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文档简介

计量检测体系记录清单

1.文件登记记录

2.员工培训需求表

3.年度培训计划表

4.检测设备周期检定计划及实施表

5.检测设备采购申请单

6.不合格品评审处理单

7.预防措施要求表

8.培训记录

9.计量设备检修,维修,保养记录

10.年度内审计划

11.内审检查表

12.管理评审计划表

13.管理评审报告

14.员工培训履历表

15.内审报告

16.管理评审记录

17.计量设备档案

18.计量设备台帐

19.计量设备报废单

20.培训签到表

21.计量检测保证体系认证首(末)次会议记录

22.内审日程安排表

23.不符合报告

24.纠正措施要求表

25.计量设备使用记录

26.计量检测设备封存记录

27.计量检测保证体系认证首(末)次会议签到单

文件登记记录

文件名称页数份数备注

员工培训需求表

部门名称申请日期培训1方式

培训目的培训所需时间

培训对象

共人

培训内容:

预计经费

备注

部门负责人/日期:审批人/日期:

年度培训计划表

序号培训对象目的内容培训方式时间经费预测执行人备注

编制部门/日期:审核人/日期:批准人/日期

检测设备周期检定计划及实施表

填表人:

序号检测设型号数量测量准确使用部门检定检定周期检定执行情况登记(年月日)(检定日期/

备名称规格范围度(人)方式(月)有效H期

第一次第二次第三次第四次

////

////

////

////

Z///

////

t///X

//X

//'//

•///

///

////

////

////

////

///

/

检测设备购置申请单

检测设备名称规格型号数量用途要求购回期限

申请部门申请日期

制表人/日期批准人/日期

检测设备购置申请单

检测设备名称规格型号数量用途要求购回期限

申请部门申请日期

制表人/日期批准人/日期

不合格品处理单

不合格品名称不合格品发生地点(部门)

不合格项目不合格数量

不合格品金额不合格性质

不合格原因分析

及责任部门

填表人:

不合格品评审及

处理意见评审部门评审人签名:

审批处置意见

签名:

处置执行部门执

行记录

签名:

预防措施要求表

接受部门部门负发出日

责人期

潜要不合格事实陈述:

质量计量科负责人(签字)/日期:部门负责人(签字)/日期

潜要不合格原因分析:

建议的预防措施计划:

部门负责人(签字)/日期:

确认人(签字)日期:管理者代表(签字)日期:

预防措施完成情况及效果:

部门负责人(签字)日期:

预防措施的验证:

质量计量科负责人(签字)日期:管理者代表(签字)日期:

培训记录

记录人:

时间:培训人:

地点:培训方式:

参加培训人员签到(共人):

培训内容摘要:

考核方式及成绩:

效果评价:

计量设备检修、维修、保养记录

序号设备名称检修、维修、保养内容实施日期实施人员验收员备注

年度内审计划

审核目的:

被审核部门:

审核依据:

审核方法:

审核时间、持续时间:

编制:时间:审核:时间:批准:时间:

内审检查表

审核员:

审核部门审核时间年月日时〜时陪同人员页

标准条款审核内容及方式审核记录判定

管理评审计划表

评审目的:

评审参加部门、人员:

评审内容:

各部门评审准备工作要求:

计划评审时间:

编制人:审核人:批准人:日期:

管理评审报告

时间地点

评审目的:

参加评审人员(共人):

评审内容摘要:

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制:审核:批准:日期:

员工培训履历表

姓名性别出生年月文化程度部门

序号培训□期培训内容培训方式培训效果备注

内审报告

审核目的:

审核范围:

审核依据:审核时间年月日〜日

内审组长:

内审成员:

审核综述

管理评审记录

时间地点

参加人员

评审情况记录

记录人:日期:

计量设备档案

年月日

主机名称型号规格设备编号

制造厂名出厂'编号出厂日期

使用单位维护保养责任人

附属设备及配套电机

名称型号规格数量单价制造厂名备注

检修日期检修内容检修费用

计量设备台帐

填表人:

序号设备设备型号生产使用厂使用分安装在用备

名称编号厂家家r日期状况注

计量设备报废单

设备名称设备编号起用时间

型呈规格原价格报废申请人

报废原因:

部门负责人:日期:

审批意见:

批准人:日期:

备注:

计量设备报废单

设备名称设备编号起用时间

型呈规格原价格报废申请人

报废原因:

部门负责人:日期:

审批意见:

批准人:日期:

备注:

培训签到表

培训名称

培训时间培训地点

签名部门签名部门

计量检测体系首次会议记录

时间地点主持人参会人数

注:参加人员见附表。记录人:日期:

计量检测体系末次会议记录

时间地点主持人参会人数

注:参加人员见附表。记录人:口期:

内审日程安排表

审核目的

审核范围

审核依据

年月日一一月日

审核时间首次会议时间:月日时分

末次会议时间:月日时分

内审组长:

内审成员:

日程安排

组别时间审核部门审核涉及的计量检测体系标准要求

审核组内部会议

审核组内部会议

编制:日期:审批:日期:

不符合报告

受审核部门部门负责人

审核员审核日期

不合格事实陈述:

不符合标准条款:《计量标准考核办法》

不合格类型:___严重_——般

审核员:部门负责人:

日期:日期:

纠正措施计划*•

预定完成日期•

部门负责人:审核员认可:

日期:日期:

纠正措施完成情况:

部门负责人:日期:

纠正措施的验证:

审核员:日期:

纠正措施要

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