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文档简介
专家视角中级审计师试题及答案姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是:
A.审计师应保持独立性
B.审计师应遵守保密原则
C.审计师应保持客观公正
D.审计师应接受客户的一切要求
2.下列关于审计证据的说法,正确的是:
A.审计证据应当充分、可靠
B.审计证据应当与审计目标相关
C.审计证据应当具有客观性
D.审计证据应当具有说服力
3.下列关于审计程序的说法,正确的是:
A.审计程序应当按照审计计划进行
B.审计程序应当根据具体情况调整
C.审计程序应当保证审计质量
D.审计程序应当保证审计效率
4.下列关于内部控制的说法,正确的是:
A.内部控制是企业管理的重要组成部分
B.内部控制能够降低企业风险
C.内部控制能够提高企业效益
D.内部控制是审计师进行审计的基础
5.下列关于审计报告的说法,正确的是:
A.审计报告应当客观、公正
B.审计报告应当明确指出审计意见
C.审计报告应当包括审计师对财务报表的审计结果
D.审计报告应当对被审计单位的管理层提出建议
6.下列关于审计师职责的说法,正确的是:
A.审计师应当对财务报表的真实性、公允性负责
B.审计师应当对被审计单位的内部控制负责
C.审计师应当对审计意见的准确性负责
D.审计师应当对审计报告的完整性负责
7.下列关于审计风险的说法,正确的是:
A.审计风险是指审计过程中可能发生的错误和遗漏
B.审计风险分为固有风险、控制风险和检查风险
C.审计师应当评估审计风险并采取相应措施
D.审计风险是审计师进行审计的必要条件
8.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是:
A.审计师应当遵守法律法规
B.审计师应当维护职业道德规范
C.审计师应当尊重被审计单位的隐私
D.审计师应当接受客户的委托
9.下列关于审计证据的说法,正确的是:
A.审计证据应当具有可靠性
B.审计证据应当具有充分性
C.审计证据应当具有相关性
D.审计证据应当具有客观性
10.下列关于审计程序的说法,正确的是:
A.审计程序应当遵循审计准则
B.审计程序应当根据审计目标进行调整
C.审计程序应当保证审计质量
D.审计程序应当保证审计效率
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的任何利益相关者的咨询。()
2.审计师在发现被审计单位存在重大错误时,应当立即向被审计单位的管理层报告。()
3.审计师在审计过程中,可以不遵守职业道德规范,只要不影响审计意见的准确性即可。()
4.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行全面评估。()
5.审计师在审计报告中,可以不披露审计过程中发现的所有问题。()
6.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行独立审计。()
7.审计师在审计过程中,可以不关注被审计单位的管理层舞弊风险。()
8.审计师在审计报告中,应当对被审计单位的财务状况和经营成果进行评价。()
9.审计师在审计过程中,可以不关注被审计单位的关联方交易。()
10.审计师在审计报告中,应当对被审计单位的内部控制有效性发表意见。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中应当遵循的独立性原则。
2.简述审计师在审计过程中如何评估被审计单位的内部控制有效性。
3.简述审计师在审计报告中应当包含哪些基本内容。
4.简述审计师在审计过程中如何处理与管理层意见不一致的情况。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何通过有效的风险评估程序,降低审计风险,并确保审计意见的准确性。
2.论述审计师在审计过程中如何运用专业判断,对被审计单位的财务报表进行恰当的审计处理,以反映其真实性和公允性。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不属于审计师职业道德的基本原则?
A.独立性
B.客观公正
C.利益冲突
D.保密原则
2.下列关于审计证据的说法,错误的是:
A.审计证据应当具有可靠性
B.审计证据应当具有充分性
C.审计证据应当具有相关性
D.审计证据应当具有主观性
3.下列关于审计程序的说法,错误的是:
A.审计程序应当根据审计目标进行调整
B.审计程序应当保证审计质量
C.审计程序应当保证审计效率
D.审计程序应当由被审计单位制定
4.下列关于内部控制的说法,错误的是:
A.内部控制是企业管理的重要组成部分
B.内部控制能够降低企业风险
C.内部控制能够提高企业效益
D.内部控制是审计师进行审计的替代程序
5.下列关于审计报告的说法,错误的是:
A.审计报告应当客观、公正
B.审计报告应当明确指出审计意见
C.审计报告应当包括审计师对财务报表的审计结果
D.审计报告应当对被审计单位的管理层提出建议,但不要求具体可行
6.下列关于审计师职责的说法,错误的是:
A.审计师应当对财务报表的真实性、公允性负责
B.审计师应当对被审计单位的内部控制负责
C.审计师应当对审计意见的准确性负责
D.审计师应当对审计报告的完整性负责
7.下列关于审计风险的说法,错误的是:
A.审计风险是指审计过程中可能发生的错误和遗漏
B.审计风险分为固有风险、控制风险和检查风险
C.审计师应当评估审计风险并采取相应措施
D.审计风险是审计师进行审计的必要条件,无法避免
8.下列关于审计师职业道德的说法,错误的是:
A.审计师应当遵守法律法规
B.审计师应当维护职业道德规范
C.审计师应当尊重被审计单位的隐私
D.审计师可以接受客户的任何利益相关者的咨询
9.下列关于审计证据的说法,错误的是:
A.审计证据应当具有可靠性
B.审计证据应当具有充分性
C.审计证据应当具有相关性
D.审计证据可以完全依赖被审计单位的内部报告
10.下列关于审计程序的说法,错误的是:
A.审计程序应当遵循审计准则
B.审计程序应当根据审计目标进行调整
C.审计程序应当保证审计质量
D.审计程序可以完全依赖被审计单位的内部控制测试
试卷答案如下
一、多项选择题答案及解析思路
1.A、B、C(解析思路:审计师的职业道德要求其保持独立性、遵守保密原则和客观公正,同时不接受客户的不当要求。)
2.A、B、C、D(解析思路:审计证据应当满足充分性、可靠性、相关性和客观性,以确保其能够支持审计意见。)
3.A、B、C、D(解析思路:审计程序应按计划执行,但需根据实际情况进行调整,以保证审计质量和效率。)
4.A、B、C(解析思路:内部控制是企业管理的核心,能够降低风险,提高效益,是审计师审计的基础。)
5.A、B、C、D(解析思路:审计报告应包含客观公正的意见、明确指出审计意见、审计结果和建议。)
6.A、C、D(解析思路:审计师对财务报表的真实性、公允性和审计意见的准确性负责,但不负责内部控制。)
7.A、B、C(解析思路:审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险,审计师需评估并采取措施。)
8.A、B、C(解析思路:审计师应遵守法律法规、维护职业道德和尊重隐私,但接受委托是职责所在。)
9.A、B、C、D(解析思路:审计证据需满足可靠性、充分性、相关性和客观性,内部报告可作为证据之一。)
10.A、B、C、D(解析思路:审计程序需遵循审计准则,根据目标调整,保证质量和效率,但不能完全依赖内部控制测试。)
二、判断题答案及解析思路
1.×(解析思路:审计师应避免利益冲突,不应接受可能影响独立性的咨询。)
2.√(解析思路:审计师发现重大错误应立即报告,以维护审计的独立性。)
3.×(解析思路:审计师应遵守职业道德规范,即使不影响审计意见的准确性。)
4.√(解析思路:审计师应评估内部控制的有效性,以确定审计程序的范围。)
5.×(解析思路:审计报告应披露审计过程中发现的所有问题,以保持透明度。)
6.√(解析思路:审计师应独立审计财务报表,不受被审计单位影响。)
7.×(解析思路:审计师应关注管理层舞弊风险,并采取相应措施。)
8.√(解析思路:审计报告应评价财务状况和经营成果,提供决策依据。)
9.×(解析思路:审计师应关注关联方交易,以防止利益输送。)
10.√(解析思路:审计报告应包括对内部控制有效性的意见,以评估风险。)
三、简答题答案及解析思路
1.答案:(解析思路:审计师应保持实质上的独立性和形式上的独立性,不受被审计单位或其他方面的影响。)
2.答案:(解析思路:审计师应通过询问、观察、检查记录和分析程序等方法评估内部控制的有效性。)
3.答案:(解析思路:审计报告应包含审计意见、审计发现、管理层责任、审计师责任等信息。)
4.答案:
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