范票据;8.购置大额设备或图书等,需履行报批手续,符合政府采购规定的需执行相应流程;9.工程建设及维修项目需编制预算,实施报告制度,大额项目需公开招投标,并附以详尽的验收及决算资料;10.校内人员工资发放需以工资表形式进行,禁止白条支付;11.各类支出票据需填写报销封面,并由相关人员签字确认;12.严格执行“四个严禁”规定,确保资金使用合法合规。第七条对于报销手续不全或附件缺失的票据,将予以退回,待补齐后处理;对违规列支的项目将进行调整;对超预算、违规或不真实的票据将不予列支。第八条发现违规违纪问题将及时上报相关部门,并追究相关人员责任。第九条本制度自发布之日起正式生效。2024年医院支出审批制度范本(二)一、财务审批流程:1.财务科科长需进行审核,随后由经管办进行登记,并需分管院长签字确认。最终,该流程需经分管财务副院长及院长审批。2.关于工资与卫生津贴的发放与调整,由人事科负责审签,经管办进行登记,并需分管院长签字确认。之后,该事项需报分管财务副院长及院长审批。3.绩效工资由核算办核算并编制发放表,分管院长签字确认后,再报分管财务副院长及院长审批。4.职工学费报销需经所在科室负责人及部门负责人签字同意,科教科签字,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认。最终,需报分管财务副院长及院长审批。5.差旅费报销需严格执行医院请消假制度进行逐级审批,并附逐级审批的出差审批单或会议(培训)通知。对于院级领导和科室第一负责人,所附材料需有医院党政主要负责人签字同意。出差的相关费用及材料需经科室负责人、部门负责人签字,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。6.医院外请专家劳务费支出需由承办科室申请,主管部门签字,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。7.医疗纠纷赔偿费需由科室申请,和谐办、医务科审签,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。8.职工住院医药费补助开支由医保办审签,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。9.宣传费用如广告、印刷等由办公室审签,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。10.论文版面费需由主管部门和科教科审签,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。11.车辆费用由车辆的主管部门审签(如办公室、医务科),财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。12.对于水费、污水处理费、电费、排污费、绿化费、物业管理费、检测费、洗涤费等各项费用,需由各主管部门审签,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。13.零星维修用工费用需根据手续齐全的维修结算单和结算报告,由承办科室申请,维修科室签字,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。14.通过招标采购签订经济合同的药品、材料物资、设备款等,由财务科按医院规定每月提出付款计划,经医院付款委员会讨论签字后,财务科根据确定的付款金额对相关票据进行审核,并报分管财务副院长及院长审批。15.职工文体活动经费、住院慰问及离世慰问等相关费用由工会审签,财务科审核,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。16.离退休人员的活动经费、报刊杂志征订费用及离世抚恤等相关费用由人事科审签,财务科审核,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。17.项目资金的支出需严格按项目资金的管理规定执行,由项目经办科室书面提出申请,科教科签字,财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长及院长审批。二、对于基本建设支出及无合同约定的临时性大额支出,需根据金额大小分别经院长办公会或院党委会讨论通过,并严格按照程序进行审批。预付款项不得超过合同总标的的一定比例。付款时需提供合同、中标通知书等相关材料,并经逐级审批后方可支付。三、各项支出应及时报账处理,确保财务信息的准确性和时效性。四、各级审批负责人应严格按照本规定执行,对把关不严导致的经济损失将依法依规追究相关责任。五、本规定如与之前规定不符,以本规定为准。本规定由财务科负责解释,并自发文之日起执行。2024年医院支出审批制度范本(三)XX中学财务支出审核暂行办法为深入推动义务教育经费保障机制改革,强化义务教育经费管理,严肃工作纪律,明确管理职责,确保义务教育经费管理实现规范化、制度化、科学化与精细化,并持续提升资金使用效益,确保各项改革政策得以全面有效落实。依据我校实际情况,特制定本办法。第一条学校成立经费使用领导小组,其构成如下:组长:(校长姓名)副组长:成员:第二条严格遵循财务制度和财经纪律,确保所有支出均在财务制度规定的开支范围及标准内进行。在规划各项支出时,需秉持“厉行节约、量力而行、留有余地”的基本原则。第三条财务活动实行校长负责制,校长为财务支出票据的最终审批人,采取“一支笔”审批制度。所有报销事项均需先由学校财务部门核定经费来源,对于重大开支,校长需依据会议决议办理签批手续。第四条学校建立经费支出内控稽核管理制度,继续执行校长负责制。报账员作为财务支出审核人,负责审核本单位所有支出票据。每张支出单据均需有财务审批人、审核人、经办人及证明人的签名,且财务审批人、审核人的变动需以正式文件形式报送。校长作为财务管理的首要责任人,实施预审批制度。第五条财务负责人需在日常管理中依据年初预算及计划审核资金,严格控制费用总额。一旦发现异常,应及时向单位负责人及分管负责人报告。若需超出原计划安排的经费,应明确不足部分的资金来源,并报请校长批准后,召开领导小组会议进行决策。第六条学校实施经费支出申报制度,要求在每月的____日前申报下月的备用金。备用金需在月度经费范围内,按规定标准分科目进行申报。对于一千元以下的支出票据,申请授权支付(即现金支付);而对于一千元及以上的支出票据,则申请直接支付(即转账支付)。第七条学校报账员负责审核学校支出票据,确保无误后方可办理入账手续。审核内容主要包括:1.合法性审核:检查票据是否符合国家法律法规及财务规章制度要求,是否违反单位预算计划。2.真实性审核:核实票据是否真实反映经济业务,是否存在伪造、虚开情况。3.正确性与完整性审核:确保原始凭证要素齐全,项目填写清晰,数量、单价、金额大小写相符,且单位印章、经办人签名、证明人签名、物品验收人签名、财务审批人签名等手续完备。具体条例:1.学校在购买大宗或金额较大商品时,需召开会议进行决策。决策通过后,方可组织采购。采购过程中,应由三人以上组成采购小组,进行市场调研与询价比对,遵循“货比三家,价比三家”的原则,最终确定购买并向商家索取正规合法的票据。2.对于学校日常维修及预算金额或规模较大的维修项目,需召开领导小组会议进行决策,遵循“快、牢、好、省”的原则实施维修。3.严格执行“四个严禁”:严禁将学校资金转借用于非教育教学工作。严禁在娱乐场所进行公款消费。严
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