工程部相关管理制度_第1页
工程部相关管理制度_第2页
工程部相关管理制度_第3页
工程部相关管理制度_第4页
工程部相关管理制度_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

目录一、施工质量管理制度3二、施工质量检查制度6三、试验、检测管理制度8四、质量问题处理制度10五、质量管理自查与评价制度12六、质量信息管理和质量管理改进制度15七、施工机具管理制度19八、材料、构配件、设备管理制度23九、质量事故责任追究制度26施工质量管理制度一、目的对本公司工程施工质量进行过程控制,保证施工质量。二、适用范围适用于公司各项目部工程施工过程质量控制。三、职责1、责任领导本制度的责任领导是公司执行副经理,其职责为:负责监督、指导本制度的实施,负责执行文件的审批。2、责任部门本制度的责任部门为工程部,其职责为:负责本制度实施的检查。3、执行层本制度的执行层为项目部,其职责为:负责落实施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的有关管理要求。四、工作程序1、编制施工组织设计工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件——施工组织设计,在施工组织设计编制时反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明:①质量目标和要求;②质量管理组织和职责;③施工管理依据文件;④人员、技术、施工机具等资源的需求和配置;⑤场地、道路、水电、消防、临时设施规划;⑥影响施工质量的因素分析及其控制措施;⑦进度控制措施;⑧施工质量检查、验收及其相关标准;⑨突发事件的应急措施;⑩对违规事件的报告和处理;eq\o\ac(○,11)收集的信息及其传递要求;eq\o\ac(○,12)与工程建设有关各方的沟通、协调;eq\o\ac(○,13)形成施工管理记录;eq\o\ac(○,14)质量管理和技术措施;eq\o\ac(○,15)施工企业质量管理的其他要求编制完毕后,报公司生产副经理审批,审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准,批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施。2、施工准备:项目部按照施工策划文件的要求进行施工准备工作,包括策划建立项目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后,项目部按规定向监理方或发包方进行报审、报验。确认项目施工已具备开工条件,按规定提出开工申请,经批准后方可开工。3、施工过程质量控制:(1)施工质量控制内容:①按照施工图纸、设计文件、验收标准、施工工艺标准,对施工过程实施样板引路;②调配符合规定的操作人员;③按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;④按规定施工并及时检查、监测;⑤根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制;⑥根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备,并进行相应的策划和控制;⑦合理安排施工进度;⑧采取半成品、成品保护措施并监督实施;⑨对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控;⑩对分包方的施工过程实施监控(2)应根据需要,事先对施工过程(焊接、大体积混凝土、地下室防水等)进行确认,包括:①对工艺标准和技术文件进行评审,并对操作人员上岗资格进行鉴定;②对施工机具进行认可;③定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时,重新进行确认(3)建立施工过程中的质量管理记录,施工过程中的质量管理记录应包括:①施工日记和专项施工记录;②交底记录;③上岗培训记录和岗位资格证明;④施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;⑤图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;⑥监督检查和整改、复查记录;⑦质量管理相关文件;⑧工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录(4)按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护,防护内容包括成品保护、标识保护等。其服务包括:①保修:在合同约定的范围内进行,保证达到甲方的要求;②非保修范围内的维修:由工程部负责组织实施,酌情报价,积极进行,保证达到甲方满意;③合同约定的其他服务:按合同要求组织实施。施工质量检查制度一、目的对施工质量检查工作进行控制,保证施工检查有效实施。二、适用范围适用于公司各项目部工程施工质量检查。三、职责1、责任领导本制度的责任领导是公司执行副经理,其职责为:负责监督、指导本制度的实施,负责执行文件的审批。2、责任部门本制度的责任部门为工程部,其职责为:负责本制度实施的检查。3、执行层本制度的执行层为项目部,其职责为:负责按此制度的要求落实施工质量检查工作四、工作程序1、定期检验和日常检验:①定期检验:针对施工中的薄弱环节和质量通病,找出影响工程质量的主要因素,采取有力措施,及时整改,做好记录。②日常检验:质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导,并按要求做好记录,检查范围,工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。2、工程部每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查,由公司组织检查小组,检查前进行策划并下发通知,检查过程中做好记录,检查后下发通报。项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。3、项目部每月进行2-3次定期质量大检查,由项目经理、技术负责人组织检查小组,检查过程中做好记录,检查后进行总结分析,并形成记录。4、项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查,并形成检查记录。5、项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查,及时纠偏,确保过程能力,并形成检查记录。6、班组之间在工序完成后,由班组长组织开展自检、互检、交接检,并做好相关手续,确保工序质量。7、项目部定期检查时,对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。8、项目部日常检查时,主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。9、项目部组织的各类检查以实测为主,目测为辅,并检查资料的及时性、完整性、准确性。10、班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。11、检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时,检查组(人)开具整改通知单,并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。12、检查过程中发现重大质量隐患时,检查组(人)有权开具停工整改单,并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。13、凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时,检查组(人)有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。试验、检验管理制度一、适用范围1.适用于公司承揽工程的检验试验管理;二、实施职责1、本制度由工程部负责管理;2、工程部负责进货检验试验的管理,各项目部负责具体实施;3、工程施工质量检验及评定工作,由项目部技术负责人负责具体实施;4、建筑材料检验试验管理由项目部技术负责人外委试验;5、最终检验试验由公司工程部门负责组织检验;三、工作流程1、进货检验和试验①所有进厂物资按规定的程序进行检验和试验,未经检验或试验合格的物资,(包括原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(的紧急放行情况除外);②顾客提供的物资,开箱时也应做好开箱验证记录和签证;③如因工程急需,来不及检验或试验而放行时,需有可靠的追回程序,并应对该物资做唯一性标识,以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行的授权人为项目部经理或技术负责人;④进货检验和试验,主要包括:<1>供方质量文件<2>物资外观检查<3>有规定时抽样检验和试验。⑤检验和试验合格后办理检查验收签证;⑥所有建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。2、过程检验和试验①工程开工前,由项目部负责编制质量检验的有关要求(可在施工组织设计中反映),其中有关顾客、监理方面的内容,应取得顾客或其代理人的认可同意。②工程施工质量检验及评定工作,由项目部技术负责人负责实施;③建筑材料检验和试验由项目部委托外部实验室负责实施;④外委检验、试验时由项目部技术负责人负责外委委托,并负责将试验结果送达有关验证单位;⑤在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前,或必需的试验报告未收到前,不得进行下道工序的施工;⑥如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序,则必须有可靠的追回程序,并应在相应的产品上做出明确唯一的标识,做好记录;⑦例外放行,需经项目部经理批准。3、最终检验和试验最终检验试验由公司工程部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完成;工程资料的形成应与工程进度同步。4、检验试验人员从事检验和试验的人员,应具有相应的资质,并取得认可的证书。5、检验试验记录①检验试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量是否满足规定要求的客观证据,所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证;②过程检验试验记录按相关规范要求的验收记录表格执行;③最终检验试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司工程部负责记录;④检验试验记录内容应完整,且真实可靠,并符合档案管理要求;⑤检验试验有书面记录,并专人用合格的书写材料亲笔签字,不得代签字或使用打印机打印。⑥不合格检验试验中发现的不合格品,按《质量问题处理制度》规定处置。⑦监督检查检验试验控制,由工程部负责监督检查质量问题处理制度一、目的对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置,保证不流入下工序。二、适用范围适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。三、定义质量问题:不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。四、职责1、责任领导本制度的责任领导为公司执行副经理,其职责为:负责本制度实施的监督、指导;组织严重质量问题的调查评审,对处置方案进行审批。2、责任部门本制度的责任部门为工程部,其职责为:负责质量问题控制工作的监督管理;参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。3、执行层本制度的执行层为项目部,其职责为:①项目经理:参加本项目发生严重质量问题的调查评审,负责处置方案的具体实施;组织一般质量问题的评审,审批处置方案,组织实施处置;组织对质量问题的整改。②项目专职质检员:参加一般质量问题的评审,对处置结果进行验证;对质量问题发现后及时通知项目经理,并对整改结果进行验证。③项目施工员:参加一般质量问题的评审,制定处置方案;负责制定质量问题的处置方案。④项目材料员:参加物资质量问题的评审,负责实施处置措施。五、工作程序1、质量问题的判定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。2、工程质量问题控制程序①严重质量问题发生后,项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理,并在24小时内写出书面报告,报告如下;<1>发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。<2>简要经过,直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。<3>发生后采取的措施及现场控制情况。②对严重质量问题,项目部应派专人监护,保护好现场。③严重质量问题由公司执行副经理组织工程部、项目经理进行评审,工程部制定处置方案,公司执行副经理批准后,项目部实施并做好记录,工程部对处置结果进行验证。④一般质量问题发生后,由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审,施工员制定处置方案,项目经理批准后实施并记录。⑤轻微质量问题由专职质检员下发《质量问题整改通知单》,施工员制定整改方案,项目经理批准后组织实施,质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。⑥工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径:返工、返修、让步接收(此种必须经业主的许可)、报废等。3、出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题,执行本制度的同时,还应执行《纠正措施控制管理程序》。4、当在交付给业主使用后,发现质量问题时,工程部采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。制定处置方案(如采取返工返修、赔偿、道歉等方式),以达到业主的满意。5、工程质量问题的等级划分工程质量问题:工程质量按国家现行施工验收规范,达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的。①严重质量问题:指造成重伤2人以上(含2人)或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。②一般质量问题:指直接经济损失500元以上(500元),3000元以下(不含3000元)者及分部、分项工程验收为不合格的。③轻微质量问题:指直接经济损失500元以下的质量缺陷质量管理自查与评价制度一、适用范围本制度适用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。二、实施职责1.本制度由办公室负责管理;2.办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作,工程部负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作;三、工作流程:自查与评价的内容包括:各项活动与质量管理制度的符合性;质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。1、质量管理制度的符合性自查:对于质量管理制度的符合性自查,质量管理制度的编制由工程部负责起草,工程部组织公司各部门及项目部对起草制度进行评审,形成初稿,会签通过后,将初稿报公司执行副经理审核,审核通过后,总经理审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员,召开文件执行发布会,然后予以落实执行。2、各项活动与质量管理制度的符合性:对于工程的质量管理活动与制度的符合性,由工程部负责监督落实执行,对以质量管理制度的要求,工程部要认真学习贯彻,并将管理工作与制度的要求进行结合,在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据,紧扣制度的要求,在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节,从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程部应将管理制度的执行符合性形成工作报告,每年报管理评审会议予以讨论,从而汇总执行效果,修订制度,更好的发挥制度管理的作用。3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性:质量管理活动实现质量方针合目标的有效性由办公室负责汇总,并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查,从而形成措施和决议,来保证质量管理活动的效果。4、质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括:1、相关法律、法规和标准规范;2、施工企业质量管理制度及支持性文件;3、工程承包合同;4、项目质量管理策划文件;5、质量管理活动的监督检查,由工程部负责,工程部应按要求,逐步落实监督检查工作,对监督检查过程中发现的问题,及时上报公司管理者代表,及时进行纠正。响应并对公司文件进行修订,保证策划文件的完整性。6、内审工作,内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查,由办公室组织实施,各部门进行配合,每年举行一次。具体实施程序和要求,执行《内部审核管理控制程序》质量信息管理和质量管理改进制度一、适用范围适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。实施职责1、本程序由工程部负责管理;2、外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责;3、项目部按规定内容负责信息的上报。三、工作流程1、信息分类①外部质量信息<1>国家、地方有关质量方面的法律法规;<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度;<3>上级主管部门有关质量方面的规定;<4>顾客投诉、顾客满意度信息。②内部质量信息<1>项目质量施工组织设计<2>年度工程质量总结<3>考核实施情况<4>不合格品汇总<5>工程质量信息2、信息的收集和传递①外部信息的收集和传递<1>外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。<2>对收集到的外部信息由本部门负责人确认后,视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。②内部信息的传递<1>工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送;<2>项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理;<3>工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。3、内部各项信息报送要求:①项目质量施工组织设计<1>报送时间:在工程开工半个月内。<2>编审要求:按要求进行编审。②质量检验计划<1>报送时间:在各专业(单项)开工半个月内。<2>编审要求:按要求进行编审。<3>如果在施工过程中,因图纸晚到或其它原因需补充或变更的,经监理审批后,及时报送。③年度工程质量总结<1>报送时间:在本年度12月20日前报送<2>编制要求:围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。④项目考核实施情况<1>报送时间:25日<2>报送内容及报送方式:依据项目部制订的考核办法,实施考核,并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。⑤不合格品报表<1>报送时间:轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报;发生质量事故后12小时内报出。<2>报送格式要求:轻微不合格、一般不合格品:执行《不合格品控制程序的有关要求》。监理下发的整改通知单和其反馈单:按其整改通知单和反馈单的记录格式,以电子邮件、复印件或传真件报送。⑥工程质量信息(年报)<1>报送时间:管理评审前一周<2>编制要求:主要编制内容有:重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督(质检)检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。4、工程质量信息的处置及改进:对于信息反应的问题及处置及改进措施,执行《事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求。施工机具管理制度一、目的对施工机械设备运行进行有效控制,降低施工机械设备对环境的负面影响,确保机械设备的安全运转,减少机械事故和人身伤害,确保公司整体目标和指标的实现。二、适用范围本制度适用于公司施工机械设备的管理。三、职责1、工程部①是本制度的主管部门,负责对本制度的编制、修订与过程监督检查。②负责、发放施工机械设备安全技术操作规程。③负责为施工机械设备配备合格的操作人员。④负责施工机械设备的安全检查和维修。2、项目部①负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。②负责本制度运行过程的监督与检查,并记录存档。四、工作程序1、施工机械设备的购置及配备①各项目根据施工生产需要购置时,填写“机械设备购置申批表”需公司主管经理批准执行,购置申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术论证。采购应遵循技术上先进、生产上适用、经济上合理的原则。②公司根据施工生产的要求进行调配,项目部施工设备在不能满足施工生产时,可申请调配、购置和租赁。③对进入施工现场的机械设备进行全面检查和维护且符合下列要求:<1>连接牢靠,无松动现象。<2>机械运转平稳,无异响和震动。<3>机械设备运转部位密封良好,无泄漏现象.<4>机容整洁。五、施工机械设备的使用1、施工时,应配置使用性能完好,安全有保证的机械设备,机械设备的安全装置和防护设施应齐全。机械设备在投入使用前,公司应对其进行全面的检查,并填写《机械设备进场验收单》,验收合格后方可使用。①所有机械设备应达到以下要求:<1>传动的外露部分应有牢固的防护罩,并且连接可靠,无松动。.<2>所有设备保持接地(零)线应可靠。<3>每台设备应使用一个独立的开关和电源线路,并与设备的负荷相匹配。所有带电部位屏护良好,防止意外触及。<4>设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。<5>设备不能出现漏油现象。<6>设备检修时要断电,在断电处必须挂警示标志“禁止合闸、有人作业”,并设置监护人。②各种设备除达到上述要求外还应分别达到下列要求:<1>垂直运输与起重机械(汽车式起重机、塔式起重机、施工电梯)。a)超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅度指示器、吊钩保险,装置齐全稳定有效。b)安全装置:(1)卷扬限位器动作应有效可靠。(2)大小车行程限位动作应有效可靠。(3)门窗电器联销应有效可靠。(4)紧急停车开关应灵敏可靠。(5)电铃声应清脆、响亮,操纵开关标志应清晰。(6)各处转动连接轴和其它外露旋转部位应装设牢固可靠的防护罩。(7)驾驶室地面应铺绝缘垫。c)钢丝绳(1)钢丝绳断丝数在一个捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数的10%。(2)钢丝绳尾端应装卡牢固,钢丝绳在卷筒上至少留有三圈。d)滑轮应无裂纹、缺损,且转动灵活。<2>机动与运输车辆(机动翻斗车、轮式装载机、砼搅拌运输车)a)离合器分离彻底,结合平稳可靠,无异常声响。b)转向装置应调整适当,操纵方便,灵活可靠。c)油箱、油路应无渗漏。d)手、脚制动调整应适当,制动距离应符合要求。e)仪表、照明、信号及附属装置应齐全完好。<3>混凝土机械(搅拌机,砂浆机,皮带运输机,混凝土输送泵)。a)连接件应完好无松动现象。b)离合器分离应彻底,起支应平稳,制动器应灵敏可靠。c)电气装置和线路的绝缘应良好,必须使用漏电保护器。d)电源开关箱应有防雨遮栏措施,且应加锁。e)露天使用的搅拌机应有防风避雨棚。<4>钢筋机械(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机、点焊机)a)电气装置和线路的绝缘应良好,必须使用漏电保护器,设备外壳应做保护接零(接地)。b)明露的传动部位应有牢固适用的防护罩。c)卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完,应留有三圈,尾端装卡应牢固。d)对焊作业要有防止火花烫伤的措施,防止作业人员及过路人员烫伤。<5>木工机械(平面刨,压刨,木工铣床)a)应有吸尘装置且完好有效。b)夹紧装置应完好有效,工作可靠。c)电气装置和线路绝缘应良好,必须使用漏电保护器。设备外壳应做保护接零(接地)。<6>焊接机械(直流、交流、等离子切割机)a)电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩。b)电焊机插座与插头相匹配,且必须装有保护接(零)线。c)电焊机一次接线长度一般不超过3m,焊把线长度不超过30m,并不准有接头,二次接线接头不允许超3个。③需现场组装的大型机械设备(塔吊、室外电梯)须指派具有资质的安装队伍按有关规程进行组装,取得技术监督部门准予使用证方可使用。④施工单位在使用机械设备时,优先考虑到负荷与设备配置相适应,并减少设备空运转节约能源。⑤施工单位对使用的机械设备制定和实施必要的管理措施,减少施工机械设备运行过程中的噪音、尾气的排放、运输撒漏等。⑥施工单位应为施工机械设备配备能胜任工作的操作人员,主要施工机械设备的操作人员,必须持证上岗,并保持相对稳定,要严格按操作规程操作。⑦施工单位加强操作人员的安全教育,机械设备所处工作场所应挂机械设备操作规程牌,严禁违章作业。⑧项目部设备管理部门每月对所属的机械设备的使用情况进行检查,并填写《机械设备完好、利用情况表》。发现问题及时整改,对存在重大问题的机械设备,必须停机整改,整改后经验收合格,方可重新投入使用。3、施工机械设备的检查与维修。①机械设备的日常检查工作由操作人员进行,发现机械故障、安全装置及防护设施损坏及时报设备管理部门。②操作人员负责机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作,发现漏油、液现象及时处理。③项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排。不具备大修条件的可委托外修。督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修理。④维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及时清理回收,分类放入专设的废弃物箱、桶内。材料、构配件、设备管理制度一、目的对物资、构配件、设备采购实施有效控制,确保采购物资符合规定的采购要求。明确验收及现场管理,对供方施加质量、环境和职业安全卫生影响。二、适用范围适用于公司及项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。三、相关文件1、《产品监视和测量的控制管理程序》2、《标识和可追溯性控制管理程序》3、《不合格品控制管理程序》四、职责1、责任领导本制度的责任领导是公司执行副经理,其职责为:负责监督、指导本制度的实施,负责合格供应商评价结论的审批。2、责任部门本制度的责任部门为工程部,其职责为:负责本制度实施的检查,负责合格供应商的评价选择,并保存评价记录。3、执行层本制度的执行层为项目部,其职责为:负责采购物资进场后的验证工作;负责组织验收及现场管理;负责施加质量、环境、安全卫生影响对其供应的物资进行环境及安全卫生检查。五、工作程序1、物资分类A类:钢材、水泥、砖(包括砌块)、劳保用品;B类:砂、石、商品砼、砼预制构件及工程设备。C类:A、B类以外的物资2、选择:由工程部组织对A、B类物资供货商考察评价,公司执行副经理批准后,编制《合格物资供货商(中间商)名录》,以后项目部采购A、B类物资,必须在合格物资供货商(中间商)处采购。C类物资不对供货商评价,进场后执行《产品监视和测量控制工作程序》按规定进行验证。由办公室对承包商进行综合评价,公司执行副经理批准后,编制《合格工程(劳务)承包商记录》3、供货商的质量管理体系和满足产品质量要求的能力应符合公司规定的要求,公司应对供货商的产品说明书和技术鉴定书进行评价,还应对供货商的社会信誉进行评价;所供货物在保证产品质量同时,还应确保符合环境、安全卫生管理要求;①所供货物材料的包装必须满足环保、安全卫生要求;②在货物运输过程中,粉尘、噪声、及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。③在选择化工材料时,应要求供货方尽可能提供化学物资安全数据表及使用安全注意事项。④对有毒有害、易燃易爆、劳动防护用品及化学危险品等物资,还需按安全卫生及环境管理的有关规定进行验证⑤公司应对中间商的经营合法性及范围进行评价,对资金状况、贮存和运输能力进行评价,对中间商的社会信誉进行评价;⑥合格工程承包商的标准:具备县级以上工商部门颁发的建筑企业营业执照和能够证明企业等级的资质证书;提供以往的施工业绩证明材料;具备健全的质量保证体系;具备履行合同的施工能力。⑦合格劳务承包商标准:具备工商管理部门颁发的具有法定代表资格的营业执照;具备健全的管理制度和能满足工程需要的技术工人及特殊作业人员;具备履行合同的施工能力;⑧对新发展承包商的评价:除具备上述条件外,应进行为期一个月试用,由项目部对承包商的工程进度、质量、管理水平等各方面进行考察,并填写《试工期考评记录》报经营经营预算部;⑨顾客指定供货商在权利义务方面无特殊性。4、采购信息①采购计划:材料员根据工程预算、施工进度计划及有关标准、规范于每月25日前编制下月度的物资采购计划,详细采购计划,项目经理核实签字,报生产副经理,生产副经理根据公司及工程需要情况做出批示,同意购买后由工程部负责按计划采购,如有其他情况应批示意见,采购员按生产经理批示执行。较贵重物资的采购计划应由总经理批示。整个过程执行书面记录程序,做好交接手续,做到有据可询。对于工地临时急需的小型物资,由项目经理批示,工地材料员及时采购,并及时通报公司工程部,做好相关记录。②订货合同:由工程部负责与选定的供应商签订订货合同,生产副经理审批,较重要合同应由总经理审批,应注意审批采购要求是否充分和适宜。③采购信息内容应体现在物资采购计划和订货合同中,必须注明采购物资的验收标准,必要时应注明对供应商(中间商)的质量管理体系的要求,生产人员的资格要求,以及涉及程序过程和设备要求的批准内容。5、采购物资、构配件、设备的验证①采购物资进入现场后,材料员应及时验收,做好记录并将有关质量证明文件传递给施工员。②进场物资由材料员按《产品的监视和测量的控制工作程序》组织检验和试验,物资标识执行《标识和可追溯性控制工作程序》。③进场物资经检验不合格,执行《不合格品控制工作程序》。④如需在供应处对物资进行检验,应在订货合同中对验证的安排和产品放行的方法明确规定,采购人员应依据质量标准及合同要求严格检验并做好记录。⑤当合同有规定时,业主可在供应商处对采购物资进行验证,要安排好验证的方式,但项目部不能将该验证作为物资合格的依据,仍应进行规定的检验和试验。6、建筑材料、构配件、设备的现场管理①现场材料及施工机具严格按施工平面图的位置堆放。按不同材料,不同机具的要求分别码放,并挂设标志牌。②水泥库屋面不得漏水,地面做水泥砂浆地面,并做防水、防湿处理。③现场钢材、管材按不同规格分类挂牌码放整齐,并加垫木,距地15cm④现场木材、构件、按不同规格挂牌码放,底部垫好支牢、排放整齐。⑤钢管按规格存放,保持一头整齐。钢模板不同规格码成垛,不干净的模板及时清理干净并涂刷隔离剂后码好。⑥现场施工中的砖成丁,砂石成方,分规格存放,存放砂、石的料场应做混凝土硬化⑦物资保管要做到“十不”(不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不爆、不混、不碎)。⑧贵重物品要求有专库并加锁管理,剧毒和易爆品要有双人保管、收、发,并选择安全地点单独设库。⑨科学管理、合理存放,标识鲜明,材质不混,名称正确,成套物品不准拆套。⑩露天库的物资,按平面布置图和存放要求堆放整齐,有的材料要下垫上盖,防止腐蚀,要设标识牌,并标明状态,对有期限要求的材料,要注明进库时间,定期检查,做好记录,应提前一个月向主管部门反映材料使用期限。7、供应商的管理与复查①工程部负责与供应商签订物资的供应合同,其内容必须符合《中华人民共和国合同法》的要求,不得抵触。②项目部必须按照供应合同与供应商发生业务往来。③对于与我公司有长期业务往来的供应商,工程部应在每年12月份对供应商进行一次复查,对不符合要求的或未能履行合同的供应商,报公司执行副经理批准,取消其作为我公司的合格供应商(中间商)的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论