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文档简介

2024年审计师考题参考及答案姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计证据的描述,正确的是()

A.审计证据应具有可靠性

B.审计证据应具有相关性

C.审计证据应具有充分性

D.审计证据应具有合法性

2.下列关于内部控制目标的描述,正确的是()

A.防止舞弊和错误

B.确保资产安全

C.确保财务报表的公允反映

D.提高组织效率

3.下列关于审计程序步骤的描述,正确的是()

A.计划审计工作

B.审计风险评估

C.验证内部控制

D.检查和测试

4.下列关于审计报告的描述,正确的是()

A.审计报告应包含审计范围和目的

B.审计报告应包含审计发现

C.审计报告应包含审计结论

D.审计报告应包含管理层对审计意见的回应

5.下列关于审计师职业道德的描述,正确的是()

A.审计师应保持独立性和客观性

B.审计师应维护职业声誉

C.审计师应保守职业秘密

D.审计师应遵循相关法律法规

6.下列关于审计师独立性要求的描述,正确的是()

A.审计师应保持专业判断的独立性

B.审计师应保持职业行为独立性

C.审计师应保持组织独立性

D.审计师应保持财务独立性

7.下列关于审计师责任心的描述,正确的是()

A.审计师应保持高度责任心

B.审计师应关注审计工作质量

C.审计师应关注审计风险

D.审计师应关注审计结果

8.下列关于审计师继续教育的描述,正确的是()

A.审计师应定期参加继续教育

B.审计师应关注审计行业最新动态

C.审计师应关注法律法规变化

D.审计师应关注新技术应用

9.下列关于审计师审计方法的应用,正确的是()

A.审计师应运用分析性程序

B.审计师应运用抽样方法

C.审计师应运用观察和询问

D.审计师应运用测试

10.下列关于审计师职业道德原则的描述,正确的是()

A.公正原则

B.客观原则

C.诚信原则

D.责任原则

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应当保持独立性和客观性。()

2.审计师可以接受被审计单位的任何馈赠。()

3.审计师在执行审计业务时,可以基于个人判断对被审计单位内部控制进行评估。()

4.审计师在发现被审计单位存在重大舞弊行为时,应当立即向被审计单位报告。()

5.审计师在执行审计业务时,应当对审计证据进行充分、合理的检查和测试。()

6.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的审计费用之外的任何报酬。()

7.审计师在执行审计业务时,应当对被审计单位的所有财务报表项目进行详细审计。()

8.审计师在执行审计业务时,可以不遵守审计准则和职业道德规范。()

9.审计师在执行审计业务时,应当对被审计单位的内部控制进行连续性评估。()

10.审计师在执行审计业务时,应当对被审计单位的财务报表进行独立、公正的审计。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中应当关注的主要风险。

2.简述内部控制的目标及其对审计的影响。

3.简述审计师在编制审计报告时应当包含的主要内容。

4.简述审计师在执行审计业务时应当遵循的职业道德原则。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何平衡独立性与职业判断的关系。

2.论述审计师在应对审计风险时,应当采取哪些措施以确保审计质量。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是审计师在执行审计业务时应当遵循的原则?()

A.独立性原则

B.客观性原则

C.财务利益原则

D.诚信原则

2.审计师在执行审计业务时,发现被审计单位存在重大舞弊行为,下列哪项措施是正确的?()

A.直接向公众披露

B.通知被审计单位管理层

C.立即终止审计工作

D.继续审计并隐瞒情况

3.下列哪项不是审计师在编制审计报告时应当考虑的因素?()

A.审计发现

B.审计结论

C.审计程序

D.被审计单位意见

4.审计师在执行审计业务时,下列哪项行为是违反职业道德的?()

A.保守职业秘密

B.接受被审计单位的礼品

C.保持客观性

D.遵守审计准则

5.下列哪项不是审计师在执行审计业务时应当关注的风险?()

A.舞弊风险

B.诉讼风险

C.业绩风险

D.操作风险

6.审计师在执行审计业务时,下列哪项行为是违反独立性的?()

A.接受被审计单位的审计费用

B.接受被审计单位的咨询费用

C.接受被审计单位的培训费用

D.接受被审计单位的礼品

7.下列哪项不是审计师在执行审计业务时应当遵循的程序?()

A.审计计划

B.风险评估

C.审计证据收集

D.审计报告编制

8.审计师在执行审计业务时,下列哪项不是审计证据的可靠性特征?()

A.适当性

B.充分性

C.合法性

D.相关性

9.下列哪项不是审计师在执行审计业务时应当考虑的内部控制要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.沟通

D.人力资源

10.审计师在执行审计业务时,下列哪项不是审计师应当遵守的审计准则?()

A.审计准则

B.职业道德准则

C.税法规定

D.会计准则

试卷答案如下

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.ABCD

2.ABCD

3.ABCD

4.ABCD

5.ABCD

6.ABCD

7.ABCD

8.ABCD

9.ABCD

10.ABCD

二、判断题(每题2分,共10题)

1.√

2.×

3.√

4.×

5.√

6.×

7.×

8.×

9.√

10.√

三、简答题(每题5分,共4题)

1.解析思路:审计师在审计过程中应当关注的主要风险包括但不限于财务报表错误或舞弊风险、内部控制缺陷风险、法律法规遵守风险等。

2.解析思路:内部控制的目标包括防止和发现错误和舞弊、保护资产安全、提高运营效率等,对审计的影响主要体现在审计师对内部控制的有效性进行评估,以确定审计程序的性质、时间和范围。

3.解析思路:审计报告应包含审计范围和目的、审计发现、审计结论、审计师责任、管理层责任等主要内容。

4.解析思路:审计师应当遵循的职业道德原则包括公正、客观、诚信、专业胜任能力、保密等。

四、论述题(每

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