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文档简介
2024年审计师最容易错题试题及答案姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于内部控制的要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控
2.在进行审计程序时,以下哪种情况不属于风险评估的范围?
A.审计师对财务报表的完整性进行评估
B.审计师对管理层舞弊的风险进行评估
C.审计师对审计工作的成本效益进行评估
D.审计师对被审计单位内部控制的有效性进行评估
E.审计师对财务报表的公允性进行评估
3.以下哪项不是审计师在执行实质性程序时应关注的重点?
A.财务报表的完整性
B.财务报表的公允性
C.被审计单位的会计政策
D.被审计单位的管理层
E.财务报表的真实性
4.审计师在进行审计工作前,应做好的准备工作包括以下哪些?
A.明确审计目标和范围
B.收集被审计单位的历史信息
C.熟悉被审计单位的行业特点
D.确定审计程序和方法
E.制定审计时间表
5.下列哪些属于审计师的职业道德规范?
A.诚信
B.专业胜任能力
C.独立性
D.客观性
E.沉默
6.审计师在编制审计报告时,应遵循的原则有哪些?
A.客观公正
B.准确完整
C.实事求是
D.明确简洁
E.审慎谨慎
7.在进行审计程序时,以下哪种情况属于对舞弊风险的关注?
A.被审计单位存在重大舞弊历史
B.被审计单位内部控制薄弱
C.审计师在实质性程序中发现异常迹象
D.被审计单位管理层对财务报表存在重大操纵行为
E.以上都是
8.审计师在进行审计工作时应注意哪些问题?
A.审计证据的充分性和适当性
B.审计程序的合规性
C.审计时间的合理分配
D.审计风险的控制
E.审计沟通的有效性
9.下列哪些属于审计师的职业责任?
A.遵守职业道德规范
B.提高专业胜任能力
C.保证审计工作的质量
D.及时报告审计发现的问题
E.保守客户秘密
10.审计师在进行审计工作时应遵循的程序包括以下哪些?
A.制定审计计划
B.收集审计证据
C.分析审计证据
D.形成审计意见
E.编制审计报告
姓名:____________________
二、判断题(每题2分,共10题)
1.内部控制是指组织内部为了实现其目标而采取的一系列相互关联的、协调的活动和措施。()
2.审计师在执行审计程序时,可以仅依赖于被审计单位的内部控制。()
3.审计师在确定审计范围时,应充分考虑被审计单位的风险状况。()
4.审计师在审计过程中,如果发现重大舞弊迹象,应立即向被审计单位管理层报告。()
5.审计师在执行审计程序时,可以不遵循审计准则的要求。()
6.审计师在编制审计报告时,应保证审计意见的准确性。()
7.审计师在审计过程中,可以不与被审计单位的管理层进行沟通。()
8.审计师在审计工作结束后,应将所有审计文件归档保存。()
9.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错误,应立即提出调整意见。()
10.审计师在审计工作中,应始终保持客观公正的态度。()
姓名:____________________
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中应如何处理与管理层之间的意见分歧。
2.解释审计师在执行审计程序时,如何确保审计证据的充分性和适当性。
3.描述审计师在编制审计报告时,应当包含哪些基本内容。
4.说明审计师在进行风险评估时,应考虑哪些关键因素。
姓名:____________________
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何平衡审计风险与审计成本的关系。
2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对新兴技术和复杂交易对审计工作带来的挑战。
姓名:____________________
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的原则?
A.客观性
B.独立性
C.保密性
D.利益冲突
2.审计师在执行审计程序时,首先应进行的步骤是:
A.审计计划
B.审计证据收集
C.审计意见形成
D.审计报告编制
3.下列哪种情况不属于审计师在审计过程中发现的异常迹象?
A.财务报表中的数字存在异常波动
B.被审计单位内部控制存在缺陷
C.审计师与被审计单位管理层意见一致
D.被审计单位存在舞弊行为
4.审计师在执行审计程序时,以下哪种方法不属于风险评估的方法?
A.分析程序
B.询问程序
C.重新计算
D.审查证据
5.审计师在编制审计报告时,应使用的语言风格是:
A.技术性语言
B.法律性语言
C.普通语言
D.术语性语言
6.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊迹象,应采取的首要措施是:
A.立即向被审计单位管理层报告
B.继续执行审计程序
C.暂停审计工作
D.通知审计委员会
7.审计师在执行审计程序时,以下哪种行为违反了职业道德规范?
A.在审计过程中保持独立性
B.在审计报告中对被审计单位的财务状况进行评价
C.保守客户秘密
D.接受被审计单位的礼物
8.审计师在编制审计报告时,应遵循的准则不包括:
A.审计准则
B.财务报告准则
C.会计准则
D.税法准则
9.审计师在执行审计程序时,以下哪种情况可能导致审计风险增加?
A.被审计单位内部控制良好
B.审计师具备丰富的审计经验
C.被审计单位管理层配合审计工作
D.被审计单位存在重大舞弊风险
10.审计师在审计过程中,以下哪种行为不属于审计师的责任?
A.确保审计工作的质量
B.及时发现并报告重大问题
C.遵守职业道德规范
D.依赖被审计单位的内部控制
试卷答案如下:
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.A,B,C,D,E
解析思路:内部控制的五要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监控。
2.C
解析思路:审计师在执行审计程序时,应关注被审计单位的财务报表的完整性、公允性、真实性和管理层舞弊的风险。
3.E
解析思路:审计师在执行实质性程序时应关注财务报表的完整性、公允性、被审计单位的会计政策、管理层和财务报表的真实性。
4.A,B,C,D,E
解析思路:审计师在执行审计工作前,需要明确审计目标和范围,收集被审计单位的历史信息,熟悉行业特点,确定审计程序和方法,制定审计时间表。
5.A,B,C,D
解析思路:审计师的职业道德规范包括诚信、专业胜任能力、独立性和客观性。
6.A,B,C,D,E
解析思路:审计师在编制审计报告时,应遵循客观公正、准确完整、实事求是、明确简洁和审慎谨慎的原则。
7.E
解析思路:审计师在执行审计程序时,如果发现重大舞弊迹象,应立即向被审计单位管理层报告,这是审计师的责任。
8.A,B,C,D,E
解析思路:审计师在审计过程中应注意审计证据的充分性和适当性、审计程序的合规性、审计时间的合理分配、审计风险的控制和审计沟通的有效性。
9.A,B,C,D
解析思路:审计师的职业责任包括遵守职业道德规范、提高专业胜任能力、保证审计工作的质量和及时报告审计发现的问题。
10.A,B,C,D,E
解析思路:审计师在进行审计工作时,应遵循制定审计计划、收集审计证据、分析审计证据、形成审计意见和编制审计报告的程序。
二、判断题(每题2分,共10题)
1.正确
2.错误
3.正确
4.错误
5.错误
6.正确
7.错误
8.正确
9.正确
10.正确
三、简答题(每题5分,共4题)
1.答案思路:审计师在处理与管理层意见分歧时,应保持客观公正,通过充分沟通、提供证据和分析原因来寻求共识,必要时可寻求第三方意见。
2.答案思路:审计师应确保审计证据的充分性和适当性,通过设计合理的审计程序、实施必要的审计测试和评估证据的可靠性来实现。
3.答案思路:审计报告应包含审计范围、审计发现、审计意见、管理层对财务报表的声明和审计师的免责声明等内容。
4.答案思路:审计师在风险评估时,应考虑被审计单位的内部控制环境
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