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文档简介
2024年审计师考试试题及答案大揭秘姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?
A.独立性
B.客观性
C.谨慎性
D.私密性
2.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的程序?
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计后续程序
3.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的内部控制?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
4.下列哪些属于审计师在审计过程中应采用的审计方法?
A.审计抽样
B.审计证据
C.审计程序
D.审计结论
5.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的财务报表项目?
A.资产
B.负债
C.所有者权益
D.收入
6.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的财务报表附注?
A.披露政策
B.会计政策
C.会计估计
D.关联方交易
7.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计风险?
A.风险评估
B.风险应对
C.风险控制
D.风险披露
8.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计证据?
A.内部证据
B.外部证据
C.直接证据
D.间接证据
9.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计程序?
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计后续程序
10.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计结论?
A.审计意见
B.审计建议
C.审计结论
D.审计报告
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性和客观性。()
2.审计师对客户的财务报表负有法律责任。()
3.审计师在审计过程中,可以不进行风险评估。()
4.审计师在审计过程中,只需关注财务报表的真实性和公允性。()
5.审计师在审计过程中,可以不关注客户的内部控制。()
6.审计师在审计过程中,可以仅依靠财务报表进行分析。()
7.审计师在审计过程中,发现的重大错报可以直接向客户报告。()
8.审计师在审计过程中,对客户的财务报表负有保密义务。()
9.审计师在审计过程中,可以不进行必要的审计程序。()
10.审计师在审计过程中,应当保持谨慎性,避免过度依赖客户的内部控制。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中如何识别和评估财务报表重大错报风险。
2.简述审计师在审计过程中如何运用审计抽样方法。
3.简述审计师在审计过程中如何处理审计发现的问题。
4.简述审计师在编制审计报告时应遵循的基本原则。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何平衡独立性和客户关系的重要性。
2.论述审计师在应对复杂审计业务时,如何有效运用专业判断和职业怀疑。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计证据?
A.内部凭证
B.外部凭证
C.审计师的工作底稿
D.客户的口头陈述
2.下列哪项不是审计师在审计计划阶段的主要任务?
A.确定审计范围
B.评估重大错报风险
C.确定审计程序
D.编制审计报告
3.审计师在执行实质性程序时,以下哪种方法不适用于确认资产的存在?
A.观察程序
B.询问程序
C.审计抽样
D.重新计算
4.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的信息?
A.财务报表的编制基础
B.财务报表的披露
C.财务报表的合规性
D.财务报表的审计意见
5.审计师在审计过程中,以下哪项不是内部控制的目标?
A.防止或发现并纠正错误
B.促进效率和效果
C.保护资产安全
D.确保财务报表的准确性
6.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的关联方交易?
A.关联方之间的销售和购买
B.关联方之间的贷款和借款
C.关联方之间的服务合同
D.非关联方之间的交易
7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据的充分性和适当性?
A.证据的可靠性
B.证据的相关性
C.证据的充分性
D.证据的及时性
8.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的审计风险?
A.控制风险
B.风险评估
C.风险应对
D.风险披露
9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序的组成部分?
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计后续程序
10.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的问题?
A.财务报表的编制基础
B.财务报表的披露
C.财务报表的合规性
D.审计师的职业道德
试卷答案如下:
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.ABCD
解析思路:审计师的职业道德基本原则包括独立性、客观性、谨慎性和私密性。
2.ABCD
解析思路:审计过程通常包括审计计划、审计实施、审计报告和审计后续程序。
3.ABCD
解析思路:内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动和信息与沟通。
4.ABCD
解析思路:审计方法包括审计抽样、审计证据、审计程序和审计结论。
5.ABCD
解析思路:财务报表项目包括资产、负债、所有者权益和收入。
6.ABCD
解析思路:财务报表附注包括披露政策、会计政策、会计估计和关联方交易。
7.ABCD
解析思路:审计风险包括风险评估、风险应对、风险控制和风险披露。
8.ABCD
解析思路:审计证据包括内部证据、外部证据、直接证据和间接证据。
9.ABCD
解析思路:审计程序包括审计计划、审计实施、审计报告和审计后续程序。
10.ABCD
解析思路:审计结论包括审计意见、审计建议、审计结论和审计报告。
二、判断题(每题2分,共10题)
1.√
解析思路:审计师的独立性是保证审计质量的基础。
2.√
解析思路:审计师对客户的财务报表负有提供专业意见的责任。
3.×
解析思路:审计师在审计过程中必须进行风险评估。
4.×
解析思路:审计师不仅要关注财务报表的真实性和公允性,还要关注内部控制。
5.×
解析思路:审计师在审计过程中必须关注客户的内部控制。
6.×
解析思路:审计师在审计过程中不能仅依靠财务报表进行分析,还需结合其他信
温馨提示
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